AUTORIDAD TRANSPORTE MARITIMO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1 de enero de 2000, según enmendada, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios.

MISIÓN

Proveer un servicio efectivo de transportación marítima de carga y pasajeros entre Puerto Rico y las islas municipios de Vieques y Culebra. El servicio de San Juan, Cataño y Acuaexpreso (Hato Rey) fue integrado al sistema de transportación colectiva de la zona metropolitana bajo la Autoridad de Carreteras y Transportación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) está en etapa final de reestructuración. Los poderes y deberes de la Autoridad los ejerce una Junta de Directores de cinco miembros presidida por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

  • Asesor Legal
  • Director Ejecutivo
  • Directoría Auxiliar en Finanzas

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

Las oficinas ejecutivas de la Autoridad se encuentran en el Puerto de Fajardo y el servicio de transporte marítimo cuenta con facilidades portuarias en Fajardo, Vieques y Culebra.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 212 224 112 112
Costo promedio por puesto 63 53 106 85
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMA

Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra.

OBJETIVOS

  • Construir un nuevo terminal en la antigua Base Roosevelt Roads del Municipio de Ceiba, para establecer la ruta corta a Vieques y Culebra.
  • Establecer un programa de renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
  • Establecer un sistema electrónico de reservaciones y boletos, para el servicio a Vieques y Culebra.
  • Construir el nuevo terminal en Vieques para aumentar y agilizar el movimiento de carga y pasajeros, con aportaciones de fondos federales (Marina E.U.) y locales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Pasajeros Transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 870,000 885,000 896,000
Pasajeros Transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 1,140,000 0 0
Toneladas de Carga Transportada FVC 230,000 245,000 255,000

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Usuarios del servicio en general y habitantes de Vieques y Culebra.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 25 27 50 50
Servicios Generales y de Mantenimiento 187 197 62 62
Total, Puestos 212 224 112 112

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), para el año fiscal 2007 asciende a $25,346,000. Este se compone de $15,000,000 con cargo a las Asignaciones Especiales del Fondo General, $6,800,000 de Fondos Federales, $2,732,000 de Ingresos Propios y 814,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

La Autoridad refleja una reducción en el presupuesto de gastos funcionamiento de $13,932,000 principalmente en el origen de ingresos propios en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Esta reducción es producto de la reestructuración del servicio de transportación marítima que dispone la Ley Núm. 231 del 26 de agosto de 2004. Mediante la cual se divide el servicio en dos unidades operacionales: (a) el servicio de San Juan-Hato Rey-Cataño, adscrito a la Autoridad de Carreteras; y (b) el de Fajardo-Vieques-Culebra, que prevalece adscrito a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio. La asignación especial de $15,000,000 para gastos de funcionamiento se mantiene para garantizar que la operación marítima, que prevalece en la Autoridad no sea deficitaria.

Los fondos asignados permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las islas municipio de Vieques y Culebra. Además de construir un nuevo terminal en la antigua Base Roosevelt Roads del Municipio de Ceiba, para establecer la ruta corta entre los municipios de Vieques y Culebra. Igualmente, implantar un sistema electrónico de reservaciones y boletos.

El presupuesto recomendado de $5,000,000 de fondos federales para mejoras permanentes, va dirigido a la adquisición de dos embarcaciones de pasajeros y carga.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)






Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 19,698 33,278 33,278 20,346
Subtotal, Gastos de funcionamiento 19,698 33,278 33,278 20,346
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 7,000 6,000 6,000 5,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 7,000 6,000 6,000 5,000
Total, Presupuesto Consolidado 26,698 39,278 39,278 25,346
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 15,500 15,500 15,500 15,000
Fondos Federales 0 0 0 1,800
Ingresos Propios 4,198 2,777 2,777 2,732
Otros Ingresos 0 15,001 15,001 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 0 814
Subtotal, Gastos de funcionamiento 19,698 33,278 33,278 20,346
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 5,900 4,800 4,800 5,000
Ingresos Propios 600 1,200 1,200 0
Otros Ingresos 500 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 7,000 6,000 6,000 5,000
Total, Presupuesto Consolidado 26,698 39,278 39,278 25,346
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 11,939 11,881 11,881 9,510
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 227 226 226 319
Servicios Comprados 2,770 3,390 3,390 3,830
Gastos de Transportación 119 249 249 277
Servicios Profesionales 138 9,383 9,383 138
Otros Gastos Operacionales 1,594 7,300 7,300 0
Compra de Equipo 565 0 0 40
Materiales y Suministros 2,338 841 841 6,232
Anuncios y Pautas en Medios 8 8 8 0
Inversion en mejoras permanentes 7,000 6,000 6,000 5,000
Total, Presupuesto Consolidado 26,698 39,278 39,278 25,346

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.