AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1ro. de enero de 2000, según enmendada, creó la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios.

MISIÓN

Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y a su calidad de vida.

VISIÓN

Ser una agencia independiente, y económicamente estable, enfocada al desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes y usuarios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Transporte Marítimo se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Directoría Auxiliar en Finanzas
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina del(a) Director(a) Ejecutivo(a)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Autoridad de Transporte Marítimo cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en la Avenida El Conquistador, en el Centro Comercial Montebrisas en Fajardo. La Autoridad de Transporte Marítimo que cubre la Zona Metropolitana cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en la Calle Calaf Núm. 1, Edificio Acuaexpreso en Hato Rey y una base de mantenimiento localizada en Isla Grande. Además, cuenta con instalaciones en los Terminales de Lanchas de Fajardo, Culebra, Vieques, Cataño, Hato Rey y San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 112 220 223 219

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMA

Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Transportación Marítima

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.

OBJETIVOS

  • Continuar la construcción de nuevos terminales en el Municipio de Vieques y en la antigua Base "Roosevelt Roads" del Municipio de Ceiba para establecer la ruta corta a Vieques y Culebra con ayuda de aportaciones federales.
  • Continuar la renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
  • Mejorar el sistema de boletería electrónica, incluyendo la compra de boletos por Internet para el tercer trimestre del 2009 en el servicio a Vieques y Culebra.
  • Continuar el servicio de transporte marítimo entre la Bahía de San Juan y Hato Rey reiniciado en septiembre de 2008 por medio de taxis acuáticos.
  • Continuar el mantenimiento preventivo de la flota con aportaciones de fondos federales y locales para reducir los costos de mantenimiento regular, reducir las penalidades y ofrecer un servicio confiable.
  • Iniciar la construcción del terminal en el Municipio de Cataño con ayuda de aportaciones federales.
  • Realizar mejoras al terminal de Fajardo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (F.V.C.) 896,000 896,000 896,000
Toneladas de carga transportada F.V.C. 255,000 255,000 255,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009, y la misma se proyecta sin cambio para el próximo año.

CLIENTELA

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 50 64 68 68
Servicios Generales y de Mantenimiento 62 156 155 151
Total, Puestos 112 220 223 219

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Transporte Marítimo (A.T.M.), para el año fiscal 2010 asciende a $53,030,000. Este se compone de $16,848,000 de Asignaciones Especiales, $33,368,000 con cargo a Fondos Federales y $2,814,000 de Ingresos Propios.

Los recursos con cargo a las Asignaciones Especiales se destinan para gastos operacionales y mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Vieques y Culebra.

De otra parte, los Fondos Federales provienen del "Federal Transit Capital Investment Grants", los cuales permitirán mejorar la flota de embarcaciones existentes, así como el servicio a Vieques y Culebra.

Los ingresos propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el arancel por carga transportada.

Los fondos recomendados permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio de transportación marítima a los residentes y visitantes de las islas municipio de Vieques y Culebra seguro, eficiente y confiable. La Autoridad de Transporte Marítimo se propone mejorar el sistema de reservaciones y boletos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 17,096 15,126 21,057 19,782
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,096 15,126 21,057 19,782
 
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 9,000 10,400 34,800 33,248
Subtotal, Mejoras Permanentes 9,000 10,400 34,800 33,248
Total, Programa 26,096 25,526 55,857 53,030
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 11,750 12,000 17,000 16,848
Fondos Federales 1,800 1,800 440 120
Ingresos Propios 2,732 1,326 3,617 2,814
Préstamos y Emisiones de Bonos 814 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,096 15,126 21,057 19,782
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 9,000 0 0 0
Fondos Federales 0 10,400 34,800 33,248
Subtotal, Mejoras Permanentes 9,000 10,400 34,800 33,248
Total, Origen de Recursos 26,096 25,526 55,857 53,030
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,260 8,104 14,888 13,253
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 319 49 325 265
Servicios Comprados 3,830 3,533 452 739
Gastos de Transportación 277 30 307 199
Servicios Profesionales 138 138 992 720
Compra de Equipo 40 40 160 97
Materiales y Suministros 3,232 3,232 3,888 4,469
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 45 40
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,096 15,126 21,057 19,782
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 9,000 10,400 34,800 33,248
Subtotal, Mejoras Permanentes 9,000 10,400 34,800 33,248
Total, Concepto 26,096 25,526 55,857 53,030