RESUMEN DE LA AGENCIA
Base Legal
Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973,
según enmendada, crea la Corporación para el Desarrollo Rural.
Misión
Propiciar el mejoramiento social y económico de los residentes en la zona rural, mediante la promoción de nuevas fuentes de empleo, la otorgación de fincas familiares, orientación técnica en la fase agrícola y de economía del hogar y la realización de obras de mejoras diversas, como construcción y reconstrucción de caminos, puentes, sistemas de acueducto comunales y facilidades deportivas y recreativas.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Corporación para el Desarrollo Rural está adscrita al Departamento de Agricultura y se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Junta Consultiva
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Director Ejecutivo Auxiliar
- Oficina del Oficial Principal de Informática
- Oficinas Regionales
- Programa de Administración
- Programa de Comunidades Aisladas
- Programa de Fincas Familiares
- Programa de Servicios Especiales
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Corporación para el Desarrollo Rural cuenta con una oficina central localizada en la Ave. Martínez Nadal, Esq. Ave. González Giusti, Edif. Tres Rios #37, San Patricio, Guaynabo y cuatro oficinas regionales en los municipios de Adjuntas, Comerío, Las Marías y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
182 |
148 |
136 |
136 |
PROGRAMAS
Programa: Desarrollo de Fincas Familiares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Propicia el uso intensivo de la tierra por los usufructuarios (empresarios agrícolas) del Título VI, mediante la compra y distribución de fincas familiares. A estos fines, concentra sus esfuerzos en el acceso a fuentes de financiamiento, ofrece adiestramientos en mercadeo agrícola y provee servicios de infraestructura básica a proyectos nuevos y existentes. Coordina los servicios técnicos necesarios para la operación de sus fincas. El concepto de Fincas Familiares cumple con el propósito de establecer unidades agrícolas productivas, propiedad de la Corporación y ceder en usufructo a familias que las habiten para su desarrollo. La producción de las mismas está en el contexto de la política pública agrícola establecida. Además, se están desarrollando nuevos proyectos ornamentales y otras empresas agrícolas dentro del Programa de Fincas Familiares, tales como: anturios, tomates y producción de miel.
OBJETIVOS
- Promover el desarrollo agrícola sostenible con énfasis en la aplicación de prácticas de uso adecuado de terrenos y desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar el éxito en las empresas agrícolas.
- Continuar la asesoría técnica a los agricultores para maximizar recursos disponibles mediante servicios y asesoramiento técnico de los agrónomos.
- Atemperar el Programa de Fincas Familiares de Título VI de la Corporación a circunstancias que enfrenta el Programa actualmente, conforme al desarrollo urbano en la Isla, crecimiento y evolución de familias de los usufructuarios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Caminos construidos (metros) |
51,000 |
53,600 |
41,151 |
Clientela atendida |
3,400 |
3,512 |
2,341 |
Construcción de sistemas de agua (número) |
15 |
3 |
5 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
4 |
2 |
3 |
Otros servicios (número) |
10 |
9 |
5 |
CLIENTELA
Usufructuarios participantes.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
23 |
21 |
12 |
12 |
Otro Personal |
32 |
9 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
55 |
30 |
26 |
26 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsable de ejecutar funciones relacionadas con la dirección, administración, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.
OBJETIVOS
- Coordinar y dirigir los programas operacionales de la Corporación, para cumplir con la política pública establecida.
- Ejecutar las funciones relacionadas con la programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de los programas operacionales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
4 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
4 |
2 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
8 |
4 |
3 |
3 |
Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Contribuye a eliminar el aislamiento físico, económico y social de familias que conviven en diversos sectores de la zona rural de Puerto Rico. Provee servicios de infraestructura física y economía del hogar (talleres de higiene, salud, nutrición y otros) a familias de comunidades de difícil acceso, incluyendo Comunidades Especiales de la zona rural de la Isla.
OBJETIVOS
- Coordinar esfuerzos interagenciales de servicios y construcción de infraestructura necesarios con la Oficina de Comunidades Especiales.
- Continuar la provisión de servicios de infraestructura y economía del hogar a las comunidades aisladas.
- Proseguir los esfuerzos para realizar el Congreso de la Mujer Rural de Puerto Rico.
- Realizar actividades de impacto educativo en temas relacionados con la nutrición alimentaria, salud, higiene entre otras y proveer a la mujer de la ruralía oportunidades de crecimiento.
- Mantener los grupos del Programa de Economistas del Hogar de la Corporación para el Desarrollo Rural, en las comunidades para ofrecer charlas, talleres, orientaciones, cursillos y demostraciones que sean de impacto masivo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Caminos construidos (metros) |
14,500 |
12,300 |
16,844 |
Clientela atendida |
1,500 |
1,318 |
1,480 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
4 |
3 |
2 |
CLIENTELA
Familias de las comunidades aisladas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
24 |
26 |
10 |
10 |
Otro Personal |
25 |
12 |
5 |
5 |
Total, Puestos |
49 |
38 |
15 |
15 |
Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Atiende necesidades de los residentes en zonas rurales montañosas, cuya localización y topografía no permiten accesos adecuados. Provee la infraestructura necesaria para desarrollar instalaciones adecuadas, que permitan lograr el pleno disfrute de una vida productiva. Los servicios incluyen: caminos asfaltados, construcción de puentes, mejoras a viviendas, sistemas de agua potable, sistemas eléctricos, facilidades recreativas y deportivas y centros culturales.
OBJETIVOS
- Mantener los esfuerzos mediante una alianza con el Departamento de Agricultura para lograr el desarrollo de la infraestructura física necesaria de núcleos de producción.
- Proveer y desarrollar la infraestructura física en la zona rural agrícola de la Isla y promover la creación de empleos permanentes directamente asociados a la construcción.
- Coordinar con otras agencias gubernamentales en la adquisición de equipo y material para el desarrollo de villas pesqueras y agrícolas.
- Promover los proyectos de infraestructura física que realiza el Programa de Servicios Especiales, los cuales promueven el desarrollo económico y social de las comunidades rurales de la Isla.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Caminos construidos (metros) |
250,000 |
191,000 |
210,800 |
Clientela atendida |
52,300 |
39,600 |
45,900 |
Construcción de sistemas de agua (número) |
40 |
54 |
65 |
Mejoras a facilidades recreativas (número) |
100 |
42 |
55 |
CLIENTELA
Familias residentes en las zonas rurales montañosas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
29 |
52 |
47 |
47 |
Otro Personal |
41 |
24 |
45 |
45 |
Total, Puestos |
70 |
76 |
92 |
92 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2008 asciende a $4,515,000. El presupuesto operacional se compone de $4,016,000 del Fondo General y $499,000 de Fondos Especiales Estatales. Los Fondos Especiales reflejan una reducción de $957,000, que obedece a ingresos no recurrentes de años anteriores provenientes de la venta de propiedades agrícolas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Desarrollo de Fincas Familiares |
1,664 |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
Dirección y Administración General |
360 |
384 |
384 |
362 |
Mejoramiento de Comunidades Aisladas |
331 |
310 |
310 |
311 |
Servicios Especiales de Infraestructura Física |
3,314 |
2,755 |
3,163 |
2,700 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,669 |
5,064 |
5,472 |
4,515 |
  |
Mejoras Permanentes |
Desarrollo de Fincas Familiares |
0 |
593 |
0 |
0 |
Mejoramiento de Comunidades Aisladas |
0 |
1,593 |
0 |
0 |
Servicios Especiales de Infraestructura Física |
31,307 |
2,518 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
31,307 |
4,704 |
0 |
0 |
Total, Programa |
36,976 |
9,768 |
5,472 |
4,515 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,213 |
3,608 |
4,016 |
4,016 |
Fondos Especiales Estatales |
1,456 |
1,456 |
1,456 |
499 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,669 |
5,064 |
5,472 |
4,515 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
1,779 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
18,807 |
2,925 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
31,307 |
4,704 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
36,976 |
9,768 |
5,472 |
4,515 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,916 |
4,311 |
4,719 |
4,493 |
Servicios Comprados |
354 |
354 |
354 |
22 |
Gastos de Transportación |
41 |
41 |
41 |
0 |
Servicios Profesionales |
358 |
358 |
358 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,669 |
5,064 |
5,472 |
4,515 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
31,307 |
4,704 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
31,307 |
4,704 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
36,976 |
9,768 |
5,472 |
4,515 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Desarrollo de Fincas Familiares
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
694 |
694 |
694 |
221 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
970 |
921 |
921 |
921 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,664 |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
593 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
593 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
1,664 |
2,208 |
1,615 |
1,142 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,330 |
1,281 |
1,281 |
1,142 |
Servicios Comprados |
218 |
218 |
218 |
0 |
Gastos de Transportación |
41 |
41 |
41 |
0 |
Servicios Profesionales |
75 |
75 |
75 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,664 |
1,615 |
1,615 |
1,142 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
593 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
593 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
1,664 |
2,208 |
1,615 |
1,142 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
147 |
147 |
147 |
125 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
213 |
237 |
237 |
237 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
360 |
384 |
384 |
362 |
Total, Origen de Recursos |
360 |
384 |
384 |
362 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
305 |
329 |
329 |
340 |
Servicios Comprados |
55 |
55 |
55 |
22 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
360 |
384 |
384 |
362 |
Total, Concepto |
360 |
384 |
384 |
362 |
  |
Programa: Mejoramiento de Comunidades Aisladas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
80 |
80 |
80 |
81 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
251 |
230 |
230 |
230 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
331 |
310 |
310 |
311 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
593 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,593 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
331 |
1,903 |
310 |
311 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
331 |
310 |
310 |
311 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
331 |
310 |
310 |
311 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
1,593 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,593 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
331 |
1,903 |
310 |
311 |
  |
Programa: Servicios Especiales de Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
535 |
535 |
535 |
72 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,779 |
2,220 |
2,628 |
2,628 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,314 |
2,755 |
3,163 |
2,700 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
593 |
0 |
0 |
Fondo de Mejoras Públicas |
18,807 |
1,925 |
0 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
31,307 |
2,518 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
34,621 |
5,273 |
3,163 |
2,700 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,950 |
2,391 |
2,799 |
2,700 |
Servicios Comprados |
81 |
81 |
81 |
0 |
Servicios Profesionales |
283 |
283 |
283 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
3,314 |
2,755 |
3,163 |
2,700 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
31,307 |
2,518 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
31,307 |
2,518 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
34,621 |
5,273 |
3,163 |
2,700 |
  |
|