JUNTA DE PLANIFICACIÓN


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, creó la Junta de Planificación adscrita a la Oficina del Gobernador.

MISIÓN

Guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de acuerdo a las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales, físicas y económicas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Junta de Planificación cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta Propia
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Secretario
  • Programa de Administración Interna
  • Programa de Planificación Económica y Social
  • Programa de Planificación Física
  • Programa de Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Junta de Planificación está ubicada en el Centro Gubernamental Minillas en el área de Santurce en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Cantidad total de puestos 327 314 303 303

Las cifras del 2006, 2007 y 2008 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-09.

PROGRAMAS

Programa: Administración Interna

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administrar el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y proveer el mejor recurso humano disponible. Ofrecer el apoyo administrativo y técnico necesario, a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto, finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos.

OBJETIVO

  • Proveer apoyo administrativo a la alta gerencia, para que propicien una administración más eficiente y efectiva.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Adiestramientos 53 59 59
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 40 40 40

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 84 83 78 78
Otro Personal 21 22 20 20
Total, Puestos 105 105 98 98

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y de asesorar al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye, la Oficina del Presidente, la Junta Propia, la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, la Oficina de Auditoría Interna, Secretaría, la Oficina de Asuntos Legales y el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.

OBJETIVO

  • Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para reforzar los servicios de manera más eficaz y lograr resultados rápidos y efectivos, brindando servicios de excelencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Ponencias contestadas 250 250 250
Proyecto de ley recibidos 290 290 290

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 53 45 43 43
Otro Personal 2 2 2 2
Total, Puestos 55 47 45 45

Programa: Planificación Económica y Social

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es el centro de análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

OBJETIVOS

  • Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del País, para el bienestar de la población.
  • Desarrollar y publicar los indicadores sociales que incluyen aspectos tales como: vivienda, salud, educación, asuntos de la mujer, personas de edad avanzada, juventud y seguridad.
  • Diseminar rápida y ampliamente los datos socioeconómicos mediante informes y publicaciones.
  • Colaborar en el diseño de un sistema de inteligencia económico, para identificar oportunidades para las empresas exportadoras de bienes y servicios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Agencias encuestadas para Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) 97 97 97
Boletines sociales 2 3 3
Clientela atendida 6,700 7,000 7,000
Publicaciones del Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) 1 1 1
Publicaciones económicas anuales 8 8 8
Publicaciones proyecciones económicas 4 4 4

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Gobernador, la Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 78 75 73 73
Total, Puestos 78 75 73 73

Programa: Planificación Física

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Lleva a cabo el proceso de planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos industriales y agrícolas, entre otros.

OBJETIVO

  • Viabilizar la implantación de la Ley de Reforma Municipal y los planes de ordenación territorial con miras a promover la descentralización gubernamental, regionalizando servicios y transfiriendo funciones a los municipios y al sector privado.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 78 78 78
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 170 190 190
Consultas de ubicación 0 2,985 2,985
Enmiendas a mapas de zonificación 0 300 250
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 12 20 20
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 35 45 45

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 62 61 58 58
Otro Personal 3 3 3 3
Total, Puestos 65 64 61 61

Programa: Seguridad Escolar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Atender la zonificación especial de las escuelas, para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.

CLIENTELA

Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Sistemas de Información

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Asesorar a la Junta de Planificación y a todos sus componentes, en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrecer servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Producir mapas y brindar asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas. Desarrollar análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

OBJETIVO

  • Proveer apoyo tecnológico y mecanizado a los programas y unidades operacionales, de modo que los servicios se ofrezcan en un tiempo mínimo y con resultados efectivos.

Datos Estadísticos

Datos Estadísticos 2007 2008 2009

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de G.I.S. 45 45 50
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 43 50 43
Asistencia para el sistema de información geográfica 5,000 6,000 7,000
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 7,000 10,000 8,000
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 306,000 440,000 450,000
Solicitudes de servicio 2,100 2,500 2,000

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2008-2009.

CLIENTELA

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación, que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2006 2007 2008 2009

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 21 20 23 23
Total, Puestos 21 20 23 23

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009

El presupuesto recomendado a la Junta de Planificación para el año fiscal 2009, asciende a $19,200,000. Este se compone de $15,611,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $200,000 Asignación Especial, $725,000 de Fondos Especiales y $2,664,000 de Fondos Federales. Las medidas fiscales tomadas le premiten a la agencia mantener un presupuesto balanceado y mantener la calidad de los servicios excelente.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos a cobrarse por radicación de solicitudes y otros servicios de índole operacional de acuerdo con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según aplique. Estos recursos se utilizan para cubrir gastos operacionales de la Agencia tales como: servicios comprados, gastos de transportación, materiales, suministros y otros gastos.


Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Foreign-Trade Zones in the United States", "Economic Development-Technical Assistance", "Coastal Zone Management Administration Awards y C.A.P./F.E.M.A". La mayoría de los Fondos Federales que recibe la Junta de Planificación se transfieren a otras agencias de ley y orden o instituciones sin fines de lucro.

Los recursos asignados le permitirán cumplir los compromisos que le impone la Ley Orgánica para guiar el desarrollo integral de Puerto Rico, así como completar el proceso de establecimiento del Plan de Usos de Terrenos para Puerto Rico.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración Interna 4,059 3,697 4,059 4,022
Dirección y Administración General 6,914 6,145 6,758 6,661
Planificación Económica y Social 3,721 3,282 3,721 3,660
Planificación Física 3,514 3,010 3,514 3,484
Seguridad Escolar 139 132 139 139
Sistemas de Información 1,044 1,076 1,044 1,034
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,391 17,342 19,235 19,000
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Planificación Física 150 300 300 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 300 300 200
 
Mejoras Permanentes
Sistemas de Información 0 5,800 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Total, Programa 19,541 23,442 19,535 19,200
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,831 13,953 15,846 15,611
Asignaciones Especiales 46 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 850 725 725 725
Fondos Federales 2,664 2,664 2,664 2,664
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,391 17,342 19,235 19,000
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 300 300 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 300 300 200
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 5,800 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Total, Origen de Recursos 19,541 23,442 19,535 19,200
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,596 12,255 13,657 13,564
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 919 762 919 919
Servicios Comprados 769 693 769 769
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,755 1,755 1,755 1,755
Gastos de Transportación 125 81 125 125
Servicios Profesionales 1,086 648 849 849
Otros Gastos Operacionales 312 440 378 378
Asignaciones Englobadas 46 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 142 55 142 0
Compra de Equipo 260 262 260 260
Materiales y Suministros 250 249 250 250
Anuncios y Pautas en Medios 131 142 131 131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,391 17,342 19,235 19,000
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 300 300 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 300 300 200
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Total, Concepto 19,541 23,442 19,535 19,200

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa:Administración Interna

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 180 180 180 180
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,879 3,517 3,879 3,842
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,059 3,697 4,059 4,022
Total, Origen de Recursos 4,059 3,697 4,059 4,022
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,392 3,094 3,392 3,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 235 206 235 235
Servicios Comprados 172 172 172 172
Gastos de Transportación 29 14 29 29
Otros Gastos Operacionales 57 56 57 57
Pago de Deuda de Años Anteriores 37 8 37 0
Compra de Equipo 57 55 57 57
Materiales y Suministros 63 92 63 63
Anuncios y Pautas en Medios 17 0 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,059 3,697 4,059 4,022
Total, Concepto 4,059 3,697 4,059 4,022
 



Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 285 160 160 160
Fondos Federales 2,507 2,507 2,507 2,507
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,122 3,478 4,091 3,994
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,914 6,145 6,758 6,661
Total, Origen de Recursos 6,914 6,145 6,758 6,661
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,210 2,770 3,225 3,159
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 220 175 220 220
Servicios Comprados 270 259 270 270
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,755 1,755 1,755 1,755
Gastos de Transportación 39 33 39 39
Servicios Profesionales 1,086 648 849 849
Otros Gastos Operacionales 141 281 207 207
Pago de Deuda de Años Anteriores 31 1 31 0
Compra de Equipo 89 97 89 89
Materiales y Suministros 57 48 57 57
Anuncios y Pautas en Medios 16 78 16 16
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,914 6,145 6,758 6,661
Total, Concepto 6,914 6,145 6,758 6,661
 

Programa: Planificación Económica y Social

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 145 145 145 145
Fondos Federales 52 52 52 52
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,524 3,085 3,524 3,463
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,721 3,282 3,721 3,660
Total, Origen de Recursos 3,721 3,282 3,721 3,660
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,139 2,852 3,139 3,112
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 209 161 209 209
Servicios Comprados 136 86 136 136
Gastos de Transportación 27 18 27 27
Otros Gastos Operacionales 53 42 53 53
Pago de Deuda de Años Anteriores 34 16 34 0
Compra de Equipo 53 52 53 53
Materiales y Suministros 55 55 55 55
Anuncios y Pautas en Medios 15 0 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,721 3,282 3,721 3,660
Total, Concepto 3,721 3,282 3,721 3,660
 



Programa: Planificación Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 46 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 179 179 179 179
Fondos Federales 105 105 105 105
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,184 2,726 3,230 3,200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,514 3,010 3,514 3,484
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 150 300 300 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 300 300 200
Total, Origen de Recursos 3,664 3,310 3,814 3,684
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,861 2,495 2,907 2,907
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 186 151 186 186
Servicios Comprados 144 137 144 144
Gastos de Transportación 25 12 25 25
Otros Gastos Operacionales 47 47 47 47
Asignaciones Englobadas 46 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 30 30 30 0
Compra de Equipo 47 45 47 47
Materiales y Suministros 50 29 50 50
Anuncios y Pautas en Medios 78 64 78 78
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,514 3,010 3,514 3,484
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 150 300 300 200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 150 300 300 200
Total, Concepto 3,664 3,310 3,814 3,684
 

Programa: Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 139 132 139 139
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139 132 139 139
Total, Origen de Recursos 139 132 139 139
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 139 132 139 139
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 139 132 139 139
Total, Concepto 139 132 139 139
 

Programa: Sistemas de Información

Presupuesto (en miles de dólares) 2006 2007 2008 2009

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 61 61 61 61
Resolución Conjunta del Presupuesto General 983 1,015 983 973
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,044 1,076 1,044 1,034
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 5,800 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Total, Origen de Recursos 1,044 6,876 1,044 1,034
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 855 912 855 855
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 69 69 69 69
Servicios Comprados 47 39 47 47
Gastos de Transportación 5 4 5 5
Otros Gastos Operacionales 14 14 14 14
Pago de Deuda de Años Anteriores 10 0 10 0
Compra de Equipo 14 13 14 14
Materiales y Suministros 25 25 25 25
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,044 1,076 1,044 1,034
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 5,800 0 0
Total, Concepto 1,044 6,876 1,044 1,034