AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (A.F.I.).

MISIÓN

Conceder asistencia financiera y administrativa a instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporaciones públicas y otras entidades con el fin de desarrollar y/o mejorar la infraestructura del País, contribuyendo así con su desarrollo económico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad está afiliada al Banco Gubernamental de Fomento. La Junta de Directores que rige la Autoridad está compuesta por el Secretario de Hacienda como Presidente y seis miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento. La A.F.I. tiene las siguientes unidades:

  • Área de Comunicaciones
  • Área de Finanzas y Administración
  • Área de Ingeniería
  • Área Legal
  • Junta de Directores
  • Junta de Subastas
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura cuenta con una oficina central localizada en Ave. Arterial Hostos #235, Edificio Capital Center 2, Suite 1601 en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 24 26 24 24

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

PROGRAMA

Programa: Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Entidades e Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee fondos y asistencia administrativa a las corporaciones públicas y otras instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.), mediante emisiones de bonos, financiamiento de préstamos, pago total o parcial de deudas, concesión o cesión de fondos, asumir obligaciones y otorgar contratos de asistencia técnica y administrativa a las Corporaciones Públicas y otras instrumentalidades del E.L.A. Provee asistencia técnica y financiera a proyectos de infraestructura prioritarios que se han identificado en otras entidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto con el propósito de desarrollar su programa de mejoras capitales, incluyendo gobiernos municipales.

OBJETIVOS

  • Agilizar los programas de mejoras capitales de las corporaciones públicas, gobiernos municipales y otras instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) y el desarrollo de proyectos de forma que permita el mejoramiento de la infraestructura y contribuya al desarrollo económico.
  • Desarrollar a tiempo los proyectos del Plan Maestro de los X Juegos Centroamericanos y del Caribe en el área oeste y otros municipios con una inversión de $220 millones y así contribuir al mejoramiento de la infraestructura y al desarrollo económico.
  • Desarrollar un estimado de 185 proyectos de mejoras en escuelas en toda la Isla con una inversión de $40 millones.
  • Desarrollar diversos proyectos municipales, de facilidades de salud, transportación y desarrollo urbano, culturales y otras obras significativas para el mejoramiento de la infraestructura y contribuir al desarrollo económico.

CLIENTELA

Corporaciones Públicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con necesidades de ayuda financiera, administrativa y gerencial para desarrollar sus programas de mejoras permanentes. Se incluye asistencia a gobiernos municipales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 8 8 7 10
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 2 3 2 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 8 9 7 7
Relaciones Públicas y Comunicaciones 0 0 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 3 4 6 4
Otro Personal 3 2 1 1
Total, Puestos 24 26 24 24

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008


El presupuesto recomendado a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura para el próximo año fiscal 2007-2008 asciende a $181,127,000, de los cuales $4,932,000 son para gastos de funcionamiento y $176,195,000 para mejoras permanentes. El mismo se sufraga del producto de las inversiones realizadas por esta Corporación Pública y de los ingresos producto de las emisiones de bonos. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, refleja un aumento en su presupuesto de gastos de funcionamiento por $285,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. El aumento se atribuye principalmente al concepto de servicios profesionales. El mismo se utilizará para cubrir los gastos necesarios para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura. El aumento de $69,923,000 en la inversión de mejoras permanentes al compararse con el presupuesto vigente, responde a la inversión en nuevos proyectos de infraestructura con recursos provenientes de una nueva Emisión de Bonos que se efectuó en junio de 2006.

Los recursos recomendados en mejoras permanentes por $176,195,000 se utilizarán para proyectos de infraestructura de otras corporaciones e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que son administrados por la A.F.I. Entre estos proyectos se destacan: Desarrollo de Facilidades de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, Centro de Bellas Artes de Humacao, Coliseo de Quebradillas, mejoras a las Facilidades Tribunal Supremo, mejoras al Hospital Pediátrico y al Universitario del Centro Médico de Puerto Rico, mejoras a varias carreteras del Municipio de Mayagüez, mejoras a escuelas, Corredor del Conocimiento y Primera Etapa del Tranvía de Carolina.

Además, la A.F.I. estará participando en proyectos sufragados por otros ingresos que provienen del trámite de financiamiento y/o la gerencia de proyectos. Estos proyectos no se incluyen como parte del presupuesto de la A.F.I., debido a que la Autoridad, aunque provee financiamiento, el mismo se capitaliza o acredita a la agencia, corporación pública y municipios responsables por el desarrollo de los proyectos. Algunos de estos proyectos son: nuevas facilidades del Edificio Julio A. Pérez (A.S.E.M.), completar financiamiento de Proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, financiamiento a nuevos Proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Proyectos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Proyectos de Dragados del Departamento de Recursos Naturales y proyectos relacionados a infraestructura de municipios.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR 5,131 3,423 4,647 4,932
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,131 3,423 4,647 4,932
 
Mejoras Permanentes
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Estado Libre Asociado de PR 224,860 97,248 106,272 176,195
Subtotal, Mejoras Permanentes 224,860 97,248 106,272 176,195
Total, Programa 229,991 100,671 110,919 181,127
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 5,131 3,423 4,647 4,932
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,131 3,423 4,647 4,932
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 2,450 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 224,860 94,798 106,272 176,195
Subtotal, Mejoras Permanentes 224,860 97,248 106,272 176,195
Total, Origen de Recursos 229,991 100,671 110,919 181,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,407 1,593 2,359 2,410
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 135 131 140 140
Servicios Comprados 449 445 444 446
Servicios Profesionales 2,960 1,151 1,474 1,761
Otros Gastos Operacionales 100 80 130 100
Compra de Equipo 48 13 50 50
Materiales y Suministros 32 10 50 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,131 3,423 4,647 4,932
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 224,860 97,248 106,272 176,195
Subtotal, Mejoras Permanentes 224,860 97,248 106,272 176,195
Total, Concepto 229,991 100,671 110,919 181,127