RESUMEN DE LA AGENCIA
Base Legal
La
Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973,
según enmendada, crea la Corporación para el Desarrollo Rural.
Misión
Propiciar el mejoramiento social y económico de los residentes en la zona rural, mediante la promoción de nuevas fuentes de empleo, la otorgación de fincas familiares, orientación técnica en la fase agrícola y de economía del hogar y la realización de obras de mejoras diversas, como construcción y reconstrucción de caminos, puentes, sistemas de acueducto comunales y facilidades deportivas y recreativas.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Corporación para el Desarrollo Rural está adscrita al Departamento de Agricultura y cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Junta Consultiva
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Director Ejecutivo Auxiliar
- Oficinas Regionales
- Oficina de Administración
- Programa de Comunidades Aisladas
- Programa de Fincas Familiares
- Programa de Servicios Especiales
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Corporación para el Desarrollo Rural cuenta con una oficina central localizada en la Ave. Martínez Nadal, Esq. Ave. González Giusti, Edif. Tres Rios #37, San Patricio, Guaynabo y cuatro oficinas regionales en los Municipios de Adjuntas, Comerío, Las Marías y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
148 |
136 |
135 |
135 |
PROGRAMAS
Programa: Desarrollo de Fincas Familiares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Propicia el uso intensivo de la tierra por los usufructuarios (empresarios agrícolas) del Título VI, mediante la compra y distribución de fincas familiares. A estos fines, concentra sus esfuerzos en el acceso a fuentes de financiamiento, ofrece adiestramientos en mercadeo agrícola y provee servicios de infraestructura básica a proyectos nuevos y existentes. Coordina los servicios técnicos necesarios para la operación de sus fincas. El concepto de Fincas Familiares cumple con el propósito de establecer unidades agrícolas productivas, propiedad de la Corporación y ceder en usufructo a familias que las habiten para su desarrollo. La producción de las mismas está en el contexto de la política pública agrícola establecida. Además, se están desarrollando nuevos proyectos ornamentales y otras empresas agrícolas dentro del Programa de Fincas Familiares, tales como: anturios, tomates y producción de miel.
OBJETIVOS
- Promover el desarrollo agrícola sostenible con énfasis en la aplicación de prácticas de uso adecuado de terrenos y desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar el éxito en las empresas agrícolas.
- Continuar la asesoría técnica a los agricultores para maximizar recursos disponibles mediante servicios y asesoramiento técnico de los agrónomos.
- Atemperar el Programa de Fincas Familiares de Título VI de la Corporación, conforme al desarrollo urbano en la Isla, crecimiento y evolución de familias de los usufructuarios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Caminos construidos (metros) |
53,600 |
41,151 |
41,151 |
Clientela atendida |
3,512 |
2,341 |
2,341 |
Construcción de sistemas de agua (número) |
3 |
5 |
5 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
2 |
3 |
3 |
Otros servicios (número) |
9 |
5 |
5 |
CLIENTELA
Usufructuarios participantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
21 |
12 |
12 |
12 |
Otro Personal |
9 |
14 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
30 |
26 |
26 |
26 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de ejecutar las funciones relacionadas con la dirección, administración, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.
OBJETIVOS
- Coordinar y dirigir los programas operacionales de la Corporación, para cumplir con la política pública establecida.
- Ejecutar las funciones relacionadas con la programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
2 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
4 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Contribuye a eliminar el aislamiento físico, económico y social de familias que conviven en diversos sectores de la zona rural de Puerto Rico. Provee servicios de infraestructura física y economía del hogar (talleres de higiene, salud, nutrición y otros) a familias de comunidades de difícil acceso, incluyendo Comunidades Especiales de la zona rural de la Isla.
OBJETIVOS
- Coordinar esfuerzos interagenciales de servicios y construcción de infraestructura necesarios con la Oficina de Comunidades Especiales.
- Continuar la provisión de servicios de infraestructura y economía del hogar a las comunidades aisladas.
- Proseguir los esfuerzos para realizar el Congreso de la Mujer Rural de Puerto Rico.
- Realizar actividades de impacto educativo en temas relacionados con la nutrición alimentaria, salud, higiene, entre otras; y proveer a la mujer de la ruralía oportunidades de crecimiento.
- Mantener los grupos del Programa de Economistas del Hogar de la Corporación para el Desarrollo Rural, en las comunidades para ofrecer charlas, talleres, orientaciones, cursillos y demostraciones que sean de impacto masivo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Caminos construidos (metros) |
12,300 |
16,844 |
16,844 |
Clientela atendida |
1,318 |
1,480 |
1,480 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
3 |
2 |
2 |
CLIENTELA
Familias de las comunidades aisladas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
26 |
10 |
9 |
9 |
Otro Personal |
12 |
5 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
38 |
15 |
14 |
14 |
Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atiende las necesidades de los residentes en zonas rurales montañosas, cuya localización y topografía no permiten accesos adecuados. Provee la infraestructura necesaria para desarrollar instalaciones adecuadas, que permitan lograr el pleno disfrute de una vida productiva. Los servicios incluyen: caminos asfaltados, construcción de puentes, mejoras a viviendas, sistemas de agua potable, sistemas eléctricos, facilidades recreativas y deportivas y centros culturales.
OBJETIVOS
- Mantener los esfuerzos mediante una alianza con el Departamento de Agricultura para lograr el desarrollo de la infraestructura física necesaria de núcleos de producción.
- Proveer y desarrollar la infraestructura física en la zona rural agrícola de la Isla y promover la creación de empleos permanentes directamente asociados a la construcción.
- Coordinar con otras agencias gubernamentales en la adquisición de equipo y material para el desarrollo de villas pesqueras y agrícolas.
- Promover los proyectos de infraestructura física que realiza el Programa de Servicios Especiales, los cuales promueven el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de la Isla.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Caminos construidos (metros) |
191,000 |
210,800 |
210,800 |
Clientela atendida |
39,600 |
45,900 |
45,900 |
Construcción de sistemas de agua (número) |
54 |
65 |
65 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
42 |
55 |
55 |
CLIENTELA
Familias residentes en las zonas rurales montañosas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
52 |
47 |
47 |
47 |
Otro Personal |
24 |
45 |
45 |
45 |
Total, Puestos |
76 |
92 |
92 |
92 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2009 asciende a $4,697,000, de los cuales $3,996,000 provienen de de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $701,000 de Fondos Especiales Estatales. Estos recursos permitirán a la Agencia continuar con los esfuerzos de estimular a personas o familias de zonas rurales, residentes en áreas aisladas y comunidades especiales para que establezcan operaciones, programas, sistemas y mecanismos para fomentar la agricultura, producción de alimentos que se consumen en Puerto Rico y fuentes de empleo. Proveer además, experiencias de crecimiento cultural, recreación y disfrute de la vida moderna en comparación a la ciudad, para que se minimice el aislamiento físico, económico y social.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Desarrollo de Fincas Familiares |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
1,110 |
Dirección y Administración General |
384 |
384 |
362 |
421 |
Mejoramiento de Comunidades Aisladas |
310 |
310 |
311 |
263 |
Servicios Especiales de Infraestructura Física |
2,755 |
3,061 |
2,700 |
2,903 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,064 |
5,370 |
4,515 |
4,697 |
  |
Mejoras Permanentes |
Desarrollo de Fincas Familiares |
593 |
420 |
0 |
0 |
Mejoramiento de Comunidades Aisladas |
1,593 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Especiales de Infraestructura Física |
2,518 |
14,358 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,704 |
14,778 |
0 |
0 |
Total, Programa |
9,768 |
20,148 |
4,515 |
4,697 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,608 |
3,914 |
4,016 |
3,996 |
Fondos Especiales Estatales |
1,456 |
1,456 |
499 |
701 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,064 |
5,370 |
4,515 |
4,697 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
1,779 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,925 |
14,778 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,704 |
14,778 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,768 |
20,148 |
4,515 |
4,697 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,311 |
4,617 |
4,493 |
4,422 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
77 |
Servicios Comprados |
354 |
354 |
22 |
26 |
Gastos de Transportación |
41 |
41 |
0 |
40 |
Servicios Profesionales |
358 |
358 |
0 |
100 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
7 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
5 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,064 |
5,370 |
4,515 |
4,697 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,704 |
14,778 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,704 |
14,778 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
9,768 |
20,148 |
4,515 |
4,697 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Desarrollo de Fincas Familiares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
694 |
694 |
221 |
189 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
921 |
921 |
921 |
921 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
1,110 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
593 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
420 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
593 |
420 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,208 |
2,035 |
1,142 |
1,110 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,281 |
1,281 |
1,142 |
1,050 |
Servicios Comprados |
218 |
218 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
41 |
41 |
0 |
10 |
Servicios Profesionales |
75 |
75 |
0 |
50 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
1,110 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
593 |
420 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
593 |
420 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
2,208 |
2,035 |
1,142 |
1,110 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
147 |
147 |
125 |
204 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
237 |
237 |
237 |
217 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
384 |
384 |
362 |
421 |
Total, Origen de Recursos |
384 |
384 |
362 |
421 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
329 |
329 |
340 |
235 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
77 |
Servicios Comprados |
55 |
55 |
22 |
25 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
2 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
50 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
7 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
5 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
384 |
384 |
362 |
421 |
Total, Concepto |
384 |
384 |
362 |
421 |
  |
Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
80 |
80 |
81 |
33 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
230 |
230 |
230 |
230 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
310 |
310 |
311 |
263 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
593 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,593 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,903 |
310 |
311 |
263 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
310 |
310 |
311 |
257 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
1 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
310 |
310 |
311 |
263 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
1,593 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
1,593 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,903 |
310 |
311 |
263 |
  |
Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
535 |
535 |
72 |
275 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,220 |
2,526 |
2,628 |
2,628 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,755 |
3,061 |
2,700 |
2,903 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
593 |
0 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
1,925 |
14,358 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,518 |
14,358 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
5,273 |
17,419 |
2,700 |
2,903 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,391 |
2,697 |
2,700 |
2,880 |
Servicios Comprados |
81 |
81 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
23 |
Servicios Profesionales |
283 |
283 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,755 |
3,061 |
2,700 |
2,903 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,518 |
14,358 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,518 |
14,358 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
5,273 |
17,419 |
2,700 |
2,903 |
  |
|