RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico creó La Guardia Nacional de Puerto Rico.
MISIÓN
Responder en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al Ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos para preservar la paz, el orden y la seguridad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Guardia Nacional de Puerto Rico cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina de Recusos Humanos
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidades de la Guardia Nacional Aérea
- Unidades de la Guardia Nacional Terrestre
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en el área de Puerta de Tierra, en San Juan. Además, cuenta con cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
574 |
545 |
517 |
517 |
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos, y Relaciones Públicas de la Agencia.
Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes, a nivel estatal, como también federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
25 |
24 |
23 |
23 |
Total, Puestos |
25 |
24 |
23 |
23 |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Brindar servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.
CLIENTELA
La Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
OBJETIVO
- Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.
CLIENTELA
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
46 |
37 |
48 |
48 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
90 |
147 |
124 |
124 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
290 |
266 |
270 |
270 |
Total, Puestos |
426 |
450 |
442 |
442 |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
47 |
47 |
37 |
37 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
73 |
19 |
12 |
12 |
Otro Personal |
0 |
2 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
120 |
68 |
49 |
49 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para el año fiscal 2008 es de $28,661,000, de los cuales $8,247,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $20,414,000 de Fondos Federales.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General es igual al vigente en el presupuesto de gastos de funcionamiento en comparación con el vigente año fiscal. Los Fondos Federales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración.
Los recursos asignados le permitirán atender las prioridades de la Agencia y el plan de trabajo proyectado.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
1,129 |
1,298 |
976 |
952 |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
160 |
116 |
143 |
270 |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
30,629 |
21,751 |
22,674 |
22,436 |
Servicios Auxiliares de Administración |
6,494 |
4,196 |
4,868 |
5,003 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,412 |
27,361 |
28,661 |
28,661 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
500 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
0 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Total, Programa |
38,412 |
27,661 |
29,161 |
28,661 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,195 |
8,247 |
8,247 |
8,247 |
Asignaciones Especiales |
0 |
89 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
22,217 |
19,025 |
20,414 |
20,414 |
Otros Ingresos |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,412 |
27,361 |
28,661 |
28,661 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondo de Emergencia |
0 |
0 |
500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
500 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
38,412 |
27,661 |
29,161 |
28,661 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
29,718 |
19,419 |
21,720 |
21,795 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,401 |
3,178 |
3,013 |
3,013 |
Servicios Comprados |
1,561 |
2,266 |
1,626 |
1,626 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
581 |
481 |
481 |
0 |
Gastos de Transportación |
111 |
95 |
97 |
97 |
Servicios Profesionales |
15 |
14 |
1,271 |
1,271 |
Otros Gastos Operacionales |
1,595 |
768 |
150 |
265 |
Asignaciones Englobadas |
150 |
932 |
209 |
0 |
Compra de Equipo |
196 |
97 |
47 |
47 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
500 |
Materiales y Suministros |
84 |
111 |
47 |
47 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
38,412 |
27,361 |
28,661 |
28,661 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
500 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
38,412 |
27,661 |
29,161 |
28,661 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,129 |
1,298 |
976 |
952 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,129 |
1,298 |
976 |
952 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondo de Emergencia |
0 |
0 |
500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
500 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,129 |
1,298 |
1,476 |
952 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
800 |
870 |
788 |
884 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
62 |
50 |
50 |
50 |
Servicios Comprados |
11 |
8 |
10 |
10 |
Gastos de Transportación |
6 |
5 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
100 |
2 |
3 |
3 |
Asignaciones Englobadas |
150 |
363 |
120 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,129 |
1,298 |
976 |
952 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
500 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
500 |
0 |
Total, Concepto |
1,129 |
1,298 |
1,476 |
952 |
  |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
160 |
116 |
143 |
270 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
160 |
116 |
143 |
270 |
Total, Origen de Recursos |
160 |
116 |
143 |
270 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
118 |
90 |
100 |
121 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
6 |
7 |
5 |
Servicios Comprados |
17 |
8 |
17 |
15 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
4 |
4 |
Otros Gastos Operacionales |
10 |
10 |
10 |
125 |
Compra de Equipo |
3 |
0 |
3 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
0 |
2 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
160 |
116 |
143 |
270 |
Total, Concepto |
160 |
116 |
143 |
270 |
  |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
89 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
17,394 |
16,170 |
16,926 |
16,926 |
Otros Ingresos |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,235 |
5,492 |
5,748 |
5,510 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,629 |
21,751 |
22,674 |
22,436 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
30,629 |
22,051 |
22,674 |
22,436 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
23,122 |
15,769 |
17,154 |
16,979 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,657 |
2,167 |
2,398 |
2,400 |
Servicios Comprados |
1,484 |
2,206 |
1,093 |
1,095 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
581 |
481 |
481 |
0 |
Gastos de Transportación |
79 |
56 |
40 |
40 |
Servicios Profesionales |
15 |
14 |
1,271 |
1,271 |
Otros Gastos Operacionales |
1,449 |
295 |
110 |
107 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
569 |
89 |
0 |
Compra de Equipo |
175 |
90 |
13 |
17 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
500 |
Materiales y Suministros |
67 |
104 |
25 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
30,629 |
21,751 |
22,674 |
22,436 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
30,629 |
22,051 |
22,674 |
22,436 |
  |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
4,823 |
2,855 |
3,488 |
3,488 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,671 |
1,341 |
1,380 |
1,515 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,494 |
4,196 |
4,868 |
5,003 |
Total, Origen de Recursos |
6,494 |
4,196 |
4,868 |
5,003 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,678 |
2,690 |
3,678 |
3,811 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
674 |
955 |
558 |
558 |
Servicios Comprados |
49 |
44 |
506 |
506 |
Gastos de Transportación |
24 |
32 |
48 |
48 |
Otros Gastos Operacionales |
36 |
461 |
27 |
30 |
Compra de Equipo |
18 |
7 |
31 |
30 |
Materiales y Suministros |
15 |
7 |
20 |
20 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
6,494 |
4,196 |
4,868 |
5,003 |
Total, Concepto |
6,494 |
4,196 |
4,868 |
5,003 |
  |
|