CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo tiene las siguientes unidades:

  • Distritos
  • División de Recursos Humanos
  • División Legal
  • Negociado de Adiestramiento
  • Negociado de Administración
  • Negociado de Extinción
  • Negociado de Prevención
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Relaciones Públicas
  • Oficina del Jefe de Bomberos
  • Zonas
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en la Calle Loíza, Urb. Punta Las Marías, Esq. Doncella #2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.

Las zonas a su vez se subdividen en 12 distritos ubicados en: Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 92 Parques de Bombas de la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 2,180 2,131 2,067 2,067

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de informes, según sometidos por la agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

CLIENTELA

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 5 6 7 7
Total, Puestos 5 6 7 7

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

OBJETIVO

  • Continuaremos con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Ponce, Peñuelas, Camuy, Guayanilla y Dorado.

CLIENTELA

Personal civil y de rango de la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 121 80 78 78
Total, Puestos 121 80 78 78

Programa: Educación y Prevención de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.

OBJETIVO

  • Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Charlas a envejecientes 433 444 466
Exhibiciones 200 1,066 1,119
Exhibiciones de equipo contra incendios 467 473 497
Ferias educativas 896 205 215
Otras actividades promocionales y educativas 1,563 855 898
Presentaciones en escuelas elementales 1,012 1,820 1,911

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas que se estiman en alrededor de 75,000 y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Bomberos 113 127 0 0
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1 1 1 1
Otro Personal 0 0 125 125
Total, Puestos 114 128 126 126

Programa: Extinción y Control de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

OBJETIVO

  • Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla. Inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Extinción y Control de Incendios 14,375 17,111 16,256

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Este Programa atiende a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Bomberos 1,302 1,282 1,222 1,222
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 9 6 5 5
Total, Puestos 1,311 1,288 1,227 1,227

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.

OBJETIVO

  • Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos. Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

CLIENTELA

Atiende a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Bomberos 629 629 629 629
Total, Puestos 629 629 629 629

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto consolidado recomendado al Cuerpo de Bomberos para el año fiscal 2008 asciende a $74,977,000. Este se compone de $72,977,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Fondos Especiales Estatales, y $300,000 de Ingresos Propios. De los fondos recomendados, se incluyen recursos, productos de economías realizadas en el año fiscal 2007 para cumplir con el impacto del convenio colectivo. Además, el presupuesto recomendado incluye el impacto recurrente de aumentos impartidos durante el año fiscal 2007 al personal excluido de la unidad apropiada. Los Fondos Especiales Estatales de $1,700,000 provienen por concepto de inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Los Ingresos Propios de $300,000 provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.

Con los fondos asignados la Agencia puede cumplir con las metas estratégicas y los compromisos programáticos que le impone su Ley Orgánica para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 107 224 234 234
Dirección y Administración General 1,578 2,245 2,298 2,298
Educación y Prevención de Incendios 2,543 3,909 3,909 3,909
Extinción y Control de Incendios 50,530 54,985 57,236 57,236
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 11,463 10,161 11,300 11,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66,221 71,524 74,977 74,977
 
Mejoras Permanentes
Extinción y Control de Incendios 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Programa 66,231 74,524 77,977 74,977
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 59,175 65,559 69,777 72,977
Asignaciones Especiales 3,750 3,873 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,017 1,803 1,700 1,700
Otros Ingresos 279 289 300 300
Fondo Presupuestario 0 0 3,200 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66,221 71,524 74,977 74,977
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 10 3,000 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Origen de Recursos 66,231 74,524 77,977 74,977
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 60,126 63,787 69,777 69,777
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,337 3,051 2,796 2,796
Servicios Comprados 1,035 1,032 732 732
Donativos, Subsidios y Distribuciones 26 77 32 32
Gastos de Transportación 65 72 54 54
Servicios Profesionales 79 55 63 63
Otros Gastos Operacionales 424 728 425 425
Asignaciones Englobadas 273 0 0 0
Pago de deuda de años anteriores 0 70 0 0
Compra de Equipo 797 738 318 318
Materiales y Suministros 1,058 1,913 779 779
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 66,221 71,524 74,977 74,977
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Concepto 66,231 74,524 77,977 74,977


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Programa:Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 107 224 234 234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 107 224 234 234
Total, Origen de Recursos 107 224 234 234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 107 224 234 234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 107 224 234 234
Total, Concepto 107 224 234 234
 

Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,578 2,245 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,578 2,245 2,298 2,298
Total, Origen de Recursos 1,578 2,245 2,298 2,298
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,578 2,245 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,578 2,245 2,298 2,298
Total, Concepto 1,578 2,245 2,298 2,298
 

Programa: Educación y Prevención de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,543 3,909 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,543 3,909 3,909 3,909
Total, Origen de Recursos 2,543 3,909 3,909 3,909
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,543 3,909 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,543 3,909 3,909 3,909
Total, Concepto 2,543 3,909 3,909 3,909
 

Programa: Extinción y Control de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,750 3,873 0 0
Fondo Presupuestario 0 0 3,200 0
Fondos Especiales Estatales 3,017 1,803 1,700 1,700
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,763 49,309 52,336 55,536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,530 54,985 57,236 57,236
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 10 3,000 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Origen de Recursos 50,540 57,985 60,236 57,236
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 44,714 47,537 52,336 52,336
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,337 3,051 2,796 2,796
Servicios Comprados 1,035 1,032 732 732
Donativos, Subsidios y Distribuciones 26 77 32 32
Gastos de Transportación 65 72 54 54
Servicios Profesionales 79 55 63 63
Otros Gastos Operacionales 424 605 425 425
Asignaciones Englobadas 273 0 0 0
Pago de deuda de años anteriores 0 70 0 0
Compra de Equipo 519 633 168 168
Materiales y Suministros 1,057 1,852 629 629
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,530 54,985 57,236 57,236
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Concepto 50,540 57,985 60,236 57,236
 
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 279 289 300 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,184 9,872 11,000 11,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,463 10,161 11,300 11,300
Total, Origen de Recursos 11,463 10,161 11,300 11,300
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 11,184 9,872 11,000 11,000
Otros Gastos Operacionales 0 123 0 0
Compra de Equipo 278 105 150 150
Materiales y Suministros 1 61 150 150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,463 10,161 11,300 11,300
Total, Concepto 11,463 10,161 11,300 11,300