AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SÓLIDOS


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1978, según enmendada, creó la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico.

MISIÓN

Evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los residuos sólidos del País, con el fin de proteger el ambiente y conservar los recursos naturales en Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Desperdicios Sólidos, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tiene las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Asuntos Gerenciales
  • División de Desarrollo de Mercados
  • División de Educación y Reciclaje
  • División de Planificación
  • División de Recursos Humanos
  • División Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico está localizada en el área de Río Piedras en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 137 114 113 113

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee asesoramiento y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el trasbordo y disposición final de los desperdicios sólidos. Promueve el desarrollo y construcción de los nuevos proyectos de infraestructura y el cierre o rehabilitación de las facilidades existentes, tomando como punto de partida procesos económicamente viables y ambientalmente seguros.

OBJETIVOS

  • Mantener una coordinación efectiva con los funcionarios municipales relacionados con el manejo y disposición final de los desperdicios sólidos.
  • Evaluar en 30 días las consultas sometidas a consideración.
  • Actualizar e implantar, conforme a la necesidad, los criterios de evaluación desarrollados para los planes de reciclaje que someten los distintos sectores regulados.
  • Establecer un banco de datos para la información que se genera y recibe de los distintos usuarios.
  • Identificar deficiencias en instalaciones y proveer recomendaciones.
  • Mantener los planes de emergencia para cada instalación en operación.
  • Recopilar información uniforme y preparar informes estadísticos del manejo de desperdicios sólidos.
  • Facilitar y encaminar los asuntos relacionados a los planes agenciales a corto y largo plazo.
  • Identificar recursos económicos para las instalaciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Charlas a industrias para implantación de reciclaje 0 300 300
Certificaciones de aprobación a planes de reciclaje 0 250 250
Clientela atendida 0 2,300 2,300
Registro de comercios con programas de recuperación de cartón y vidrio 0 1,238 1,238

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Población en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Ciencias y Ambiente 10 12 12 12
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 2 2 2
Total, Puestos 13 14 14 14

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece la política pública, estrategia y directrices del Organismo para implantar el plan de trabajo dirigido al manejo, reducción, reuso, procesamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos generados en Puerto Rico. Además, provee servicios de asesoramiento técnico a las áreas a través de la Oficina de Recursos Humanos, Presupuesto y Asuntos Fiscales y otras.

OBJETIVO

  • Proveer asistencia a los programas de Asesoramiento Técnico e Infraestructura y Reciclaje y Educación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Clientela atendida 146 146 146

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Empleados de la Agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 78 61 60 60
Total, Puestos 78 61 60 60

Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Educa sobre las estrategias de manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en la Isla. Integra las estrategias de prevención de contaminación, manejo de residuos especiales, composta de residuos orgánicos y de jardinería e intercambio de materiales al desarrollo e implantación de programas de reciclaje en agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, instituciones educativas privadas, municipios y comunidades.

OBJETIVOS

  • Proteger y mejorar las condiciones del medio ambiente, fomentando una disposición adecuada de los desperdicios sólidos.
  • Aumentar gradualmente la tasa de participación y de reciclaje de Puerto Rico, según requerido por la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992.
  • Fomentar la reducción y reciclaje de los residuos sólidos como parte integral del Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos en Puerto Rico (P.E.R.M.S.).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Clientela atendida 0 2,300 2,300

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.


CLIENTELA

Toda la población.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Ciencias y Ambiente 16 36 36 36
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 30 3 3 3
Total, Puestos 46 39 39 39


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Autoridad de Desperdicios Sólidos para el año fiscal 2008 asciende a $5,884,000. Este se compone de $4,624,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $660,000 de Fondos Especiales Estatales y $600,000 de Ingresos Propios.

Los recursos recomendados de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se mantienen igual al presupuesto vigente para gasto de funcionamiento. El mismo provee $92,000 para cumplir con el aumento por años de servicios (Trienio), conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público", $259,000 para el pago de servicios públicos y $111,000 para sufragar gastos de anuncios y pautas en medios sobre reciclaje.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los Fondos de Recolección y Manejo de Aceite Usado y Neumáticos, de acuerdo a la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, según enmendada y la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996. Estos recursos se estiman para el año fiscal 2008 en $660,000 y se utilizan para gastos administrativos, educación y promoción relacionados con el manejo de aceite usado y neumáticos. Por otro lado, esta Agencia genera Ingresos Propios que se calculan en $600,000 producto de arrendamiento de equipo pesado, facilidades y venta de recipientes de reciclaje.







RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asesoramiento Técnico e Infraestructura 2,295 1,469 1,856 1,856
Dirección y Administración General 659 271 492 784
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos 3,805 3,005 3,536 3,244
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,759 4,745 5,884 5,884
Total, Programa 6,759 4,745 5,884 5,884
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,499 3,751 4,624 4,624
Fondos Especiales Estatales 660 394 660 660
Ingresos Propios 600 600 600 600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,759 4,745 5,884 5,884
Total, Origen de Recursos 6,759 4,745 5,884 5,884
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 4,621 3,905 5,031 4,661
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211 211 10 269
Servicios Comprados 311 225 173 173
Donativos, Subsidios y Distribuciones 491 75 75 75
Gastos de Transportación 162 57 57 57
Servicios Profesionales 654 113 379 379
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Compra de Equipo 75 30 30 30
Materiales y Suministros 197 129 129 129
Anuncios y Pautas en Medios 32 0 0 111
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,759 4,745 5,884 5,884
Total, Concepto 6,759 4,745 5,884 5,884


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 269 269 269 269
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,026 1,200 1,587 1,587
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,295 1,469 1,856 1,856
Total, Origen de Recursos 2,295 1,469 1,856 1,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,824 1,268 1,762 1,762
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 97 10 10
Servicios Comprados 73 40 20 20
Donativos, Subsidios y Distribuciones 130 29 29 29
Gastos de Transportación 24 0 0 0
Servicios Profesionales 75 25 25 25
Compra de Equipo 15 5 5 5
Materiales y Suministros 57 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,295 1,469 1,856 1,856
Total, Concepto 2,295 1,469 1,856 1,856
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 121 121 121 121
Resolución Conjunta del Presupuesto General 538 150 371 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 659 271 492 784
Total, Origen de Recursos 659 271 492 784
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 497 192 444 477
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 27 0 259
Servicios Comprados 31 27 23 23
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 6 6 6
Gastos de Transportación 13 7 7 7
Servicios Profesionales 52 4 4 4
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Compra de Equipo 6 0 0 0
Materiales y Suministros 13 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 659 271 492 784
Total, Concepto 659 271 492 784
 

Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 660 394 660 660
Ingresos Propios 210 210 210 210
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,935 2,401 2,666 2,374
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,805 3,005 3,536 3,244
Total, Origen de Recursos 3,805 3,005 3,536 3,244
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,300 2,445 2,825 2,422
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 87 87 0 0
Servicios Comprados 207 158 130 130
Donativos, Subsidios y Distribuciones 346 40 40 40
Gastos de Transportación 125 50 50 50
Servicios Profesionales 527 84 350 350
Compra de Equipo 54 25 25 25
Materiales y Suministros 127 116 116 116
Anuncios y Pautas en Medios 32 0 0 111
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,805 3,005 3,536 3,244
Total, Concepto 3,805 3,005 3,536 3,244