GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico" creó la Guardia Nacional de Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

VISIÓN

Ser una organización eficiente y recta comprometida en completar con éxito aquellas misiones que sean para beneficio de la Isla, la nación y la comunidad en general.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidades de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en la Calle Raúl Estevez, Esquina Avenida Constitución, en el área de Puerta de Tierra, en San Juan.

Además, cuenta con cuarteles militares localizados en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fuerte Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja(Tortuguero) y Yauco.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 517 488 466 466

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 23 23 18 18
Total, Puestos 23 23 18 18

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.

CLIENTELA

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 2 2
Total, Puestos 3 3 2 2

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

OBJETIVO

  • Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.

CLIENTELA

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 48 48 46 46
Servicios Generales y de Mantenimiento 124 124 118 118
Otro Personal de Seguridad y Protección 270 241 236 236
Total, Puestos 442 413 400 400

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 37 37 35 35
Servicios Generales y de Mantenimiento 12 12 11 11
Total, Puestos 49 49 46 46


PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto recomendado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para el año fiscal 2010 es de $27,148,000 de los cuales $3,174,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $3,560,000 del Fondo de Estabilización Fiscal y $20,414,000 de Fondos Federales.

Los Fondos Federales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración. Los recursos asignados le permitirán atender las prioridades de la Agencia y el plan de trabajo proyectado.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,131 954 952 697
Guardia Estatal de Puerto Rico 143 184 517 422
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 21,517 17,588 22,156 21,349
Servicios Auxiliares de Administración 4,297 4,055 5,003 4,680
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,088 22,781 28,628 27,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 500 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 500 0 0 0
Total, Programa 27,588 22,781 28,628 27,148
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,247 8,245 8,214 3,174
Fondos Federales 18,841 14,536 20,414 20,414
Fondo de Estabilización 0 0 0 3,560
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,088 22,781 28,628 27,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 500 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 500 0 0 0
Total, Origen de Recursos 27,588 22,781 28,628 27,148
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 15,724 17,721 21,765 20,243
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,492 2,676 3,013 2,877
Servicios Comprados 3,446 1,326 1,661 2,967
Gastos de Transportación 105 78 97 91
Servicios Profesionales 1,271 178 1,271 169
Otros Gastos Operacionales 1,311 178 227 212
Asignaciones Englobadas 37 0 0 0
Compra de Equipo 122 38 47 44
Asignación Pareo Fondos Federales 481 549 500 500
Materiales y Suministros 99 37 47 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,088 22,781 28,628 27,148
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 500 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 500 0 0 0
Total, Concepto 27,588 22,781 28,628 27,148

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 471
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,131 954 952 226
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,131 954 952 697
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 500 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 500 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,631 954 952 697
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,035 889 884 600
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 50 50 79
Servicios Comprados 1 9 10 11
Gastos de Transportación 5 4 5 4
Otros Gastos Operacionales 3 2 3 3
Asignaciones Englobadas 37 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,131 954 952 697
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 500 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 500 0 0 0
Total, Concepto 1,631 954 952 697
 

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 256
Resolución Conjunta del Presupuesto General 143 184 517 166
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 143 184 517 422
Total, Origen de Recursos 143 184 517 422
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 108 106 406 325
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 7 5 5 5
Servicios Comprados 14 9 15 14
Gastos de Transportación 4 2 4 4
Otros Gastos Operacionales 10 62 87 74
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 143 184 517 422
Total, Concepto 143 184 517 422
 

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 2,061
Fondos Federales 15,939 11,920 16,926 16,926
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,578 5,668 5,230 2,362
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,517 17,588 22,156 21,349
Total, Origen de Recursos 21,517 17,588 22,156 21,349
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,538 13,635 16,664 15,753
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,745 2,145 2,400 2,308
Servicios Comprados 3,190 922 1,130 2,436
Gastos de Transportación 80 41 40 38
Servicios Profesionales 1,271 178 1,271 169
Otros Gastos Operacionales 1,014 81 107 106
Compra de Equipo 118 15 17 14
Asignación Pareo Fondos Federales 481 549 500 500
Materiales y Suministros 80 22 27 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,517 17,588 22,156 21,349
Total, Concepto 21,517 17,588 22,156 21,349
 

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 772
Fondos Federales 2,902 2,616 3,488 3,488
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,395 1,439 1,515 420
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,297 4,055 5,003 4,680
Total, Origen de Recursos 4,297 4,055 5,003 4,680
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,043 3,091 3,811 3,565
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 690 476 558 485
Servicios Comprados 241 386 506 506
Gastos de Transportación 16 31 48 45
Otros Gastos Operacionales 284 33 30 29
Compra de Equipo 4 23 30 30
Materiales y Suministros 19 15 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,297 4,055 5,003 4,680
Total, Concepto 4,297 4,055 5,003 4,680