OFICINA DEL GOBERNADOR


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, Artículo IV, Sección I, y la Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, según enmendada, creó el cargo del Gobernador y establecen sus poderes y funciones.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Gobierno, a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

VISIÓN

Alcanzar el futuro que todos los puertorriqueños anhelamos y merecemos; devolver a nuestro pueblo la esperanza y la confianza en el servicio público. Procurar el bien común, el respeto, la unión y la dignidad de todos los ciudadanos; así como la honestidad en el servicio público y el progreso socio-económico del país en todas sus dimensiones.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina del Gobernador se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Oficina del Gobernador (Propia)
  • Oficina de la Primera Dama
  • Secretaría de la Gobernación
  • Secretaría de Asuntos Públicos
  • Secretaría de Organización y Política Pública
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesores
  • Oficina de Servicios al Ciudadano
  • Oficina de Nombramientos
  • Oficina del Asesor de Iniciativas de Base Comunitaria y de Fé

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina del Gobernador está localizada en La Fortaleza, Viejo San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 84 87 85 334

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS


Programa: Comunicación y Servicios al Ciudadano


Descripción del Programa

Este programa coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva del Gobierno. Lleva a cabo las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, Asesores y Jefes de Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes y correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 0 54
Total, Puestos 0 0 0 54

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa, se llevan a cabo las operaciones y procesos contables, presupuestarios, de compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 20 20 18 34
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 0 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 0 3
Relaciones Públicas y Comunicaciones 3 3 3 3
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 2 2 50
Sistemas de Información 1 1 1 6
Total, Puestos 26 26 24 97

Programa: Formulación y Coordinación de Política Pública

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Mediante este programa se formula la política pública y se establecen las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, coordinan con las agencias y organismos gubernamentales de otras ramas de gobierno la implantación de dicha política pública y asesoran al Gobernador sobre su áreas de competencia. También, canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.

OBJETIVO

  • Lograr el cumplimiento y efectiva implantación de los compromisos programáticos mediante la dirección y coordinación de los esfuerzos y recursos gubernamentales.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 0 111
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 0 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 0 2
Total, Puestos 0 0 0 114

Programa: Mansión Ejecutiva

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación de la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Además, incluye la organización y preparación de todas las actividades protocolarias que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 12 12 12 12
Personal de Servicios de Alimentos 9 11 11 11
Servicios Generales y de Mantenimiento 20 21 21 21
Sistemas de Información 1 1 1 1
Total, Puestos 42 45 45 45


Programa: Nombramientos Judiciales


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es responsable de servir como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y conservación de jueces.


OBJETIVO

  • Procurar que se nombren los candidatos(as) más idóneos a la Judicatura de Puerto Rico, mediante la recopilación y evaluación de la información necesaria y pertinente, el asesoramiento y recomendación al Gobernador a esos efectos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 0 7
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 0 1
Total, Puestos 0 0 0 8

Programa: Oficina de la Primera Dama

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Organiza y conduce actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de asuntos que atañen a la ciudadanía. Además, representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste. Anteriormente, los gastos relacionados con estas actividades se financiaban a través del Programa Mansión Ejecutiva.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 15 15 15 15
Sistemas de Información 1 1 1 1
Total, Puestos 16 16 16 16


PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Oficina del Gobernador para el año fiscal 2010 asciende a $16,318,000. Este se compone de $8,542,000 de la Resolución Conjunta del Fondo General; $175,000 de Fondos Federales y $7,601,000 del Fondo de Estabilización Fiscal. Bajo este presupuesto se integran los recursos de la Secretaría de la Gobernación y la Secretaría de Asuntos Públicos, los cuales en años anteriores se presentaban de forma separada en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno. Esta integración permitirá maximizar y mejorar la eficiciencia de los recursos públicos.

Durante el año fiscal 2009, la Oficina del Gobernador, la Secretaría de la Gobernación y la Secretaría de Asuntos Públicos tienen un presupuesto asignado de $24,161,000. Este se distribuye como sigue: $17,311,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Fondo General; $175,000 de Fondos Federales y $6,675,000 estimados de la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991.

Los Fondos Federales se utilizarán para el Programa Head Start. Finalmente, los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

OFICINA DEL GOBERNADOR

Presupuesto Consolidado AF-2008-2010

Origen de Recursos 2008 2009 2010

 

Gasto** Vigente Recom.
RC 17,514 17,311 8,542
FF 175 175 175
Ley 52** 6,663 6,675 0
Fondo de Estabilización 0 0 7,601
Total 24,352 24,161 16,318

* El Gasto AF-2008, incluye los presupuestos de la Oficina del Gobernador, Secretaría de Asuntos Públicos y Secretaría de la Gobernación.
** Para el año fiscal 2009 se proyecta un gasto de $3,450,000 al 30 de junio.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Comunicación y Servicios al Ciudadano 0 0 0 3,716
Dirección y Administración General 1,591 1,593 1,960 5,584
Formulación y Coordinación de Política Pública 0 0 0 4,598
Mansión Ejecutiva 1,561 1,816 1,402 1,285
Nombramientos Judiciales 0 0 0 448
Oficina de la Primera Dama 923 1,010 732 687
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,075 4,419 4,094 16,318
Total, Programa 4,075 4,419 4,094 16,318
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,900 4,244 3,919 8,542
Fondos Federales 175 175 175 175
Fondo de Estabilización 0 0 0 7,601
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,075 4,419 4,094 16,318
Total, Origen de Recursos 4,075 4,419 4,094 16,318
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,020 2,151 2,351 9,870
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 456 267 235 1,760
Servicios Comprados 341 579 319 884
Gastos de Transportación 66 75 85 139
Servicios Profesionales 146 200 176 1,352
Otros Gastos Operacionales 356 447 308 593
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 900
Compra de Equipo 65 82 64 116
Materiales y Suministros 625 618 556 704
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,075 4,419 4,094 16,318
Total, Concepto 4,075 4,419 4,094 16,318



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Comunicación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,509
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 2,207
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 3,716
Total, Origen de Recursos 0 0 0 3,716
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 1,925
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 20
Servicios Comprados 0 0 0 36
Gastos de Transportación 0 0 0 50
Servicios Profesionales 0 0 0 503
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 203
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 900
Compra de Equipo 0 0 0 44
Materiales y Suministros 0 0 0 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 3,716
Total, Concepto 0 0 0 3,716
 


Programa:Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 2,655
Fondos Federales 175 175 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,416 1,418 1,785 2,754
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,591 1,593 1,960 5,584
Total, Origen de Recursos 1,591 1,593 1,960 5,584
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,095 1,066 1,541 3,560
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 165 172 50 1,028
Servicios Comprados 88 93 100 471
Gastos de Transportación 55 61 66 63
Servicios Profesionales 55 86 57 121
Otros Gastos Operacionales 82 64 86 139
Compra de Equipo 6 30 10 28
Materiales y Suministros 45 21 50 174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,591 1,593 1,960 5,584
Total, Concepto 1,591 1,593 1,960 5,584
 


Programa: Formulación y Coordinación de Política Pública

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 2,673
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,925
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 4,598
Total, Origen de Recursos 0 0 0 4,598
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 3,410
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 522
Servicios Comprados 0 0 0 177
Gastos de Transportación 0 0 0 11
Servicios Profesionales 0 0 0 404
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 43
Materiales y Suministros 0 0 0 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 4,598
Total, Concepto 0 0 0 4,598
 

Programa: Mansión Ejecutiva

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 180
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,561 1,816 1,402 1,105
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,561 1,816 1,402 1,285
Total, Origen de Recursos 1,561 1,816 1,402 1,285
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 200 346 287 229
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 277 76 155 155
Servicios Comprados 244 475 208 185
Gastos de Transportación 6 5 10 6
Servicios Profesionales 3 4 38 81
Otros Gastos Operacionales 202 267 164 147
Compra de Equipo 56 51 44 36
Materiales y Suministros 573 592 496 446
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,561 1,816 1,402 1,285
Total, Concepto 1,561 1,816 1,402 1,285
 


Programa: Nombramientos Judiciales

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 264
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 184
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 448
Total, Origen de Recursos 0 0 0 448
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 337
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 5
Servicios Comprados 0 0 0 5
Gastos de Transportación 0 0 0 2
Servicios Profesionales 0 0 0 81
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 9
Materiales y Suministros 0 0 0 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 448
Total, Concepto 0 0 0 448
 


Programa: Oficina de la Primera Dama

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 320
Resolución Conjunta del Presupuesto General 923 1,010 732 367
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 923 1,010 732 687
Total, Origen de Recursos 923 1,010 732 687
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 725 739 523 409
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 19 30 30
Servicios Comprados 9 11 11 10
Gastos de Transportación 5 9 9 7
Servicios Profesionales 88 110 81 162
Otros Gastos Operacionales 72 116 58 52
Compra de Equipo 3 1 10 8
Materiales y Suministros 7 5 10 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 923 1,010 732 687
Total, Concepto 923 1,010 732 687