RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955,
según enmendada, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
MISIÓN
Promover, conservar y divulgar las artes, las humanidades y las raíces culturales del Pueblo para la preservación de la identidad puertorriqueña.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Archivo General de Puerto Rico
- Biblioteca Nacional
- Directoría de Asuntos Administrativos
- División de Arqueología
- División de Artes Plásticas
- División de Artes Populares
- División de Museos y Parques
- División de Música
- División de Patrimonio Histórico Edificado
- División de Promoción Cultural a los Pueblos
- División de Publicaciones y Grabaciones
- División de Teatro
- Junta de Directores
- Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Información y Prensa
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector Ejecutivo
- Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Revistas
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en el Viejo San Juan. Cuenta además, con varios museos, estructuras, y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
474 |
446 |
390 |
390 |
PROGRAMAS
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.
CLIENTELA
Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
41 |
74 |
64 |
64 |
Otro Personal |
17 |
10 |
10 |
10 |
Total, Puestos |
58 |
84 |
74 |
74 |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.
CLIENTELA
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
53 |
35 |
38 |
38 |
Otro Personal |
12 |
15 |
12 |
12 |
Total, Puestos |
65 |
50 |
50 |
50 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
69 |
47 |
33 |
33 |
Otro Personal |
1 |
22 |
22 |
22 |
Total, Puestos |
70 |
69 |
55 |
55 |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.
CLIENTELA
La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
3 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
13 |
3 |
5 |
5 |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.
CLIENTELA
La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
62 |
40 |
34 |
34 |
Otro Personal |
26 |
23 |
20 |
20 |
Total, Puestos |
88 |
63 |
54 |
54 |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
123 |
84 |
71 |
71 |
Otro Personal |
57 |
93 |
81 |
81 |
Total, Puestos |
180 |
177 |
152 |
152 |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.
CLIENTELA
Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y Comunidades Especiales.
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año fiscal 2008 asciende a $29,481,000. Este se compone de $19,339,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,960,000 de Asignaciones Especiales, $553,000 de Fondos Federales y $629,000 de Ingresos Propios.
La cantidad de recursos recomendados con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento es igual a la asignación del año fiscal vigente. Con estos recursos podrán cumplir su función programática encaminada a la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de la cultura. También podrán encaminar la autogestión como instrumento para el desarrollo sustentable en las comunidades especiales, reenfocando los talleres y otorgando becas a estudiantes sobresalientes. Continuarán fortaleciendo y apoyando la labor de los centros culturales y de la Editorial.
Las Asignaciones Especiales incluyen $8,960,000 de los cuales $7,356,000 constituyen fondos a ser transferidos a entidades no gubernamentales, incluyendo el Museo de Arte de Ponce ($1,000,000), Fundación Luis Muñoz Marín ($1,000,000), Ballet Concierto de Puerto Rico ($200,000), Museo de Arte Contemporáneo ($500,000) y Amigos de la Calle del Cristo-Casa del Libro 255 ($50,000), entre otros.
Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts". A través de este programa federal, se pretende que comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud hagan de las artes parte de la solución de sus problemas comunitarios.
Los recursos asignados le permitirán cumplir los compromisos que le impone la Ley Orgánica para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación del Patrimonio Histórico |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
Dirección y Administración General |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Financiamiento de Actividades Culturales |
736 |
721 |
767 |
720 |
Promoción Cultural y de las Artes |
4,186 |
3,675 |
4,412 |
4,412 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
7,413 |
Servicios Integrados a Comunidades |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
21,448 |
22,231 |
22,245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Conservación del Patrimonio Histórico |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental |
3,163 |
783 |
2,605 |
2,605 |
Financiamiento de Actividades Culturales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,931 |
3,026 |
1,544 |
1,544 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,181 |
6,896 |
7,236 |
7,236 |
  |
Mejoras Permanentes |
Conservación del Patrimonio Histórico |
2,955 |
1,000 |
0 |
0 |
Promoción Cultural y de las Artes |
2,000 |
200 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
0 |
0 |
Total, Programa |
38,994 |
29,544 |
29,467 |
29,481 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,702 |
19,339 |
19,339 |
19,339 |
Asignaciones Especiales |
982 |
987 |
1,724 |
1,724 |
Fondos Federales |
594 |
554 |
600 |
553 |
Ingresos Propios |
580 |
568 |
568 |
629 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
21,448 |
22,231 |
22,245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
9,181 |
6,896 |
7,236 |
7,236 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,181 |
6,896 |
7,236 |
7,236 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,955 |
1,200 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
38,994 |
29,544 |
29,467 |
29,481 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
14,472 |
12,692 |
12,718 |
12,672 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,808 |
1,624 |
1,624 |
1,657 |
Servicios Comprados |
1,898 |
1,564 |
1,493 |
1,616 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
449 |
384 |
442 |
407 |
Gastos de Transportación |
324 |
308 |
358 |
368 |
Servicios Profesionales |
558 |
231 |
231 |
231 |
Otros Gastos Operacionales |
3,819 |
3,480 |
3,709 |
3,730 |
Asignaciones Englobadas |
300 |
265 |
765 |
765 |
Pago de deuda de años anteriores |
252 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
634 |
592 |
583 |
485 |
Materiales y Suministros |
279 |
250 |
250 |
256 |
Anuncios y Pautas en Medios |
65 |
58 |
58 |
58 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
21,448 |
22,231 |
22,245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
9,181 |
6,896 |
7,236 |
7,236 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
9,181 |
6,896 |
7,236 |
7,236 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
4,955 |
1,200 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
38,994 |
29,544 |
29,467 |
29,481 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Conservación del Patrimonio Histórico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
2,955 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,955 |
1,000 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
8,038 |
5,476 |
4,476 |
4,476 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,396 |
2,058 |
2,058 |
2,058 |
Servicios Comprados |
115 |
102 |
102 |
102 |
Gastos de Transportación |
6 |
6 |
6 |
6 |
Servicios Profesionales |
210 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
109 |
96 |
96 |
96 |
Compra de Equipo |
262 |
232 |
232 |
232 |
Materiales y Suministros |
23 |
20 |
20 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,121 |
2,514 |
2,514 |
2,514 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
1,962 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,955 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,955 |
1,000 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
8,038 |
5,476 |
4,476 |
4,476 |
  |
Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
171 |
171 |
171 |
171 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,872 |
1,582 |
1,582 |
1,582 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
3,163 |
783 |
2,605 |
2,605 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,163 |
783 |
2,605 |
2,605 |
Total, Origen de Recursos |
5,206 |
2,536 |
4,358 |
4,358 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,542 |
1,328 |
1,328 |
1,328 |
Servicios Comprados |
164 |
150 |
150 |
150 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
23 |
20 |
20 |
20 |
Gastos de Transportación |
37 |
35 |
35 |
35 |
Servicios Profesionales |
93 |
49 |
49 |
49 |
Otros Gastos Operacionales |
71 |
65 |
65 |
65 |
Compra de Equipo |
75 |
72 |
72 |
72 |
Materiales y Suministros |
27 |
24 |
24 |
24 |
Anuncios y Pautas en Medios |
11 |
10 |
10 |
10 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,043 |
1,753 |
1,753 |
1,753 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
3,163 |
783 |
2,605 |
2,605 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
3,163 |
783 |
2,605 |
2,605 |
Total, Concepto |
5,206 |
2,536 |
4,358 |
4,358 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Total, Origen de Recursos |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,880 |
3,594 |
3,594 |
3,594 |
Servicios Comprados |
53 |
49 |
49 |
49 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
60 |
53 |
53 |
53 |
Gastos de Transportación |
62 |
54 |
54 |
54 |
Servicios Profesionales |
160 |
134 |
134 |
134 |
Otros Gastos Operacionales |
166 |
147 |
147 |
147 |
Compra de Equipo |
56 |
49 |
49 |
49 |
Materiales y Suministros |
7 |
7 |
7 |
7 |
Anuncios y Pautas en Medios |
21 |
19 |
19 |
19 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
Total, Concepto |
4,465 |
4,106 |
4,106 |
4,106 |
  |
Programa: Financiamiento de Actividades Culturales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
35 |
75 |
75 |
75 |
Fondos Federales |
594 |
554 |
600 |
553 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
107 |
92 |
92 |
92 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
736 |
721 |
767 |
720 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Total, Origen de Recursos |
1,861 |
1,846 |
1,892 |
1,845 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
288 |
299 |
299 |
253 |
Servicios Comprados |
153 |
15 |
13 |
10 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
220 |
182 |
240 |
205 |
Gastos de Transportación |
6 |
8 |
8 |
18 |
Servicios Profesionales |
44 |
28 |
28 |
28 |
Otros Gastos Operacionales |
15 |
167 |
166 |
187 |
Compra de Equipo |
2 |
12 |
3 |
4 |
Materiales y Suministros |
5 |
7 |
7 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
3 |
3 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
736 |
721 |
767 |
720 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
1,125 |
Total, Concepto |
1,861 |
1,846 |
1,892 |
1,845 |
  |
Programa: Promoción Cultural y de las Artes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
776 |
741 |
1,478 |
1,478 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,410 |
2,934 |
2,934 |
2,934 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,186 |
3,675 |
4,412 |
4,412 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
2,931 |
3,026 |
1,544 |
1,544 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,931 |
3,026 |
1,544 |
1,544 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
200 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
200 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
9,117 |
6,901 |
5,956 |
5,956 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,065 |
1,746 |
1,772 |
1,772 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
300 |
300 |
300 |
300 |
Servicios Comprados |
326 |
276 |
207 |
207 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
132 |
117 |
117 |
117 |
Gastos de Transportación |
201 |
194 |
244 |
244 |
Servicios Profesionales |
51 |
20 |
20 |
20 |
Otros Gastos Operacionales |
653 |
615 |
845 |
845 |
Asignaciones Englobadas |
300 |
265 |
765 |
765 |
Compra de Equipo |
55 |
51 |
51 |
51 |
Materiales y Suministros |
77 |
68 |
68 |
68 |
Anuncios y Pautas en Medios |
26 |
23 |
23 |
23 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,186 |
3,675 |
4,412 |
4,412 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
2,931 |
3,026 |
1,544 |
1,544 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
2,931 |
3,026 |
1,544 |
1,544 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
2,000 |
200 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
2,000 |
200 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
9,117 |
6,901 |
5,956 |
5,956 |
  |
Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
580 |
568 |
568 |
629 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,227 |
6,784 |
6,784 |
6,784 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
7,413 |
Total, Origen de Recursos |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
7,413 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,301 |
3,667 |
3,667 |
3,667 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,508 |
1,324 |
1,324 |
1,357 |
Servicios Comprados |
1,087 |
972 |
972 |
1,098 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
14 |
12 |
12 |
12 |
Gastos de Transportación |
12 |
11 |
11 |
11 |
Otros Gastos Operacionales |
1,305 |
1,063 |
1,063 |
1,063 |
Pago de deuda de años anteriores |
252 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
184 |
176 |
176 |
77 |
Materiales y Suministros |
140 |
124 |
124 |
125 |
Anuncios y Pautas en Medios |
4 |
3 |
3 |
3 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
7,413 |
Total, Concepto |
8,807 |
7,352 |
7,352 |
7,413 |
  |
Programa: Servicios Integrados a Comunidades
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Total, Origen de Recursos |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Otros Gastos Operacionales |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
Total, Concepto |
1,500 |
1,327 |
1,327 |
1,327 |
  |
|