CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo tiene las siguientes unidades:

  • Área de Adiestramiento
  • Área de Administración
  • Área de Extinción
  • Área de Prevención
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
  • Oficina del Jefe de Bomberos
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en la Calle Loíza, Urb. Punta Las Marías, Esq. Doncella #2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.

Las zonas a su vez se subdividen en 12 distritos ubicados en: Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 92 Parques de Bombas de la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 2,131 2,067 2,002 2,002

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de informes, según sometidos por la agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2009 es la proyectada durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

CLIENTELA

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Bomberos 0 0 1 1
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 6 7 3 3
Total, Puestos 6 7 4 4

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

OBJETIVO

  • Continuaremos con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Ponce, Peñuelas, Camuy, Guayanilla y Dorado.

CLIENTELA

Personal civil y de rango de la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Bomberos 0 0 2 2
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 80 78 82 82
Total, Puestos 80 78 84 84

Programa: Educación y Prevención de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.

OBJETIVO

  • Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Charlas a envejecientes 372 391 391
Exhibiciones 2,340 2,457 2,457
Exhibiciones de equipo contra incendios 200 210 210
Ferias educativas 902 947 947
Otras actividades promocionales y educativas 1,372 1,441 1,441
Presentaciones en escuelas elementales 869 912 912

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas que se estiman en alrededor de 75,000 y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Bomberos 127 0 1 1
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1 1 13 13
Otro Personal 0 125 123 123
Total, Puestos 128 126 137 137

Programa: Extinción y Control de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

OBJETIVO

  • Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla. Inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Extinción y Control de Incendios 17,646 18,528 18,528

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Este Programa atiende a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Bomberos 1,282 1,222 1,114 1,114
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 6 5 34 34
Total, Puestos 1,288 1,227 1,148 1,148

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.

OBJETIVO

  • Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos. Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

CLIENTELA

Atiende a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Bomberos 629 629 629 629
Total, Puestos 629 629 629 629

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado al Cuerpo de Bomberos para el año fiscal 2009 asciende a $78,381,000. Este se compone de $76,212,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Fondos Especiales Estatales, $300,000 de Ingresos Propios y $169,000 de Fondos Federales. Los Fondos Especiales Estatales de $1,700,000 provienen por concepto de inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Los Ingresos Propios de $300,000 provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.



El incremento del presupuesto recomendado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento de $3,235,000 permitirá a la Agencia contar con los recursos necesarios para otrorgar aumentos salariales del cual se beneficiarán los empleados unionados en virtud de la Ley Núm. 45 del 1998, conocida como la "Ley de Sindicalización de Empleados Públicos".

Con los fondos asignados la Agencia podrá cumplir con las metas estratégicas y los compromisos programáticos que le impone su Ley Orgánica para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 224 196 234 234
Dirección y Administración General 2,245 1,758 2,298 2,298
Educación y Prevención de Incendios 3,909 3,907 3,909 3,909
Extinción y Control de Incendios 54,985 52,717 57,236 60,640
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 10,161 10,572 11,300 11,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,524 69,150 74,977 78,381
 
Mejoras Permanentes
Extinción y Control de Incendios 3,000 655 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Total, Programa 74,524 69,805 74,977 78,381
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 65,559 63,961 72,977 76,212
Asignaciones Especiales 3,873 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,803 1,700 1,700 1,700
Fondos Federales 0 0 0 169
Otros Ingresos 289 289 300 300
Fondo Presupuestario 0 3,200 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,524 69,150 74,977 78,381
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 3,000 655 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Total, Origen de Recursos 74,524 69,805 74,977 78,381
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 63,787 63,225 69,777 73,066
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,051 2,955 2,714 2,714
Servicios Comprados 1,032 790 672 672
Donativos, Subsidios y Distribuciones 77 39 37 37
Gastos de Transportación 72 66 48 0
Servicios Profesionales 55 81 80 60
Otros Gastos Operacionales 728 502 285 324
Pago de Deuda de Años Anteriores 70 116 0 0
Compra de Equipo 738 547 541 685
Materiales y Suministros 1,913 828 823 823
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,524 69,150 74,977 78,381
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Total, Concepto 74,524 69,805 74,977 78,381

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa:Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 224 196 234 234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 224 196 234 234
Total, Origen de Recursos 224 196 234 234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 224 196 234 234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 224 196 234 234
Total, Concepto 224 196 234 234
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,245 1,758 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,245 1,758 2,298 2,298
Total, Origen de Recursos 2,245 1,758 2,298 2,298
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,245 1,758 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,245 1,758 2,298 2,298
Total, Concepto 2,245 1,758 2,298 2,298
 



Programa: Educación y Prevención de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,909 3,907 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,909 3,907 3,909 3,909
Total, Origen de Recursos 3,909 3,907 3,909 3,909
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,909 3,907 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,909 3,907 3,909 3,909
Total, Concepto 3,909 3,907 3,909 3,909
 

Programa: Extinción y Control de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,873 0 0 0
Fondo Presupuestario 0 3,200 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,803 1,700 1,700 1,700
Fondos Federales 0 0 0 169
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49,309 47,817 55,536 58,771
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 54,985 52,717 57,236 60,640
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 3,000 655 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Total, Origen de Recursos 57,985 53,372 57,236 60,640
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 47,537 47,081 52,336 55,625
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,051 2,955 2,714 2,714
Servicios Comprados 1,032 790 672 672
Donativos, Subsidios y Distribuciones 77 39 37 37
Gastos de Transportación 72 66 48 0
Servicios Profesionales 55 81 80 60
Otros Gastos Operacionales 605 502 285 324
Pago de Deuda de Años Anteriores 70 116 0 0
Compra de Equipo 633 258 241 385
Materiales y Suministros 1,852 828 823 823
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 54,985 52,717 57,236 60,640
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 3,000 655 0 0
Total, Concepto 57,985 53,372 57,236 60,640
 


Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 289 289 300 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,872 10,283 11,000 11,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,161 10,572 11,300 11,300
Total, Origen de Recursos 10,161 10,572 11,300 11,300
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,872 10,283 11,000 11,000
Otros Gastos Operacionales 123 0 0 0
Compra de Equipo 105 289 300 300
Materiales y Suministros 61 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,161 10,572 11,300 11,300
Total, Concepto 10,161 10,572 11,300 11,300