RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975,
según enmendada, creó la Junta de Planificación adscrita a la Oficina del Gobernador.
MISIÓN
Guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de acuerdo a las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales, físicas y económicas.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Junta de Planificación cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Junta Propia
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina del Presidente
- Oficina del Secretario
- Programa de Administración Interna
- Programa de Planificación Económica y Social
- Programa de Planificación Física
- Programa de Sistemas de Información
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Junta de Planificación está ubicada en el Centro Gubernamental Minillas en el área de Santurce en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Cantidad total de puestos |
327 |
314 |
303 |
303 |
PROGRAMAS
Programa: Administración Interna
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Brindar asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administrar el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y proveer el mejor recurso humano disponible. Ofrecer el apoyo administrativo y técnico necesario, a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto, finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo a la alta gerencia, para que propicien una administración más eficiente y efectiva.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Adiestramientos |
53 |
59 |
59 |
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor |
40 |
40 |
40 |
CLIENTELA
Público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
84 |
83 |
78 |
78 |
Otro Personal |
21 |
22 |
20 |
20 |
Total, Puestos |
105 |
105 |
98 |
98 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y de asesorar al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye, la Oficina del Presidente, la Junta Propia, la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, la Oficina de Auditoría Interna, Secretaría, la Oficina de Asuntos Legales y el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para reforzar los servicios de manera más eficaz y lograr resultados rápidos y efectivos, brindando servicios de excelencia.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Ponencias contestadas |
250 |
250 |
250 |
Proyecto de ley recibidos |
290 |
290 |
290 |
CLIENTELA
Público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
45 |
43 |
43 |
Otro Personal |
2 |
2 |
2 |
2 |
Total, Puestos |
55 |
47 |
45 |
45 |
Programa: Planificación Económica y Social
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es el centro de análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.
OBJETIVOS
- Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del País, para el bienestar de la población.
- Desarrollar y publicar los indicadores sociales que incluyen aspectos tales como: vivienda, salud, educación, asuntos de la mujer, personas de edad avanzada, juventud y seguridad.
- Diseminar rápida y ampliamente los datos socioeconómicos mediante informes y publicaciones.
- Colaborar en el diseño de un sistema de inteligencia económico, para identificar oportunidades para las empresas exportadoras de bienes y servicios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Agencias encuestadas para Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) |
97 |
97 |
97 |
Boletines sociales |
2 |
3 |
3 |
Clientela atendida |
6,700 |
7,000 |
7,000 |
Publicaciones del Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) |
1 |
1 |
1 |
Publicaciones económicas anuales |
8 |
8 |
8 |
Publicaciones proyecciones económicas |
4 |
4 |
4 |
CLIENTELA
Gobernador, la Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
78 |
75 |
73 |
73 |
Total, Puestos |
78 |
75 |
73 |
73 |
Programa: Planificación Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Lleva a cabo el proceso de planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos industriales y agrícolas, entre otros.
OBJETIVO
- Viabilizar la implantación de la Ley de Reforma Municipal y los planes de ordenación territorial con miras a promover la descentralización gubernamental, regionalizando servicios y transfiriendo funciones a los municipios y al sector privado.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico |
78 |
78 |
78 |
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera |
170 |
190 |
190 |
Consultas de ubicación |
0 |
2,985 |
2,985 |
Enmiendas a mapas de zonificación |
0 |
300 |
250 |
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública |
12 |
20 |
20 |
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos |
35 |
45 |
45 |
CLIENTELA
Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
62 |
61 |
58 |
58 |
Otro Personal |
3 |
3 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
65 |
64 |
61 |
61 |
Programa: Seguridad Escolar
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atender la zonificación especial de las escuelas, para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.
CLIENTELA
Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Sistemas de Información
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Asesorar a la Junta de Planificación y a todos sus componentes, en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrecer servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Producir mapas y brindar asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas. Desarrollar análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.
OBJETIVO
- Proveer apoyo tecnológico y mecanizado a los programas y unidades operacionales, de modo que los servicios se ofrezcan en un tiempo mínimo y con resultados efectivos.
Datos Estadísticos
Datos Estadísticos |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Agencias proveedoras de información en el Portal de G.I.S. |
45 |
45 |
50 |
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas |
43 |
50 |
43 |
Asistencia para el sistema de información geográfica |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica |
7,000 |
10,000 |
8,000 |
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación |
306,000 |
440,000 |
450,000 |
Solicitudes de servicio |
2,100 |
2,500 |
2,000 |
CLIENTELA
Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación, que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
21 |
20 |
23 |
23 |
Total, Puestos |
21 |
20 |
23 |
23 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2009
El presupuesto recomendado a la Junta de Planificación para el año fiscal 2009, asciende a $19,200,000. Este se compone de $15,611,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $200,000 Asignación Especial, $725,000 de Fondos Especiales y $2,664,000 de Fondos Federales.
Las medidas fiscales tomadas le premiten a la agencia mantener un presupuesto balanceado y mantener la calidad de los servicios excelente.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos a cobrarse por radicación de solicitudes y otros servicios de índole operacional de acuerdo con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según aplique. Estos recursos se utilizan para cubrir gastos operacionales de la Agencia tales como: servicios comprados, gastos de transportación, materiales, suministros y otros gastos.
Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Foreign-Trade Zones in the United States", "Economic Development-Technical Assistance", "Coastal Zone Management Administration Awards y C.A.P./F.E.M.A". La mayoría de los Fondos Federales que recibe la Junta de Planificación se transfieren a otras agencias de ley y orden o instituciones sin fines de lucro.
Los recursos asignados le permitirán cumplir los compromisos que le impone la Ley Orgánica para guiar el desarrollo integral de Puerto Rico, así como completar el proceso de establecimiento del Plan de Usos de Terrenos para Puerto Rico.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración Interna |
4,059 |
3,697 |
4,059 |
4,022 |
Dirección y Administración General |
6,914 |
6,145 |
6,758 |
6,661 |
Planificación Económica y Social |
3,721 |
3,282 |
3,721 |
3,660 |
Planificación Física |
3,514 |
3,010 |
3,514 |
3,484 |
Seguridad Escolar |
139 |
132 |
139 |
139 |
Sistemas de Información |
1,044 |
1,076 |
1,044 |
1,034 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,391 |
17,342 |
19,235 |
19,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Planificación Física |
150 |
300 |
300 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
300 |
300 |
200 |
  |
Mejoras Permanentes |
Sistemas de Información |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Total, Programa |
19,541 |
23,442 |
19,535 |
19,200 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
15,831 |
13,953 |
15,846 |
15,611 |
Asignaciones Especiales |
46 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
850 |
725 |
725 |
725 |
Fondos Federales |
2,664 |
2,664 |
2,664 |
2,664 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,391 |
17,342 |
19,235 |
19,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
150 |
300 |
300 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
300 |
300 |
200 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
19,541 |
23,442 |
19,535 |
19,200 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,596 |
12,255 |
13,657 |
13,564 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
919 |
762 |
919 |
919 |
Servicios Comprados |
769 |
693 |
769 |
769 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
Gastos de Transportación |
125 |
81 |
125 |
125 |
Servicios Profesionales |
1,086 |
648 |
849 |
849 |
Otros Gastos Operacionales |
312 |
440 |
378 |
378 |
Asignaciones Englobadas |
46 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
142 |
55 |
142 |
0 |
Compra de Equipo |
260 |
262 |
260 |
260 |
Materiales y Suministros |
250 |
249 |
250 |
250 |
Anuncios y Pautas en Medios |
131 |
142 |
131 |
131 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
19,391 |
17,342 |
19,235 |
19,000 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
150 |
300 |
300 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
300 |
300 |
200 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
19,541 |
23,442 |
19,535 |
19,200 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa:Administración Interna
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
180 |
180 |
180 |
180 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,879 |
3,517 |
3,879 |
3,842 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,059 |
3,697 |
4,059 |
4,022 |
Total, Origen de Recursos |
4,059 |
3,697 |
4,059 |
4,022 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,392 |
3,094 |
3,392 |
3,392 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
235 |
206 |
235 |
235 |
Servicios Comprados |
172 |
172 |
172 |
172 |
Gastos de Transportación |
29 |
14 |
29 |
29 |
Otros Gastos Operacionales |
57 |
56 |
57 |
57 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
37 |
8 |
37 |
0 |
Compra de Equipo |
57 |
55 |
57 |
57 |
Materiales y Suministros |
63 |
92 |
63 |
63 |
Anuncios y Pautas en Medios |
17 |
0 |
17 |
17 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,059 |
3,697 |
4,059 |
4,022 |
Total, Concepto |
4,059 |
3,697 |
4,059 |
4,022 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
285 |
160 |
160 |
160 |
Fondos Federales |
2,507 |
2,507 |
2,507 |
2,507 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,122 |
3,478 |
4,091 |
3,994 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,914 |
6,145 |
6,758 |
6,661 |
Total, Origen de Recursos |
6,914 |
6,145 |
6,758 |
6,661 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,210 |
2,770 |
3,225 |
3,159 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
220 |
175 |
220 |
220 |
Servicios Comprados |
270 |
259 |
270 |
270 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
1,755 |
Gastos de Transportación |
39 |
33 |
39 |
39 |
Servicios Profesionales |
1,086 |
648 |
849 |
849 |
Otros Gastos Operacionales |
141 |
281 |
207 |
207 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
31 |
1 |
31 |
0 |
Compra de Equipo |
89 |
97 |
89 |
89 |
Materiales y Suministros |
57 |
48 |
57 |
57 |
Anuncios y Pautas en Medios |
16 |
78 |
16 |
16 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,914 |
6,145 |
6,758 |
6,661 |
Total, Concepto |
6,914 |
6,145 |
6,758 |
6,661 |
  |
Programa: Planificación Económica y Social
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
145 |
145 |
145 |
145 |
Fondos Federales |
52 |
52 |
52 |
52 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,524 |
3,085 |
3,524 |
3,463 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,721 |
3,282 |
3,721 |
3,660 |
Total, Origen de Recursos |
3,721 |
3,282 |
3,721 |
3,660 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,139 |
2,852 |
3,139 |
3,112 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
209 |
161 |
209 |
209 |
Servicios Comprados |
136 |
86 |
136 |
136 |
Gastos de Transportación |
27 |
18 |
27 |
27 |
Otros Gastos Operacionales |
53 |
42 |
53 |
53 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
34 |
16 |
34 |
0 |
Compra de Equipo |
53 |
52 |
53 |
53 |
Materiales y Suministros |
55 |
55 |
55 |
55 |
Anuncios y Pautas en Medios |
15 |
0 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,721 |
3,282 |
3,721 |
3,660 |
Total, Concepto |
3,721 |
3,282 |
3,721 |
3,660 |
  |
Programa: Planificación Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
46 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
179 |
179 |
179 |
179 |
Fondos Federales |
105 |
105 |
105 |
105 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,184 |
2,726 |
3,230 |
3,200 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,514 |
3,010 |
3,514 |
3,484 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
150 |
300 |
300 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
300 |
300 |
200 |
Total, Origen de Recursos |
3,664 |
3,310 |
3,814 |
3,684 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
2,861 |
2,495 |
2,907 |
2,907 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
186 |
151 |
186 |
186 |
Servicios Comprados |
144 |
137 |
144 |
144 |
Gastos de Transportación |
25 |
12 |
25 |
25 |
Otros Gastos Operacionales |
47 |
47 |
47 |
47 |
Asignaciones Englobadas |
46 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
30 |
30 |
30 |
0 |
Compra de Equipo |
47 |
45 |
47 |
47 |
Materiales y Suministros |
50 |
29 |
50 |
50 |
Anuncios y Pautas en Medios |
78 |
64 |
78 |
78 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,514 |
3,010 |
3,514 |
3,484 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
150 |
300 |
300 |
200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
150 |
300 |
300 |
200 |
Total, Concepto |
3,664 |
3,310 |
3,814 |
3,684 |
  |
Programa: Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
139 |
132 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
139 |
132 |
139 |
139 |
Total, Origen de Recursos |
139 |
132 |
139 |
139 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
139 |
132 |
139 |
139 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
139 |
132 |
139 |
139 |
Total, Concepto |
139 |
132 |
139 |
139 |
  |
Programa: Sistemas de Información
Presupuesto (en miles de dólares) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
61 |
61 |
61 |
61 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
983 |
1,015 |
983 |
973 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,044 |
1,076 |
1,044 |
1,034 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,044 |
6,876 |
1,044 |
1,034 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
855 |
912 |
855 |
855 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
69 |
69 |
69 |
69 |
Servicios Comprados |
47 |
39 |
47 |
47 |
Gastos de Transportación |
5 |
4 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
14 |
14 |
14 |
14 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
10 |
0 |
10 |
0 |
Compra de Equipo |
14 |
13 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
25 |
25 |
25 |
25 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
0 |
5 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,044 |
1,076 |
1,044 |
1,034 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
5,800 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,044 |
6,876 |
1,044 |
1,034 |
  |
|