RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, crea la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (A.F.I.).
MISIÓN
Conceder asistencia financiera y administrativa a instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporaciones públicas y otras entidades con el fin de desarrollar y/o mejorar la infraestructura del País, contribuyendo así con su desarrollo económico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad está afiliada al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. La Junta de Directores que rige la Autoridad está compuesta por el Secretario de Hacienda como Presidente y seis miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. La A.F.I. cuenta con las siguientes unidades:
- Área de Comunicaciones
- Área de Finanzas y Administración
- Área de Ingeniería
- Área Legal
- Junta de Directores
- Junta de Subastas
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector Ejecutivo
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura cuenta con una oficina central localizada en Ave. Arterial Hostos #235, Edificio Capital Center 2, Suite 1601 en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
26 |
24 |
25 |
25 |
PROGRAMA
Programa: Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Entidades e Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee fondos y asistencia administrativa a las corporaciones públicas y otras instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.), mediante emisiones de bonos, financiamiento de préstamos, pago total o parcial de deudas, concesión o cesión de fondos, asumir obligaciones y otorgar contratos de asistencia técnica y administrativa a las Corporaciones Públicas y otras instrumentalidades del E.L.A. Provee asistencia técnica y financiera a proyectos de infraestructura prioritarios que se han identificado en otras entidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto con el propósito de desarrollar su programa de mejoras capitales, incluyendo gobiernos municipales.
OBJETIVOS
- Agilizar los programas de mejoras capitales de las corporaciones públicas, gobiernos municipales y otras instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) y el desarrollo de proyectos de forma que permita el mejoramiento de la infraestructura y contribuya al desarrollo económico.
- Desarrollar a tiempo los proyectos del Plan Maestro de los X Juegos Centroamericanos y del Caribe en el área oeste y otros municipios con una inversión de $220 millones y así contribuir al mejoramiento de la infraestructura y al desarrollo económico.
- Desarrollar un estimado de 185 proyectos de mejoras en escuelas en toda la Isla con una inversión de $40 millones.
- Desarrollar diversos proyectos municipales, de facilidades de salud, transportación y desarrollo urbano, culturales y otras obras significativas para el mejoramiento de la infraestructura y contribuir al desarrollo económico.
CLIENTELA
Corporaciones Públicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con necesidades de ayuda financiera, administrativa y gerencial para desarrollar sus programas de mejoras permanentes. Se incluye asistencia a gobiernos municipales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
7 |
10 |
10 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
3 |
2 |
1 |
1 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
9 |
7 |
7 |
7 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
0 |
1 |
2 |
2 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
4 |
6 |
4 |
4 |
Otro Personal |
2 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
26 |
24 |
25 |
25 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto recomendado consolidado a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura para el próximo año fiscal 2009 asciende a $178,784,000, de los cuales $5,409,000 son para gastos de funcionamiento y $173,375,000 para mejoras permanentes. El mismo se sufraga del producto de las inversiones realizadas por esta Corporación Pública y de los ingresos producto de las emisiones de bonos. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, refleja un aumento en su presupuesto de gastos de funcionamiento por $477,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. El aumento se atribuye principalmente al concepto de Servicios Profesionales relacionados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El mismo se utilizará para cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura. De otra parte, la disminución de $2,820,000 en la inversión de mejoras permanentes al compararse con el presupuesto vigente, responde principalmente a que para este año fiscal los proyectos de la Emisión de Bonos del 2005 y la Sala Sinfónica deben estar en su etapa final de construcción. En la emisión de bonos del Fondo de Mejoras Públicas correspodiente al año fiscal 2007, que se realizó en el año fiscal 2008, se asignaron a A.F.I. $13,000,000 para la adquisición de vehículos para la Policia de Puerto Rico.
Los recursos recomendados del fondo de mejoras permanentes se utilizarán para proyectos de infraestructura de otras corporaciones e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que son administrados por la A.F.I. Entre estos proyectos se destacan: Desarrollo de Facilidades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, Centro de Bellas Artes de Humacao, Coliseo de Quebradillas, mejoras a las Facilidades del Tribunal Supremo, mejoras al Hospital Pediátrico y al Universitario del Centro Médico de Puerto Rico, mejoras a varias carreteras del Municipio de Mayagüez, mejoras a escuelas, Corredor del Conocimiento y Primera Etapa del Tranvía de Carolina.
Además, la A.F.I. estará participando en proyectos sufragados por otros ingresos que provienen del trámite de financiamiento y/o la gerencia de proyectos. Estos proyectos no se incluyen como parte del presupuesto de la A.F.I., debido a que la Autoridad, aunque provee financiamiento, el mismo se capitaliza o acredita a la agencia, corporación pública y municipios responsables por el desarrollo de los proyectos. Algunos de estos proyectos son: nuevas facilidades del Edificio Julio A. Pérez (A.S.E.M.), completar financiamiento de Proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, financiamiento a nuevos Proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Proyecto del Edificio de Ciencias Biomolecular de la Universidad de Puerto Rico, Proyectos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Proyectos de Dragados del Departamento de Recursos Naturales y proyectos relacionados a infraestructura de municipios.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
3,423 |
4,173 |
4,932 |
5,409 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,423 |
4,173 |
4,932 |
5,409 |
  |
Mejoras Permanentes |
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR |
97,248 |
86,747 |
176,195 |
173,375 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
97,248 |
86,747 |
176,195 |
173,375 |
Total, Programa |
100,671 |
90,920 |
181,127 |
178,784 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
3,423 |
4,173 |
4,932 |
5,409 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,423 |
4,173 |
4,932 |
5,409 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,450 |
13,000 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
94,798 |
73,747 |
176,195 |
173,375 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
97,248 |
86,747 |
176,195 |
173,375 |
Total, Origen de Recursos |
100,671 |
90,920 |
181,127 |
178,784 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,593 |
1,607 |
2,410 |
2,495 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
131 |
153 |
140 |
175 |
Servicios Comprados |
445 |
446 |
446 |
461 |
Servicios Profesionales |
1,151 |
1,748 |
1,761 |
2,085 |
Otros Gastos Operacionales |
80 |
79 |
100 |
108 |
Compra de Equipo |
13 |
105 |
50 |
50 |
Materiales y Suministros |
10 |
35 |
25 |
35 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,423 |
4,173 |
4,932 |
5,409 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
97,248 |
86,747 |
176,195 |
173,375 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
97,248 |
86,747 |
176,195 |
173,375 |
Total, Concepto |
100,671 |
90,920 |
181,127 |
178,784 |
|