ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, creó la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (A.S.S.M.C.A.) y la adscribió al Departamento de Salud. La Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, conocida como Ley de Salud Mental de Puerto Rico, creó las Cartas de Derecho para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; así como, se instituye el nuevo Código de Salud Mental.

MISIÓN

Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico. Garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de salud mental, incluyendo abuso de sustancias, que sean accesible, costo efectivos y de óptima calidad, ofrecido en un ambiente de respeto y confidencialidad.

VISIÓN

Proveer un sistema de cuidado abarcador en diferentes niveles de servicios los cuales sean ofrecidos con prontitud, confidencialidad, respecto, eficacia, costo-efectividad y de calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Administración Auxiliar de Prevención
  • Administración Auxiliar de Servicios Gerenciales
  • Administración Auxiliar de Tratamiento
  • Consejo General de Salud
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Calidad
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de Organismos Reguladores
  • Oficina de Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Administrador y Sub-Administrador

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Las oficinas centrales de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción están localizadas en la Carr. Núm. 2 Km 8.2, Antiguo Hospital Mepsi Center en Bayamón. Tiene además, dependencias o instalaciones con distintas modalidades de servicios en los siguientes municipios: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Cayey, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Moca, Ponce, San Juan, Utuado y Vieques.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 2,944 2,909 2,877 2,619

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Programa: Planificación

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejerce como ente asesor para el Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo alcance; para el análisis e investigación de nuevos cursos de acción, revisión de los procesos programáticos, administrativos y operacionales de la Agencia y para sustentar con la información estadística y datos confiables los estudios que surgen por encomiendas. La oficina se constituye en Equipos de Trabajo para la: (1) Planificación y Programación, (2) Seguimiento Fiscal y Programático, (3) Estadísticas y Análisis de Datos, (4) Investigación y Evaluación y (5) Análisis Gerencial.

OBJETIVOS

  • Fomentar y garantizar la toma de decisiones pensadas y ponderadas.
  • Ofrecer una visión integrada y sistémica de los programas y proyectos de la Agencia en el área de salud mental y sustancias.
  • Promover a la discusión y ejecución de actividades y procesos que propendan al desarrollo de nuevas estrategias para atemperarse a la actualidad de la sociedad cambiante.

DATOS ESTADÍSTICOS

La Oficina de Planificación dejó de contabilizar y llevar registro de los servicios que, por la naturaleza de sus funciones, presta constantemente, a través de: (1) las solicitudes externas de información y datos por teléfono, correos electrónicos y correspondencia general; (2) solicitudes de evaluación y recomendaciones en torno a propuestas de servicios e investigación y estudios diversos provenientes de agencias gubernamentales, organizaciones privadas y del sector académico; (3) solicitudes internas de apoyo técnico y (4) solicitudes de datos y estadísticas a agencias de Gobierno.

CLIENTELA

Ente asesor que responde a las necesidades y problemas de la Agencia. Además, atiende solicitudes de información provenientes de las instituciones de Gobierno y facilita datos y estadísticas a la comunidad universitaria, al sector privado y entidades sin fines de lucro.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 8 7
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 4 4 4 3
Otro Personal 4 4 1 1
Total, Puestos 15 15 13 11

Programa: Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen a todas las dependencias y oficinas de la A.S.S.M.C.A., que hacen posible el funcionamiento operacional ordinario para que se den los servicios internos (a empleados y funcionarios) y externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro). Bajo este Programa están el Negociado de Asuntos Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto de las Divisiones de Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares y el Negociado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

OBJETIVOS

  • Promover medidas administrativas costo efectivas y eficaces.
  • Garantizar el funcionamiento ágil y diligente de las operaciones que se efectúan en las oficinas y dependencias de la Agencia.
  • Analizar y proyectar los gastos que permitan el uso efectivo de los recursos estatales y federales y asegurar que los compromisos programáticos se mantengan dentro del Plan de Trabajo y Estratégico de A.S.S.M.C.A.

CLIENTELA

Las Administraciones Auxiliares con sus dependencias y Oficinas de la A.S.S.M.C.A.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 60 70 46 51
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 40 40 40 44
Relaciones Públicas y Comunicaciones 2 2 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 34 34 30 33
Otro Personal 24 39 67 0
Total, Puestos 160 185 185 130

Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee servicios de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales en fase aguda intervenida por el Sistema Judicial, por la comisión de un delito y referido por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia. Esta Institución tiene una capacidad de 54 camas. Se atienden los referidos de los Tribunales para evaluación y tratamiento bajo la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico, 1974; según enmendado. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. Una vez el paciente es evaluado como procesable se notifica al Tribunal para su determinación final. Además, atiende mediante contrato con la Administración de Instituciones Juveniles, menores varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento psiquiátrico que requieran de hospitalización aguda.

OBJETIVOS

  • Maximizar los servicios hopitalarios que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico.
  • Reducir las estadías hospitalarias a no mas de 30 días, considerando los servicios de hospitalización aguda a menores referidos por la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ).
  • Maximizar el recobro por servicios prestados de las admisiones referidas por la AIJ.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 273 278 291

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Pacientes adultos varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental o concurrente y referido por los Tribunales de Justicia para tratamiento mientras se determina procesabilidad a tenor con la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico 1974; según enmendado.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 28 28 12 10
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 2 2 1
Servicios a Familias y Comunidades 32 32 23 13
Servicios de Salud 29 29 20 43
Otro Personal 24 24 22 21
Total, Puestos 115 115 79 88

Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Hospital atiende a la población con problemas de salud mental intervenida por el Sistema Judicial bajo la Regla 241, con excepción de casos de pacientes femeninas que son admitidas de todas las regiones bajo la Regla 240 y Regla 241; Código Penal de Puerto Rico 1974; según enmendado. Esta Institución tiene una capacidad de 150 camas para pacientes mayores de 18 años. Este servicio es ofrecido por un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de Recuperación, por lo que paulatinamente el Hospital dejará de funcionar como tal para convertirse en un Centro de Rehabilitación Psicosocial (70 camas) y con un componente hospitalario de no más de 25 camas.

OBJETIVOS

  • Maximizar los servicios de rehabilitación que se ofrecen, integrando servicios multidisciplinarios de acuerdo a la Regla 240 del Código Penal de Puerto Rico; 1974 según enmendado.
  • Reducir a no más de 30 días las estadías en el Hospital, promoviendo la integración en comunidad, a través de intervenciones psicosociales.
  • Aumentar la capacidad de recaudo en un 90%.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 276 289 303

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Pacientes adultos mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud mental, referidos a través del Sistema de Justicia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 21 21 23 18
Personal de Servicios de Alimentos 6 6 6 7
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 4 4 4 6
Servicios Generales y de Mantenimiento 17 17 17 10
Servicios a Familias y Comunidades 22 22 22 20
Servicios de Salud 55 55 38 51
Otro Personal de Seguridad y Protección 3 3 3 2
Otro Personal 33 33 39 34
Total, Puestos 161 161 152 148

Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras: Dr. Ramón Fernández Marina

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Hospital en referencia, es el único hospital público civil en Puerto Rico. Ofrece servicios a toda la población de Puerto Rico, admitiendo pacientes con problemas de salud mental, mayores de 18 años durante la fase aguda y sub-aguda. El Hospital tiene capacidad para 200 camas de hospitalización y una Unidad de Evaluación y Cernimiento, debidamente licenciadas. El Hospital cuenta con unidades de Cuidado Agudo, Sala de Enfermería, para la atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Además, ofrece servicios de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para estos servicios tienen 26 camas adicionales disponibles.

OBJETIVOS

  • Maximizar los servicios hospitalarios a pacientes manteniendo la certificación de la "Joint Comission".
  • Promover la recuperación y el reingreso del paciente a la comunidad en un período de tiempo mínimo, a través de un plan de tratamiento individualizado de manejo de cuidado de acuerdo a los niveles de servicios requeridos.
  • Facilitar y desarrollar oportunidades de reintegración a escenarios de mayor independencia a personas hospitalizadas en el Hospital de Psiquiatría.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 1,219 1,255 1,292

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Pacientes mayores de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fase aguda o sub-aguda que requieran de hospitalización.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 125 125 113 106
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 1 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 25 25 9 7
Servicios a Familias y Comunidades 19 19 38 17
Servicios de Salud 170 170 150 142
Otro Personal 88 88 59 67
Total, Puestos 428 428 369 339

Programa: Calidad de Servicios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tiene la responsabilidad de examinar, analizar, dar seguimiento procesal y operacional de los servicios que se prestan en las facilidades de cuidado de salud mental y sustancias, así como calibrar y perseguir el mejoramiento del desempeño organizacional de las facilidades y servicios, dentro y fuera de la A.S.S.M.C.A. Su plan de trabajo abarca metas y objetivos definidos, basado en dominios e indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional, sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia, prontitud, entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño, sistemático con evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública (beneficiarios de salud mental - Proyecto Transformación) y red de apoyo, Centros de la A.S.S.M.C.A., Management Behavior Health Organization (M.B.H.O.) y entidades externas. La Oficina de Calidad y Servicios ejerce como ente evaluador y fiscalizador de los servicios que se prestan en los centros y facilidades de salud mental y sustancias, para que se presten con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

OBJETIVOS

  • Desarrollar e implementar un Plan de Seguimiento del Desempeño y Vigilancia de la Calidad de Servicios ofrecidos por la A.S.S.M.C.A., red de apoyo, M.B.H.O.´s y agencias externas, en el campo de la salud mental y sustancias.
  • Fortalecer el componente de calidad institucional, utilizando modelos de medida de resultados.
  • Crear e instituir nuevos instrumentos de medición, basados en dominios e indicadores de procesos y resultados.
  • Potenciar un modelo integrado de servicios de salud mental y contra la adicción en un continuo de servicios que abarque todas las modalidades y niveles de cuidado.
  • Atender con prontitud y adecuadamente las quejas y querellas presentadas por el paciente, en colaboración con entidades externas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Satisfacción de la Clientela 22,231 24,454 30,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Participantes del Seguro de Salud Pública (Salud Mental).

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 0 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 18 5
Servicios de Salud 0 0 0 3
Otro Personal 0 0 0 4
Total, Puestos 0 0 18 13

Programa: Clinica Externa San Patricio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Efectivo al 1 de julio de 2007, entró en vigor la restructuración de varios programas, por lo que los recursos de la Clínica de San Patricio se intregran al programa de Servicios de Tratamiento Ambulatorio.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 7,505 0 0



RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 0 0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 4 4 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 1 1 0 0
Servicios a Familias y Comunidades 9 9 0 0
Servicios de Salud 17 17 0 0
Otro Personal de Seguridad y Protección 1 1 0 0
Otro Personal 40 40 0 0
Total, Puestos 79 79 0 0

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ejerce la función nominadora y es responsable por interpretar y establecer la política pública que regirá a los programas y proyectos en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y rehabilitación, en general. Bajo este Programa se encuentran las Oficinas de Auditoría, responsable de determinar que las operaciones fiscales y de cumplimiento hayan sido realizadas de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los contratos y de la representación legal en los foros administrativos y judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de difundir el plan de medios de comunicación y facilitar el flujo de la información pública.

OBJETIVOS

  • Asegurar la uniformidad y diseminación, entre los empleados y funcionarios, de los principios, valores, políticas y estatutos que gobiernan y facultan a la A.S.S.M.C.A.
  • Promover la excelencia en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias que se ofrecen en los Centros y facilidades de la A.S.S.M.C.A.
  • Procurar fortalecer los servicios en el área de salud mental y sustancias para los sectores de la población que así lo necesiten, mediante las intervenciones periódicas, atención de consultas, análisis, evaluaciones y recomendaciones sobre las actividades en ejecución.
  • Promover mecanismos de orientación y prevención a funcionarios y empleados sobre asuntos de ética y sana administración pública a los fines de evitar señalamientos en foros administrativos.

CLIENTELA

Empleados y funcionarios de Administraciones Auxiliares con sus respectivas dependecias y Oficinas de la A.S.S.M.C.A.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 43 43 20 68
Otro Personal 16 16 14 4
Total, Puestos 59 59 34 72

Programa: Información y Tecnología

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Oficina de Informática tiene la responsabilidad de habilitar a la A.S.S.M.C.A. con el equipo, infraestructura de comunicación y programas necesarios para facilitarle a sus recursos humanos la prestación efectiva de servicios a sus pacientes.

OBJETIVOS

  • Reorganizar la estructura organizacional existente para atender las nuevas necesidades operacionales y administrativas de la A.S.S.M.C.A.
  • Canalizar efectivamente las necesidades y solicitudes de los usuarios para la creación de un sistema integrado de información para el registro único, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
  • Implantar efectivamente Nuevas Tecnologías de Inteligencia de Negocios basadas en la captura, análisis, integración y presentación de datos estadísticos para apoyar la toma de decisiones administrativas y el mejoramiento de la prestación de servicios a través de las Administraciones Auxiliares. Incluye promover mediante sistemas tecnológicos el recaudo de 90% en servicios facturables y potencialmente facturables.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 1,508 1,659 1,823

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Setecientas veintiséis (726) cuentas activas de empleados con acceso a equipo electrónico y sistemas de información, a través de las unidades que componen la estructura organizacional de A.S.S.M.C.A. a nivel central y sus puntos de servicio a través de la isla.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 9 9 7 12
Sistemas de Información 12 12 8 5
Total, Puestos 21 21 15 17

Programa: Oficina de Organismos Reguladores

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Está compuesto por la División para el Control de Drogas y Narcóticos y la División de Certificación, Licenciamiento y Seguridad. El propósito de la División para el Control de Drogas y Narcóticos es planificar, dirigir, administrar y velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971; según enmendada y conocida como: Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, que reglamenta la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas. Además, entre sus funciones se encuentran: expedir certificados de registro, inspeccionar locales que expidan sustancias controladas, realizar recogidos de sustancias controladas, investigaciones sobre pérdidas, roturas y derrame de sustancias controladas. También, es responsable de decomisar y destruir todas las sustancias controladas ocupadas por la Policía de Puerto Rico (casos sin acusados), Departamento de Corrección y Rehabilitación, Departamento de Justicia, Instituto de Ciencias Forenses y las sustancias controladas recogidas y entregadas a los inspectores de la A.S.S.M.C.A., a través de las farmacias, hospitales, droguerías y otros, clasificadas desde la I a la V, según la Ley Núm. 4. Además, se realizan pruebas de dopaje a personal de la Agencia de nuevo ingreso mediante contrato de servicios a través del sector público (Instituto de Ciencias Forenses) y el privado; con el propósito de mantener un ambiente de trabajo libre de drogas. La División de Certificación, Licenciamiento y Seguridad es responsable de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de todas aquellas facilidades públicas y privadas que se dediquen a proveer servicios para la prevención, el tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes, incluyendo el alcohol y programa de ayuda al empleado en Puerto Rico.

OBJETIVOS

  • Continuar fiscalizando los establecimientos registrados, para que los mismos estén conformes a la ley y reglamento.
  • Continuar con las investigaciones para detectar desvío de sustancias controladas, prácticas ilegales de la medicina en coordinación con agencias estatales y federales.
  • Culminar el proceso de enmienda del Reglamento #2 de A.S.S.M.C.A. a los fines de atemperarlo a los cambios surgidos en los últimos años.
  • Velar y garantizar que toda facilidad licenciada y/o certificada cumpla con las reglamentaciones y disposiciones de las leyes vigentes.
  • Coordinación entre la Oficina de Organismos Reguladores y la Oficina de Calidad para garantizar la excelencia en los centros de servicios de la A.S.S.M.C.A.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 11,969 13,038 17,983

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Personas naturales o jurídicas que se dedican a la fabricación, distribución y despacho de sustancias controladas de uso médico-científico en Puerto Rico, que estén registrados en la División al 30 de septiembre de 2007, que incluye a médicos, farmacias, hospitales, laboratorios, veterinarios, droguerías, fabricantes, e instituciones públicas, privadas y Centros de Tratamiento Metadona. Se realizan pruebas de dopaje al personal activo y de nuevo ingreso de la agencia a los fines de garantizar un ambiente de trabajo libre de drogas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Ciencias y Ambiente 1 1 1 1
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 23 23 23 27
Servicios a Familias y Comunidades 1 1 1 0
Servicios de Salud 2 2 2 6
Otro Personal 26 26 34 26
Total, Puestos 53 53 61 60

Programa: Prevención y Promoción de la Salud

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseña, desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la salud mental basado en la política pública de la Agencia, así como las prioridades establecidas, utilizando estrategias que la investigación ha demostrado que son efectivas, promoviendo el establecimiento de programas y servicios basados en modelos que han evidenciado efectividad; todo orientado hacia la obtención de resultados. Se ofrecen servicios con prioridad a las siguientes poblaciones: niños y jóvenes en alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes voluntarios, empleados(as) del sector público y privada, familia y mujeres jefas de hogar.

El enfoque de los servicios no es solamente la provisión de los servicios a diferentes grupos poblacionales, sino el de ser agentes facilitadores en la capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a organizaciones públicas y privadas y a organizaciones de base comunitaria para que una vez capacitadas/asesoradas, implanten programas, actividades o servicios apoyados en los principios y la efectividad para la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.


OBJETIVOS

  • Reducir la incidencia de los problemas bio-psicosociales asociados con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas y otros desórdenes mentales en la sociedad puertorriqueña mediante el diseño, desarrollo e implantación de un plan basado en el modelo lógico como parte integral del Marco Conceptual de Prevención Estratégica dirigido a resultados y sobre una base científica fundamentada en el modelo de factores de riesgo y de protección.
  • Diseñar e implantar las acciones pertinentes para la implantación de una infraestructura de prevención apoyada en el Marco Conceptual de Prevención Estratégica sobre la base de los siguientes contextos: estudios epidemiológicos y recursos, capacidad, planificación, implantación, evaluación; todo orientado hacia la reducción de problemas asociados con el uso y abuso de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (ATOD) y tomando como base la sustentabilidad y competencia cultural.
  • Integrar los esfuerzos de promoción de la salud mental y prevención del uso de alcohol, tabaco y sustancias que se hacen en Puerto Rico por el sector público y privado, partiendo de un plan estratégico, compartiendo una misma visión y estableciendo redes de colaboración, a través de los 12 Centros Regionales de Prevención.
  • Planificar, implantar y evaluar diferentes estrategias efectivas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales con especial atención al uso y abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias en escuelas, comunidades y centros de tratamiento de la A.S.S.M.C.A.
  • Ampliar y fortalecer los servicios de asesoramiento, capacitación, orientación y asistencia técnica para mantener escenarios de trabajo saludables de conformidad con la reglamentación vigente.
  • Establecer un sistema de medición de esfuerzos y resultados para todos los servicios de prevención y promoción de la salud mental de A.S.S.M.C.A.
  • Promover la participación activa de la comunidad en el quehacer preventivo, mediante un plan de capacitación y seguimiento a Jóvenes intercesores (líderes), voluntarios, personal escolar y comunidades de base comunitaria.
  • Fortalecer los factores protección identificados en la población de niños, jóvenes, familias, en escuelas y comunidades servidas por el personal de prevención.
  • Continuar brindando servicios, a través del Centro de Recursos de Información Preventiva (C.R.I.P.) a todas las peticiones de la comunidad y sirviendo de recurso a los Centros de Prevención y Programas de la Comunidad.
  • Reducir el uso de tabaco en menores, así como la venta y distribución de productos de tabaco a menores de 18 años.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 139,000 139,500 140,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Niños, adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes y la comunidad universitaria.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 61 47 51 96
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 0 3
Servicios a Familias y Comunidades 83 83 79 23
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 0 0 1
Otro Personal 43 38 73 11
Total, Puestos 187 168 203 134

Programa: Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario trabaja estrechamente con los componentes de Servicios Ambulatorios e Internos, así como con la Administración Auxiliar de Prevención como fuente de referido para la coagulación de los servicios en general. Lo componen: Línea de Primera Ayuda Sicosocial (PAS), Alcance Comunitario, Programa de Consejería en Crisis (ASSMCA*FEMA), Orientación y Adiestramiento Educativo, Bioseguridad y Salud y Capacitación de Hospitales (HRSA). Entre los servicios ofrecidos están: orientación e intervención en crisis, coordinación de servicios, manejo de casos, identificación de personas sin hogar, ubicación en albergues y coordinación de vivienda temporera. Los servicios incluidos en la vivienda transicional incluye: evaluación psicológica y psiquiátrica, desarrollo e implantación de un plan de tratamiento individualizado, evaluación médica, de enfermería, toxicológica de rutina, consejería, terapia individual y grupal. Principalmente aporta el componente de Trabajo Social para reforzar el seguimiento y manejo de los casos (case management). El Programa de Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario destaca la Línea PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos (1-800-981-0023) atendidos 24 horas los 7 días de la semana por un equipo multidisciplinario de profesionales; Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto P.A.T.H.) dirigido a servir a la población identificada sin hogar, deambulantes o en riesgo de perder la vivienda y posible diagnóstico dual; y todos los Alcances Comunitarios a través de manejadores de casos o a través de coordinaciones interagenciales, para la población de adultos, niños y adolescentes, para salud mental y sustancias. Cuenta con el Programa de Vuelta a la Vida: Sanación y Hogar, servicios dirigidos a personas sin hogar con condiciones de salud agudas que coordinan esfuerzos para obtener una vivienda y su integración potencial a la comunidad.

OBJETIVOS

  • Fortalecer la integración de todos los servicios en el área de tratamiento para la salud mental y sustancias.
  • Garantizar la continuidad de servicios a los pacientes abarcando todas las modalidades y niveles de cuidado en el área de tratamiento para la salud mental y sustancias.
  • Maximizar la ejecución y peritaje de los recursos humanos destacados en las áreas de servicios directos al ciudadano.
  • Brindar acceso a los servicios de salud mental y adicción a las personas sin hogar para mejorar su calidad de vida; mediante relaciones contractuales con el sector público, privado y entidades sin fines de lucro.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Núm. de Participantes 78,261 82,174 86,282

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Toda la población incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o usuarios de sustancias y alcohol.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Otro Personal 0 0 5 78
Total, Puestos 0 0 5 78

Nota: El aumento reflejado en los puestos para el 2010 obedece a que para el 2009, la ASSMCA no reconoció 73 puestos en el Programa correcto.

Programa: Servicios de Rehabilitación y Transicionales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A partir del año fiscal 2007-2008 los servicios de este programa estarán descritos bajo el Programa de Servicios Internos, uno de los componentes de la Admnistración Auxiliar de Tratamiento, el cual incluye todo lo que es "inpatient"; ya sea hospital o residencial transicional, con el enfoque de la integración del paciente a su comunidad.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 1,986 0 0

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 41 41 0 0
Personal de Servicios de Alimentos 7 7 0 0
Profesionales de la Educación y Recreación 3 3 0 0
Relaciones Públicas y Comunicaciones 2 2 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 16 16 0 0
Servicios a Familias y Comunidades 45 45 0 0
Servicios de Salud 71 71 0 0
Ventas y Promoción de Servicios 6 6 0 0
Otro Personal de Seguridad y Protección 4 4 0 0
Otro Personal 93 93 0 0
Total, Puestos 288 288 0 0

Programa: Servicios de Tratamiento Ambulatorios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Integra todos los servicios ambulatorios para tratar los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblacionales de niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biosicosocial. Funciona por tipo de servicio y nivel de cuidado, en subprogramas.

Bajo este concepto se agrupan los Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales y de Área en Moca, Mayagüez, San Juan (San Patricio), Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos niveles de cuidado ambulatorio como lo son; regular, intensivo, hospitalización parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra parte, el Centro de Servicios Médicos (C.S.M.) de San Patricio y el Centro de Salud Mental de Mayagüez cuentan con una unidad de evaluación y referido, ofrece servicios especializados bajo el Programa de Servicios de Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE), Sala de Intervención en Crisis y un Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PJC). De igual manera, se proveen Tratamiento Ambulatorios para Trastornos Adictivos: bajo el Programa de Tratamiento con Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey; tres unidades móviles en el Residencial Lloréns Torres y Monte Hatillo en San Juan y el Sector la Cantera de Ponce; unidad de alcoholismo (Centro Médico R.P.); Programa Ley Núm. 22: San Juan, Ponce, Mayagüez, Moca y Arecibo; laboratorios Toxicológicos: San Juan y Ponce; Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 8 Regiones Judiciales) y TASC (en 13 Regiones Judiciales); Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento (en 13 Regiones Judiciales); Servicios a Niños y Adolescentes en San Juan (3 Centros), Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez (incluye Moca) y Bayamón. De igual forma se promueve el uso de modalidades de tratamiento, con un enfoque interdisciplinario, que incluye la farmacoterapia, la intervención psicológica y social. Parte de los servicios del programa en referencia se establecen mediante acuerdos colaborativos, contratos con Municipios, sector público, privado y corporaciones sin fines de lucro.

OBJETIVOS

  • Fomentar el desarrollo de la abstinencia en pacientes con dependencia a opiáceos y a otras drogas.
  • Desarrollar destrezas que mejoren la calidad de vida del paciente y disminuir los factores de riesgo a su salud asociados al uso y abuso de sustancias controladas.
  • Aumentar el acceso a los servicios de tratamiento para la población con problemas de abuso de sustancias controladas identificados, a través del Programa de Alcance Comunitario.
  • Ofrecer servicios de prevención e intervención temprana para el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en los centros de tratamiento.
  • Brindar a la persona con adicción a drogas un tratamiento de corte legal que permita su recuperación en un ambiente seguro para que se pueda decretar la exoneración y seguimiento de la causa, sin que se considere una convicción.
  • Ofrecer una gama de niveles de cuidado enfocados en la menor restricción de tratamiento posible cuyo fin sea la recuperación del participante.
  • Ofrecer servicios de tratamiento biosicosocial a mujeres con dependencia a sustancias que abarque los diferentes niveles de cuidado a tenor con las necesidades de tratamiento identificadas.
  • Proveer servicios a pacientes de comunidades especiales con coexistencia de diagnósticos utilizando los diferentes niveles de cuidado que vayan dirigidos a cubrir la necesidad de éstos.
  • Ofrecer servicios comprensivos de tratamiento para la dependencia de alcohol en los distintos niveles de cuidado disponibles.
  • Complementar los servicios de salud ofrecidos por la tarjeta de salud del gobierno proveyendo servicios de salud mental y adicción a sus beneficiarios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Núm. de Participantes 45,902 48,197 50,606

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Población de 4 años en delante con problemas de salud mental, drogas y alcohol.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Ciencias y Ambiente 0 0 5 6
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 200 382
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 147 99
Servicios a Familias y Comunidades 0 0 423 347
Servicios de Salud 0 0 267 233
Otro Personal 0 0 306 124
Total, Puestos 0 0 1,348 1,191

Programa: Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Bajo la nueva estructura organizacional de la Administración Auxiliar de Tratamiento, División de Servicios Internos, el Programa de Servicios Transicionales e Integración Comunitaria provee servicios de rehabilitación psicosocial, ya sea a través de servicios residenciales, transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios. El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad. Los servicios de Hogares son ofrecidos a través de distintas categorías (4 categorías). Cada categoría ofrece servicios especiales organizados de acuerdo a las necesidades y fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante contratos de servicios con organizaciones incorporadas en el Departamento de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la rehabilitación de las personas.

Además, provee servicios residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, que ofrece servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres San Juan, esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses e incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares, terapia ocupacional y recreativa, entre otros; y Programa SERA, para tratamiento residencial para adolescentes de 13 a 17 años con disturbio emocional severo y con problemas por uso de sustancias, con capacidad para 29 participantes. El Área de Servicios Internos comprende, por otro lado, la División de Hospitales. La descripción de los servicios y alcance operacional de las facilidades hospitalarias de la A.S.S.M.C.A. está contenida bajo Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón Marina Fernández de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce y Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.

OBJETIVOS

  • Reducir las recaídas y re-hospitalización de los pacientes con problemas de salud mental y ayudarlos a reincorporarse a la sociedad como ciudadanos productivos.
  • Promover y facilitar el proceso de recuperación, para que las personas con trastornos mentales severos y uso y abuso de sustancias que se benefician de los servicios internos, mejoren su calidad de vida, logren el mayor grado de independencia y el acceso a servicios que permitan su integración a la comunidad.
  • Incorporar en el sistema de prestación de servicios para los residentes o participantes de los servicios transicionales, las más efectivas formas de tratamiento que se han evidenciado científicamente.
  • Desarrollar una programación individualizada y personalizada de recuperación, centrada en el/la participante y la familia; garantizando el derecho a tener un Plan Individualizado de Recuperación de los efectos de la enfermedad mental severa, a través de la prestación de servicios particularizados según las preferencias y necesidades.
  • Fomentar la integración a la comunidad, aumentando los cambios de mayor autonomía en las personas con trastornos mentales severos que residen en las alternativas residenciales.
  • Redoblar esfuerzos para el desarrollo de opciones de vivienda y empleo con servicios de apoyo para la reintegración comunitaria de participantes de servicios transicionales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Núm. de Participantes 1,933 2,029 2,130

CLIENTELA

Pacientes adultos de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de menores, de 13 a 17 años, que necesitan servicios residenciales transicional para salud mental o uso de sustancias.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 58 38
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 19 26
Servicios a Familias y Comunidades 0 0 77 51
Servicios de Salud 0 0 157 65
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 0 8 0
Otro Personal 0 0 76 158
Total, Puestos 0 0 395 338

Programa: Tratamiento de Adultos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Efectivo al 1ro de julio de 2007, entró en vigor la Reestructuración de las Administraciones Auxiliares de Tratamiento de Adultos y Tratamiento de Niños y Adolescentes, en lo que es la Administración Auxiliar de Tratamiento. Todos los servicios de salud mental y sustancias para la población de 18 años en adelante, está descrita y recogida en los Programas de Servicios de Tratamiento Internos, Servicios de Tratamiento Ambulatorios y Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Ciencias y Ambiente 5 5 0 0
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 178 178 0 0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 28 28 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 99 99 0 0
Servicios a Familias y Comunidades 324 304 0 0
Servicios de Salud 196 175 0 0
Otro Personal de Seguridad y Protección 19 19 0 0
Otro Personal 236 236 0 0
Total, Puestos 1,085 1,044 0 0

Programa: Tratamientos de Niños y Adolescentes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Efectivo el 1ro. de julio de 2007, entro en vigor la Restructuración de las Administraciones Auxiliares de Tratamiento de Adultos y Tratamiento de Niños y Adolecentes, en lo que es la Administración Auxiliar de y Tratamiento. Todos los servicios de salud mental y sustancias para la población de 4 a 17 años, está descrita en los Programas de Servicios de Tratamiento Internos, Servicios de Tratamiento Ambulatorios y Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 8,279 0 0

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 60 60 0 0
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 2 2 0 0
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 1 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 16 16 0 0
Servicios a Familias y Comunidades 89 89 0 0
Servicios de Salud 52 52 0 0
Ventas y Promoción de Servicios 1 1 0 0
Otro Personal 72 72 0 0
Total, Puestos 293 293 0 0

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para el año fiscal 2010 asciende a $141,397,000. Este se compone de $63,070,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,450,000 de Asignaciones Especiales, $30,645,000 de Fondos Federales, $39,732,000 del Fondo de Estabilización Fiscal y $3,500,000 de Ingresos Propios.

Los fondos provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, permitirá que la agencia pueda continuar brindando los servicios de salud mental. Además, le permitirá a la A.S.S.M.C.A. cumplir con la renta de las nuevas facilidades (Mepsi).

Las Asignaciones Especiales, las cuales ascienden a $4,450,000, serán distribuidas como aportaciones a entidades no gubernamentales como; los Centros Sor Isolina Ferré de Playa de Ponce ($1,250,000) y Caimito ($250,000), Hogar Crea, Inc. ($2,100,000), "Teen Challenge" ($500,000), Iniciativa Comunitaria ($100,000) y Fundación UPENS ($250,000).

Los recursos con cargo a Fondos Federales ascendentes a $30,645,000 permitirán continuar brindando servicio a la clientela de la Agencia, a través de las siguientes propuestas federales; "Proyects for Assistance in Transition from Homelessness" (P.A.T.H.), "Block Grants for Community Mental Health Services" y "Block Grants for Prevention and Treatment of Substance Abuse".

Por otro lado, los $3,500,000 de Ingresos Propios, producto de la facturación por los servicios que brinda la Administración, permitirán cubrir parte de los gastos operacionales.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Planificación 951 1,187 649 936
Administración 7,012 7,762 7,586 8,674
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense 6,235 7,931 6,529 5,322
Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce 8,342 8,578 8,469 7,165
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 22,232 24,174 24,500 23,571
Calidad de Servicios 0 0 845 672
Clínica Externa San Patricio 3,625 3,937 0 0
Dirección y Administración General 4,817 5,357 6,101 5,273
Información y Tecnología 1,574 972 744 772
Oficina de Organismos Reguladores 2,090 1,784 2,158 2,825
Prevención y Promoción de la Salud 7,821 6,598 6,324 6,019
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios 0 0 4,354 3,565
Servicios de Rehabilitación y Transicionales 23,888 23,507 0 0
Servicios de Tratamiento Ambulatorios 0 854 62,627 51,627
Servicios de Tratamiento Interno 0 0 24,423 20,526
Tratamiento de Adultos 62,493 72,287 0 0
Tratamientos de Niños y Adolescentes 16,587 16,580 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 167,667 181,508 155,309 136,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 4,093 4,575 4,800 4,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,093 4,575 4,800 4,450
 
Mejoras Permanentes
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras 2,395 0 0 0
Servicios de Rehabilitación y Transicionales 1,871 0 0 0
Tratamiento de Adultos 420 0 0 0
Tratamientos de Niños y Adolescentes 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,686 0 0 0
Total, Programa 177,446 186,083 160,109 141,397
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 108,763 114,779 116,880 63,070
Asignaciones Especiales 500 500 0 0
Fondos Federales 31,209 33,359 33,429 30,645
Ingresos Propios 7,680 3,395 5,000 3,500
Otros Ingresos 19,515 29,475 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 0 39,732
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 167,667 181,508 155,309 136,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,093 4,575 4,800 4,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,093 4,575 4,800 4,450
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,686 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,686 0 0 0
Total, Origen de Recursos 177,446 186,083 160,109 141,397
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 76,595 73,571 83,306 77,147
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,064 5,331 9,816 9,817
Servicios Comprados 10,140 10,682 12,455 12,264
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,300 5,894 357 7
Gastos de Transportación 551 546 426 348
Servicios Profesionales 44,596 54,038 23,177 18,480
Otros Gastos Operacionales 18,253 15,624 15,382 10,780
Asignaciones Englobadas 500 3,301 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 451 3,958 451 200
Compra de Equipo 207 471 767 599
Asignación Pareo Fondos Federales 0 253 537 523
Materiales y Suministros 6,003 7,820 8,631 6,779
Anuncios y Pautas en Medios 7 19 4 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 167,667 181,508 155,309 136,947
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,093 4,575 4,800 4,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,093 4,575 4,800 4,450
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,686 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,686 0 0 0
Total, Concepto 177,446 186,083 160,109 141,397


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa: Planificación

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 351
Fondos Federales 236 173 91 402
Ingresos Propios 4 2 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 711 1,012 558 183
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 951 1,187 649 936
Total, Origen de Recursos 951 1,187 649 936
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 461 418 447 448
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 14 38 34
Servicios Comprados 169 5 7 17
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2 0 0
Gastos de Transportación 13 3 12 11
Servicios Profesionales 239 699 121 320
Otros Gastos Operacionales 36 1 16 5
Compra de Equipo 1 36 0 71
Materiales y Suministros 18 9 7 28
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 951 1,187 649 936
Total, Concepto 951 1,187 649 936
 

Programa: Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 4,012
Fondos Federales 1,100 1,100 1,100 1,100
Ingresos Propios 1,219 460 464 1,361
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,693 6,202 6,022 2,201
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,012 7,762 7,586 8,674
Total, Origen de Recursos 7,012 7,762 7,586 8,674
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,375 6,548 6,423 6,776
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 305 408 360 369
Servicios Comprados 774 252 429 500
Gastos de Transportación 23 21 30 2
Servicios Profesionales 169 0 0 528
Otros Gastos Operacionales 40 211 37 467
Pago de Deuda de Años Anteriores 200 181 200 0
Compra de Equipo 17 25 25 0
Materiales y Suministros 107 113 82 31
Anuncios y Pautas en Medios 2 3 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,012 7,762 7,586 8,674
Total, Concepto 7,012 7,762 7,586 8,674
 

Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría Forense

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,951
Ingresos Propios 38 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,197 7,931 6,529 3,371
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,235 7,931 6,529 5,322
Total, Origen de Recursos 6,235 7,931 6,529 5,322
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,013 2,555 3,314 2,489
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 177 316 746 968
Servicios Comprados 720 767 823 1,067
Donativos, Subsidios y Distribuciones 657 745 0 0
Gastos de Transportación 1 10 1 4
Servicios Profesionales 850 657 709 460
Otros Gastos Operacionales 505 566 654 200
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 2,148 0 0
Compra de Equipo 14 27 10 9
Materiales y Suministros 298 140 272 125
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,235 7,931 6,529 5,322
Total, Concepto 6,235 7,931 6,529 5,322
 

Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Ponce

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 3,284
Ingresos Propios 2 248 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,340 8,330 8,469 3,881
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,342 8,578 8,469 7,165
Total, Origen de Recursos 8,342 8,578 8,469 7,165
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,243 4,048 4,600 4,188
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 159 158 182 182
Servicios Comprados 705 762 759 900
Gastos de Transportación 3 19 3 20
Servicios Profesionales 685 633 651 467
Otros Gastos Operacionales 1,959 887 615 200
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 149 0 0
Compra de Equipo 1 7 10 8
Materiales y Suministros 587 1,915 1,649 1,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,342 8,578 8,469 7,165
Total, Concepto 8,342 8,578 8,469 7,165
 
Programa: Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 942 1,500 1,500 571
Resolución Conjunta del Presupuesto General 21,290 22,674 23,000 23,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,232 24,174 24,500 23,571
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 2,395 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,395 0 0 0
Total, Origen de Recursos 24,627 24,174 24,500 23,571
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,891 9,617 11,224 10,666
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,213 1,205 4,418 4,224
Servicios Comprados 537 1,239 1,455 1,013
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,752 4,487 300 0
Gastos de Transportación 7 45 3 141
Servicios Profesionales 4,647 4,908 4,816 5,443
Otros Gastos Operacionales 789 1,028 1,041 793
Compra de Equipo 62 1 35 10
Materiales y Suministros 1,331 1,644 1,208 1,281
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,232 24,174 24,500 23,571
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,395 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,395 0 0 0
Total, Concepto 24,627 24,174 24,500 23,571
 

Programa: Calidad de Servicios

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 380
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 845 292
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 845 672
Total, Origen de Recursos 0 0 845 672
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 499 485
Servicios Comprados 0 0 25 0
Gastos de Transportación 0 0 20 7
Servicios Profesionales 0 0 260 177
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 1
Compra de Equipo 0 0 41 0
Materiales y Suministros 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 845 672
Total, Concepto 0 0 845 672
 
Programa: Clinica Externa San Patricio

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 804 1,083 0 0
Ingresos Propios 13 3 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,808 2,851 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,625 3,937 0 0
Total, Origen de Recursos 3,625 3,937 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 966 1,305 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 30 37 0 0
Servicios Comprados 185 285 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 431 136 0 0
Gastos de Transportación 1 5 0 0
Servicios Profesionales 1,720 1,877 0 0
Otros Gastos Operacionales 42 17 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 34 0 0
Compra de Equipo 1 13 0 0
Materiales y Suministros 249 228 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,625 3,937 0 0
Total, Concepto 3,625 3,937 0 0
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,089
Ingresos Propios 352 197 0 143
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,465 5,160 6,101 4,041
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,817 5,357 6,101 5,273
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,093 4,575 4,800 4,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,093 4,575 4,800 4,450
Total, Origen de Recursos 8,910 9,932 10,901 9,723
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,407 2,029 1,978 1,389
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 224 113 111 169
Servicios Comprados 405 2,599 3,529 3,554
Donativos, Subsidios y Distribuciones 225 90 0 0
Gastos de Transportación 4 8 3 1
Servicios Profesionales 482 404 435 101
Otros Gastos Operacionales 39 10 13 9
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 47 0 0
Compra de Equipo 8 1 5 0
Materiales y Suministros 22 50 25 50
Anuncios y Pautas en Medios 1 6 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,817 5,357 6,101 5,273
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,093 4,575 4,800 4,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,093 4,575 4,800 4,450
Total, Concepto 8,910 9,932 10,901 9,723
 

Programa: Información y Tecnología

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 511
Ingresos Propios 776 316 0 46
Resolución Conjunta del Presupuesto General 798 656 744 215
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,574 972 744 772
Total, Origen de Recursos 1,574 972 744 772
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 573 587 550 653
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23 27 53 52
Servicios Comprados 170 13 9 12
Gastos de Transportación 3 1 2 2
Servicios Profesionales 774 311 45 46
Otros Gastos Operacionales 20 6 20 1
Compra de Equipo 1 13 55 4
Materiales y Suministros 10 14 10 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,574 972 744 772
Total, Concepto 1,574 972 744 772
 
Programa: Oficina de Organismos Reguladores

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,943
Ingresos Propios 545 21 524 22
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,545 1,763 1,634 860
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,090 1,784 2,158 2,825
Total, Origen de Recursos 2,090 1,784 2,158 2,825
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,713 1,393 1,823 2,480
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 51 50 62
Servicios Comprados 269 185 202 220
Gastos de Transportación 29 32 25 3
Otros Gastos Operacionales 42 21 39 50
Pago de Deuda de Años Anteriores 1 60 1 0
Compra de Equipo 4 16 5 0
Materiales y Suministros 19 16 13 10
Anuncios y Pautas en Medios 0 10 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,090 1,784 2,158 2,825
Total, Concepto 2,090 1,784 2,158 2,825
 

Programa: Prevención y Promoción de la Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,175
Fondos Federales 4,815 4,899 4,739 4,363
Ingresos Propios 947 4 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,059 1,695 1,585 481
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,821 6,598 6,324 6,019
Total, Origen de Recursos 7,821 6,598 6,324 6,019
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,907 4,763 4,200 4,842
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 82 127 124 137
Servicios Comprados 488 284 324 279
Gastos de Transportación 154 109 153 102
Servicios Profesionales 2,077 1,172 1,465 613
Otros Gastos Operacionales 36 57 26 27
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 30 0 0
Compra de Equipo 29 25 2 1
Materiales y Suministros 48 31 29 18
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,821 6,598 6,324 6,019
Total, Concepto 7,821 6,598 6,324 6,019
 

Programa: Servicios de Alcance y Apoyo Comunitarios

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 217
Fondos Federales 0 0 3,849 2,688
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 505 660
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 4,354 3,565
Total, Origen de Recursos 0 0 4,354 3,565
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 1,358 1,424
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 39 53
Servicios Comprados 0 0 212 213
Gastos de Transportación 0 0 4 5
Servicios Profesionales 0 0 828 601
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,278 118
Compra de Equipo 0 0 322 317
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 523
Materiales y Suministros 0 0 313 311
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 4,354 3,565
Total, Concepto 0 0 4,354 3,565
 

Programa: Servicios de Tratamiento Ambulatorios

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 17,756
Fondos Federales 0 854 22,805 21,247
Ingresos Propios 0 0 2,512 1,257
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 37,310 11,367
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 854 62,627 51,627
Total, Origen de Recursos 0 854 62,627 51,627
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 37,305 31,516
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 2,792 2,649
Servicios Comprados 0 0 4,153 3,979
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 50 0
Gastos de Transportación 0 0 128 35
Servicios Profesionales 0 854 12,393 9,101
Otros Gastos Operacionales 0 0 1,007 777
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 250 200
Compra de Equipo 0 0 256 179
Materiales y Suministros 0 0 4,293 3,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 854 62,627 51,627
Total, Concepto 0 854 62,627 51,627
 
Programa: Servicios de Tratamiento Interno

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 7,063
Fondos Federales 0 0 845 845
Ingresos Propios 0 0 0 100
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 23,578 12,518
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 24,423 20,526
Total, Origen de Recursos 0 0 24,423 20,526
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 9,585 9,791
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 903 918
Servicios Comprados 0 0 528 510
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 7 7
Gastos de Transportación 0 0 42 15
Servicios Profesionales 0 0 1,454 623
Otros Gastos Operacionales 0 0 10,636 8,132
Compra de Equipo 0 0 1 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 537 0
Materiales y Suministros 0 0 730 530
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 24,423 20,526
Total, Concepto 0 0 24,423 20,526
 

Programa: Tratamientos de Niños y Adolescentes

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,297 6,883 0 0
Ingresos Propios 489 15 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,801 9,682 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,587 16,580 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Total, Origen de Recursos 17,587 16,580 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,616 8,835 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 567 563 0 0
Servicios Comprados 1,056 760 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 60 252 0 0
Gastos de Transportación 100 104 0 0
Servicios Profesionales 4,765 4,818 0 0
Otros Gastos Operacionales 594 175 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 50 293 0 0
Compra de Equipo 16 49 0 0
Materiales y Suministros 763 731 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,587 16,580 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Total, Concepto 17,587 16,580 0 0