INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

MISIÓN

Promover, conservar y divulgar las artes, las humanidades y las raíces culturales del Pueblo para la preservación de la identidad puertorriqueña.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Instituto de Cultura Puertorriqueña cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Archivo General de Puerto Rico
  • Biblioteca Nacional
  • Directoría de Asuntos Administrativos
  • División de Arqueología
  • División de Artes Plásticas
  • División de Artes Populares
  • División de Museos y Parques
  • División de Música
  • División de Patrimonio Histórico Edificado
  • División de Promoción Cultural a los Pueblos
  • División de Publicaciones y Grabaciones
  • División de Teatro
  • Junta de Directores
  • Oficina de Apoyo a las Artes y al Quehacer Cultural
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Prensa
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo
  • Oficina de Mejoras y Conservación de Edificios
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Revistas

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Instituto de Cultura Puertorriqueña está localizado en el Viejo San Juan. Cuenta además, con varios museos, estructuras, y oficinas de promoción cultural, arqueología y patrimonio histórico edificado, a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 474 446 390 390

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Conservación del Patrimonio Histórico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología y Museos y Parques.

CLIENTELA

Municipios, propietarios de estructuras de valor histórico y arquitectónico, obras de arte, arqueólogos, estudiantes, turistas y público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 41 74 64 64
Otro Personal 17 10 10 10
Total, Puestos 58 84 74 74

Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las actividades que generan los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, Publicaciones y Grabaciones.

CLIENTELA

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 53 35 38 38
Otro Personal 12 15 12 12
Total, Puestos 65 50 50 50

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.). Es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, por la Ley Núm. 5 de 31 de julio de 1985.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 69 47 33 33
Otro Personal 1 22 22 22
Total, Puestos 70 69 55 55

Programa: Financiamiento de Actividades Culturales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa pretende, mediante el apoyo económico, conservar, promover y divulgar todas nuestras manifestaciones culturales que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas.

CLIENTELA

La clientela está compuesta principalmente por integrantes de los sectores artísticos y culturales del País.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 13 3 5 5
Total, Puestos 13 3 5 5

Programa: Promoción Cultural y de las Artes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa se subdivide en cinco subprogramas dirigidos a promover el Teatro, la Música, Artes Plásticas, Artes Populares y los Centros Culturales.

CLIENTELA

La clientela está compuesta por los centros culturales, productores de teatro, estudiantes, grupos musicales, galerías, centros de exhibiciones, artesanos y artistas en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 62 40 34 34
Otro Personal 26 23 20 20
Total, Puestos 88 63 54 54

Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 123 84 71 71
Otro Personal 57 93 81 81
Total, Puestos 180 177 152 152


Programa: Servicios Integrados a Comunidades

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Servicios Integrados a Comunidades está encaminado a colaborar con varias agencias gubernamentales, dirigidas a promover que los residentes de las Comunidades Especiales adquieran por sí mismos, las condiciones de vida, destrezas y actitudes para asumir su desarrollo personal y comunitario.

CLIENTELA

Jóvenes y población adulta de residenciales públicos y Comunidades Especiales.


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para el año fiscal 2008 asciende a $29,481,000. Este se compone de $19,339,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,960,000 de Asignaciones Especiales, $553,000 de Fondos Federales y $629,000 de Ingresos Propios.

La cantidad de recursos recomendados con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento es igual a la asignación del año fiscal vigente. Con estos recursos podrán cumplir su función programática encaminada a la conservación, promoción, enriquecimiento y divulgación de la cultura. También podrán encaminar la autogestión como instrumento para el desarrollo sustentable en las comunidades especiales, reenfocando los talleres y otorgando becas a estudiantes sobresalientes. Continuarán fortaleciendo y apoyando la labor de los centros culturales y de la Editorial.

Las Asignaciones Especiales incluyen $8,960,000 de los cuales $7,356,000 constituyen fondos a ser transferidos a entidades no gubernamentales, incluyendo el Museo de Arte de Ponce ($1,000,000), Fundación Luis Muñoz Marín ($1,000,000), Ballet Concierto de Puerto Rico ($200,000), Museo de Arte Contemporáneo ($500,000) y Amigos de la Calle del Cristo-Casa del Libro 255 ($50,000), entre otros.

Los Fondos Federales corresponden a subvenciones de la "National Endowment for the Arts". A través de este programa federal, se pretende que comunidades en desventaja social, económica, geográfica o con limitaciones de salud hagan de las artes parte de la solución de sus problemas comunitarios.

Los recursos asignados le permitirán cumplir los compromisos que le impone la Ley Orgánica para conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA




Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 3,121 2,514 2,514 2,514
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 2,043 1,753 1,753 1,753
Dirección y Administración General 4,465 4,106 4,106 4,106
Financiamiento de Actividades Culturales 736 721 767 720
Promoción Cultural y de las Artes 4,186 3,675 4,412 4,412
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 8,807 7,352 7,352 7,413
Servicios Integrados a Comunidades 1,500 1,327 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 21,448 22,231 22,245
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Conservación del Patrimonio Histórico 1,962 1,962 1,962 1,962
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 3,163 783 2,605 2,605
Financiamiento de Actividades Culturales 1,125 1,125 1,125 1,125
Promoción Cultural y de las Artes 2,931 3,026 1,544 1,544
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,181 6,896 7,236 7,236
 
Mejoras Permanentes
Conservación del Patrimonio Histórico 2,955 1,000 0 0
Promoción Cultural y de las Artes 2,000 200 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,955 1,200 0 0
Total, Programa 38,994 29,544 29,467 29,481
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,702 19,339 19,339 19,339
Asignaciones Especiales 982 987 1,724 1,724
Fondos Federales 594 554 600 553
Ingresos Propios 580 568 568 629
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 21,448 22,231 22,245
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 9,181 6,896 7,236 7,236
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,181 6,896 7,236 7,236
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 2,955 1,200 0 0
Otros Ingresos 2,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,955 1,200 0 0
Total, Origen de Recursos 38,994 29,544 29,467 29,481
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 14,472 12,692 12,718 12,672
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,808 1,624 1,624 1,657
Servicios Comprados 1,898 1,564 1,493 1,616
Donativos, Subsidios y Distribuciones 449 384 442 407
Gastos de Transportación 324 308 358 368
Servicios Profesionales 558 231 231 231
Otros Gastos Operacionales 3,819 3,480 3,709 3,730
Asignaciones Englobadas 300 265 765 765
Pago de deuda de años anteriores 252 0 0 0
Compra de Equipo 634 592 583 485
Materiales y Suministros 279 250 250 256
Anuncios y Pautas en Medios 65 58 58 58
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 21,448 22,231 22,245
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9,181 6,896 7,236 7,236
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,181 6,896 7,236 7,236
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,955 1,200 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,955 1,200 0 0
Total, Concepto 38,994 29,544 29,467 29,481

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Conservación del Patrimonio Histórico


Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,121 2,514 2,514 2,514
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,121 2,514 2,514 2,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,962 1,962 1,962 1,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,962 1,962 1,962 1,962
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 2,955 1,000 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,955 1,000 0 0
Total, Origen de Recursos 8,038 5,476 4,476 4,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,396 2,058 2,058 2,058
Servicios Comprados 115 102 102 102
Gastos de Transportación 6 6 6 6
Servicios Profesionales 210 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 109 96 96 96
Compra de Equipo 262 232 232 232
Materiales y Suministros 23 20 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,121 2,514 2,514 2,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,962 1,962 1,962 1,962
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,962 1,962 1,962 1,962
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,955 1,000 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,955 1,000 0 0
Total, Concepto 8,038 5,476 4,476 4,476
 



Programa: Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 171 171 171 171
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,872 1,582 1,582 1,582
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,043 1,753 1,753 1,753
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 3,163 783 2,605 2,605
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,163 783 2,605 2,605
Total, Origen de Recursos 5,206 2,536 4,358 4,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,542 1,328 1,328 1,328
Servicios Comprados 164 150 150 150
Donativos, Subsidios y Distribuciones 23 20 20 20
Gastos de Transportación 37 35 35 35
Servicios Profesionales 93 49 49 49
Otros Gastos Operacionales 71 65 65 65
Compra de Equipo 75 72 72 72
Materiales y Suministros 27 24 24 24
Anuncios y Pautas en Medios 11 10 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,043 1,753 1,753 1,753
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,163 783 2,605 2,605
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 3,163 783 2,605 2,605
Total, Concepto 5,206 2,536 4,358 4,358
 


Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,465 4,106 4,106 4,106
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,465 4,106 4,106 4,106
Total, Origen de Recursos 4,465 4,106 4,106 4,106
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 3,880 3,594 3,594 3,594
Servicios Comprados 53 49 49 49
Donativos, Subsidios y Distribuciones 60 53 53 53
Gastos de Transportación 62 54 54 54
Servicios Profesionales 160 134 134 134
Otros Gastos Operacionales 166 147 147 147
Compra de Equipo 56 49 49 49
Materiales y Suministros 7 7 7 7
Anuncios y Pautas en Medios 21 19 19 19
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,465 4,106 4,106 4,106
Total, Concepto 4,465 4,106 4,106 4,106
 



Programa: Financiamiento de Actividades Culturales

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 35 75 75 75
Fondos Federales 594 554 600 553
Resolución Conjunta del Presupuesto General 107 92 92 92
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 736 721 767 720
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,125 1,125 1,125 1,125
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,125 1,125 1,125 1,125
Total, Origen de Recursos 1,861 1,846 1,892 1,845
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 288 299 299 253
Servicios Comprados 153 15 13 10
Donativos, Subsidios y Distribuciones 220 182 240 205
Gastos de Transportación 6 8 8 18
Servicios Profesionales 44 28 28 28
Otros Gastos Operacionales 15 167 166 187
Compra de Equipo 2 12 3 4
Materiales y Suministros 5 7 7 12
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 736 721 767 720
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,125 1,125 1,125 1,125
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,125 1,125 1,125 1,125
Total, Concepto 1,861 1,846 1,892 1,845
 

Programa: Promoción Cultural y de las Artes

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 776 741 1,478 1,478
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,410 2,934 2,934 2,934
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,186 3,675 4,412 4,412
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,931 3,026 1,544 1,544
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,931 3,026 1,544 1,544
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 200 0 0
Otros Ingresos 2,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,000 200 0 0
Total, Origen de Recursos 9,117 6,901 5,956 5,956
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,065 1,746 1,772 1,772
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 300 300 300 300
Servicios Comprados 326 276 207 207
Donativos, Subsidios y Distribuciones 132 117 117 117
Gastos de Transportación 201 194 244 244
Servicios Profesionales 51 20 20 20
Otros Gastos Operacionales 653 615 845 845
Asignaciones Englobadas 300 265 765 765
Compra de Equipo 55 51 51 51
Materiales y Suministros 77 68 68 68
Anuncios y Pautas en Medios 26 23 23 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,186 3,675 4,412 4,412
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,931 3,026 1,544 1,544
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,931 3,026 1,544 1,544
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,000 200 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,000 200 0 0
Total, Concepto 9,117 6,901 5,956 5,956
 

Programa: Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 580 568 568 629
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,227 6,784 6,784 6,784
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,807 7,352 7,352 7,413
Total, Origen de Recursos 8,807 7,352 7,352 7,413
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 4,301 3,667 3,667 3,667
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,508 1,324 1,324 1,357
Servicios Comprados 1,087 972 972 1,098
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14 12 12 12
Gastos de Transportación 12 11 11 11
Otros Gastos Operacionales 1,305 1,063 1,063 1,063
Pago de deuda de años anteriores 252 0 0 0
Compra de Equipo 184 176 176 77
Materiales y Suministros 140 124 124 125
Anuncios y Pautas en Medios 4 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,807 7,352 7,352 7,413
Total, Concepto 8,807 7,352 7,352 7,413
 

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,500 1,327 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,500 1,327 1,327 1,327
Total, Origen de Recursos 1,500 1,327 1,327 1,327
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Gastos Operacionales 1,500 1,327 1,327 1,327
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,500 1,327 1,327 1,327
Total, Concepto 1,500 1,327 1,327 1,327