RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996,
crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de Puerto Rico, a través de una difusión pública excelente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Administración
- Área de Radio
- Departamento de Ingeniería
- Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
- Departamento de Producción
- Junta de Directores
- Oficina de Asesoría Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Presidente
- Oficina del Principal de Informática
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública está localizada en el área de Hato Rey, en San Juan y tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, cuenta con dos estaciones de radio en Hato Rey y cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una transmisión de satélite.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
278 |
268 |
267 |
267 |
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Horas de programación |
8,760 |
8,760 |
8,760 |
CLIENTELA
Cuatro estaciones de radio y televisión.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
52 |
46 |
45 |
45 |
Otro Personal |
14 |
14 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
66 |
60 |
59 |
59 |
Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diseñar, instalar y mantener el sistema de telecomunicaciones; transmitir las señales de radio y televisión al igual que proveer apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.
CLIENTELA
Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
7 |
7 |
7 |
Otro Personal |
36 |
36 |
36 |
36 |
Total, Puestos |
43 |
43 |
43 |
43 |
Programa: Operación de Estaciones de Radio
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administrar dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.
CLIENTELA
Población de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
26 |
Total, Puestos |
28 |
28 |
28 |
28 |
Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Producir, seleccionar, evaluar y promocionar los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, W.I.P.R. T.V. 6 en Hato Rey y W.I.P.M. T.V. 3 en Mayagüez.
CLIENTELA
Población de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
40 |
40 |
40 |
Otro Personal |
98 |
97 |
97 |
97 |
Total, Puestos |
141 |
137 |
137 |
137 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para el año fiscal 2008, asciende a $24,104,000. Este se compone de $18,379,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,375,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales y $2,150,000 de Ingresos Propios.
Las Asignaciones Especiales incluyen $1,000,000 para el Proyecto Dramático Lucy Boscana y $375,000 para Radio 940, de los cuales $100,000 serán utilizados para reforzar el Programa mañanero y de mediodía y $275,000 para las producciones dramáticas. Los Fondos Federales corresponden a subvenciones federales del "Public Telecommunications Facilities Planning and Construction" que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública.
Los recursos asignados le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público; todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en las franquicias otorgadas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América. Además, permitirá ampliar la producción de unitarios y telenovelas de alto contenido educativo y cultural.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,308 |
3,286 |
2,965 |
2,975 |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
Operación de Estaciones de Radio |
2,341 |
1,587 |
1,612 |
1,636 |
Programación y Producción de Programas para la Televisión |
17,471 |
15,530 |
16,711 |
16,113 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
  |
Mejoras Permanentes |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
30,258 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
20,388 |
18,379 |
18,379 |
18,379 |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
950 |
1,000 |
1,375 |
Fondos Federales |
1,800 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
Ingresos Propios |
1,670 |
1,690 |
2,150 |
2,150 |
Fondo Presupuestario |
0 |
0 |
375 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
30,258 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
10,073 |
12,837 |
12,837 |
12,837 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,015 |
1,115 |
1,115 |
1,115 |
Servicios Comprados |
1,086 |
842 |
842 |
842 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
218 |
75 |
75 |
75 |
Gastos de Transportación |
90 |
90 |
90 |
90 |
Servicios Profesionales |
1,304 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Otros Gastos Operacionales |
10,588 |
6,924 |
7,809 |
7,809 |
Compra de Equipo |
47 |
36 |
36 |
36 |
Materiales y Suministros |
220 |
150 |
150 |
150 |
Anuncios y Pautas en Medios |
217 |
150 |
150 |
150 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
24,858 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
30,258 |
23,219 |
24,104 |
24,104 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
0 |
321 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,308 |
2,965 |
2,965 |
2,975 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,308 |
3,286 |
2,965 |
2,975 |
Total, Origen de Recursos |
2,308 |
3,286 |
2,965 |
2,975 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,308 |
2,892 |
2,892 |
2,892 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
10 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
394 |
73 |
73 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,308 |
3,286 |
2,965 |
2,975 |
Total, Concepto |
2,308 |
3,286 |
2,965 |
2,975 |
  |
Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
8,138 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,892 |
2,178 |
2,178 |
2,178 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
142 |
151 |
151 |
715 |
Servicios Comprados |
537 |
379 |
379 |
379 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
64 |
64 |
64 |
64 |
Otros Gastos Operacionales |
73 |
13 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
14 |
14 |
14 |
14 |
Materiales y Suministros |
6 |
7 |
7 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
8,138 |
2,816 |
2,816 |
3,380 |
  |
Programa: Operación de Estaciones de Radio
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
375 |
Fondo Presupuestario |
0 |
0 |
375 |
0 |
Fondos Federales |
410 |
350 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,931 |
1,237 |
1,237 |
1,261 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,341 |
1,587 |
1,612 |
1,636 |
Total, Origen de Recursos |
2,341 |
1,587 |
1,612 |
1,636 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
907 |
942 |
942 |
942 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1 |
1 |
1 |
25 |
Servicios Comprados |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gastos de Transportación |
18 |
18 |
18 |
18 |
Servicios Profesionales |
84 |
84 |
84 |
84 |
Otros Gastos Operacionales |
1,290 |
507 |
532 |
532 |
Anuncios y Pautas en Medios |
36 |
30 |
30 |
30 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,341 |
1,587 |
1,612 |
1,636 |
Total, Concepto |
2,341 |
1,587 |
1,612 |
1,636 |
  |
Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
950 |
1,000 |
1,000 |
Fondos Federales |
1,390 |
1,850 |
2,200 |
2,200 |
Ingresos Propios |
1,670 |
1,369 |
2,150 |
2,150 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,411 |
11,361 |
11,361 |
10,763 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,471 |
15,530 |
16,711 |
16,113 |
Total, Origen de Recursos |
17,471 |
15,530 |
16,711 |
16,113 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,966 |
6,825 |
6,825 |
6,825 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
872 |
963 |
963 |
365 |
Servicios Comprados |
544 |
458 |
458 |
458 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
218 |
75 |
75 |
75 |
Gastos de Transportación |
62 |
62 |
62 |
62 |
Servicios Profesionales |
1,156 |
852 |
852 |
852 |
Otros Gastos Operacionales |
9,225 |
6,010 |
7,191 |
7,191 |
Compra de Equipo |
33 |
22 |
22 |
22 |
Materiales y Suministros |
214 |
143 |
143 |
143 |
Anuncios y Pautas en Medios |
181 |
120 |
120 |
120 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
17,471 |
15,530 |
16,711 |
16,113 |
Total, Concepto |
17,471 |
15,530 |
16,711 |
16,113 |
  |
|