COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003, creó la corporación pública denominada como la "Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico", y la adscribió al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta Agencia consolida la anterior Administración de Fomento Comercial y la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico.

MISIÓN

Informar, orientar, facilitar el comercio y promover relaciones de negocios locales e internacionales sirviendo a la pequeña y mediana empresa puertorriqueña de forma ágil y efectiva.

VISIÓN

Diversificar la base económica de Puerto Rico fomentando la creación y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa puertorriqueña a nivel local e internacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (C.C.E.) se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Finanzas y Operaciones
  • Área de Servicios de Desarrollo Empresarial
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Comunicaciones y Prensa
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Sub-Director Ejecutivo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico cuenta con una oficina central localizada en la Ave. Chardón Núm. 159 Piso 3, New San Juan Building, Hato Rey. Además, cuenta con siete oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Arecibo, Mayagüez, Ponce, San Juan, Ceiba, Carolina y Guayama; y con centros regionales de distribución en los siguientes municipios: Guaynabo, Ponce y Mayagüez.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 204 179 175 175

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la agencia durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS


Programa: Centro de Desarrollo de Negocios

Descripción del Programa

Provee servicios integrados, individualizados y asesora a empresarios potenciales, los cuales incluyen análisis en los renglones de financiamiento, exportación e importación, incentivos económicos, mercadeo internacional y educación continuada. Cuenta con siete Centros de Desarrollo de Negocios, uno por cada polo de desarrollo económico. Existen dos Centros Satélites en Ceiba y Guayama, según se estime necesario. Los Centros Satélites se desarrollan principalmente por medio de alianzas con municipios, recintos académicos o instituciones no gubernamentales relacionadas al desarrollo empresarial en Puerto Rico.

Objetivo

  • Asistir a los empresarios potenciales de la pequeña y mediana empresa en todos los servicios que éstos requieran.

Clientela

Comerciantes y futuros empresarios a través de toda la isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 52 36 43 43
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 6 2 2
Total, Puestos 54 42 45 45

Programa: Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios a todas las áreas operacionales; administra todo lo concerniente a los recursos humanos y fiscales; y vela por el buen uso de los fondos asignados a la Agencia.

Objetivo

  • Organizar, dirigir y supervisar las diferentes actividades a desarrollarse en la Agencia. Esto con el fin de establecer las guías necesarias para orientar a las oficinas que componen la misma.

Clientela

Personal de la Agencia.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 46 34 34
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 3 2 2 2
Servicios Generales y de Mantenimiento 11 1 6 6
Sistemas de Información 1 1 2 2
Otro Personal 8 9 15 15
Total, Puestos 70 59 59 59


Programa: Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Descripción del Programa

Incentiva y promueve la actividad de exportación de las empresas puertorriqueñas. Identifica mercados potenciales para los productos y servicios. Asiste al empresario en el desarrollo de un plan de exportación además de ofrecer las herramientas básicas para una formación en comercio internacional.

Objetivos
  • Convertir la actividad de exportación de las empresas en una continua y permanente que contribuya al desarrollo económico de Puerto Rico.
  • Desarrollar e implantar una agenda de promoción por conglomerados sectoriales para manufactura y servicios de sobre 25 eventos anuales.

Clientela

Sector de empresas en expansión, mercados locales e internacionales y la C.C.E.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 4 5 6 6
Otro Personal 7 7 10 10
Total, Puestos 11 12 16 16

Programa: Facilidades Comerciales

Descripción del Programa

Este Programa es de vital importancia para la Compañía, ya que provee instalaciones de almacenamiento para la distribución de productos, así como instalaciones comerciales a empresarios a través de la Isla. Administra los almacenes e instalaciones comerciales estratégicamente localizadas en San Juan, Ponce y Mayagüez.

Objetivos

  • Expandir y administrar nuevas Zonas Libres de Aduana Federal en todas las facilidades comerciales en San Juan.
  • Administrar sobre tres millones seiscientos mil pies cuadrados en almacenes comerciales en San Juan, de los cuales 600,000 son parte del Programa de Zonas Libres de Aduana Federal.

Clientela

Sector de empresas en expansión, mercados locales e internacionales y la C.C.E.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 15 14 19 19
Servicios Generales y de Mantenimiento 25 25 19 19
Total, Puestos 40 39 38 38

Programa: Investigación de Mercados y Economía

Descripción del Programa

Recopila, analiza, organiza e interpreta toda la información cuantitativa que sea necesaria y que permita a la Agencia analizar la actividad comercial en general. Además, realiza evaluaciones de estudios de viabilidad, para hacer recomendaciones sobre la ubicación de estaciones de gasolina y centros comerciales, esto conforme a la Ley Núm. 171 de 12 de agosto de 2000, "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios".

Objetivo

  • Realizar estudios e investigaciones de planificación económica comercial que incluye lo siguiente: informes de venta al detal, Registro de Comerciantes, Estudios de comercio internacional, centros comerciales, y estaciones de gasolina.

Clientela

Pequeños y medianos comerciantes.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 7 7
Otro Personal 7 3 5 5
Total, Puestos 14 10 12 12


Programa: Programas de incentivos y Alianzas Estratégicas

Descripción del Programa

Provee el diseño, planificación, adiestramiento y evaluación de la mayoría de los programas de desarrollo empresarial operados a través del Sistema de Centros de Desarrollo de Negocios (C.D.N.). Mantiene un Programa de promoción sobre servicios disponibles y atiende la línea de acceso a los servicios. Este Programa cuenta con las siguientes unidades y departamentos: Gerencia de Programas y Alianzas, Promoción de Servicios, Centro de Recursos para el Empresarismo y los Exportadores y el Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.

Objetivo

  • Brindar información, asesoría y capacitación a nuestros clientes.

Clientela

Futuros empresarios, nuevas empresas, empresas en crecimiento, empresa ayudando a otras empresas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 10 11 5 5
Otro Personal 5 6 0 0
Total, Puestos 15 17 5 5

PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado para la Compañía de Comercio y Exportaciones asciende a $28,593,000. Este se compone de $462,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $10,730,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos, $1,000,000 de Asignaciones Especiales, $14,690,000 de Ingresos Propios y $1,711,000 del Fondo de Estabilización.

Los recursos recomendados con cargo a Asignaciones Especiales van dirigidos a incentivar el desarrollo de microempresas dando prioridad a las mujeres jefas de familia y personas con impedimentos.

Los Ingresos Propios se utilizarán para cubrir los gastos operacionales de la Compañía a los fines de cumplir con los compromisos que le impone la Ley Núm. 323 de 28 de diciembre de 2003, para promover con mayor eficiencia los servicios que se ofrecen al sector comercial, especialmente la pequeña y mediana empresa.

Los fondos destinados a mejoras permanentes provienen de Préstamos y Emisiones de Bonos. Se utilizarán para la construcción de edificios de almacenaje, construcción de verjas, impermeabilización de techos, sustitución de extractores centrífugos y de sistema eléctrico, entre otros.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Centro de Desarrollo de Negocios 2,407 3,363 3,570 2,715
Dirección y Administración General 7,135 6,252 6,706 6,416
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 1,624 1,112 1,004 1,185
Facilidades Comerciales 4,862 4,105 4,127 4,580
Innovación de Tecnología Empresarial 69 69 69 0
Investigación de Mercados y Economía 876 782 852 890
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas 1,347 1,749 922 1,065
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,320 17,432 17,250 16,851
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Centro de Desarrollo de Negocios 5,500 3,500 1,000 1,000
Dirección y Administración General 12 12 12 12
Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional 220 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,732 3,512 1,012 1,012
 
Mejoras Permanentes
Facilidades Comerciales 10,000 0 10,814 10,730
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Total, Programa 34,052 20,944 29,076 28,593
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,216 3,907 3,016 462
Ingresos Propios 14,104 13,525 14,234 14,678
Fondo de Estabilización 0 0 0 1,711
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,320 17,432 17,250 16,851
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 5,500 3,500 1,000 1,000
Ingresos Propios 232 12 12 12
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,732 3,512 1,012 1,012
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 10,000 0 10,814 10,730
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Total, Origen de Recursos 34,052 20,944 29,076 28,593
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,820 9,857 10,153 10,033
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,323 1,561 1,528 1,624
Servicios Comprados 3,146 2,678 2,714 2,596
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 209 159 159
Gastos de Transportación 96 312 262 262
Servicios Profesionales 1,333 1,333 1,410 1,165
Otros Gastos Operacionales 943 303 270 267
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 250 0 0
Compra de Equipo 35 187 187 183
Materiales y Suministros 82 192 192 187
Anuncios y Pautas en Medios 542 550 375 375
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,320 17,432 17,250 16,851
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 5,732 3,512 1,012 1,012
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,732 3,512 1,012 1,012
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Total, Concepto 34,052 20,944 29,076 28,593

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa: Centro de Desarrollo de Negocios

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 871
Ingresos Propios 1,015 1,795 2,102 1,605
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,392 1,568 1,468 239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,407 3,363 3,570 2,715
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 5,500 3,500 1,000 1,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,500 3,500 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 7,907 6,863 4,570 3,715
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,081 2,220 2,571 1,693
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 155 91 80 220
Servicios Comprados 167 637 550 437
Gastos de Transportación 4 62 62 62
Otros Gastos Operacionales 0 116 105 105
Compra de Equipo 0 62 62 58
Materiales y Suministros 0 65 65 65
Anuncios y Pautas en Medios 0 110 75 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,407 3,363 3,570 2,715
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 5,500 3,500 1,000 1,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,500 3,500 1,000 1,000
Total, Concepto 7,907 6,863 4,570 3,715
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 664
Ingresos Propios 5,513 4,700 5,607 5,571
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,622 1,552 1,099 181
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,135 6,252 6,706 6,416
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 12 12 12 12
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 12 12 12 12
Total, Origen de Recursos 7,147 6,264 6,718 6,428
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,004 3,756 4,091 4,013
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 117 91 89 89
Servicios Comprados 1,299 817 794 785
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 59 59 59
Gastos de Transportación 70 95 87 87
Servicios Profesionales 823 823 1,268 1,065
Otros Gastos Operacionales 190 107 99 99
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 250 0 0
Compra de Equipo 29 70 70 70
Materiales y Suministros 61 74 74 74
Anuncios y Pautas en Medios 542 110 75 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,135 6,252 6,706 6,416
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 12 12 12 12
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 12 12 12 12
Total, Concepto 7,147 6,264 6,718 6,428
 

Programa: Empresas de Expansión y Mercadeo Internacional

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 30
Ingresos Propios 1,624 1,112 1,004 1,149
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,624 1,112 1,004 1,185
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 220 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 220 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,844 1,112 1,004 1,185
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 743 605 586 768
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 130 91 88 88
Servicios Comprados 10 123 123 122
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 150 100 100
Gastos de Transportación 8 8 8 8
Otros Gastos Operacionales 727 10 9 9
Compra de Equipo 1 7 7 7
Materiales y Suministros 5 8 8 8
Anuncios y Pautas en Medios 0 110 75 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,624 1,112 1,004 1,185
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 220 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 220 0 0 0
Total, Concepto 1,844 1,112 1,004 1,185
 

Programa: Facilidades Comerciales

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 17
Ingresos Propios 4,862 4,051 4,104 4,560
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 54 23 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,862 4,105 4,127 4,580
 
Mejoras Permanentes  
Préstamos y Emisiones de Bonos 10,000 0 10,814 10,730
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Total, Origen de Recursos 14,862 4,105 14,941 15,310
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,163 1,919 1,806 2,291
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 902 1,064 1,051 1,051
Servicios Comprados 1,666 792 940 950
Gastos de Transportación 6 43 35 35
Servicios Profesionales 92 92 142 100
Otros Gastos Operacionales 20 34 27 27
Compra de Equipo 2 25 25 25
Materiales y Suministros 11 26 26 26
Anuncios y Pautas en Medios 0 110 75 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,862 4,105 4,127 4,580
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,000 0 10,814 10,730
Total, Concepto 14,862 4,105 14,941 15,310
 

Programa: Investigación de Mercados y Economías

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 37
Ingresos Propios 307 483 656 845
Resolución Conjunta del Presupuesto General 569 299 196 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 876 782 852 890
Total, Origen de Recursos 876 782 852 890
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 857 533 607 647
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 91 88 88
Servicios Comprados 2 123 123 121
Gastos de Transportación 4 9 9 9
Otros Gastos Operacionales 3 10 9 9
Compra de Equipo 0 8 8 8
Materiales y Suministros 5 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 876 782 852 890
Total, Concepto 876 782 852 890
 
Programas de Incentivos y Alianzas Estratégicas


Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 92
Ingresos Propios 714 1,315 692 948
Resolución Conjunta del Presupuesto General 633 434 230 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,347 1,749 922 1,065
Total, Origen de Recursos 1,347 1,749 922 1,065
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 917 769 437 621
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 119 118 88
Servicios Comprados 2 186 184 181
Gastos de Transportación 4 95 61 61
Servicios Profesionales 418 418 0 0
Otros Gastos Operacionales 3 26 21 18
Compra de Equipo 3 15 15 15
Materiales y Suministros 0 11 11 6
Anuncios y Pautas en Medios 0 110 75 75
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,347 1,749 922 1,065
Total, Concepto 1,347 1,749 922 1,065