CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de Puerto Rico, a través de una difusión pública excelente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Administración
  • Área de Radio
  • Departamento de Ingeniería
  • Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
  • Departamento de Producción
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Principal de Informática

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública está localizada en el área de Hato Rey, en San Juan y tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, cuenta con dos estaciones de radio en Hato Rey y cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una transmisión satélite.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 268 267 261 261

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Horas de programación 8,760 8,760 8,760

Información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Cuatro estaciones de radio y televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 46 45 37 37
Otro Personal 14 14 17 17
Total, Puestos 60 59 54 54

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseñar, instalar y mantener el sistema de telecomunicaciones; transmitir las señales de radio y televisión al igual que proveer apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

CLIENTELA

Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 7 7
Otro Personal 36 36 25 25
Total, Puestos 43 43 32 32

Programa: Operación de Estaciones de Radio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administrar dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 3 3
Otro Personal 26 26 21 21
Total, Puestos 28 28 24 24

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Producir, seleccionar, evaluar y promocionar los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, W.I.P.R. T.V. 6 en Hato Rey y W.I.P.M. T.V. 3 en Mayagüez.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 40 40 46 46
Otro Personal 97 97 105 105
Total, Puestos 137 137 151 151

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para el año fiscal 2009 asciende a $24,533,000. Este se compone de $18,708,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,375,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales y $2,250,000 de Ingresos Propios.

Los fondos recomendados están dirigidos a absorber el costo del convenio colectivo. Además, se proveen recursos para continuar el Proyecto Dramático de Lucy Boscana y el Proyecto Dramático de Radio. Los fondos federales corresponden a subvenciones del Public Telecommunications Facilities Planning and Construction que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública.

El presupuesto recomendado permitirá a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública continuar ofreciendo una amplia programación educativa, deportiva, artística, musical, cultural y de interés público a su audiencia como hasta el presente. Además, permitirá a la Corporación continuar sirviendo como un taller para la producción local y para nuestra clase artística.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 3,286 2,965 2,975 3,340
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,816 2,816 3,380 3,160
Operación de Estaciones de Radio 1,587 1,612 1,636 1,828
Programación y Producción de Programas para la Televisión 15,530 15,786 16,113 16,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,219 23,179 24,104 24,533
Total, Programa 23,219 23,179 24,104 24,533
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,379 17,454 18,379 18,708
Asignaciones Especiales 950 1,000 1,375 1,375
Fondos Federales 2,200 2,200 2,200 2,200
Ingresos Propios 1,690 2,150 2,150 2,250
Fondo Presupuestario 0 375 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,219 23,179 24,104 24,533
Total, Origen de Recursos 23,219 23,179 24,104 24,533
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,837 12,486 12,837 13,388
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,115 1,466 1,115 1,100
Servicios Comprados 842 842 842 842
Donativos, Subsidios y Distribuciones 75 75 75 0
Gastos de Transportación 90 90 90 90
Servicios Profesionales 1,000 1,000 1,000 939
Otros Gastos Operacionales 6,924 6,884 7,809 7,836
Compra de Equipo 36 36 36 36
Materiales y Suministros 150 150 150 162
Anuncios y Pautas en Medios 150 150 150 140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,219 23,179 24,104 24,533
Total, Concepto 23,219 23,179 24,104 24,533



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 321 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,965 2,965 2,975 3,340
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,286 2,965 2,975 3,340
Total, Origen de Recursos 3,286 2,965 2,975 3,340
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,892 2,892 2,892 3,330
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 10 10
Otros Gastos Operacionales 394 73 73 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,286 2,965 2,975 3,340
Total, Concepto 3,286 2,965 2,975 3,340
 

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,816 2,816 3,380 3,160
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,816 2,816 3,380 3,160
Total, Origen de Recursos 2,816 2,816 3,380 3,160
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,178 2,178 2,178 1,946
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 151 151 715 715
Servicios Comprados 379 379 379 379
Gastos de Transportación 10 10 10 10
Servicios Profesionales 64 64 64 64
Otros Gastos Operacionales 13 13 13 13
Compra de Equipo 14 14 14 14
Materiales y Suministros 7 7 7 19
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,816 2,816 3,380 3,160
Total, Concepto 2,816 2,816 3,380 3,160
 


Programa: Operación de Estaciones de Radio

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 375 375
Fondo Presupuestario 0 375 0 0
Fondos Federales 350 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,237 1,237 1,261 1,453
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,587 1,612 1,636 1,828
Total, Origen de Recursos 1,587 1,612 1,636 1,828
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 942 942 942 1,144
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 1 25 25
Servicios Comprados 5 5 5 5
Gastos de Transportación 18 18 18 18
Servicios Profesionales 84 84 84 84
Otros Gastos Operacionales 507 532 532 532
Anuncios y Pautas en Medios 30 30 30 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,587 1,612 1,636 1,828
Total, Concepto 1,587 1,612 1,636 1,828
 

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 950 1,000 1,000 1,000
Fondos Federales 1,850 2,200 2,200 2,200
Ingresos Propios 1,369 2,150 2,150 2,250
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,361 10,436 10,763 10,755
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,530 15,786 16,113 16,205
Total, Origen de Recursos 15,530 15,786 16,113 16,205
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,825 6,474 6,825 6,968
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 963 1,314 365 350
Servicios Comprados 458 458 458 458
Donativos, Subsidios y Distribuciones 75 75 75 0
Gastos de Transportación 62 62 62 62
Servicios Profesionales 852 852 852 791
Otros Gastos Operacionales 6,010 6,266 7,191 7,291
Compra de Equipo 22 22 22 22
Materiales y Suministros 143 143 143 143
Anuncios y Pautas en Medios 120 120 120 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,530 15,786 16,113 16,205
Total, Concepto 15,530 15,786 16,113 16,205