DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, según enmendada, creó el Departamento de Recreación y Deportes.

MISIÓN

Promover el desarrollo de la recreación y el deporte para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Recreación y Deportes cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Recreación y Deportes tiene 10 oficinas regionales localizadas en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Barranquitas (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Baja (Región del Toa).

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 1,561 1,388 1,467 1,467

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, provee los instrumentos y mecanismos que facilitan la coordinación y ejecución de toda la administración de los recursos humanos, adquisiciones, finanzas y servicios generales.

OBJETIVO

  • Disponer de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindarle un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 99 96 96 258
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 3 3 3 4
Profesionales de la Educación y Recreación 464 464 464 324
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 5 5 0
Otro Personal de Seguridad y Protección 3 3 3 0
Otro Personal 26 26 26 0
Total, Puestos 600 597 597 586

Programa: Infraestructura Física

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan, a través de las oficinas regionales ubicadas en: Añasco (Norte-Oeste), Arecibo (Norte), Barranquitas (Central), Caguas (Centro-Sur), Canóvanas (Nor-Este), Humacao (Sur-Este), Mayagüez (Sur-Oeste), Ponce (Sur), San Juan (Metropolitana) y Toa Baja (El Toa).

OBJETIVOS

  • Disponer de los recursos necesarios para atender apropiadamente su clientela en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes.
  • Fomentar el desarrollo y la participación recreativa y deportiva de los puertorriqueños en colaboración con el 80% de las organizaciones y actividades acreditadas ante el Departamento de Recreación y Deportes.
  • Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de un amplio sector de los puertorriqueños.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 79 79 79 188
Profesionales de la Educación y Recreación 16 16 16 12
Servicios Generales y de Mantenimiento 407 387 387 257
Otro Personal de Seguridad y Protección 75 75 75 56
Otro Personal 249 99 99 124
Total, Puestos 826 656 656 637

Programa: Promoción y Fomento de los Deportes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad y mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS
  • Desarrollar un programa de competencias interescolares en escuelas de nivel intermedio y superior en convenio con el Departamento de Educación (propuesta sometida al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica).
  • Desarrollar proyectos deportivos especializados por cada año fiscal.
  • Desarrollar convenios por lo menos con 30 municipios de la Isla en un programa formal de deportes que se conocerá como Centros de Formación Deportiva.
  • Promover la máxima participación de nuestros atletas de alto rendimiento a nivel internacional.
  • Establecer una programación contínua dirigida a promover la actividad física, a través del deporte para la población adulta.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 32 32 32 60
Maestros 3 3 3 3
Profesionales de la Educación y Recreación 100 100 179 181
Total, Puestos 135 135 214 244


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado al Departamento de Recreación y Deportes para el año fiscal 2009 asciende a $49,958,000. Este se compone de $40,663,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,295,000 de Asignaciones Especiales. Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se mantiene igual al vigente. Además, refleja una redistribución de los fondos para fortalecer varias partidas de gastos de funcionamiento que le permitirá continuar llevar a cabo su Plan de Trabajo.

Los recursos de las Asignaciones Especiales se desglosa de la siguiente manera: $2,200,000 para continuar apoyando el desarrollo de atletas de alto rendimiento a tiempo completo, según dispone la Ley Núm. 119 del 17 de agosto de 2001, según enmendada; $3,200,000 para el fomento y el desarrollo del deporte y la recreación en general; $2,500,000 para continuar respaldando el Programa de Desarrollo de Atletas Delegación 2010 y asuntos relacionados.

Los restantes $1,395,000 de Asignaciones Especiales constituyen fondos a ser transferidos a diferentes entidades deportivas y recreativas no gubernamentales, tales como: Ciudad Deportiva Roberto Clemente ($750,000), Maratón San Blás ($125,000), Maratón Villalba ($20,000) y Comité Olímpico ($500,000).


Los recursos asignados le permitirán seguir cumpliendo con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de promover estrategias innovadoras para el desarrollo de la recreación y el deporte como alternativas para el buen uso del tiempo libre y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de Puerto Rico. También, permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos, como por ejemplo: "Mayagüez 2010", el cual permitirá continuar dando seguimiento al desarrollo de los atletas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 6,991 7,998 4,908 6,314
Infraestructura Física 23,035 22,365 24,728 24,916
Promoción y Fomento de los Deportes 17,632 14,902 17,425 9,433
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,658 45,265 47,061 40,663
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Infraestructura Física 0 0 0 1,000
Promoción y Fomento de los Deportes 4,365 7,400 8,145 8,295
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,365 7,400 8,145 9,295
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 19,121 23,814 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Total, Programa 71,144 76,479 55,206 49,958
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 41,165 39,265 41,061 40,663
Asignaciones Especiales 6,093 3,000 1,000 0
Fondos Especiales Estatales 400 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 5,000 0
Fondo de Emergencia 0 3,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,658 45,265 47,061 40,663
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,365 5,900 8,145 9,295
Fondo Presupuestario 0 1,500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,365 7,400 8,145 9,295
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 19,121 23,814 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Total, Origen de Recursos 71,144 76,479 55,206 49,958
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,823 27,626 29,389 29,486
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,454 6,177 7,244 6,418
Servicios Comprados 340 188 630 884
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,440 6,006 6,040 40
Gastos de Transportación 430 344 430 430
Servicios Profesionales 0 0 0 190
Otros Gastos Operacionales 39 16 39 57
Asignaciones Englobadas 6,070 3,767 3,227 3,011
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1,102 0 0
Compra de Equipo 26 12 26 26
Materiales y Suministros 36 27 36 121
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,658 45,265 47,061 40,663
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,441 1,495 2,245 1,395
Incentivos y Subsidios 2,924 5,905 5,900 7,900
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,365 7,400 8,145 9,295
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Total, Concepto 71,144 76,479 55,206 49,958

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,991 7,998 4,908 6,314
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,991 7,998 4,908 6,314
Total, Origen de Recursos 6,991 7,998 4,908 6,314
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,495 4,638 4,295 4,843
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 102 91 102 330
Servicios Comprados 134 16 424 761
Gastos de Transportación 76 66 76 76
Servicios Profesionales 0 0 0 190
Otros Gastos Operacionales 9 7 9 27
Asignaciones Englobadas 2,173 2,077 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1,102 0 0
Compra de Equipo 2 1 2 2
Materiales y Suministros 0 0 0 85
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,991 7,998 4,908 6,314
Total, Concepto 6,991 7,998 4,908 6,314
 

Programa: Infraestructura Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 93 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,942 22,365 24,728 24,916
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,035 22,365 24,728 24,916
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 1,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 1,000
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 19,121 23,814 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Total, Origen de Recursos 42,156 46,179 24,728 25,916
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 17,904 17,748 18,951 18,500
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,837 4,427 5,483 4,755
Servicios Comprados 6 1 6 10
Gastos de Transportación 251 176 251 251
Otros Gastos Operacionales 28 8 28 28
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,363
Compra de Equipo 4 2 4 4
Materiales y Suministros 5 3 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,035 22,365 24,728 24,916
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 0 0 1,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 1,000
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 19,121 23,814 0 0
Total, Concepto 42,156 46,179 24,728 25,916
 

Programa: Promoción y Fomento de los Deportes

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6,000 3,000 1,000 0
Fondo de Emergencia 0 3,000 0 0
Fondos Especiales Estatales 400 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 5,000 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,232 8,902 11,425 9,433
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,632 14,902 17,425 9,433
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,365 5,900 8,145 8,295
Fondo Presupuestario 0 1,500 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,365 7,400 8,145 8,295
Total, Origen de Recursos 21,997 22,302 25,570 17,728
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,424 5,240 6,143 6,143
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 515 1,659 1,659 1,333
Servicios Comprados 200 171 200 113
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,440 6,006 6,040 40
Gastos de Transportación 103 102 103 103
Otros Gastos Operacionales 2 1 2 2
Asignaciones Englobadas 3,897 1,690 3,227 1,648
Compra de Equipo 20 9 20 20
Materiales y Suministros 31 24 31 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,632 14,902 17,425 9,433
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,441 1,495 2,245 1,395
Incentivos y Subsidios 2,924 5,905 5,900 6,900
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,365 7,400 8,145 8,295
Total, Concepto 21,997 22,302 25,570 17,728