OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL PARA EL FINANCIAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y LA AUTOGESTIÓN


BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1ro. de marzo de 2001, según enmendada, creó la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión adscribiéndola a la Oficina del Gobernador.

MISIÓN

Fomentar y estimular a los residentes de las comunidades especiales y marginadas a participar e involucrarse activamente en la solución de problemas y situaciones que les afectan para el mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades.

VISIÓN

Ser la oficina de coordinación de servicios con pertinencia comunitaria del Gobierno. Lograr ayudar a las comunidades en su transformación social y económica, teniendo como norte su recurso humano.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión se compone de las siguientes unidades organizacionales.

  • Área de Apoderamiento y Autogestión
  • Área de Coordinación Interagencial de Proyectos y Servicios
  • Área de Promoción de Alianzas Estratégicas
  • Consejo Asesor
  • División de Administración
  • División de Planificación y Coordinación Programática
  • Oficina del Coordianador General
  • Oficinas Regionales


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión está localizada en la Ave. Fernández Juncos Núm. 365, Santurce. Esta cuenta con 14 oficinas regionales en los siguientes municipios: San Juan, Carolina, Fajardo, Humacao, Caguas, Guayama, Ponce, San Germán, Aguadilla/Mayagüez, Isabela, Arecibo, Morovis, Toa Alta y Bayamón.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Cantidad total de puestos 277 245 248 182

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluido. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMA

Programa: Desarrollo de las Comunidades Especiales


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Oficina del Coordinador General para el Finanaciamiento Socioeconómico y la Autogestión tiene tres (3) pilares programáticas principales: la organización comunitaria como eje del desarrollo socioeconómico de las comunidades hacia la autogestión y el apoderamiento; la coordinación Interagencial de las agencias y los municipios de manera que los servicios de éstas lleguen de forma integral a las comunidades; y por último, las mejoras o desarrollo de infraestructura en las Comunidades Especiales de acuerdo a las necesidades y prioridades establecidas por los residentes de éstas.

Esta estructura provee servicios de coordinación y enlace entre las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos, los municipios, la empresa privada, instituciones sin fines de lucro y las Comunidades Especiales. Además, es responsable de asegurar que se cumplan con los planes y proyectos identificados para las Comunidades Especiales.


DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2008 2009 2010

 

Clientela atendida 742 767 767

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2009-2010.

CLIENTELA

Las 712 comunidades especiales identificadas en todo Puerto Rico.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2007 2008 2009 2010

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 113 92 93 69
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 7 7 8 8
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 2 2 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 10 8 8 8
Servicios a Familias y Comunidades 135 124 124 86
Servicios de Salud 1 1 1 1
Sistemas de Información 4 5 6 3
Otro Personal 6 6 6 6
Total, Puestos 277 245 248 182



PRESUPUESTO RECOMENDADO A LA AGENCIA 2010

El presupuesto consolidado recomendado a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión para sus gastos de funcionamiento para el año fiscal 2009-2010 asciende a $6,711,000. Este incluye $2,504,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $4,207,000 del Fondo de Estabilización. Se destinarán para sufragar sus gastos de funcionamiento, cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para implantar política pública coordinando esfuerzos gubernamentales, incluyendo los municipales, en relación al desarrollo social y económico de las comunidades especiales para promover entre sus residentes el pleno dominio y control de sus vidas.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2007 2008 2009 2010

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Desarrollo de las Comunidades Especiales 8,713 8,784 9,349 6,711
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,713 8,784 9,349 6,711
 
Mejoras Permanentes
Desarrollo de las Comunidades Especiales 40 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 40 0 0 0
Total, Programa 8,753 8,784 9,349 6,711
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,713 8,784 9,349 2,504
Fondo de Estabilización 0 0 0 4,207
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,713 8,784 9,349 6,711
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 40 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 40 0 0 0
Total, Origen de Recursos 8,753 8,784 9,349 6,711
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,070 6,652 8,647 5,366
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 530 479 203 336
Servicios Comprados 559 544 242 581
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 0 0 0
Gastos de Transportación 265 319 147 194
Servicios Profesionales 212 294 84 80
Otros Gastos Operacionales 39 101 1 40
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 65 0 0
Compra de Equipo 5 170 5 36
Materiales y Suministros 31 160 20 68
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,713 8,784 9,349 6,711
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 40 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 40 0 0 0
Total, Concepto 8,753 8,784 9,349 6,711