GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico creó La Guardia Nacional de Puerto Rico.

MISIÓN

Responder en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al Ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos para preservar la paz, el orden y la seguridad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recusos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidades de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Guardia Nacional de Puerto Rico está localizada en el área de Puerta de Tierra, en San Juan. Además, cuenta con cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 574 545 517 517

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos, y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes, a nivel estatal, como también federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 25 24 23 23
Total, Puestos 25 24 23 23

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.

CLIENTELA

La Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

OBJETIVO

  • Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.

CLIENTELA

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 46 37 48 48
Servicios Generales y de Mantenimiento 90 147 124 124
Otro Personal de Seguridad y Protección 290 266 270 270
Total, Puestos 426 450 442 442

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 47 37 37
Servicios Generales y de Mantenimiento 73 19 12 12
Otro Personal 0 2 0 0
Total, Puestos 120 68 49 49

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para el año fiscal 2008 es de $28,661,000, de los cuales $8,247,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $20,414,000 de Fondos Federales.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General es igual al vigente en el presupuesto de gastos de funcionamiento en comparación con el vigente año fiscal. Los Fondos Federales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración. Los recursos asignados le permitirán atender las prioridades de la Agencia y el plan de trabajo proyectado.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA




Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,129 1,298 976 952
Guardia Estatal de Puerto Rico 160 116 143 270
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 30,629 21,751 22,674 22,436
Servicios Auxiliares de Administración 6,494 4,196 4,868 5,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,412 27,361 28,661 28,661
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 0 500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 500 0
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 0 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Total, Programa 38,412 27,661 29,161 28,661
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,195 8,247 8,247 8,247
Asignaciones Especiales 0 89 0 0
Fondos Federales 22,217 19,025 20,414 20,414
Otros Ingresos 5,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,412 27,361 28,661 28,661
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 0 0 500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 500 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Total, Origen de Recursos 38,412 27,661 29,161 28,661
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 29,718 19,419 21,720 21,795
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,401 3,178 3,013 3,013
Servicios Comprados 1,561 2,266 1,626 1,626
Donativos, Subsidios y Distribuciones 581 481 481 0
Gastos de Transportación 111 95 97 97
Servicios Profesionales 15 14 1,271 1,271
Otros Gastos Operacionales 1,595 768 150 265
Asignaciones Englobadas 150 932 209 0
Compra de Equipo 196 97 47 47
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 500
Materiales y Suministros 84 111 47 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,412 27,361 28,661 28,661
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 0 500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 500 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Total, Concepto 38,412 27,661 29,161 28,661

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,129 1,298 976 952
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,129 1,298 976 952
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondo de Emergencia 0 0 500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 500 0
Total, Origen de Recursos 1,129 1,298 1,476 952
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 800 870 788 884
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 62 50 50 50
Servicios Comprados 11 8 10 10
Gastos de Transportación 6 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 100 2 3 3
Asignaciones Englobadas 150 363 120 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,129 1,298 976 952
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 0 500 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 500 0
Total, Concepto 1,129 1,298 1,476 952
 

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 160 116 143 270
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 160 116 143 270
Total, Origen de Recursos 160 116 143 270
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 118 90 100 121
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 6 7 5
Servicios Comprados 17 8 17 15
Gastos de Transportación 2 2 4 4
Otros Gastos Operacionales 10 10 10 125
Compra de Equipo 3 0 3 0
Materiales y Suministros 2 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 160 116 143 270
Total, Concepto 160 116 143 270
 

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 89 0 0
Fondos Federales 17,394 16,170 16,926 16,926
Otros Ingresos 5,000 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,235 5,492 5,748 5,510
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,629 21,751 22,674 22,436
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Total, Origen de Recursos 30,629 22,051 22,674 22,436
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 23,122 15,769 17,154 16,979
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,657 2,167 2,398 2,400
Servicios Comprados 1,484 2,206 1,093 1,095
Donativos, Subsidios y Distribuciones 581 481 481 0
Gastos de Transportación 79 56 40 40
Servicios Profesionales 15 14 1,271 1,271
Otros Gastos Operacionales 1,449 295 110 107
Asignaciones Englobadas 0 569 89 0
Compra de Equipo 175 90 13 17
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 500
Materiales y Suministros 67 104 25 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 30,629 21,751 22,674 22,436
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 0 0
Total, Concepto 30,629 22,051 22,674 22,436
 

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 4,823 2,855 3,488 3,488
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,671 1,341 1,380 1,515
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,494 4,196 4,868 5,003
Total, Origen de Recursos 6,494 4,196 4,868 5,003
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 5,678 2,690 3,678 3,811
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 674 955 558 558
Servicios Comprados 49 44 506 506
Gastos de Transportación 24 32 48 48
Otros Gastos Operacionales 36 461 27 30
Compra de Equipo 18 7 31 30
Materiales y Suministros 15 7 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,494 4,196 4,868 5,003
Total, Concepto 6,494 4,196 4,868 5,003