AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 del 1ro. de enero de 2000, según enmendada, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios.

MISIÓN

Desarrollar, mantener, operar, administrar y maximizar la utilización de transportación marítima desde el Este de Puerto Rico hacia las Islas Municipio de Vieques y Culebra, para que provean una infraestructura y servicios que promuevan el desarrollo turístico y económico sustentable de ambas Islas Municipio. También, tiene como misión desarrollar y operar el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la Bahía de San Juan, incluyendo Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Los poderes y deberes de la Autoridad los ejerce una Junta de Directores de cinco miembros presidida por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

  • Directoría Auxiliar en Finanzas
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina del Director Ejecutivo

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La A.T.M. Isla cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en Fajardo e instalaciones en los Terminales de Lanchas de Fajardo, Culebra y Vieques. La A.T.M. Metro cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en Hato Rey, una base de mantenimiento localizada en Isla Grande e instalaciones en los Terminales de Lanchas de Cataño, Hato Rey y Cataño.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 112 112 220 240

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

La cantidad para el año fiscal 2008 contiene 108 puestos que correspondían al Programa de Transportación Marítima Metropolitana que operaba bajo la Autoridad de Carreteras (A.C.T.) hasta el 30 de junio de 2007. A partir de julio de 2007 este personal se integró por acuerdo administrativo a la Autoridad de Transporte Marítimo (A.T.M.). La certificación de A.T.M. para el 2008 tiene un total de 220 puestos, de los cuales 108 responden al servicio metropolitano (Cataño-Hato Rey-San Juan) y 112 al servicio Isla (Vieques y Culebra). De otra parte, los recursos fiscales para el AF-2008 se presentan bajo la A.C.T., según asignados en el proceso legislativo.

PROGRAMA

Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Transportación Marítima.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.

OBJETIVOS

  • Construir nuevos terminales en el Municipio de Vieques y en la antigua Base "Roosevelt Roads" del Municipio de Ceiba para establecer la ruta corta a Vieques y Culebra con ayuda de aportaciones federales.
  • Establecer un Programa de renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
  • Mejorar el sistema de boletería electrónica, incluyendo la compra de boletos por Internet para el tercer trimestre del 2008 para el servicio a Vieques y Culebra.
  • Establecer un programa piloto para el transporte marítimo por medio de taxis acuáticos entre la Bahía de San Juan y Hato Rey.
  • Establecer el programa de mantenimiento preventivo de la flota con aportaciones de fondos federales y locales para reducir los costos de mantenimiento regular, reducir las penalidades y ofrecer un servicio confiable.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (F.V.C.) 896,000 896,000 896,000
Toneladas de carga transportada F.V.C. 255,000 255,000 255,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009, y la misma se proyecta sin cambio para el próximo año.

CLIENTELA

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 50 50 64 84
Servicios Generales y de Mantenimiento 62 62 156 156
Total, Puestos 112 112 220 240


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009


El presupuesto recomendado a la Autoridad de Transporte Marítimo (A.T.M.), para el año fiscal 2009 asciende a $55,859,000. Este se compone de $17,000,000 con cargo a las Asignaciones Especiales, $35,240,000 de Fondos Federales, $3,619,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento refleja un aumento de $5,933,000 en comparación con el presupuesto vigente. El incremento en los fondos con cargo a las Asignaciones Especiales y de Ingresos Propios se destinan a cumplir con el compromiso contraído con la "Federal Transit Administration" (F.T.A.) para cubrir la operación integrada del servicio metropolitano (San Juan-Cataño y Hato Rey) y servicio isla (Fajardo-Vieques Culebra), según el acuerdo administrativo del 27 de agosto de 2007. Este acuerdo contraído implica un aumento en los recursos humanos por 20 puestos para reiniciar el servicio de Acuaexpreso en Hato Rey, ampliar las operaciones en otras rutas y fortalecer el área administrativa. En el año fiscal 2007-08 se integraron los servicios de transportación marítima del área metropolitana a la A.T.M. La Autoridad de Carreteras (A.C.T.) que administraba el servicio le transfiere los fondos y el personal para continuar la operación.

Por otro lado, la Autoridad refleja un aumento de $24,400,000 en Mejoras Permanentes con cargo a Fondos Federales de la F.T.A. Estos fondos requieren un 20% en pareo local. Los fondos, permitirá a la A.T.M. mejorar la flota existente y los terminales. Además, enfatizar en el mantenimiento preventivo y adquirir nuevas embarcaciones para mejorar el servicio a Vieques y Culebra y reanudar y ampliar el servicio de Acuaexpreso en Hato Rey.

Los fondos propuestos permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las islas municipio de Vieques y Culebra. Además, la construcción de un nuevo terminal en la antigua Base Naval "Roosevelt Roads" del Municipio de Ceiba, permitirá establecer la ruta corta entre los municipios de Vieques y Culebra. La A.T.M. se propone mejorar el sistema electrónico de reservaciones y boletos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 33,278 17,096 15,126 21,059
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,278 17,096 15,126 21,059
 
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 6,000 9,000 10,400 34,800
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,000 9,000 10,400 34,800
Total, Programa 39,278 26,096 25,526 55,859
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 15,500 11,750 12,000 17,000
Fondos Federales 0 1,800 1,800 440
Ingresos Propios 2,777 2,732 1,326 3,619
Otros Ingresos 15,001 0 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 814 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,278 17,096 15,126 21,059
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 9,000 0 0
Fondos Federales 4,800 0 10,400 34,800
Ingresos Propios 1,200 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,000 9,000 10,400 34,800
Total, Origen de Recursos 39,278 26,096 25,526 55,859
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,881 9,260 8,104 14,890
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 226 319 49 325
Servicios Comprados 3,390 3,830 3,533 452
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,975 0 0 0
Gastos de Transportación 249 277 30 307
Servicios Profesionales 9,383 138 138 992
Otros Gastos Operacionales 325 0 0 0
Compra de Equipo 0 40 40 160
Materiales y Suministros 841 3,232 3,232 3,888
Anuncios y Pautas en Medios 8 0 0 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,278 17,096 15,126 21,059
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,000 9,000 10,400 34,800
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,000 9,000 10,400 34,800
Total, Concepto 39,278 26,096 25,526 55,859