CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004, creó el Cuerpo de Emergencias Médicas, adscrito al Departamento de Salud.

MISIÓN

Educar, capacitar y readiestrar al profesional con las más modernas técnicas en el cuidado y manejo del paciente a nivel pre-hospitalario, que garantice un servicio rápido, profesional y de excelencia.

VISIÓN

A través de la educación y el estudio continuo, mantener a un personal adiestrado, capaz, con las competencias necesarias para brindar un servicio con puntualidad, esmero y excelencia; salvaguardando la salud y la vida de nuestro pueblo manteniendo una visión holística.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Emergencias Médicas se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Operaciones
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
  • Oficina de Coordinación y Apoyo Operacional
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina para el Control Médico
  • Oficina para el Control de Calidad
  • Oficinas Regionales

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Emergencias Médicas está localizado en el Edificio Rodval, Calle San Martín, Marginal Buchanan en Guaynabo. Además, tiene siete regiones a través de toda la Isla: Central, Este, Metropolitana, Noroeste, Norte, Suroeste y Sur. A estas regiones le responden 58 ubicaciones a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 1,011 1,026 1,052 1,023

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable de agilizar el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten a las salas de emergencias mediante la llamada al Centro de Atención de Llamadas 9-1-1, como parte de una iniciativa interagencial.

OBJETIVO

  • Agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Centro de Atención de Llamadas 9-1-1.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Servicios de Salud 216 216 216 216
Total, Puestos 216 216 216 216

Programa: Servicios de Emergencias Médicas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de traslado de pacientes a las salas de emergencias. En el transcurso se le brindan los primeros auxilios y se controlan las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes.

OBJETIVO

  • Conservar la vida del paciente durante su traslado a una sala de emergencia, donde se le ofrecerá servicios de mayor complejidad.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Casos atendidos 160,000 180,000 185,000
Llamadas recibidas 190,000 190,000 193,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario 2009-2010.

CLIENTELA

Atiende un promedio anual de 150,000 casos de personas que solicitan o requieren servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 102 101 98 91
Servicios de Salud 634 635 661 660
Otro Personal 59 74 77 56
Total, Puestos 795 810 836 807

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico para el año fiscal 2009-2010 asciende a $33,841,000. Este se compone de $4,867,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $17,668,000 del Fondo de Estabilización Fiscal y $4,306,000 de Otros Ingresos.

De otra parte, los Fondos Especiales Estatales provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico, de acuerdo con la Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004. Se utilizan para cubrir gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia. Además, reciben recursos de Otros Ingresos provenientes de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por las llamadas de emergencias médicas atendidas que son distribuidas de acuerdo a la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

Los recursos asignados le permitirán cumplir con los compromisos que le impone la Ley Orgánica, de ser la Agencia responsable del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta por esta Ley a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado al sistema de emergencias médicas en Puerto Rico. El Cuerpo de Emergencias Médicas es responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política pública. Ello a través de un sistema que garantice un servicio de óptima calidad, cuando de forma no prevista la condición de salud de los ciudadanos necesite un cuidado médico pre-hospitalario; así como transporte terrestre, aéreo y marítimo a una instalación médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar la salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 1,098 1,098 1,098 878
Servicios de Emergencias Médicas 33,396 39,436 37,844 32,963
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,494 40,534 38,942 33,841
Total, Programa 34,494 40,534 38,942 33,841
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,260 29,647 28,294 4,867
Fondos Especiales Estatales 5,698 6,799 7,000 7,000
Otros Ingresos 3,536 4,088 3,648 4,306
Fondo de Estabilización 0 0 0 17,668
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,494 40,534 38,942 33,841
Total, Origen de Recursos 34,494 40,534 38,942 33,841
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,652 34,355 32,690 26,345
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 544 761 1,544 1,148
Servicios Comprados 1,998 851 2,142 2,121
Gastos de Transportación 2 82 2 0
Servicios Profesionales 398 575 556 407
Otros Gastos Operacionales 181 260 181 663
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 24 0 0
Compra de Equipo 91 1,413 91 1,508
Materiales y Suministros 1,627 2,212 1,735 1,649
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,494 40,534 38,942 33,841
Total, Concepto 34,494 40,534 38,942 33,841

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 688
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,098 1,098 1,098 190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,098 1,098 1,098 878
Total, Origen de Recursos 1,098 1,098 1,098 878
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,098 1,098 1,098 878
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,098 1,098 1,098 878
Total, Concepto 1,098 1,098 1,098 878
 


Programa: Servicios de Emergencias Médicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 16,980
Fondos Especiales Estatales 5,698 6,799 7,000 7,000
Otros Ingresos 3,536 4,088 3,648 4,306
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,162 28,549 27,196 4,677
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,396 39,436 37,844 32,963
Total, Origen de Recursos 33,396 39,436 37,844 32,963
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,554 33,257 31,592 25,467
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 544 761 1,544 1,148
Servicios Comprados 1,998 851 2,142 2,121
Gastos de Transportación 2 82 2 0
Servicios Profesionales 398 575 556 407
Otros Gastos Operacionales 181 260 181 663
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 24 0 0
Compra de Equipo 91 1,413 91 1,508
Materiales y Suministros 1,627 2,212 1,735 1,649
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,396 39,436 37,844 32,963
Total, Concepto 33,396 39,436 37,844 32,963