JUNTA DE PLANIFICACIÓN


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, creó la Junta de Planificación adscrita a la Oficina del Gobernador.

MISIÓN

Guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de acuerdo a las actuales y futuras necesidades sociales, ambientales, físicas y económicas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Junta de Planificación cuenta con las siguientes unidades organizacionales:

  • Junta Propia
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Secretario
  • Programa de Administración Interna
  • Programa de Planificación Económica y Social
  • Programa de Planificación Física
  • Programa de Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Junta de Planificación está ubicada en el Centro Gubernamental Minillas en el área de Santurce en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Cantidad total de puestos 344 327 314 314

Las cifras del 2005, 2006 y 2007 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2008 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-08.

PROGRAMAS

Programa: Administración Interna

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brindar asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administrar el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y proveer el mejor recurso humano disponible. Ofrecer el apoyo administrativo y técnico necesario, a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto, finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos.

OBJETIVO

  • Proveer apoyo administrativo a la alta gerencia, para que propicien una administración más eficiente y efectiva.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Adiestramientos 40 53 59
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 84 40 50

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 86 84 83 78
Otro Personal 22 21 22 20
Total, Puestos 108 105 105 98

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y de asesorar al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye, la Oficina del Presidente, la Junta Propia, la Oficina del Plan de Uso de Terrenos, la Oficina de Auditoría Interna, Secretaría, la Oficina de Asuntos Legales y el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo.

OBJETIVO

  • Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para reforzar los servicios de manera más eficaz y lograr resultados rápidos y efectivos, brindando servicios de excelencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Ponencias contestadas 236 250 250
Proyecto de ley recibidos 271 290 290

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 55 53 45 43
Otro Personal 2 2 2 2
Total, Puestos 57 55 47 45

Programa: Planificación Económica y Social

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es el centro de análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

OBJETIVOS

  • Evaluar y publicar toda la información pertinente a los factores que determinan el desarrollo de la situación económica del País, para el bienestar de la población.
  • Desarrollar y publicar los indicadores sociales que incluyen aspectos tales, como: vivienda, salud, educación, asuntos de la mujer, personas de edad avanzada, juventud y seguridad.
  • Diseminar rápida y ampliamente los datos socioeconómicos mediante informes y publicaciones.
  • Colaborar en el diseño de un sistema de inteligencia económico, para identificar oportunidades para las empresas exportadoras de bienes y servicios.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Agencias encuestadas para Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) 99 97 97
Boletines sociales 3 2 3
Clientela atendida 7,200 6,700 7,000
Publicaciones del Programa de Inversión a Cuatro Años (P.I.C.A.) 1 1 1
Publicaciones económicas anuales 8 8 8
Publicaciones proyecciones económicas 1 4 4

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Gobernador, la Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 82 78 75 78
Total, Puestos 82 78 75 78

Programa: Planificación Física

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Lleva a cabo el proceso de planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos industriales y agrícolas, entre otros.

OBJETIVO

  • Viabilizar la implantación de la Ley de Reforma Municipal y los planes de ordenación territorial con miras a promover la descentralización gubernamental, regionalizando servicios y transfiriendo funciones a los municipios y al sector privado.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 78 78 78
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 170 170 190
Consultas de ubicación 650 2,650 1,500
Enmiendas a mapas de zonificación 400 400 300
Evaluación y certificación de documentos ambientales 0 0 0
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 12 0 20
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 35 35 45

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 67 62 61 64
Otro Personal 3 3 3 3
Total, Puestos 70 65 64 67

Programa: Seguridad Escolar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Atender la zonificación especial de las escuelas, para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.

CLIENTELA

Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Sistemas de Información

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Asesorar a la Junta de Planificación y a todos sus componentes, en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrecer servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Producir mapas y brindar asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas. Desarrollar análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

OBJETIVO


  • Proveer apoyo tecnológico y mecanizado a los programas y unidades operacionales, de modo que los servicios se ofrezcan en un tiempo mínimo y con resultados efectivos.

Datos Estadísticos

Datos Estadísticos 2006 2007 2008

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de G.I.S. 42 45 45
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 23 43 50
Asistencia para el sistema de información geográfica 4,000 5,000 6,000
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 4,000 7,000 10,000
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 306,850 306,000 440,000
Solicitudes de servicio 2,100 2,100 2,500

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2007-2008.

CLIENTELA


Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación, que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2005 2006 2007 2008

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 24 21 20 23
Total, Puestos 24 21 20 23

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2008

El presupuesto recomendado a la Junta de Planificación para el año fiscal 2008, asciende a $19,535,000. Este se compone de $15,846,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $300,000 Asignación Especial, $725,000 de Fondos Especiales y $2,664,000 de Fondos Federales.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General son igual al vigente en el presupuesto de gastos de funcionamiento.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos a cobrarse por radicación de solicitudes y otros servicios de índole operacional de acuerdo con la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según aplique. Estos recursos se utilizan para cubrir gastos operacionales de la Agencia tales como: servicios comprados, gastos de transportación, materiales, suministros y otros gastos.


Los Fondos Federales corresponden a las siguientes subvenciones federales: "Foreign-Trade Zones in the United States", "Economic Development-Technical Assistance", "Coastal Zone Management Administration Awards y C.A.P./F.E.M.A". La mayoría de los Fondos Federales que recibe la Junta de Planificación se transfieren a otras agencias de ley y orden o instituciones sin fines de lucro.

Los recursos asignados le permitirán cumplir los compromisos que le impone la Ley Orgánica para guiar el desarrollo integral de Puerto Rico, así como completar el proceso de establecimiento del Plan de Usos de Terrenos para Puerto Rico.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración Interna 3,393 4,059 4,059 4,059
Dirección y Administración General 5,573 6,914 6,758 6,758
Planificación Económica y Social 3,434 3,721 3,721 3,721
Planificación Física 3,161 3,514 3,514 3,514
Seguridad Escolar 165 139 139 139
Sistemas de Información 1,194 1,044 1,044 1,044
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,920 19,391 19,235 19,235
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Planificación Física 300 150 300 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 150 300 300
Total, Programa 17,220 19,541 19,535 19,535
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,406 15,831 15,846 15,846
Asignaciones Especiales 0 46 0 0
Fondos Especiales Estatales 850 850 725 725
Fondos Federales 2,664 2,664 2,664 2,664
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,920 19,391 19,235 19,235
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 300 150 300 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 150 300 300
Total, Origen de Recursos 17,220 19,541 19,535 19,535
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 13,162 13,596 13,657 13,657
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 902 919 919 919
Servicios Comprados 534 769 769 769
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,755 1,755 1,755 1,755
Gastos de Transportación 53 125 125 125
Servicios Profesionales 191 1,086 849 849
Otros Gastos Operacionales 112 312 378 378
Asignaciones Englobadas 0 46 0 0
Pago de deuda de años anteriores 0 142 142 142
Compra de Equipo 60 260 260 260
Materiales y Suministros 105 250 250 250
Anuncios y Pautas en Medios 46 131 131 131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,920 19,391 19,235 19,235
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 150 300 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 150 300 300
Total, Concepto 17,220 19,541 19,535 19,535

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa:Administración Interna

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 180 180 180 180
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,213 3,879 3,879 3,879
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,393 4,059 4,059 4,059
Total, Origen de Recursos 3,393 4,059 4,059 4,059
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 3,018 3,392 3,392 3,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 225 235 235 235
Servicios Comprados 105 172 172 172
Gastos de Transportación 10 29 29 29
Otros Gastos Operacionales 5 57 57 57
Pago de deuda de años anteriores 0 37 37 37
Compra de Equipo 5 57 57 57
Materiales y Suministros 25 63 63 63
Anuncios y Pautas en Medios 0 17 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,393 4,059 4,059 4,059
Total, Concepto 3,393 4,059 4,059 4,059
 



Programa: Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 285 285 160 160
Fondos Federales 2,507 2,507 2,507 2,507
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,781 4,122 4,091 4,091
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,573 6,914 6,758 6,758
Total, Origen de Recursos 5,573 6,914 6,758 6,758
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 3,072 3,210 3,225 3,225
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 149 220 220 220
Servicios Comprados 214 270 270 270
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,755 1,755 1,755 1,755
Gastos de Transportación 23 39 39 39
Servicios Profesionales 191 1,086 849 849
Otros Gastos Operacionales 97 141 207 207
Pago de deuda de años anteriores 0 31 31 31
Compra de Equipo 45 89 89 89
Materiales y Suministros 25 57 57 57
Anuncios y Pautas en Medios 2 16 16 16
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,573 6,914 6,758 6,758
Total, Concepto 5,573 6,914 6,758 6,758
 

Programa: Planificación Económica y Social

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 145 145 145 145
Fondos Federales 52 52 52 52
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,237 3,524 3,524 3,524
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,434 3,721 3,721 3,721
Total, Origen de Recursos 3,434 3,721 3,721 3,721
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 3,085 3,139 3,139 3,139
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 234 209 209 209
Servicios Comprados 75 136 136 136
Gastos de Transportación 10 27 27 27
Otros Gastos Operacionales 5 53 53 53
Pago de deuda de años anteriores 0 34 34 34
Compra de Equipo 5 53 53 53
Materiales y Suministros 20 55 55 55
Anuncios y Pautas en Medios 0 15 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,434 3,721 3,721 3,721
Total, Concepto 3,434 3,721 3,721 3,721
 

Programa: Planificación Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 46 0 0
Fondos Especiales Estatales 179 179 179 179
Fondos Federales 105 105 105 105
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,877 3,184 3,230 3,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,161 3,514 3,514 3,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 300 150 300 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 150 300 300
Total, Origen de Recursos 3,461 3,664 3,814 3,814
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 2,770 2,861 2,907 2,907
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 197 186 186 186
Servicios Comprados 110 144 144 144
Gastos de Transportación 10 25 25 25
Otros Gastos Operacionales 5 47 47 47
Asignaciones Englobadas 0 46 0 0
Pago de deuda de años anteriores 0 30 30 30
Compra de Equipo 5 47 47 47
Materiales y Suministros 20 50 50 50
Anuncios y Pautas en Medios 44 78 78 78
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,161 3,514 3,514 3,514
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 300 150 300 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 300 150 300 300
Total, Concepto 3,461 3,664 3,814 3,814
 



Programa: Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 165 139 139 139
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 165 139 139 139
Total, Origen de Recursos 165 139 139 139
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 144 139 139 139
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 165 139 139 139
Total, Concepto 165 139 139 139
 

Programa: Sistemas de Información

Presupuesto (en miles de dólares) 2005 2006 2007 2008

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 61 61 61 61
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,133 983 983 983
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,194 1,044 1,044 1,044
Total, Origen de Recursos 1,194 1,044 1,044 1,044
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y costos relacionados 1,073 855 855 855
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 76 69 69 69
Servicios Comprados 30 47 47 47
Gastos de Transportación 0 5 5 5
Otros Gastos Operacionales 0 14 14 14
Pago de deuda de años anteriores 0 10 10 10
Compra de Equipo 0 14 14 14
Materiales y Suministros 15 25 25 25
Anuncios y Pautas en Medios 0 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,194 1,044 1,044 1,044
Total, Concepto 1,194 1,044 1,044 1,044