RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El
Boletín Administrativo Núm. OE 2006-3 de 23 de enero de 2006,
integra la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (A.D.M.V.) y sus funciones al Departamento de Vivienda (D.V.). Como resultado de dicha integración la A.D.M.V. desaparece como organismo independiente en la estructura organizacional de la Rama Ejecutiva.
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
Las funciones de la desaparecida Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda se llevan en la actualidad en el Departamento de la Vivienda localizado en el área de Río Piedras en San Juan. Esto incluye las once (11) oficinas regionales y siete (7) locales del Departamento.
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
524 |
0 |
0 |
0 |
Programa: Planificación y Desarrollo de Proyectos de Vivienda
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
Para el año fiscal 2007, esta Agencia se consolida e integra todos sus programas y operación al Departamento de la Vivienda. Por lo tanto, sus recursos humanos y fiscales se transfieren al Departamento. Esta acción hará posible continuar con la regionalización y proveer servicios de forma integrada, eficiente y costo efectiva, a la clientela del Departamento de la Vivienda.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción y Rehabilitación de Vivienda |
2,449 |
0 |
0 |
0 |
Desarrollo y Mejoramiento Comunitario y Familiar |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
Dirección y Administración General |
2,311 |
0 |
0 |
0 |
Planificación y Desarrollo de Proyectos de Vivienda |
1,472 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,753 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Construcción y Rehabilitación de Vivienda |
365 |
0 |
0 |
0 |
Planificación y Desarrollo de Proyectos de Vivienda |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
815 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
11,568 |
0 |
0 |
0 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
6,950 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Especiales |
203 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,600 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,753 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
815 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
815 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
11,568 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,811 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
14 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
154 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
219 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
416 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
76 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
8 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
11 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
12 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,753 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
815 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
815 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
11,568 |
0 |
0 |
0 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Construcción y Rehabilitación de Vivienda
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
51 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
665 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,733 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,449 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
365 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
365 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,814 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,449 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,449 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
365 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
365 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
2,814 |
0 |
0 |
0 |
  |
Programa: Desarrollo y Mejoramiento Comunitario y Familiar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
93 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,225 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,203 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
4,521 |
0 |
0 |
0 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
28 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,311 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
972 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,311 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
2,311 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,369 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
14 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
154 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
31 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
219 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
416 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
76 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
8 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
11 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
12 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,311 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
2,311 |
0 |
0 |
0 |
  |
Programa: Planificación y Desarrollo de Proyectos de Vivienda
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
31 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
399 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,042 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,472 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,922 |
0 |
0 |
0 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,472 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,472 |
0 |
0 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
450 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,922 |
0 |
0 |
0 |
  |
|