CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de Puerto Rico, a través de una difusión pública excelente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Administración
  • Área de Radio
  • Departamento de Ingeniería
  • Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
  • Departamento de Producción
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Principal de Informática

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública está localizada en el área de Hato Rey, en San Juan y tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, cuenta con dos estaciones de radio en Hato Rey y cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una transmisión de satélite.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 278 268 267 267

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Horas de programación 8,760 8,760 8,760

Información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Cuatro estaciones de radio y televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 52 46 45 45
Otro Personal 14 14 14 14
Total, Puestos 66 60 59 59

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseñar, instalar y mantener el sistema de telecomunicaciones; transmitir las señales de radio y televisión al igual que proveer apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

CLIENTELA

Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 7 7
Otro Personal 36 36 36 36
Total, Puestos 43 43 43 43

Programa: Operación de Estaciones de Radio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administrar dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 2 2
Otro Personal 26 26 26 26
Total, Puestos 28 28 28 28

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Producir, seleccionar, evaluar y promocionar los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, W.I.P.R. T.V. 6 en Hato Rey y W.I.P.M. T.V. 3 en Mayagüez.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 43 40 40 40
Otro Personal 98 97 97 97
Total, Puestos 141 137 137 137

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para el año fiscal 2008, asciende a $24,104,000. Este se compone de $18,379,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,375,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales y $2,150,000 de Ingresos Propios.

Las Asignaciones Especiales incluyen $1,000,000 para el Proyecto Dramático Lucy Boscana y $375,000 para Radio 940, de los cuales $100,000 serán utilizados para reforzar el Programa mañanero y de mediodía y $275,000 para las producciones dramáticas. Los Fondos Federales corresponden a subvenciones federales del "Public Telecommunications Facilities Planning and Construction" que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública.

Los recursos asignados le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público; todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en las franquicias otorgadas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América. Además, permitirá ampliar la producción de unitarios y telenovelas de alto contenido educativo y cultural.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,308 3,286 2,965 2,975
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,738 2,816 2,816 3,380
Operación de Estaciones de Radio 2,341 1,587 1,612 1,636
Programación y Producción de Programas para la Televisión 17,471 15,530 16,711 16,113
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 23,219 24,104 24,104
 
Mejoras Permanentes
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Programa 30,258 23,219 24,104 24,104
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,388 18,379 18,379 18,379
Asignaciones Especiales 1,000 950 1,000 1,375
Fondos Federales 1,800 2,200 2,200 2,200
Ingresos Propios 1,670 1,690 2,150 2,150
Fondo Presupuestario 0 0 375 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 23,219 24,104 24,104
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Origen de Recursos 30,258 23,219 24,104 24,104
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 10,073 12,837 12,837 12,837
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,015 1,115 1,115 1,115
Servicios Comprados 1,086 842 842 842
Donativos, Subsidios y Distribuciones 218 75 75 75
Gastos de Transportación 90 90 90 90
Servicios Profesionales 1,304 1,000 1,000 1,000
Otros Gastos Operacionales 10,588 6,924 7,809 7,809
Compra de Equipo 47 36 36 36
Materiales y Suministros 220 150 150 150
Anuncios y Pautas en Medios 217 150 150 150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,858 23,219 24,104 24,104
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Concepto 30,258 23,219 24,104 24,104


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 321 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,308 2,965 2,965 2,975
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,308 3,286 2,965 2,975
Total, Origen de Recursos 2,308 3,286 2,965 2,975
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,308 2,892 2,892 2,892
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 10
Otros Gastos Operacionales 0 394 73 73
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,308 3,286 2,965 2,975
Total, Concepto 2,308 3,286 2,965 2,975
 

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,738 2,816 2,816 3,380
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,738 2,816 2,816 3,380
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Origen de Recursos 8,138 2,816 2,816 3,380
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,892 2,178 2,178 2,178
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 142 151 151 715
Servicios Comprados 537 379 379 379
Gastos de Transportación 10 10 10 10
Servicios Profesionales 64 64 64 64
Otros Gastos Operacionales 73 13 13 13
Compra de Equipo 14 14 14 14
Materiales y Suministros 6 7 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,738 2,816 2,816 3,380
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Concepto 8,138 2,816 2,816 3,380
 


Programa: Operación de Estaciones de Radio

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 375
Fondo Presupuestario 0 0 375 0
Fondos Federales 410 350 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,931 1,237 1,237 1,261
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,341 1,587 1,612 1,636
Total, Origen de Recursos 2,341 1,587 1,612 1,636
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 907 942 942 942
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 1 1 25
Servicios Comprados 5 5 5 5
Gastos de Transportación 18 18 18 18
Servicios Profesionales 84 84 84 84
Otros Gastos Operacionales 1,290 507 532 532
Anuncios y Pautas en Medios 36 30 30 30
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,341 1,587 1,612 1,636
Total, Concepto 2,341 1,587 1,612 1,636
 

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 950 1,000 1,000
Fondos Federales 1,390 1,850 2,200 2,200
Ingresos Propios 1,670 1,369 2,150 2,150
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,411 11,361 11,361 10,763
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,471 15,530 16,711 16,113
Total, Origen de Recursos 17,471 15,530 16,711 16,113
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 4,966 6,825 6,825 6,825
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 872 963 963 365
Servicios Comprados 544 458 458 458
Donativos, Subsidios y Distribuciones 218 75 75 75
Gastos de Transportación 62 62 62 62
Servicios Profesionales 1,156 852 852 852
Otros Gastos Operacionales 9,225 6,010 7,191 7,191
Compra de Equipo 33 22 22 22
Materiales y Suministros 214 143 143 143
Anuncios y Pautas en Medios 181 120 120 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,471 15,530 16,711 16,113
Total, Concepto 17,471 15,530 16,711 16,113