DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 3 de 9 de diciembre de 1993, creó el Departamento de Corrección y Rehabilitación, al que se adscriben las siguientes agencias: Administración de Corrección, Administración de Instituciones Juveniles, Junta de Libertad Bajo Palabra, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.

MISIÓN

Estructurar, desarrollar y coordinar la política pública sobre el sistema correccional y la rehabilitación de la población correccional adulta y juvenil.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento tiene las siguientes oficinas:

  • Oficina de Acreditación
  • Oficina de Asuntos Federales
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
  • Oficina de Disciplina
  • Oficina de Planificación Estratégica
  • Oficina de Rehabilitación y Educación
  • Oficina del Secretario
  • Secretaría Auxiliar de Auditoría
  • Secretaría Auxiliar de Gerencia y Administración
  • Secretaría Auxiliar de Investigación contra la Corrupción
  • Secretaría Auxiliar de Investigaciones de Sistemas Correccionales
  • Secretaría Auxiliar de Presupuesto y Finanzas

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con una oficina central localizada en Carr. Estatal #21, Km. 4.2, Bo. Monacillos, Edif. Metropolitan Park, Río Piedras.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 114 142 143 143

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir del Informe de Puestos Ocupados (OGPSI-05) según sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMA

Programa: Coordinación y Supervisión de los Componentes del Departamento

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tiene la función de implantar la política pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de adultos y jóvenes. Se ejecutan las operaciones y servicios, se planifica y se dispone de los recursos necesarios a las agencias que componen el Departamento de Corrección y Rehabilitación. De conformidad con ésto, se realizan de forma integrada las investigaciones administrativas del sistema correccional. Entre las investigaciones que realiza la Secretaría Auxiliar de Investigaciones Correccionales se encuentran las siguientes: violaciones a reglamentos, casos de violaciones a los derechos civiles, fugas, motines y escenas criminales en donde estén involucrados miembros de la población correccional.

Se integran los servicios de auditoría interna, asesoramiento legal, relaciones públicas y prensa y de control fiscal para lograr una mayor eficiencia en las agencias componentes.

OBJETIVOS

  • Desarrollar e implantar nuevas estrategias de seguridad dirigidas a reducir el tráfico de sustancias controladas.
  • Fortalecer los acuerdos de colaboración existentes con los organismos estatales y federales dedicados a combatir la corrupción; proveyéndoles personal diestro, así como equipo de seguridad, comunicaciones y de investigación necesaria para el desempeño de estas labores.

CLIENTELA

Administración de Corrección, Administración de Instituciones Juveniles, Junta de Libertad Bajo Palabra, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 50 53 55 55
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 1 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 11 11 11 11
Servicios Generales y de Mantenimiento 3 3 3 3
Otro Personal de Seguridad y Protección 49 74 73 73
Total, Puestos 114 142 143 143

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado al Departamento de Corrección y Rehabilitación para el año fiscal 2008, asciende a $5,127,000. Este se compone de $4,602,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $525,000 de Fondos Federales.

El Departamento se encuentra en un proceso de reestructuración gerencial con las agencias componentes. Por consiguiente, los recursos recomendados de la Resolución Conjunta del Presupuesto General se mantienen con un presupuesto de gastos de funcionamiento igual al presupuesto vigente hasta que se finalice el proceso. No obstante, se redistribuyó el presupuesto para que el Departamento pueda absorber los gastos recurrentes en la nómina y otros gastos de funcionamiento.

El presupuesto recomendado permitirá al Departamento coordinar con las agencias que componen el Sistema Correccional, las investigaciones administrativas encomendadas al Secretario. Las mismas incluyen violaciones a los derechos civiles, fugas y evasiones de confinados o menores transgresores, entre otros.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con una línea de crédito ascendente a $15,000,000, según dispone la Resolución Conjunta 781 de 5 de agosto de 2003. Ésta autorizó al Departamento de Corrección y Rehabilitación a incurrir en obligaciones con el Banco Gubernamental de Fomento para la adquisición de equipo de seguridad y mejoras al sistema de información. Hasta el momento se han utilizado $13,000,000 de esa línea de crédito para 45 guaguas para escoltas, 68 patroles y 317 vehículos. Además, se han adquirido 86 computadoras y la inversión de $3,200,000 en equipo de seguridad, para distribuirse entre las agencias que componen el Departamento.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Coordinación y Supervisión de los Componentes del Departamento 5,552 5,813 5,127 5,127
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,552 5,813 5,127 5,127
Total, Programa 5,552 5,813 5,127 5,127
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,209 3,849 4,602 4,602
Asignaciones Especiales 0 39 0 0
Fondos Federales 343 525 525 525
Otras Asignaciones 0 1,400 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,552 5,813 5,127 5,127
Total, Origen de Recursos 5,552 5,813 5,127 5,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 4,639 4,761 4,067 4,281
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 96 107 83 103
Servicios Comprados 224 870 910 676
Gastos de Transportación 36 25 40 40
Servicios Profesionales 361 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 44 14 7 7
Pago de deuda de años anteriores 10 16 0 0
Compra de Equipo 49 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 28 5 0 0
Materiales y Suministros 65 15 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,552 5,813 5,127 5,127
Total, Concepto 5,552 5,813 5,127 5,127