INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

MISIÓN

Promover, conservar y divulgar las artes, las humanidades y las raíces culturales del Pueblo para la preservación de la identidad puertorriqueña.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Archivo General de Puerto Rico
  • Biblioteca Nacional
  • Directoría de Asuntos Administrativos
  • División de Arqueología
  • División de Artes Plásticas
  • División de Artes Populares
  • División de Museos y Parques
  • División de Música
  • División de Patrimonio Histórico Edificado
  • División de Promoción Cultural a los Pueblos
  • División de Publicaciones y Grabaciones
  • División de Teatro
  • Junta de Directores
  • Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Prensa
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo
  • Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Revistas

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en el Viejo San Juan. Cuenta además, con varios museos, estructuras y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 446 390 400 400

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Conservación del Patrimonio Histórico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.

CLIENTELA

Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 74 64 63 63
Otro Personal 10 10 10 10
Total, Puestos 84 74 73 73

Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.

CLIENTELA

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 35 38 38 38
Otro Personal 15 12 12 12
Total, Puestos 50 50 50 50

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 del 31 de julio de 1985.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 33 45 45
Otro Personal 22 22 22 22
Total, Puestos 69 55 67 67

Programa: Financiamiento de Actividades Culturales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.

CLIENTELA

La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 5 5 5
Total, Puestos 3 5 5 5

Programa: Promoción Cultural y de las Artes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.

CLIENTELA

La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 40 34 33 33
Otro Personal 23 20 20 20
Total, Puestos 63 54 53 53

Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 84 71 71 71
Otro Personal 93 81 81 81
Total, Puestos 177 152 152 152

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.

CLIENTELA

Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y Comunidades Especiales.

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año fiscal 2009 asciende a $28,751,000. Este se compone de $18,984,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,550,000 de Asignaciones Especiales, $588,000 de Fondos Federales y $629,000 de Ingresos Propios.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $8,550,000. Entre los fondos a ser transferidos a entidades no gubernamentales se incluyen el Museo de Arte de Ponce ($1,000,000), Fundación Luis Muñoz Marín ($1,000,000), Museo de Arte Contemporáneo ($500,000) y Amigos de la Calle del Cristo-Casa del Libro 255 ($25,000), entre otros.

Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts". A través de este programa federal, se pretende que comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud hagan de las artes parte de la solución de sus problemas comunitarios.

La cantidad de recursos recomendados les permitirá continuar cumpliendo con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un amplio conocimiento y aprecio de los mismos.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 2,514 2,514 2,514 2,514
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,753 1,753 1,753 1,753
Dirección y Administración General 4,106 3,672 4,106 3,910
Financiamiento de Actividades Culturales 721 767 720 755
Promoción Cultural y de las Artes 3,675 4,412 4,412 4,412
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 7,352 6,352 7,413 7,254
Servicios Integrados a Comunidades 1,327 827 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,448 20,297 22,245 21,925
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Conservación del Patrimonio Histórico 1,962 1,962 1,962 1,962
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 783 2,605 2,605 2,605
Financiamiento de Actividades Culturales 1,125 1,125 1,165 915
Promoción Cultural y de las Artes 3,026 1,544 1,344 1,344
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,896 7,236 7,076 6,826
 
Mejoras Permanentes
Conservación del Patrimonio Histórico 1,000 1,025 0 0
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 0 75 0 0
Promoción Cultural y de las Artes 200 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,200 1,100 0 0
Total, Programa 29,544 28,633 29,321 28,751
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,339 17,405 19,339 18,984
Asignaciones Especiales 987 1,724 1,724 1,724
Fondos Federales 554 600 553 588
Ingresos Propios 568 568 629 629
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,448 20,297 22,245 21,925
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 6,896 7,236 7,076 6,826
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,896 7,236 7,076 6,826
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,200 1,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,200 1,100 0 0
Total, Origen de Recursos 29,544 28,633 29,321 28,751
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,692 12,284 12,672 12,610
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,624 1,624 1,657 1,657
Servicios Comprados 1,564 1,493 1,616 1,615
Donativos, Subsidios y Distribuciones 384 442 407 406
Gastos de Transportación 308 358 368 368
Servicios Profesionales 231 231 231 97
Otros Gastos Operacionales 3,480 2,209 3,730 3,608
Asignaciones Englobadas 265 765 765 765
Compra de Equipo 592 583 485 485
Materiales y Suministros 250 250 256 256
Anuncios y Pautas en Medios 58 58 58 58
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,448 20,297 22,245 21,925
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 6,896 7,236 7,076 6,826
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,896 7,236 7,076 6,826
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,200 1,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,200 1,100 0 0
Total, Concepto 29,544 28,633 29,321 28,751


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Conservación del Patrimonio Histórico

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,514 2,514 2,514 2,514
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,514 2,514 2,514 2,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,962 1,962 1,962 1,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,962 1,962 1,962 1,962
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,000 1,025 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,025 0 0
Total, Origen de Recursos 5,476 5,501 4,476 4,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,058 2,058 2,058 2,058
Servicios Comprados 102 102 102 102
Gastos de Transportación 6 6 6 6
Otros Gastos Operacionales 96 96 96 96
Compra de Equipo 232 232 232 232
Materiales y Suministros 20 20 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,514 2,514 2,514 2,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,962 1,962 1,962 1,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,962 1,962 1,962 1,962
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 1,025 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,025 0 0
Total, Concepto 5,476 5,501 4,476 4,476
 

Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 171 171 171 171
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,582 1,582 1,582 1,582
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,753 1,753 1,753 1,753
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 783 2,605 2,605 2,605
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 783 2,605 2,605 2,605
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 75 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 75 0 0
Total, Origen de Recursos 2,536 4,433 4,358 4,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,328 1,328 1,328 1,328
Servicios Comprados 150 150 150 150
Donativos, Subsidios y Distribuciones 20 20 20 20
Gastos de Transportación 35 35 35 35
Servicios Profesionales 49 49 49 49
Otros Gastos Operacionales 65 65 65 65
Compra de Equipo 72 72 72 72
Materiales y Suministros 24 24 24 24
Anuncios y Pautas en Medios 10 10 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,753 1,753 1,753 1,753
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 783 2,605 2,605 2,605
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 783 2,605 2,605 2,605
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 75 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 75 0 0
Total, Concepto 2,536 4,433 4,358 4,358
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,106 3,672 4,106 3,910
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,106 3,672 4,106 3,910
Total, Origen de Recursos 4,106 3,672 4,106 3,910
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,594 3,160 3,594 3,532
Servicios Comprados 49 49 49 49
Donativos, Subsidios y Distribuciones 53 53 53 53
Gastos de Transportación 54 54 54 54
Servicios Profesionales 134 134 134 0
Otros Gastos Operacionales 147 147 147 147
Compra de Equipo 49 49 49 49
Materiales y Suministros 7 7 7 7
Anuncios y Pautas en Medios 19 19 19 19
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,106 3,672 4,106 3,910
Total, Concepto 4,106 3,672 4,106 3,910
 

Programa: Financiamiento de Actividades Culturales

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 75 75 75 75
Fondos Federales 554 600 553 588
Resolución Conjunta del Presupuesto General 92 92 92 92
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 721 767 720 755
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,125 1,125 1,165 915
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,125 1,125 1,165 915
Total, Origen de Recursos 1,846 1,892 1,885 1,670
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 299 299 253 253
Servicios Comprados 15 13 10 9
Donativos, Subsidios y Distribuciones 182 240 205 204
Gastos de Transportación 8 8 18 18
Servicios Profesionales 28 28 28 28
Otros Gastos Operacionales 167 166 187 224
Compra de Equipo 12 3 4 4
Materiales y Suministros 7 7 12 12
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 721 767 720 755
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,125 1,125 1,165 915
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,125 1,125 1,165 915
Total, Concepto 1,846 1,892 1,885 1,670
 

Programa: Promoción Cultural y de las Artes

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 741 1,478 1,478 1,478
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,934 2,934 2,934 2,934
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,675 4,412 4,412 4,412
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,026 1,544 1,344 1,344
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,026 1,544 1,344 1,344
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 200 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 0 0
Total, Origen de Recursos 6,901 5,956 5,756 5,756
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,746 1,772 1,772 1,772
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 300 300 300 300
Servicios Comprados 276 207 207 207
Donativos, Subsidios y Distribuciones 117 117 117 117
Gastos de Transportación 194 244 244 244
Servicios Profesionales 20 20 20 20
Otros Gastos Operacionales 615 845 845 845
Asignaciones Englobadas 265 765 765 765
Compra de Equipo 51 51 51 51
Materiales y Suministros 68 68 68 68
Anuncios y Pautas en Medios 23 23 23 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,675 4,412 4,412 4,412
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,026 1,544 1,344 1,344
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,026 1,544 1,344 1,344
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 200 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 200 0 0 0
Total, Concepto 6,901 5,956 5,756 5,756
 


Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 568 568 629 629
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,784 5,784 6,784 6,625
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,352 6,352 7,413 7,254
Total, Origen de Recursos 7,352 6,352 7,413 7,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,667 3,667 3,667 3,667
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,324 1,324 1,357 1,357
Servicios Comprados 972 972 1,098 1,098
Donativos, Subsidios y Distribuciones 12 12 12 12
Gastos de Transportación 11 11 11 11
Otros Gastos Operacionales 1,063 63 1,063 904
Compra de Equipo 176 176 77 77
Materiales y Suministros 124 124 125 125
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,352 6,352 7,413 7,254
Total, Concepto 7,352 6,352 7,413 7,254
 

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,327 827 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,327 827 1,327 1,327
Total, Origen de Recursos 1,327 827 1,327 1,327
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 1,327 827 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,327 827 1,327 1,327
Total, Concepto 1,327 827 1,327 1,327