RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978,
según enmendada creó la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador.
MISIÓN
Velar, orientar y coordinar los esfuerzos de los distintos programas tanto del sector público y privado que aporten al bienestar y al desarrollo integral de la juventud.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Oficina de Asuntos de la Juventud cuenta con las siguientes unidades organizacionales:
- Área Auxiliar de Servicios
- Oficina de Administración
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Subdirector Ejecutivo
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Oficina de Asuntos de la Juventud está localizada en el Viejo San Juan y cuenta con nueve (9) Casas de la Juventud ubicadas en los municipios de Arecibo, Aibonito, Guayama, Aguada, Ceiba, Ponce, Mayagüez, Humacao y San Juan.
A través de acuerdos colaborativos, la Agencia cuenta con otras Casas en los municipios de Barceloneta, Dorado, Juncos, Lajas, Lares, Sabana Grande, Vega Baja, Villalba y Vieques.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Cantidad total de puestos |
199 |
214 |
183 |
183 |
PROGRAMA
Programa: Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Bajo este Programa se ofrecen servicios directos a jóvenes de 13 a 29 años, a su entorno familiar y a la comunidad. También, desarrolla actividades dirigidas a coordinar con otras agencias gubernamentales, municipios, organizaciones y la empresa privada. Además, el ofrecimiento de los servicios de acuerdo a las necesidades de la juventud, tales como el Programa de las Casas de la Juventud, Juvempleo, Viajes Estudiantiles, Salud y Prevención, Retención Escolar, Desarrollo Académico y Ocupacional y Arte y Cultura.
OBJETIVOS
- Reenfocar los servicios y programas de la O.A.J. hacia una política pública dirigida a la prevención, estilos de vida saludables, el desarrollo de alternativas a favor de la retención escolar y ofreciendo mayores oportunidades de participación y esparcimiento a los jóvenes.
- Comenzar el Programa de Internados en Política Pública, Roberto Sánchez Vilella.
- Implantar el Programa de Préstamos para Estudios y Negocio Propio en el área técnica y vocacional.
- Inicio del Proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Alumno (C.A.S.A.).
- Aumentar a 1,389 la participación de jóvenes en el Programa Juvempleo.
- Continuar con el Programa de Viajes Estudiantiles.
- Reestructurar el Área Auxiliar de Servicios.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Empleos generados |
1,132 |
1,200 |
1,389 |
Escuelas impactadas |
1,232 |
1,400 |
1,616 |
Jóvenes beneficiados |
225,055 |
270,000 |
314,731 |
Municipios con Casas de la Juventud |
17 |
24 |
28 |
Patronos participantes del programa |
436 |
505 |
650 |
Talleres |
698 |
720 |
943 |
CLIENTELA
Jóvenes entre las edades de 13 a 29 años.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
143 |
157 |
125 |
126 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
1 |
1 |
2 |
1 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
8 |
9 |
9 |
8 |
Relaciones Públicas y Comunicaciones |
1 |
2 |
2 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
19 |
19 |
19 |
26 |
Servicios a Familias y Comunidades |
24 |
22 |
22 |
17 |
Sistemas de Información |
3 |
4 |
4 |
4 |
Total, Puestos |
199 |
214 |
183 |
183 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008
El presupuesto recomendado a la Oficina de Asuntos de la Juventud para el año fiscal 2008 asciende a $10,501,000. Este se compone de $4,000,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General $2,001,000 de Asignaciones Especiales, $2,500,000 de Fondos Especiales Estatales, $500,000 de Fondos Federales y $1,500,000 bajo Otros Ingresos.
La Resolución Conjunta del Presupuesto General refleja un aumento que le permitirá a esta Agencia cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica.
Las Asignaciones Especiales totalizan $2,001,000 y están dirigidas para lo siguiente: cumplir con la Ley Núm. 464 de 23 de septiembre de 2004 que creó el Programa JUVEMPLEO, que tiene la responsabilidad de proveer la primera experiencia de empleo a jóvenes estudiantes que estén próximos a obtener su bachillerato; cumplir con la Ley Núm. 434 de 22 de septiembre de 2004 que creó el Premio Compromiso Juvenil; y continuar con la permanencia de la Casa de la Juventud a nivel regional, de manera que se continúen ofreciendo servicios directos a los jóvenes a través del área Programática.
Los Fondos Federales reflejan una disminución de $3,416,000 en comparación al año fiscal anterior. Esto se debe a que el Programa Justicia Juvenil pasó a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (O.C.A.M.) mediante un acuerdo interagencial. Los $500,000 recomendados corresponden a una subvención federal del "Workforce Investment Act".
Los Fondos Especiales Estatales provienen del producto neto de los sorteos de la Lotería de Puerto Rico, de acuerdo a la Ley Núm. 32 de 23 de junio de 1985, según enmendada, conocida como "Viajes Estudiantiles". Dicha Ley fue aprobada para establecer un programa de viajes a lugares fuera de Puerto Rico para jóvenes de escuela superior y universitarios del sistema público del País. Para el año fiscal 2008 se recomiendan $2,500,000, cantidad que es igual a la asignada en el año fiscal 2007.
Por otro lado, los recursos de Otros Ingresos corresponden a un acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación para la continuidad del funcionamiento y los servicios del Proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Alumno (C.A.S.A.).
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes |
13,758 |
11,504 |
11,916 |
10,129 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,758 |
11,504 |
11,916 |
10,129 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes |
0 |
0 |
501 |
372 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
501 |
372 |
  |
Mejoras Permanentes |
Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a Jóvenes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Programa |
14,258 |
11,504 |
12,417 |
10,501 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,505 |
2,071 |
3,500 |
4,000 |
Asignaciones Especiales |
0 |
2,095 |
2,000 |
1,629 |
Fondos Especiales Estatales |
2,421 |
2,560 |
2,500 |
2,500 |
Fondos Federales |
5,832 |
4,778 |
3,916 |
500 |
Otros Ingresos |
2,000 |
0 |
0 |
1,500 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,758 |
11,504 |
11,916 |
10,129 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
501 |
372 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
501 |
372 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
14,258 |
11,504 |
12,417 |
10,501 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,729 |
6,571 |
7,735 |
5,127 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
155 |
310 |
326 |
320 |
Servicios Comprados |
570 |
522 |
445 |
502 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
4,803 |
1,730 |
971 |
2,100 |
Gastos de Transportación |
81 |
1,826 |
51 |
1,793 |
Servicios Profesionales |
1,789 |
74 |
1,932 |
60 |
Otros Gastos Operacionales |
428 |
331 |
135 |
108 |
Asignaciones Englobadas |
44 |
36 |
163 |
0 |
Pago de deuda de años anteriores |
11 |
15 |
20 |
0 |
Compra de Equipo |
74 |
8 |
3 |
7 |
Materiales y Suministros |
74 |
74 |
69 |
64 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
7 |
66 |
48 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
13,758 |
11,504 |
11,916 |
10,129 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
501 |
372 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
501 |
372 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
500 |
0 |
0 |
0 |
Total, Concepto |
14,258 |
11,504 |
12,417 |
10,501 |
|