OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, según enmendada, creó la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (O.S.A.J.) como una entidad autónoma, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

MISIÓN

Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado.

VISIÓN

Ser modelo de vanguardia mundial en los servicios de antelación al juicio para promover la eliminación de la desigualdad económica en la obtención de la libertad provisional. Ofrecer servicios de excelencia a nuestra clientela, fundamentados en nuestros recursos humanos de la más alta calidad y en una infraestructura de avanzada tecnología, orientados en un proceso de mejoramiento continuo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Supervisión y Seguimiento
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director
  • Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio cuenta con una oficina central localizada Avenida Teniente César González, Esquina Calle Calaf, Urb. Industrial Tres Monjitas en Hato Rey. Además, cuenta con 14 oficinas regionales en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan, Utuado y Río Grande.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 151 133 136 133

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, segn sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Nm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Pblico no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política funcional de la Agencia, mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 5 6 3
Total, Puestos 7 5 6 3

Programa: Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable, que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la O.S.A.J., para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela bajo O.S.A.J. 5,655 5,900 6,077
Clientela evaluada 25,895 26,812 34,063

La información de los datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-10.

CLIENTELA

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 33 38 35 35
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 49 41 45 45
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 5 5 5
Servicios a Familias y Comunidades 27 21 20 20
Sistemas de Información 0 0 2 2
Otro Personal de Seguridad y Protección 30 23 23 23
Total, Puestos 144 128 130 130



PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio para el año fiscal 2010 asciende a $5,389,000. Este presupuesto se compone de $2,189,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $3,200,000 del Fondo de Estabilización.

La Oficina de Servicios con Antelación al Jucio refleja una disminución en el concepto de servicios comprados. Dicha disminución es debido a que la Administración de Corrección emitirá el pago del canon de arrendamiento de la nueva sede de la Oficina. En este local se ubican las oficinas centrales de la Administración de Corrección, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de Instituciones Juveniles, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, y la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. La consolidación física de estas agencias representa una reducción en el pago por concepto de arrendamiento, así como la agilidad y efectividad en los procesos administrativos y la prestación de servicios a la población penal.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,237 1,074 1,071 972
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 6,358 6,198 6,444 4,417
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,595 7,272 7,515 5,389
Total, Programa 7,595 7,272 7,515 5,389
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,888 7,049 7,515 2,189
Fondos Federales 707 223 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 0 3,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,595 7,272 7,515 5,389
Total, Origen de Recursos 7,595 7,272 7,515 5,389
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,232 5,034 5,588 4,084
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 390 376 315 260
Servicios Comprados 806 624 827 883
Gastos de Transportación 45 47 42 29
Servicios Profesionales 17 30 60 24
Otros Gastos Operacionales 47 87 0 0
Asignaciones Englobadas 850 863 535 0
Compra de Equipo 111 108 58 47
Materiales y Suministros 97 103 90 62
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,595 7,272 7,515 5,389
Total, Concepto 7,595 7,272 7,515 5,389

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 204
Fondos Federales 291 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 946 1,074 1,071 768
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,237 1,074 1,071 972
Total, Origen de Recursos 1,237 1,074 1,071 972
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 449 350 452 262
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 16 0 0 0
Servicios Comprados 265 54 24 686
Servicios Profesionales 17 30 60 24
Asignaciones Englobadas 434 640 535 0
Compra de Equipo 53 0 0 0
Materiales y Suministros 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,237 1,074 1,071 972
Total, Concepto 1,237 1,074 1,071 972
 

Programa: Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Presupuesto (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 0 2,996
Fondos Federales 416 223 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,942 5,975 6,444 1,421
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,358 6,198 6,444 4,417
Total, Origen de Recursos 6,358 6,198 6,444 4,417
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,783 4,684 5,136 3,822
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 374 376 315 260
Servicios Comprados 541 570 803 197
Gastos de Transportación 45 47 42 29
Otros Gastos Operacionales 47 87 0 0
Asignaciones Englobadas 416 223 0 0
Compra de Equipo 58 108 58 47
Materiales y Suministros 94 103 90 62
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,358 6,198 6,444 4,417
Total, Concepto 6,358 6,198 6,444 4,417