COMPAÑÍA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PENÍNSULA DE CANTERA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 20 de 10 de julio de 1992, según enmendada, creó la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

MISIÓN

Transformar la calidad de vida de la comunidad Península de Cantera, a través de un esfuerzo conjunto de la propia comunidad, el sector privado y el sector público.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Administración y Finanzas
  • Área de Desarrollo Social y Educativo
  • Área de Diseño Urbano
  • Área de Proyectos y Obras Físicas
  • Área de Recursos Económicos e Inversión
  • Oficina del Director Ejecutivo

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera está localizada en la Comunidad Península de Cantera en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 14 15 23 25

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMA

Programa: Desarrollo de la Comunidad de la Península de Cantera

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Dirigir los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros residentes de la Península de Cantera, atacando el problema de la pobreza desde todos los ángulos en forma coordinada. Esto permite una transformación abarcadora y sostenible que integra a una comunidad fortalecida social y económicamente.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 14 15 7 7
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 3 4
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 7 7
Servicios a Familias y Comunidades 0 0 5 5
Sistemas de Información 0 0 1 1
Otro Personal 0 0 0 1
Total, Puestos 14 15 23 25

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera para el año fiscal 2008 asciende a $20,577,000. Este se compone de $413,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,964,000 de Otros Ingresos y $12,200,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Del total del presupuesto recomendado, $1,377,000 van dirigidos a gastos de funcionamiento. Estos se componen de $413,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $482,000 de aportaciones del Municipio de San Juan y $482,000 de aportaciones de la empresa privada, a la que se le requiere aportar hasta una tercera parte del monto combinado de los recursos provistos por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Municipio de San Juan. La cantidad a ser aportada por el sector privado es un cálculo estimado basado en la experiencia de otros años.

Los recursos recomendados provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento se mantienen igual a la asignación del año fiscal vigente.

Por otro lado, en el renglón de mejoras permanentes se recomiendan $19,200,000 para el desarrollo de varios proyectos de vivienda. Estos recursos provendrán de $7,000,000 de Otros Ingresos y $12,200,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos. La inversión propuesta está dirigida a los proyectos Casas Pelicanos II, Infraestructura de Barriadas, Gran Entrada a la Península de Cantera, Paseo Líneal (áreas recreativas), Centro Comercial, Reconstrucción de 300 viviendas, Centro Comunitario Villa Kennedy, Área Recreativa Condadito, Rehabilitación de Infraestructura Externa y Centro de Usos Múltiples. Dichos proyectos propiciarán el logro de los objetivos socioeconómicos de las 9,972 personas que alberga la Comunidad de Cantera. Entre estas construcciones se contempla mejorar los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, teléfonos y cable televisión. Además, permitirá coordinar y facilitar recursos para el fortalecimiento de los residentes y sus familias mediante la organización comunitaria y la educación no tradicional, mejorando así sus destrezas y habilidades competitivas ante un mundo globalizado.

Esta Corporación cuenta con una autorización para incurrir en obligaciones hasta un máximo de $38,000,000, aprobada mediante la Resolución Conjunta Núm. 70 de 16 de febrero de 2000. Dichos recursos están disponibles a través de una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento, y los fondos para su pago provienen del Fondo de Mejoras Públicas. Hasta el momento se han utilizado $24,100,000 quedando un balance disponible de $13,900,000 a ser utilizados en el desarrollo de infraestructura de las barriadas. Igualmente, cuenta con otra línea de crédito autorizada por la Resolución Conjunta Núm. 2199 de 12 de octubre de 2004, la cual autoriza a incurrir en obligaciones hasta un máximo de $40,000,000 para financiar varios proyectos de mejoras permanentes. Hasta el momento estos fondos no han sido utilizados, no obstante se estima que para el año fiscal 2008 la Compañía incurrirá en un gasto aproximado de $2,200,000.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Desarrollo de la Comunidad de la Península de Cantera 691 908 1,448 1,377
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 691 908 1,448 1,377
 
Mejoras Permanentes
Desarrollo de la Comunidad de la Península de Cantera 2,000 4,500 7,300 19,200
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,000 4,500 7,300 19,200
Total, Programa 2,691 5,408 8,748 20,577
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 192 163 413 413
Otros Ingresos 499 745 1,035 964
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 691 908 1,448 1,377
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 600 0 1,100 0
Ingresos Propios 0 4,000 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 7,000
Préstamos y Emisiones de Bonos 1,400 500 6,200 12,200
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,000 4,500 7,300 19,200
Total, Origen de Recursos 2,691 5,408 8,748 20,577
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 513 537 883 916
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 54 41 55 59
Servicios Comprados 64 102 99 124
Gastos de Transportación 13 20 29 34
Servicios Profesionales 31 154 159 137
Otros Gastos Operacionales 11 11 127 37
Compra de Equipo 1 13 70 22
Materiales y Suministros 4 5 10 25
Anuncios y Pautas en Medios 0 25 16 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 691 908 1,448 1,377
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 2,000 4,500 7,300 19,200
Subtotal, Mejoras Permanentes 2,000 4,500 7,300 19,200
Total, Concepto 2,691 5,408 8,748 20,577