CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993, según enmendada, creó el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. La Ley Núm. 435 de 22 de septiembre de 2004, le asignó al Consejo la responsabilidad de administrar el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios. Este Fondo concede becas y ayudas educativas a estudiantes de instituciones postsecundarias en Puerto Rico. Además, la Ley Núm. 213 de 28 de agosto de 2003, le adscribió al Consejo un Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña.

MISIÓN

Establecer la política pública sobre la calidad en la educación superior a través del fortalecimiento de los programas académicos y las instituciones que los ofrecen. Fomentar una educación superior de máxima calidad y excelencia que permita el desarrollo de un recurso humano altamente cualificado que contribuya al bienestar social, económico y cultural nacional aumentando la competividad de Puerto Rico a nivel internacional.

VISIÓN

Contribuir en mantener una educación superior de máxima calidad y excelencia para beneficio de nuestros estudiantes y de nuestro sistema socioeconómico y cultural.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Consejo de Educación Superior está compuesto por el Secretario de Educación, como miembro ex-oficio y ocho miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El Consejo se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Administración de Programas de Apoyo a la Educación Superior
  • División de Investigación y Documentación de Educación Superior
  • División de Licenciamiento y Acreditación
  • Oficina de Administración y Finanzas
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
  • Oficina de la Directora Ejecutiva

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Consejo de Educación Superior está localizado en la Ave. Ponce de León, Edificio Hato Rey Center, Suite 1500, Piso 15 en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 71 67 69 67

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Programa: Administración de Programas de Asistencia Económica

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas, que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Ayuda Suplementaria Graduada 4,858 4,800 4,800
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 63,376 65,000 65,000
E.S.P.R.-P.R.I.D.C.O. 13 20 35
Instituciones participantes 94 95 96
E.A.P. 0 0
A.E.M 4,634 4,500 4,500
R.O.G.R.E.S.A.H. 87 89 90
Total 72,968 74,409 74,425

Nota: Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas, se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifíca la Institución. Las instituciones son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

CLIENTELA

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 8 8 8
Total, Puestos 7 8 8 8

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

CLIENTELA

Instituciones de educación superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, estudiantes egresados de instituciones cerradas y empleados del Consejo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 34 30 33 31
Total, Puestos 34 30 33 31

Programa: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación superior en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación superior.

CLIENTELA

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 10 10 10 10
Total, Puestos 10 10 10 10

Programa: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responsable de expedir licencias de autorización para operar en Puerto Rico a instituciones de educación superior pública y privada. Otorgar acreditaciones a dichas instituciones.

CLIENTELA

46 instituciones y 106 unidades de educación superior que solicitan licencias de autorización o de renovación.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 20 19 18 18
Total, Puestos 20 19 18 18

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado al Consejo de Educación Superior para el año fiscal 2010 asciende a $19,738,000. Este se compone de $1,527,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $13,625,000 de Asignaciones Especiales, $2,476,000 de Fondos Federales, $183,000 de Ingresos Propios y $1,927,000 de Fondos de Estabilización.

Los fondos provenientes de la Asignación Especial se utilizarán para continuar ofreciendo asistencia económica a los estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria.

Los recursos provenientes de Fondos Federales son subvenciones con cargo a las siguientes propuestas: Eisenhower Mathematics and Science Education State Grants, Improving Teacher Quality State Grants y Leveraging Educational Assistance Partnership. Estos fondos se dirigen a ofrecer las ayudas complementarias a estudiantes universitarios y a la formación y al desarrollo de maestros.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativas al Empleado Público dispuesto por la misma Ley Núm. 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 2,994 2,977 2,999 2,833
Dirección y Administración General 2,195 2,619 2,599 1,781
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Superior 617 715 708 631
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior 882 1,017 1,100 868
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,688 7,328 7,406 6,113
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Administración de Programas de Asistencia Económica 23,054 25,054 25,000 13,625
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,000 13,625
Total, Programa 29,742 32,382 32,406 19,738
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,037 4,486 4,627 1,527
Fondos Federales 2,651 2,650 2,559 2,476
Ingresos Propios 0 192 220 183
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,927
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,688 7,328 7,406 6,113
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 23,054 25,054 25,000 13,625
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,000 13,625
Total, Origen de Recursos 29,742 32,382 32,406 19,738
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,718 3,093 3,560 2,473
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 104 131 120
Servicios Comprados 714 648 609 545
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,651 2,650 2,559 2,476
Gastos de Transportación 4 37 51 51
Servicios Profesionales 135 146 0 0
Otros Gastos Operacionales 32 59 78 63
Asignaciones Englobadas 293 393 365 360
Compra de Equipo 32 89 0 0
Materiales y Suministros 21 76 40 12
Anuncios y Pautas en Medios 5 33 13 13
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,688 7,328 7,406 6,113
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 23,054 25,054 25,000 13,625
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,000 13,625
Total, Concepto 29,742 32,382 32,406 19,738

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Administración de Programas de Asistencia Económica

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 235
Fondos Federales 2,651 2,650 2,559 2,476
Ingresos Propios 0 13 57 57
Resolución Conjunta del Presupuesto General 343 314 383 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,994 2,977 2,999 2,833
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 23,054 25,054 25,000 13,625
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,000 13,625
Total, Origen de Recursos 26,048 28,031 27,999 16,458
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 288 314 383 300
Servicios Comprados 8 2 12 12
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,651 2,650 2,559 2,476
Gastos de Transportación 1 5 17 17
Servicios Profesionales 40 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 2 3 22 22
Materiales y Suministros 1 1 3 3
Anuncios y Pautas en Medios 3 2 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,994 2,977 2,999 2,833
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 23,054 25,054 25,000 13,625
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,000 13,625
Total, Concepto 26,048 28,031 27,999 16,458
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 881
Ingresos Propios 0 4 21 21
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,195 2,615 2,578 879
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,195 2,619 2,599 1,781
Total, Origen de Recursos 2,195 2,619 2,599 1,781
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,250 1,547 1,826 1,126
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 104 131 120
Servicios Comprados 685 629 585 521
Gastos de Transportación 3 5 10 10
Servicios Profesionales 95 146 0 0
Otros Gastos Operacionales 25 38 18 3
Compra de Equipo 32 75 0 0
Materiales y Suministros 20 61 29 1
Anuncios y Pautas en Medios 2 14 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,195 2,619 2,599 1,781
Total, Concepto 2,195 2,619 2,599 1,781
 

Programa: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 212
Resolución Conjunta del Presupuesto General 617 715 708 419
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 617 715 708 631
Total, Origen de Recursos 617 715 708 631
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 318 312 343 271
Servicios Comprados 5 6 0 0
Gastos de Transportación 0 3 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Asignaciones Englobadas 293 393 365 360
Materiales y Suministros 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 617 715 708 631
Total, Concepto 617 715 708 631
 


Programa: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 599
Ingresos Propios 0 175 142 105
Resolución Conjunta del Presupuesto General 882 842 958 164
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 882 1,017 1,100 868
Total, Origen de Recursos 882 1,017 1,100 868
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 862 920 1,008 776
Servicios Comprados 16 11 12 12
Gastos de Transportación 0 24 24 24
Otros Gastos Operacionales 4 18 38 38
Compra de Equipo 0 14 0 0
Materiales y Suministros 0 13 8 8
Anuncios y Pautas en Medios 0 17 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 882 1,017 1,100 868
Total, Concepto 882 1,017 1,100 868