CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL


RESUMEN DE LA AGENCIA

Base Legal

La Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, creó la Corporación para el Desarrollo Rural.

MISIÓN

Propiciar el mejoramiento social y económico de los residentes en la zona rural, mediante la promoción de nuevas fuentes de empleo, la otorgación de fincas familiares, orientación técnica en la fase agrícola, de economía del hogar y la realización de obras de mejoras diversas, como construcción de caminos, puentes, sistemas de acueductos comunales y facilidades deportivas y recreativas.

VISIÓN

Garantizar igualdad de calidad de vida y acceso a servicios en las zonas rurales con la colaboración de personal altamente capacitado, fortaleciendo y aumentando la actividad agrícola, principalmente de tipo familiar y creando nuevas fuentes de empleo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación para el Desarrollo Rural está adscrita al Departamento de Agricultura y se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta Consultiva
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Director Ejecutivo Auxiliar
  • Oficinas Regionales
  • Oficina de Administración
  • Programa de Comunidades Aisladas
  • Programa de Fincas Familiares
  • Programa de Servicios Especiales

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Corporación para el Desarrollo Rural está localizada en el Edificio Tres Ríos, Núm. 27 Avenida Martínez Nadal, Esquina Avenida González Giusti, San Patricio en Guaynabo. Además, cuenta con cinco oficinas regionales ubicadas en los siguientes municipios: Adjuntas, Naranjito, Caguas, Las Marías y Utuado.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 136 135 128 120

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.


PROGRAMAS


Programa: Desarrollo de Fincas Familiares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Propicia el uso intensivo de la tierra por los usufructuarios (empresarios agrícolas) del Título VI, mediante la compra y distribución de fincas familiares. A estos fines, concentra sus esfuerzos en el acceso a fuentes de financiamiento, ofrece adiestramientos en mercadeo agrícola y provee servicios de infraestructura básica a proyectos nuevos y existentes. Coordina los servicios técnicos necesarios para la operación de sus fincas. El concepto de Fincas Familiares cumple con el propósito de establecer unidades agrícolas productivas, propiedad de la Corporación y ceder en usufructo a familias que las habiten para su desarrollo. La producción de las mismas está en el contexto de la política pública agrícola establecida. Además, se están desarrollando nuevos proyectos ornamentales y otras empresas agrícolas dentro del Programa de Fincas Familiares, tales como: anturios, tomates y producción de miel.


OBJETIVOS

  • Promover el desarrollo agrícola sostenible con énfasis en la aplicación de prácticas de uso adecuado de terrenos y desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar el éxito en las empresas agrícolas.
  • Continuar la asesoría técnica a los agricultores para maximizar recursos disponibles mediante servicios y asesoramiento técnico de los agrónomos.
  • Atemperar el Programa de Fincas Familiares de Título VI de la Corporación, conforme al desarrollo urbano en la Isla, crecimiento y evolución de familias de los usufructuarios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Caminos construidos (metros) 41,151 20,800 55,022
Clientela atendida 2,341 3,500 3,500
Construcción de sistemas de agua (número) 5 2 3
Mejoras a facilidades recreativas (número) 3 0 0
Otros servicios (número) 5 4 1

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Usufructuarios participantes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 12 12 3 4
Otro Personal 14 14 39 35
Total, Puestos 26 26 42 39

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable de ejecutar las funciones relacionadas con la dirección, administración, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.

OBJETIVOS

  • Coordinar y dirigir los programas operacionales de la Corporación, para cumplir con la política pública establecida.
  • Ejecutar las funciones relacionadas con la programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 25 27
Otro Personal 1 1 2 0
Total, Puestos 3 3 27 27

Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Contribuye a eliminar el aislamiento físico, económico y social de familias que conviven en diversos sectores de la zona rural de Puerto Rico. Provee servicios de infraestructura física y economía del hogar (talleres de higiene, salud, nutrición y otros) a familias de comunidades de difícil acceso, incluyendo Comunidades Especiales de la zona rural de la Isla.

OBJETIVOS

  • Continuar la provisión de servicios de infraestructura y economía del hogar a las comunidades aisladas.
  • Proseguir los esfuerzos para realizar el Congreso de la Mujer Rural de Puerto Rico.
  • Realizar actividades de impacto educativo en temas relacionados con la nutrición alimentaria, salud, higiene, entre otras; y proveer a la mujer de la ruralía oportunidades de crecimiento.
  • Mantener los grupos del Programa de Economistas del Hogar de la Corporación para el Desarrollo Rural, en las comunidades para ofrecer charlas, talleres, orientaciones, cursillos y demostraciones que sean de impacto masivo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Caminos construidos (metros) 16,844 10,530 12,580
Clientela atendida 1,480 1,500 2,300
Mejoras a facilidades recreativas (número) 2 1 1

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Familias de las comunidades aisladas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 10 9 2 2
Otro Personal 5 5 13 13
Total, Puestos 15 14 15 15

Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Atiende las necesidades de los residentes en zonas rurales montañosas, cuya localización y topografía no permiten accesos adecuados. Provee la infraestructura necesaria para desarrollar instalaciones adecuadas, que permitan lograr el pleno disfrute de una vida productiva. Los servicios incluyen: caminos asfaltados, construcción de puentes, mejoras a viviendas, sistemas de agua potable, sistemas eléctricos, facilidades recreativas y deportivas y centros culturales.

OBJETIVOS

  • Proveer y desarrollar la infraestructura física en la zona rural agrícola de la Isla y promover la creación de empleos permanentes directamente asociados a la construcción.
  • Coordinar con otras agencias gubernamentales en la adquisición de equipo y material para el desarrollo de villas pesqueras y agrícolas.
  • Promover los proyectos de infraestructura física que realiza el Programa de Servicios Especiales, los cuales promueven el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de la Isla.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Caminos construidos (metros) 210,800 205,450 533,226
Clientela atendida 15,000 12,000 25,000
Construcción de sistemas de agua (número) 3 10 3
Mejoras a facilidades recreativas (número) 25 42 10
Otros Servicios 30 36 10

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Familias residentes en las zonas rurales montañosas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 47 33 28
Otro Personal 45 45 11 11
Total, Puestos 92 92 44 39

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Corporación para el Desarrollo Rural para el año fiscal 2010 asciende a $3,377,000. Este se compone de $621,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $500,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,256,000 del Fondo de Estabilización.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los ingresos generados por concepto del alquiler de fincas familiares (usufructos), a agricultores bonafides que son aquellos agricultores que sus ingresos generados a través de la agricultura sobrepasa el 50% de sus ingresos totales. Los recursos permitirán que la Corporación para el Desarrollo Rural continue con los esfuerzos de estimular a personas o familias de zonas rurales, residentes en áreas aisladas y comunidades especiales para que establezcan programas y mecanismos para fomentar la agricultura.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Desarrollo de Fincas Familiares 1,615 1,142 1,110 806
Dirección y Administración General 384 353 421 444
Mejoramiento de Comunidades Aisladas 310 311 263 263
Servicios Especiales de Infraestructura Física 3,061 2,700 3,379 1,864
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,370 4,506 5,173 3,377
 
Mejoras Permanentes
Desarrollo de Fincas Familiares 420 0 0 0
Servicios Especiales de Infraestructura Física 14,358 6,085 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,778 6,085 0 0
Total, Programa 20,148 10,591 5,173 3,377
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,914 4,016 3,996 621
Fondos Especiales Estatales 1,456 490 1,177 500
Fondo de Estabilización 0 0 0 2,256
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,370 4,506 5,173 3,377
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 14,778 6,085 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,778 6,085 0 0
Total, Origen de Recursos 20,148 10,591 5,173 3,377
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,617 4,493 4,732 3,069
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 77 65
Servicios Comprados 354 13 192 43
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 3
Gastos de Transportación 41 0 40 0
Servicios Profesionales 358 0 100 128
Otros Gastos Operacionales 0 0 7 17
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 25
Compra de Equipo 0 0 5 7
Materiales y Suministros 0 0 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,370 4,506 5,173 3,377
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 14,778 6,085 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,778 6,085 0 0
Total, Concepto 20,148 10,591 5,173 3,377


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Desarrollo de Fincas Familiares



Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 578
Fondos Especiales Estatales 694 221 189 69
Resolución Conjunta del Presupuesto General 921 921 921 159
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,615 1,142 1,110 806
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 420 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 420 0 0 0
Total, Origen de Recursos 2,035 1,142 1,110 806
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,281 1,142 1,050 782
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 7
Servicios Comprados 218 0 0 4
Gastos de Transportación 41 0 10 0
Servicios Profesionales 75 0 50 12
Compra de Equipo 0 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,615 1,142 1,110 806
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 420 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 420 0 0 0
Total, Concepto 2,035 1,142 1,110 806
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 136
Fondos Especiales Estatales 147 116 204 270
Resolución Conjunta del Presupuesto General 237 237 217 38
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 384 353 421 444
Total, Origen de Recursos 384 353 421 444
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 329 340 235 231
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 77 7
Servicios Comprados 55 13 25 30
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 0 3
Gastos de Transportación 0 0 2 0
Servicios Profesionales 0 0 50 116
Otros Gastos Operacionales 0 0 7 17
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 0 25
Compra de Equipo 0 0 5 3
Materiales y Suministros 0 0 20 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 384 353 421 444
Total, Concepto 384 353 421 444
 



Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 145
Fondos Especiales Estatales 80 81 33 79
Resolución Conjunta del Presupuesto General 230 230 230 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 310 311 263 263
Total, Origen de Recursos 310 311 263 263
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 310 311 257 249
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 7
Servicios Comprados 0 0 1 6
Gastos de Transportación 0 0 5 0
Compra de Equipo 0 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 310 311 263 263
Total, Concepto 310 311 263 263
 

Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física


Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,397
Fondos Especiales Estatales 535 72 751 82
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,526 2,628 2,628 385
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,061 2,700 3,379 1,864
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 14,358 6,085 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,358 6,085 0 0
Total, Origen de Recursos 17,419 8,785 3,379 1,864
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,697 2,700 3,190 1,807
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 44
Servicios Comprados 81 0 166 3
Gastos de Transportación 0 0 23 0
Servicios Profesionales 283 0 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 2
Materiales y Suministros 0 0 0 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,061 2,700 3,379 1,864
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 14,358 6,085 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 14,358 6,085 0 0
Total, Concepto 17,419 8,785 3,379 1,864