RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988,
según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
MISIÓN
Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo tiene las siguientes unidades:
-
Área de Adiestramiento
- Área de Administración
- Área de Extinción
- Área de Prevención
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
- Oficina del Jefe de Bomberos
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en la Calle Loíza, Urb. Punta Las Marías, Esq. Doncella #2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.
Las zonas a su vez se subdividen en 12 distritos ubicados en: Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 92 Parques de Bombas de la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
2,131 |
2,067 |
2,002 |
2,002 |
PROGRAMAS
Programa: Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.
CLIENTELA
Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bomberos |
0 |
0 |
1 |
1 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
6 |
7 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
6 |
7 |
4 |
4 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.
OBJETIVO
- Continuaremos con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Ponce, Peñuelas, Camuy, Guayanilla y Dorado.
CLIENTELA
Personal civil y de rango de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bomberos |
0 |
0 |
2 |
2 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
80 |
78 |
82 |
82 |
Total, Puestos |
80 |
78 |
84 |
84 |
Programa: Educación y Prevención de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.
OBJETIVO
- Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Charlas a envejecientes |
372 |
391 |
391 |
Exhibiciones |
2,340 |
2,457 |
2,457 |
Exhibiciones de equipo contra incendios |
200 |
210 |
210 |
Ferias educativas |
902 |
947 |
947 |
Otras actividades promocionales y educativas |
1,372 |
1,441 |
1,441 |
Presentaciones en escuelas elementales |
869 |
912 |
912 |
CLIENTELA
Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas que se estiman en alrededor de 75,000 y ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bomberos |
127 |
0 |
1 |
1 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
1 |
13 |
13 |
Otro Personal |
0 |
125 |
123 |
123 |
Total, Puestos |
128 |
126 |
137 |
137 |
Programa: Extinción y Control de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.
OBJETIVO
- Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla.
Inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Extinción y Control de Incendios |
17,646 |
18,528 |
18,528 |
CLIENTELA
Este Programa atiende a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bomberos |
1,282 |
1,222 |
1,114 |
1,114 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
6 |
5 |
34 |
34 |
Total, Puestos |
1,288 |
1,227 |
1,148 |
1,148 |
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.
OBJETIVO
- Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos.
Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que
puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.
CLIENTELA
Atiende a la ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Bomberos |
629 |
629 |
629 |
629 |
Total, Puestos |
629 |
629 |
629 |
629 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto recomendado al Cuerpo de Bomberos para el año fiscal 2009 asciende a $78,381,000. Este se compone de $76,212,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Fondos Especiales Estatales, $300,000 de Ingresos Propios y $169,000 de Fondos Federales. Los Fondos Especiales Estatales de $1,700,000 provienen por concepto de inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Los Ingresos Propios de $300,000 provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.
El incremento del presupuesto recomendado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento de $3,235,000 permitirá a la Agencia contar con los recursos necesarios para otrorgar aumentos salariales del cual se beneficiarán los empleados unionados en virtud de la Ley Núm. 45 del 1998, conocida como la "Ley de Sindicalización de Empleados Públicos".
Con los fondos asignados la Agencia podrá cumplir con las metas estratégicas y los compromisos programáticos que le impone su Ley Orgánica para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
224 |
196 |
234 |
234 |
Dirección y Administración General |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
Educación y Prevención de Incendios |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
Extinción y Control de Incendios |
54,985 |
52,717 |
57,236 |
60,640 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores |
10,161 |
10,572 |
11,300 |
11,300 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,524 |
69,150 |
74,977 |
78,381 |
  |
Mejoras Permanentes |
Extinción y Control de Incendios |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Total, Programa |
74,524 |
69,805 |
74,977 |
78,381 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
65,559 |
63,961 |
72,977 |
76,212 |
Asignaciones Especiales |
3,873 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,803 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
169 |
Otros Ingresos |
289 |
289 |
300 |
300 |
Fondo Presupuestario |
0 |
3,200 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,524 |
69,150 |
74,977 |
78,381 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
74,524 |
69,805 |
74,977 |
78,381 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
63,787 |
63,225 |
69,777 |
73,066 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,051 |
2,955 |
2,714 |
2,714 |
Servicios Comprados |
1,032 |
790 |
672 |
672 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
77 |
39 |
37 |
37 |
Gastos de Transportación |
72 |
66 |
48 |
0 |
Servicios Profesionales |
55 |
81 |
80 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
728 |
502 |
285 |
324 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
70 |
116 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
738 |
547 |
541 |
685 |
Materiales y Suministros |
1,913 |
828 |
823 |
823 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
71,524 |
69,150 |
74,977 |
78,381 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
74,524 |
69,805 |
74,977 |
78,381 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa:Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
224 |
196 |
234 |
234 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
224 |
196 |
234 |
234 |
Total, Origen de Recursos |
224 |
196 |
234 |
234 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
224 |
196 |
234 |
234 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
224 |
196 |
234 |
234 |
Total, Concepto |
224 |
196 |
234 |
234 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
Total, Origen de Recursos |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
Total, Concepto |
2,245 |
1,758 |
2,298 |
2,298 |
  |
Programa: Educación y Prevención de Incendios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
Total, Origen de Recursos |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
Total, Concepto |
3,909 |
3,907 |
3,909 |
3,909 |
  |
Programa: Extinción y Control de Incendios
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
3,873 |
0 |
0 |
0 |
Fondo Presupuestario |
0 |
3,200 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,803 |
1,700 |
1,700 |
1,700 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
169 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
49,309 |
47,817 |
55,536 |
58,771 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
54,985 |
52,717 |
57,236 |
60,640 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
57,985 |
53,372 |
57,236 |
60,640 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
47,537 |
47,081 |
52,336 |
55,625 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,051 |
2,955 |
2,714 |
2,714 |
Servicios Comprados |
1,032 |
790 |
672 |
672 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
77 |
39 |
37 |
37 |
Gastos de Transportación |
72 |
66 |
48 |
0 |
Servicios Profesionales |
55 |
81 |
80 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
605 |
502 |
285 |
324 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
70 |
116 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
633 |
258 |
241 |
385 |
Materiales y Suministros |
1,852 |
828 |
823 |
823 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
54,985 |
52,717 |
57,236 |
60,640 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
3,000 |
655 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
57,985 |
53,372 |
57,236 |
60,640 |
  |
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Ingresos |
289 |
289 |
300 |
300 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,872 |
10,283 |
11,000 |
11,000 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,161 |
10,572 |
11,300 |
11,300 |
Total, Origen de Recursos |
10,161 |
10,572 |
11,300 |
11,300 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
9,872 |
10,283 |
11,000 |
11,000 |
Otros Gastos Operacionales |
123 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
105 |
289 |
300 |
300 |
Materiales y Suministros |
61 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
10,161 |
10,572 |
11,300 |
11,300 |
Total, Concepto |
10,161 |
10,572 |
11,300 |
11,300 |
  |
|