RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 1 del 1ro. de enero de 2000,
según enmendada, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios.
MISIÓN
Desarrollar, mantener, operar, administrar y maximizar la utilización de transportación marítima desde el Este de Puerto Rico hacia las Islas Municipio de Vieques y Culebra, para que provean una infraestructura y servicios que promuevan el desarrollo turístico y económico sustentable de ambas Islas Municipio. También, tiene como misión desarrollar y operar el servicio de transporte marítimo de pasajeros en la Bahía de San Juan, incluyendo Cataño, Viejo San Juan y Hato Rey.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Los poderes y deberes de la Autoridad los ejerce una Junta de Directores de cinco miembros presidida por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
- Directoría Auxiliar en Finanzas
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina del Director Ejecutivo
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La A.T.M. Isla cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en Fajardo e instalaciones en los Terminales de Lanchas de Fajardo, Culebra y Vieques. La A.T.M. Metro cuenta con una Oficina Ejecutiva localizada en Hato Rey, una base de mantenimiento localizada en Isla Grande e instalaciones en los Terminales de Lanchas de Cataño, Hato Rey y Cataño.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
112 |
112 |
220 |
240 |
PROGRAMA
Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Transportación Marítima.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.
OBJETIVOS
- Construir nuevos terminales en el Municipio de Vieques y en la antigua Base "Roosevelt Roads" del Municipio de Ceiba para establecer la ruta corta a Vieques y Culebra con ayuda de aportaciones federales.
- Establecer un Programa de renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
- Mejorar el sistema de boletería electrónica, incluyendo la compra de boletos por Internet para el tercer trimestre del 2008 para el servicio a Vieques y Culebra.
- Establecer un programa piloto para el transporte marítimo por medio de taxis acuáticos entre la Bahía de San Juan y Hato Rey.
- Establecer el programa de mantenimiento preventivo de la flota con aportaciones de fondos federales y locales para reducir los costos de mantenimiento regular, reducir las penalidades y ofrecer un servicio confiable.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (F.V.C.) |
896,000 |
896,000 |
896,000 |
Toneladas de carga transportada F.V.C. |
255,000 |
255,000 |
255,000 |
CLIENTELA
Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
50 |
50 |
64 |
84 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
62 |
62 |
156 |
156 |
Total, Puestos |
112 |
112 |
220 |
240 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto recomendado a la Autoridad de Transporte Marítimo (A.T.M.), para el año fiscal 2009 asciende a $55,859,000. Este se compone de $17,000,000 con cargo a las Asignaciones Especiales, $35,240,000 de Fondos Federales, $3,619,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento refleja un aumento de $5,933,000 en comparación con el presupuesto vigente. El incremento en los fondos con cargo a las Asignaciones Especiales y de Ingresos Propios se destinan a cumplir con el compromiso contraído con la "Federal Transit Administration" (F.T.A.) para cubrir la operación integrada del servicio metropolitano (San Juan-Cataño y Hato Rey) y servicio isla (Fajardo-Vieques Culebra), según el acuerdo administrativo del 27 de agosto de 2007. Este acuerdo contraído implica un aumento en los recursos humanos por 20 puestos para reiniciar el servicio de Acuaexpreso en Hato Rey, ampliar las operaciones en otras rutas y fortalecer el área administrativa. En el año fiscal 2007-08 se integraron los servicios de transportación marítima del área metropolitana a la A.T.M. La Autoridad de Carreteras (A.C.T.) que administraba el servicio le transfiere los fondos y el personal para continuar la operación.
Por otro lado, la Autoridad refleja un aumento de $24,400,000 en Mejoras Permanentes con cargo a Fondos Federales de la F.T.A. Estos fondos requieren un 20% en pareo local. Los fondos, permitirá a la A.T.M. mejorar la flota existente y los terminales. Además, enfatizar en el mantenimiento preventivo y adquirir nuevas embarcaciones para mejorar el servicio a Vieques y Culebra y reanudar y ampliar el servicio de Acuaexpreso en Hato Rey.
Los fondos propuestos permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las islas municipio de Vieques y Culebra. Además, la construcción de un nuevo terminal en la antigua Base Naval "Roosevelt Roads" del Municipio de Ceiba, permitirá establecer la ruta corta entre los municipios de Vieques y Culebra. La A.T.M. se propone mejorar el sistema electrónico de reservaciones y boletos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
33,278 |
17,096 |
15,126 |
21,059 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,278 |
17,096 |
15,126 |
21,059 |
  |
Mejoras Permanentes |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
6,000 |
9,000 |
10,400 |
34,800 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,000 |
9,000 |
10,400 |
34,800 |
Total, Programa |
39,278 |
26,096 |
25,526 |
55,859 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
15,500 |
11,750 |
12,000 |
17,000 |
Fondos Federales |
0 |
1,800 |
1,800 |
440 |
Ingresos Propios |
2,777 |
2,732 |
1,326 |
3,619 |
Otros Ingresos |
15,001 |
0 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
814 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,278 |
17,096 |
15,126 |
21,059 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
9,000 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
4,800 |
0 |
10,400 |
34,800 |
Ingresos Propios |
1,200 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,000 |
9,000 |
10,400 |
34,800 |
Total, Origen de Recursos |
39,278 |
26,096 |
25,526 |
55,859 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
11,881 |
9,260 |
8,104 |
14,890 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
226 |
319 |
49 |
325 |
Servicios Comprados |
3,390 |
3,830 |
3,533 |
452 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
6,975 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
249 |
277 |
30 |
307 |
Servicios Profesionales |
9,383 |
138 |
138 |
992 |
Otros Gastos Operacionales |
325 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
40 |
40 |
160 |
Materiales y Suministros |
841 |
3,232 |
3,232 |
3,888 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
0 |
0 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
33,278 |
17,096 |
15,126 |
21,059 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
6,000 |
9,000 |
10,400 |
34,800 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
6,000 |
9,000 |
10,400 |
34,800 |
Total, Concepto |
39,278 |
26,096 |
25,526 |
55,859 |
|