CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL


RESUMEN DE LA AGENCIA

Base Legal

La Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973, según enmendada, crea la Corporación para el Desarrollo Rural.

Misión

Propiciar el mejoramiento social y económico de los residentes en la zona rural, mediante la promoción de nuevas fuentes de empleo, la otorgación de fincas familiares, orientación técnica en la fase agrícola y de economía del hogar y la realización de obras de mejoras diversas, como construcción y reconstrucción de caminos, puentes, sistemas de acueducto comunales y facilidades deportivas y recreativas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación para el Desarrollo Rural está adscrita al Departamento de Agricultura y cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta Consultiva
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Director Ejecutivo Auxiliar
  • Oficinas Regionales
  • Oficina de Administración
  • Programa de Comunidades Aisladas
  • Programa de Fincas Familiares
  • Programa de Servicios Especiales

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Corporación para el Desarrollo Rural cuenta con una oficina central localizada en la Ave. Martínez Nadal, Esq. Ave. González Giusti, Edif. Tres Rios #37, San Patricio, Guaynabo y cuatro oficinas regionales en los Municipios de Adjuntas, Comerío, Las Marías y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 148 136 135 135

Las cifras del 2007, 2008 y 2009 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.


PROGRAMAS


Programa: Desarrollo de Fincas Familiares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Propicia el uso intensivo de la tierra por los usufructuarios (empresarios agrícolas) del Título VI, mediante la compra y distribución de fincas familiares. A estos fines, concentra sus esfuerzos en el acceso a fuentes de financiamiento, ofrece adiestramientos en mercadeo agrícola y provee servicios de infraestructura básica a proyectos nuevos y existentes. Coordina los servicios técnicos necesarios para la operación de sus fincas. El concepto de Fincas Familiares cumple con el propósito de establecer unidades agrícolas productivas, propiedad de la Corporación y ceder en usufructo a familias que las habiten para su desarrollo. La producción de las mismas está en el contexto de la política pública agrícola establecida. Además, se están desarrollando nuevos proyectos ornamentales y otras empresas agrícolas dentro del Programa de Fincas Familiares, tales como: anturios, tomates y producción de miel.


OBJETIVOS

  • Promover el desarrollo agrícola sostenible con énfasis en la aplicación de prácticas de uso adecuado de terrenos y desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar el éxito en las empresas agrícolas.
  • Continuar la asesoría técnica a los agricultores para maximizar recursos disponibles mediante servicios y asesoramiento técnico de los agrónomos.
  • Atemperar el Programa de Fincas Familiares de Título VI de la Corporación, conforme al desarrollo urbano en la Isla, crecimiento y evolución de familias de los usufructuarios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Caminos construidos (metros) 53,600 41,151 41,151
Clientela atendida 3,512 2,341 2,341
Construcción de sistemas de agua (número) 3 5 5
Mejoras a facilidades recreativas (número) 2 3 3
Otros servicios (número) 9 5 5

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Usufructuarios participantes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 21 12 12 12
Otro Personal 9 14 14 14
Total, Puestos 30 26 26 26

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable de ejecutar las funciones relacionadas con la dirección, administración, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.

OBJETIVOS

  • Coordinar y dirigir los programas operacionales de la Corporación, para cumplir con la política pública establecida.
  • Ejecutar las funciones relacionadas con la programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 2 2
Otro Personal 2 1 1 1
Total, Puestos 4 3 3 3

Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Contribuye a eliminar el aislamiento físico, económico y social de familias que conviven en diversos sectores de la zona rural de Puerto Rico. Provee servicios de infraestructura física y economía del hogar (talleres de higiene, salud, nutrición y otros) a familias de comunidades de difícil acceso, incluyendo Comunidades Especiales de la zona rural de la Isla.

OBJETIVOS

  • Coordinar esfuerzos interagenciales de servicios y construcción de infraestructura necesarios con la Oficina de Comunidades Especiales.
  • Continuar la provisión de servicios de infraestructura y economía del hogar a las comunidades aisladas.
  • Proseguir los esfuerzos para realizar el Congreso de la Mujer Rural de Puerto Rico.
  • Realizar actividades de impacto educativo en temas relacionados con la nutrición alimentaria, salud, higiene, entre otras; y proveer a la mujer de la ruralía oportunidades de crecimiento.
  • Mantener los grupos del Programa de Economistas del Hogar de la Corporación para el Desarrollo Rural, en las comunidades para ofrecer charlas, talleres, orientaciones, cursillos y demostraciones que sean de impacto masivo.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Caminos construidos (metros) 12,300 16,844 16,844
Clientela atendida 1,318 1,480 1,480
Mejoras a facilidades recreativas (número) 3 2 2

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Familias de las comunidades aisladas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 26 10 9 9
Otro Personal 12 5 5 5
Total, Puestos 38 15 14 14

Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Atiende las necesidades de los residentes en zonas rurales montañosas, cuya localización y topografía no permiten accesos adecuados. Provee la infraestructura necesaria para desarrollar instalaciones adecuadas, que permitan lograr el pleno disfrute de una vida productiva. Los servicios incluyen: caminos asfaltados, construcción de puentes, mejoras a viviendas, sistemas de agua potable, sistemas eléctricos, facilidades recreativas y deportivas y centros culturales.

OBJETIVOS

  • Mantener los esfuerzos mediante una alianza con el Departamento de Agricultura para lograr el desarrollo de la infraestructura física necesaria de núcleos de producción.
  • Proveer y desarrollar la infraestructura física en la zona rural agrícola de la Isla y promover la creación de empleos permanentes directamente asociados a la construcción.
  • Coordinar con otras agencias gubernamentales en la adquisición de equipo y material para el desarrollo de villas pesqueras y agrícolas.
  • Promover los proyectos de infraestructura física que realiza el Programa de Servicios Especiales, los cuales promueven el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de la Isla.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Caminos construidos (metros) 191,000 210,800 210,800
Clientela atendida 39,600 45,900 45,900
Construcción de sistemas de agua (número) 54 65 65
Mejoras a facilidades recreativas (número) 42 55 55

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Familias residentes en las zonas rurales montañosas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 52 47 47 47
Otro Personal 24 45 45 45
Total, Puestos 76 92 92 92

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2009 asciende a $4,697,000, de los cuales $3,996,000 provienen de de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $701,000 de Fondos Especiales Estatales. Estos recursos permitirán a la Agencia continuar con los esfuerzos de estimular a personas o familias de zonas rurales, residentes en áreas aisladas y comunidades especiales para que establezcan operaciones, programas, sistemas y mecanismos para fomentar la agricultura, producción de alimentos que se consumen en Puerto Rico y fuentes de empleo. Proveer además, experiencias de crecimiento cultural, recreación y disfrute de la vida moderna en comparación a la ciudad, para que se minimice el aislamiento físico, económico y social.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Desarrollo de Fincas Familiares 1,615 1,615 1,142 1,110
Dirección y Administración General 384 384 362 421
Mejoramiento de Comunidades Aisladas 310 310 311 263
Servicios Especiales de Infraestructura Física 2,755 3,061 2,700 2,903
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,064 5,370 4,515 4,697
 
Mejoras Permanentes
Desarrollo de Fincas Familiares 593 420 0 0
Mejoramiento de Comunidades Aisladas 1,593 0 0 0
Servicios Especiales de Infraestructura Física 2,518 14,358 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,704 14,778 0 0
Total, Programa 9,768 20,148 4,515 4,697
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,608 3,914 4,016 3,996
Fondos Especiales Estatales 1,456 1,456 499 701
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,064 5,370 4,515 4,697
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 1,779 0 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 2,925 14,778 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,704 14,778 0 0
Total, Origen de Recursos 9,768 20,148 4,515 4,697
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,311 4,617 4,493 4,422
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 77
Servicios Comprados 354 354 22 26
Gastos de Transportación 41 41 0 40
Servicios Profesionales 358 358 0 100
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 7
Compra de Equipo 0 0 0 5
Materiales y Suministros 0 0 0 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,064 5,370 4,515 4,697
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,704 14,778 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,704 14,778 0 0
Total, Concepto 9,768 20,148 4,515 4,697

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Desarrollo de Fincas Familiares


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 694 694 221 189
Resolución Conjunta del Presupuesto General 921 921 921 921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,615 1,615 1,142 1,110
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 593 0 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 0 420 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 593 420 0 0
Total, Origen de Recursos 2,208 2,035 1,142 1,110
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,281 1,281 1,142 1,050
Servicios Comprados 218 218 0 0
Gastos de Transportación 41 41 0 10
Servicios Profesionales 75 75 0 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,615 1,615 1,142 1,110
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 593 420 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 593 420 0 0
Total, Concepto 2,208 2,035 1,142 1,110
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 147 147 125 204
Resolución Conjunta del Presupuesto General 237 237 237 217
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 384 384 362 421
Total, Origen de Recursos 384 384 362 421
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 329 329 340 235
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 77
Servicios Comprados 55 55 22 25
Gastos de Transportación 0 0 0 2
Servicios Profesionales 0 0 0 50
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 7
Compra de Equipo 0 0 0 5
Materiales y Suministros 0 0 0 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 384 384 362 421
Total, Concepto 384 384 362 421
 


Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas


Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 80 80 81 33
Resolución Conjunta del Presupuesto General 230 230 230 230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 310 310 311 263
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 593 0 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,593 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,903 310 311 263
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 310 310 311 257
Servicios Comprados 0 0 0 1
Gastos de Transportación 0 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 310 310 311 263
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,593 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,593 0 0 0
Total, Concepto 1,903 310 311 263
 

Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física



Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 535 535 72 275
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,220 2,526 2,628 2,628
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,755 3,061 2,700 2,903
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 593 0 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 1,925 14,358 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,518 14,358 0 0
Total, Origen de Recursos 5,273 17,419 2,700 2,903
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,391 2,697 2,700 2,880
Servicios Comprados 81 81 0 0
Gastos de Transportación 0 0 0 23
Servicios Profesionales 283 283 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,755 3,061 2,700 2,903
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,518 14,358 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,518 14,358 0 0
Total, Concepto 5,273 17,419 2,700 2,903