DEPARTAMENTO DE HACIENDA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, crea el Departamento de Hacienda. Además, el Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994, reorganiza el Departamento de Hacienda como un Departamento Sombrilla.

MISIÓN

Garantizar la justicia contributiva y estabilidad fiscal que contribuya plenamente al bienestar social y económico de nuestro País. Formular e implantar la política fiscal, contributiva y financiera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Gobernador nombra al Secretario de Hacienda y el Senado de Puerto Rico confirma su nombramiento. La Oficina del Inspector de Cooperativas y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras están adscritas al Departamento de Hacienda, el cual se compone de las siguientes áreas y oficinas:

  • Área de Administración
  • Área de Contabilidad Central de Gobierno
  • Área de Evasión Contributiva
  • Área de Presupuesto y Asuntos Financieros
  • Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborables
  • Área de Rentas Internas
  • Área de Seguros Públicos
  • Área de Tecnología de Información
  • Área del Tesoro
  • Negociado de la Lotería de Puerto Rico
  • Oficina de Apelaciones Administrativas
  • Oficina de Asuntos Económicos y Financieros
  • Oficina de Asuntos Internos y Seguridad
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina del Secretario

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Hacienda cuenta con una oficina central localizada en el Edif. Intendente Ramírez, Oficina 800 en el Viejo San Juan. Además, cuenta con 102 colecturías ubicadas a través de la Isla y 11 oficinas de Distrito localizadas en Bayamón, Arecibo, Ponce, Caguas, Humacao, Mayagüez, Aguadilla, Santurce, Carolina, Río Piedras y Guaynabo, que responden al Negociado de Recaudaciones.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 4,042 3,800 3,789 3,789

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.


PROGRAMAS


Programa: Administración de la Lotería Electrónica


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Realiza sorteos semanales de LOTO, Revancha, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 para generar las ventas de boletos para estos juegos mediante un sistema de computadoras interactivo, que permite el registro de la jugada al momento. Actualmente la operación del sistema en línea se lleva a cabo mediante contrato el cual provee, opera y da servicio de mantenimiento a terminales autorizados, computadoras y facilidades.


OBJETIVO

  • Generar ingresos adicionales al Erario mediante la instalación de nuevos terminales de venta de Lotería Electrónica y la administración adecuada de los sorteos.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Ingresos por concepto de venta de boletos (en millones de dólares) 335 355 346
Terminales 1,715 1,800 2,000

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Comerciantes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 20 23 21 22
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 7 7 7 7
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 1 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 2 2 2
Sistemas de Información 3 3 3 3
Ventas y Promoción de Servicios 2 2 2 2
Otro Personal 2 2 2 1
Total, Puestos 37 40 38 38


Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra todos los aspectos relacionados con la Lotería Tradicional. Realiza anualmente 49 sorteos ordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno. Incluye tres sorteos extraordinarios, para los cuales se ponen a la venta 350,000 billetes por sorteo de 100 fracciones cada uno.

OBJETIVOS

  • Mantener los recaudos al máximo.
  • Proveer a un segmento de la población una fuente de ingresos, mediante la venta de billetes de la Lotería Tradicional.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 14,850 15,300 15,300
Ingresos por concepto de venta de billetes de la Lotería (en millones de dólares) 534 534 534

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agentes y Vendedores

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 128 123 118 121
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 153 148 141 141
Relaciones Públicas y Comunicaciones 3 2 2 6
Servicios Generales y de Mantenimiento 27 24 27 24
Servicios de Salud 1 1 1 1
Sistemas de Información 6 5 5 2
Otro Personal 16 15 15 14
Total, Puestos 334 318 309 309

Programa: Contabilidad Central de Gobierno

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los Estados Financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tienen la función y responsabilidad de ser los Administradores del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y velan por el cumplimiento del "State Administrator" (T.S.A.) del Gobierno Federal.

OBJETIVOS
  • Optimizar los sistemas computarizados y la tecnología existente para mejorar el servicio relacionado con el pago de la nómina de los empleados públicos, la contabilidad central y la imposición y cobro de contribuciones.
  • Presentar los Estados Financieros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2006-2007, seis meses después del cierre del año fiscal como una medida para mantener la credibilidad en la administración de las finanzas públicas. Dichos estados deberán cumplir con los requisitos de los Pronunciamientos del "Governmental Accounting Standards Board" (G.A.S.B.).
  • Capacitar a los usuarios de los sistemas de contabilidad con el fin de mejorar los registros contables.
  • Integrar las cartas circulares y reglamentos, emitidos por el Programa, en la página de Internet del Departamento.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 250 250 250

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Agencias y otros organismos públicos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 50 49 44 44
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 75 73 61 61
Sistemas de Información 17 16 15 15
Total, Puestos 142 138 120 120

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.

OBJETIVO

  • Desarrollar y difundir una campaña contributiva en los medios (radio, prensa y televisión) dirigida a desarrollar conciencia al ciudadano sobre su responsabilidad contributiva.

CLIENTELA

La clientela de este Programa la constituye todos los contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 179 177 168 168
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 7 7 8 8
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 75 72 80 80
Profesionales de la Educación y Recreación 7 7 7 7
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 1 1 1
Servicios de Salud 1 1 1 1
Sistemas de Información 8 6 6 6
Otro Personal 16 14 18 18
Total, Puestos 294 285 289 289

Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 5,752 6,101 6,101
Exenciones procesadas 1,517 1,700 1,700
Peticiones de exenciones recibidas 1,283 1,500 1,500

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 9 8 8 8
Sistemas de Información 1 1 1 1
Total, Puestos 11 10 10 10

Programa: Rentas Internas y Recaudaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuestos sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.


OBJETIVOS

  • Continuar operando las Colecturías de Rentas Internas de mayor demanda bajo el Programa de Horario Extendido de Trabajo.
  • Implantar la Ley de Justicia Contributiva de manera justa y eficiente.
  • Aumentar los mecanismos de fiscalización y asegurar el cumplimiento de las leyes contributivas.
  • Establecer grupos técnicos especializados para atender situaciones de tributación internacional o multinacional.
  • Agilizar el procesamiento de las planillas y formularios mediante la digitalización, la captura de datos e imagen y el desarrollo de mecanismos que faciliten la radicación de planillas por Internet.
  • Fortalecer la fiscalización del Impuesto Sobre Ventas y Uso (I.V.U.) y de los arbitrios especiales mediante la transmisión electrónica de planillas, manifiestos y formularios.
  • Crear nuevas oficinas regionales de Servicio al Contribuyente.
  • Aumentar el cobro de deudas morosas mediante la vía de apremio, planes de pago y subastas.
  • Continuar con el establecimiento de las nuevas oficinas regionales de Servicio al Comerciante (D.S.A.C.).
  • Uniformar y reglamentar la expedición, fiscalización y registro de las licencias de rentas internas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Planillas procesadas (individuos y corporaciones) 1,288,745 1,308,076 1,327,697

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Contribuyentes

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 553 532 523 523
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 1,484 1,379 1,420 1,420
Relaciones Públicas y Comunicaciones 1 1 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 1 1 1
Sistemas de Información 243 223 253 253
Otro Personal de Seguridad y Protección 0 37 32 32
Otro Personal 414 349 327 327
Total, Puestos 2,697 2,522 2,557 2,557

Programa: Servicios Auxiliares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los demás programas del Departamento.

OBJETIVO

  • Proveer servicios de forma eficiente a los programas operacionales del Departamento.

CLIENTELA

Áreas de trabajo


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 191 164 159 159
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 33 33 31 31
Servicios Generales y de Mantenimiento 198 189 179 179
Sistemas de Información 6 6 5 5
Otro Personal 1 1 1 1
Total, Puestos 429 393 375 375



Programa: Tecnología de Información

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Formula las normas y políticas de uso de los Sistemas de Información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo de viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y apoya el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia de los fondos y propiedad pública.

OBJETIVO

  • Incorpora la tecnología disponible para agilizar y mejorar de forma continua los procesos críticos del Departamento y el servicio a los contribuyentes.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Agencias atendidas 105 105 105

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2008-2009.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 34 34 32 32
Servicios Generales y de Mantenimiento 4 4 4 4
Sistemas de Información 57 54 53 53
Ventas y Promoción de Servicios 3 2 2 2
Total, Puestos 98 94 91 91

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado al Departamento de Hacienda para el año fiscal 2009 asciende a $202,625,000. Este se compone de $159,688,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $14,302,000 de Asignaciones Especiales y $28,635,000 de Fondos Especiales Estatales.

La Agencia refleja un aumento en los Fondos Especiales Estatales de $80,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio obedece a que la Lotería Electrónica proyecta implantar un nuevo juego que requiere asesoría y programación por modificaciones a juegos en sus sistemas. Además, refleja un aumento por concepto de Anuncios y Pautas en Medios para realizar una publicidad más agresiva en la Lotería Tradicional y aumentar la venta de los billetes de la Lotería.

Las Asignaciones Especiales incluyen $14,302,000, de éstos, $75,000 son para sufragar los gastos por la celebración de la tradicional Fiesta de Reyes en Juana Díaz, $1,000,000 para gastos de auditoría y consultoría en la confección de los Estados Financieros para el Gobierno, $320,000 para el pago de la fianza global estatal, $200,000 para Ballet Concierto y $7,000 para pago pensión vitalicia a Wilfredo Benítez. Además, incluye $8,750,000 a la Sociedad para la Asistencia Legal, $450,000 para la Oficina Legal de la Comunidad, $500,000 para PROBONO de Puerto Rico y $3,000,000 para Servicios Legales de Puerto Rico Incorporado.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica de acuerdo con la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada y Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada respectivamente. Estos recursos se utilizan para los gastos de funcionamiento de las Loterías.

Los recursos asignados a la Agencia le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, el Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994 que establece la responsabilidad de administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos, financieros y la administración de los recursos públicos. Asimismo, cumplir con la política pública establecida mediante la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006 conocida como, "Ley para la Reforma Fiscal de 2006" en lo relacionado a un sistema fiscal que contenga mecanismos efectivos de control, disminución y rendimiento del gasto público. Esta Ley es de aplicación a todas las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que reciben recursos del Fondo General para sus gastos de funcionamiento.

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 117 de 4 de julio de 2006, se establece la "Ley de la Justicia Contributiva de 2006", a los fines de establecer nuevas tasas contributivas sobre el ingreso neto sujeto a tributación de los individuos y para añadir un impuesto general de ventas y uso (I.V.U.) en Puerto Rico. Este impuesto permitirá traer al sistema contributivo a contribuyentes que no estaban aportando al fisco. Los recaudos resultantes del I.V.U. deberán producir los ingresos necesarios para el cumplimiento de una sana y efectiva gestión pública.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración de la Lotería Electrónica 2,878 2,571 3,170 3,250
Administración de la Lotería de Puerto Rico 22,915 22,167 22,167 22,167
Contabilidad Central de Gobierno 7,189 9,158 8,545 7,893
Dirección y Administración General 13,544 14,558 12,382 14,130
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 407 468 402 468
Rentas Internas y Recaudaciones 114,995 111,250 120,855 113,952
Servicios Auxiliares 15,204 14,801 11,406 14,801
Tecnología de Información 12,575 14,189 12,295 12,982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 189,707 189,162 191,222 189,643
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 1,813 975 932 12,982
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,813 975 932 12,982
 
Mejoras Permanentes
Contabilidad Central de Gobierno 6,750 6,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Total, Programa 198,270 196,237 192,154 202,625
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 160,368 158,670 160,672 159,688
Asignaciones Especiales 328 2,536 1,995 1,320
Fondos Especiales Estatales 29,011 27,956 28,555 28,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 189,707 189,162 191,222 189,643
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,813 975 932 12,982
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,813 975 932 12,982
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,750 6,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Total, Origen de Recursos 198,270 196,237 192,154 202,625
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 143,061 136,964 145,114 140,525
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,668 10,580 10,253 11,404
Servicios Comprados 13,426 12,930 12,481 11,864
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 32 1 30
Gastos de Transportación 2,506 2,376 1,794 2,028
Servicios Profesionales 5,242 9,502 7,206 7,590
Otros Gastos Operacionales 1,343 1,715 1,695 1,888
Asignaciones Englobadas 0 0 0 347
Pago de Deuda de Años Anteriores 364 796 0 0
Compra de Equipo 8,216 9,437 8,308 9,245
Materiales y Suministros 2,471 2,430 1,997 2,082
Anuncios y Pautas en Medios 2,409 2,400 2,373 2,640
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 189,707 189,162 191,222 189,643
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,500 975 925 12,975
Incentivos y Subsidios 313 0 7 7
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,813 975 932 12,982
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Total, Concepto 198,270 196,237 192,154 202,625

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa: Administración de la Lotería Electrónica

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,878 2,571 3,170 3,250
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,878 2,571 3,170 3,250
Total, Origen de Recursos 2,878 2,571 3,170 3,250
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,744 1,673 1,879 1,901
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 70 37 65 65
Servicios Comprados 322 273 323 379
Gastos de Transportación 20 4 20 20
Servicios Profesionales 293 317 480 484
Otros Gastos Operacionales 324 240 258 256
Compra de Equipo 80 1 120 120
Materiales y Suministros 25 26 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,878 2,571 3,170 3,250
Total, Concepto 2,878 2,571 3,170 3,250
 


Programa: Administración de la Lotería de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 22,915 22,167 22,167 22,167
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,915 22,167 22,167 22,167
Total, Origen de Recursos 22,915 22,167 22,167 22,167
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,063 12,520 12,520 12,980
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,500 2,767 2,767 2,767
Servicios Comprados 1,800 1,808 1,808 1,410
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 1 1 1
Gastos de Transportación 751 377 377 111
Servicios Profesionales 300 500 500 500
Otros Gastos Operacionales 100 537 537 741
Compra de Equipo 400 1,000 850 1,000
Materiales y Suministros 1,800 1,457 1,307 1,157
Anuncios y Pautas en Medios 1,200 1,200 1,500 1,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,915 22,167 22,167 22,167
Total, Concepto 22,915 22,167 22,167 22,167
 

Programa: Contabilidad Central de Gobierno

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 1,895 1,675 1,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,189 7,263 6,870 6,893
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,189 9,158 8,545 7,893
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,750 6,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Total, Origen de Recursos 13,939 15,258 8,545 7,893
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,321 5,119 5,527 5,119
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 63 64 60 68
Servicios Comprados 28 28 25 28
Gastos de Transportación 0 0 2 0
Servicios Profesionales 1,769 3,941 2,921 2,676
Otros Gastos Operacionales 7 1 7 1
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 4 0 0
Compra de Equipo 0 0 2 0
Materiales y Suministros 1 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,189 9,158 8,545 7,893
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,750 6,100 0 0
Total, Concepto 13,939 15,258 8,545 7,893
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 641 320 320
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,544 13,917 12,062 13,810
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,544 14,558 12,382 14,130
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,813 975 932 12,982
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,813 975 932 12,982
Total, Origen de Recursos 15,357 15,533 13,314 27,112
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,946 13,164 11,466 13,164
Servicios Comprados 55 689 375 425
Gastos de Transportación 14 19 15 19
Servicios Profesionales 407 520 413 413
Otros Gastos Operacionales 75 42 60 42
Pago de Deuda de Años Anteriores 5 57 0 0
Compra de Equipo 2 19 10 19
Materiales y Suministros 40 48 43 48
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,544 14,558 12,382 14,130
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,500 975 925 12,975
Incentivos y Subsidios 313 0 7 7
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,813 975 932 12,982
Total, Concepto 15,357 15,533 13,314 27,112
 

Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 407 468 402 468
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 407 468 402 468
Total, Origen de Recursos 407 468 402 468
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 407 441 375 441
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 27 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 407 468 402 468
Total, Concepto 407 468 402 468
 

Programa: Rentas Internas y Recaudaciones

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 328 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,218 3,218 3,218 3,218
Resolución Conjunta del Presupuesto General 111,449 108,032 117,637 110,734
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 114,995 111,250 120,855 113,952
Total, Origen de Recursos 114,995 111,250 120,855 113,952
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 91,734 88,034 99,791 90,907
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6,135 5,717 5,433 6,458
Servicios Comprados 9,049 8,284 8,351 7,774
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 31 0 29
Gastos de Transportación 1,676 1,920 1,335 1,822
Servicios Profesionales 1,729 2,265 1,829 2,454
Otros Gastos Operacionales 724 754 713 707
Asignaciones Englobadas 0 0 0 347
Pago de Deuda de Años Anteriores 263 684 0 0
Compra de Equipo 2,278 2,233 2,325 2,233
Materiales y Suministros 199 128 206 81
Anuncios y Pautas en Medios 1,208 1,200 872 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 114,995 111,250 120,855 113,952
Total, Concepto 114,995 111,250 120,855 113,952
 

Programa: Servicios Auxiliares

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,204 14,801 11,406 14,801
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,204 14,801 11,406 14,801
Total, Origen de Recursos 15,204 14,801 11,406 14,801
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,703 11,982 9,312 11,982
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 768 914 857 917
Servicios Comprados 1,214 1,114 793 1,114
Gastos de Transportación 34 37 34 37
Servicios Profesionales 3 3 3 3
Otros Gastos Operacionales 89 69 95 69
Pago de Deuda de Años Anteriores 88 3 0 0
Compra de Equipo 1 6 1 6
Materiales y Suministros 304 673 311 673
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,204 14,801 11,406 14,801
Total, Concepto 15,204 14,801 11,406 14,801
 

Programa: Tecnología de Información

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,575 14,189 12,295 12,982
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,575 14,189 12,295 12,982
Total, Origen de Recursos 12,575 14,189 12,295 12,982
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,143 4,031 4,244 4,031
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,132 1,054 1,044 1,102
Servicios Comprados 958 734 806 734
Gastos de Transportación 11 19 11 19
Servicios Profesionales 741 1,956 1,060 1,060
Otros Gastos Operacionales 24 72 25 72
Pago de Deuda de Años Anteriores 8 48 0 0
Compra de Equipo 5,455 6,178 5,000 5,867
Materiales y Suministros 102 97 104 97
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,575 14,189 12,295 12,982
Total, Concepto 12,575 14,189 12,295 12,982