AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS


RESUMEN DE LA AGENCIA


BASE LEGAL

La Ley Núm. 70 del 23 de junio de 1978, según enmendada, creó la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico.

MISIÓN

Evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los residuos sólidos del País, con el fin de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales en Puerto Rico.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Desperdicios Sólidos, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Asuntos Gerenciales
  • División de Desarrollo de Mercados
  • División de Educación y Reciclaje
  • División de Operaciones en Ingeniería
  • División de Planificación
  • División de Recursos Humanos
  • División Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Sub-Director Ejecutivo
  • Oficina de Secretaría

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico está localizada en el área de Río Piedras en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 114 113 114 114

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee asesoramiento y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el transbordo y disposición final de los desperdicios sólidos. Promueve el desarrollo y construcción de los nuevos proyectos de infraestructura y el cierre o rehabilitación de las facilidades existentes, tomando como punto de partida procesos económicamente viables y ambientalmente seguros.

OBJETIVOS

  • Mantener una coordinación efectiva con los funcionarios municipales relacionados con el manejo y disposición final de los desperdicios sólidos.
  • Evaluar en 30 días las consultas sometidas a consideración.
  • Actualizar e implantar, conforme a la necesidad, los criterios de evaluación desarrollados para los planes de reciclaje que someten los distintos sectores regulados.
  • Establecer un banco de datos para la información que se genera y recibe de los distintos usuarios.
  • Identificar deficiencias en instalaciones y proveer recomendaciones.
  • Mantener los planes de emergencia para cada instalación en operación.
  • Recopilar información uniforme y preparar informes estadísticos del manejo de desperdicios sólidos.
  • Facilitar y encaminar los asuntos relacionados a los planes agenciales a corto y largo plazo.
  • Identificar recursos económicos para las instalaciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Charlas a industrias para implantación de reciclaje 300 300 300
Certificaciones de aprobación a planes de reciclaje 250 250 250
Clientela atendida 2,300 2,300 2,300
Registro de comercios con programas de recuperación de cartón y vidrio 1,238 1,238 1,238

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Población en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Ciencias y Ambiente 12 12 12 12
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 2 2
Total, Puestos 14 14 14 14

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece la política pública, estrategia y directrices del Organismo para implantar el plan de trabajo dirigido al manejo, reducción, rehúso, procesamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos generados en Puerto Rico. Además, provee servicios de asesoramiento técnico a las áreas a través de la Oficina de Recursos Humanos, Presupuesto y Asuntos Fiscales, entre otras.

OBJETIVO

  • Proveer asistencia a los programas de Asesoramiento Técnico e Infraestructura y Reciclaje y Educación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 146 146 146

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Empleados de la Agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 61 60 61 61
Total, Puestos 61 60 61 61

Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Educa sobre las estrategias de manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en la Isla. Integra las estrategias de prevención de contaminación, manejo de residuos especiales, composta de residuos orgánicos y de jardinería e intercambio de materiales al desarrollo e implantación de programas de reciclaje en agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, instituciones educativas privadas, municipios y comunidades.

OBJETIVOS

  • Proteger y mejorar las condiciones del medio ambiente, fomentando una disposición adecuada de los desperdicios sólidos.
  • Aumentar gradualmente la tasa de participación y reciclaje de Puerto Rico, según requerido por la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992.
  • Fomentar la reducción y reciclaje de los residuos sólidos como parte integral del Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos en Puerto Rico (P.E.R.M.S.).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Clientela atendida 2,300 2,300 2,300

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Toda la población.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Ciencias y Ambiente 36 36 36 36
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 39 39 39 39

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado a la Autoridad de Desperdicios Sólidos para el año fiscal 2009 asciende a $5,957,000. El mismo incluye $4,697,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $660,000 de Fondos Especiales Estatales y $600,000 de Ingresos Propios.

Los recursos recomendados de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán sufragar los gastos de funcionamiento de esta Agencia y cumplir con el convenio colectivo que cubre a 69 empleados.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los Fondos de Recolección y Manejo de Aceite Usado y Neumáticos, de acuerdo a la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, según enmendada y la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996. Estos recursos se estiman para el año fiscal 2009 en $660,000 y se utilizarán para sufragar gastos administrativos, educación y promoción relacionados con el manejo de aceite usado y neumáticos. Por otro lado, esta Agencia genera Ingresos Propios que se calculan en $600,000 producto de arrendamiento de equipo pesado, facilidades y venta de recipientes de reciclaje.

En términos generales, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2009 le permitirá a la Autoridad cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos del País. Además, permitirá continuar el desarrollo de proyectos demostrativos de reciclaje en los municipios, dirigidos a identificar sus necesidades particulares para facilitar la implementación de programas de reciclaje y lograr las metas de reducción establecidas. Se continuará reforzando el área educativa, destacando la importancia en la reducción, el reuso, el reciclaje y la composta como estrategias ambientalmente seguras para el manejo de los desperdicios sólidos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asesoramiento Técnico e Infraestructura 1,469 1,856 1,856 1,856
Dirección y Administración General 271 492 784 884
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos 3,005 3,297 3,244 3,217
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,745 5,645 5,884 5,957
Total, Programa 4,745 5,645 5,884 5,957
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,751 4,385 4,624 4,697
Fondos Especiales Estatales 394 660 660 660
Ingresos Propios 600 600 600 600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,745 5,645 5,884 5,957
Total, Origen de Recursos 4,745 5,645 5,884 5,957
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,905 4,792 4,661 4,740
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211 10 269 269
Servicios Comprados 225 173 173 173
Donativos, Subsidios y Distribuciones 75 75 75 75
Gastos de Transportación 57 57 57 57
Servicios Profesionales 113 379 379 379
Compra de Equipo 30 30 30 30
Materiales y Suministros 129 129 129 129
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 111 105
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,745 5,645 5,884 5,957
Total, Concepto 4,745 5,645 5,884 5,957

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 269 269 269 269
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,200 1,587 1,587 1,587
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,469 1,856 1,856 1,856
Total, Origen de Recursos 1,469 1,856 1,856 1,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,268 1,762 1,762 1,762
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 10 10 10
Servicios Comprados 40 20 20 20
Donativos, Subsidios y Distribuciones 29 29 29 29
Servicios Profesionales 25 25 25 25
Compra de Equipo 5 5 5 5
Materiales y Suministros 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,469 1,856 1,856 1,856
Total, Concepto 1,469 1,856 1,856 1,856
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 121 121 121 121
Resolución Conjunta del Presupuesto General 150 371 663 763
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 271 492 784 884
Total, Origen de Recursos 271 492 784 884
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 192 444 477 577
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 0 259 259
Servicios Comprados 27 23 23 23
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6 6 6 6
Gastos de Transportación 7 7 7 7
Servicios Profesionales 4 4 4 4
Materiales y Suministros 8 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 271 492 784 884
Total, Concepto 271 492 784 884
 
Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 394 660 660 660
Ingresos Propios 210 210 210 210
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,401 2,427 2,374 2,347
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,005 3,297 3,244 3,217
Total, Origen de Recursos 3,005 3,297 3,244 3,217
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,445 2,586 2,422 2,401
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 87 0 0 0
Servicios Comprados 158 130 130 130
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40 40 40 40
Gastos de Transportación 50 50 50 50
Servicios Profesionales 84 350 350 350
Compra de Equipo 25 25 25 25
Materiales y Suministros 116 116 116 116
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 111 105
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,005 3,297 3,244 3,217
Total, Concepto 3,005 3,297 3,244 3,217