GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico creó la Guardia Nacional de Puerto Rico.

MISIÓN

Responder en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al Ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos para preservar la paz, el orden y la seguridad.

CLIENTELA

La clientela de la Agencia es la ciudadanía en general, brindar seguridad, proteger las vidas, propiedades, preservar la paz, el orden y servir como cuerpo de seguridad nacional del ejército de los Estados Unidos, dar apoyo a las diferentes Agencias Gubernamentales y proveer el mantemiento de las 39 armerías de la Agencia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recusos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidades de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en el área de Puerta de Tierra, en San Juan. Además, cuenta con cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 545 517 488 488

Según certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 24 23 23 23
Total, Puestos 24 23 23 23

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.

CLIENTELA

La Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

OBJETIVO

  • Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.

CLIENTELA

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 37 48 48 48
Servicios Generales y de Mantenimiento 147 124 124 124
Otro Personal de Seguridad y Protección 266 270 241 241
Total, Puestos 450 442 413 413

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 37 37 37
Servicios Generales y de Mantenimiento 19 12 12 12
Otro Personal 2 0 0 0
Total, Puestos 68 49 49 49

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para el año fiscal 2009 es de $28,628,000 de los cuales $8,214,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, y $20,414,000 de Fondos Federales.


Los Fondos Federales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración. Los recursos asignados le permitirán atender las prioridades de la Agencia y el plan de trabajo proyectado.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,298 1,131 952 952
Guardia Estatal de Puerto Rico 116 143 270 517
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 21,751 21,517 22,436 22,156
Servicios Auxiliares de Administración 4,196 4,297 5,003 5,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,361 27,088 28,661 28,628
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 500 0 0
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Total, Programa 27,661 27,588 28,661 28,628
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,247 8,247 8,247 8,214
Asignaciones Especiales 89 0 0 0
Fondos Federales 19,025 18,841 20,414 20,414
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,361 27,088 28,661 28,628
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 0 500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 500 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Total, Origen de Recursos 27,661 27,588 28,661 28,628
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,419 15,724 21,795 21,765
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,178 4,492 3,013 3,013
Servicios Comprados 2,266 3,446 1,626 1,661
Donativos, Subsidios y Distribuciones 481 0 0 0
Gastos de Transportación 95 105 97 97
Servicios Profesionales 14 1,271 1,271 1,271
Otros Gastos Operacionales 768 1,311 265 227
Asignaciones Englobadas 932 37 0 0
Compra de Equipo 97 122 47 47
Asignación Pareo Fondos Federales 0 481 500 500
Materiales y Suministros 111 99 47 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,361 27,088 28,661 28,628
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 500 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Total, Concepto 27,661 27,588 28,661 28,628

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,298 1,131 952 952
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,298 1,131 952 952
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 0 500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 500 0 0
Total, Origen de Recursos 1,298 1,631 952 952
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 870 1,035 884 884
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 50 50 50
Servicios Comprados 8 1 10 10
Gastos de Transportación 5 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 2 3 3 3
Asignaciones Englobadas 363 37 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,298 1,131 952 952
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 500 0 0
Total, Concepto 1,298 1,631 952 952
 

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 116 143 270 517
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116 143 270 517
Total, Origen de Recursos 116 143 270 517
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 90 108 121 406
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 7 5 5
Servicios Comprados 8 14 15 15
Gastos de Transportación 2 4 4 4
Otros Gastos Operacionales 10 10 125 87
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 116 143 270 517
Total, Concepto 116 143 270 517
 


Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 89 0 0 0
Fondos Federales 16,170 15,939 16,926 16,926
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,492 5,578 5,510 5,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,751 21,517 22,436 22,156
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Total, Origen de Recursos 22,051 21,517 22,436 22,156
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 15,769 11,538 16,979 16,664
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,167 3,745 2,400 2,400
Servicios Comprados 2,206 3,190 1,095 1,130
Donativos, Subsidios y Distribuciones 481 0 0 0
Gastos de Transportación 56 80 40 40
Servicios Profesionales 14 1,271 1,271 1,271
Otros Gastos Operacionales 295 1,014 107 107
Asignaciones Englobadas 569 0 0 0
Compra de Equipo 90 118 17 17
Asignación Pareo Fondos Federales 0 481 500 500
Materiales y Suministros 104 80 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 21,751 21,517 22,436 22,156
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 300 0 0 0
Total, Concepto 22,051 21,517 22,436 22,156
 

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,855 2,902 3,488 3,488
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,341 1,395 1,515 1,515
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 4,297 5,003 5,003
Total, Origen de Recursos 4,196 4,297 5,003 5,003
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,690 3,043 3,811 3,811
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 955 690 558 558
Servicios Comprados 44 241 506 506
Gastos de Transportación 32 16 48 48
Otros Gastos Operacionales 461 284 30 30
Compra de Equipo 7 4 30 30
Materiales y Suministros 7 19 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,196 4,297 5,003 5,003
Total, Concepto 4,196 4,297 5,003 5,003