RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
La
Ley Núm. 1 de 1 de enero de 2000,
según enmendada, crea la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipios.
MISIÓN
Proveer un servicio efectivo de transportación marítima de carga y pasajeros entre Puerto Rico y las islas municipios de Vieques y Culebra. El servicio de San Juan, Cataño y Acuaexpreso (Hato Rey) fue integrado al sistema de transportación colectiva de la zona metropolitana bajo la Autoridad de Carreteras y Transportación.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) está en etapa final de reestructuración. Los poderes y deberes de la Autoridad los ejerce una Junta de Directores de cinco miembros presidida por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
- Asesor Legal
- Director Ejecutivo
- Directoría Auxiliar en Finanzas
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
Las oficinas ejecutivas de la Autoridad se encuentran en el Puerto de Fajardo y el servicio de transporte marítimo cuenta con facilidades portuarias en Fajardo, Vieques y Culebra.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
212 |
224 |
112 |
112 |
Costo promedio por puesto |
63 |
53 |
106 |
85 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMA
Programa: Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques y Culebra.
OBJETIVOS
- Construir un nuevo terminal en la antigua Base Roosevelt Roads del Municipio de Ceiba, para establecer la ruta corta a Vieques y Culebra.
- Establecer un programa de renovación de la flota de embarcaciones con aportaciones federales y locales para ofrecer un servicio eficiente y confiable.
- Establecer un sistema electrónico de reservaciones y boletos, para el servicio a Vieques y Culebra.
- Construir el nuevo terminal en Vieques para aumentar y agilizar el movimiento de carga y pasajeros, con aportaciones de fondos federales (Marina E.U.) y locales.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Pasajeros Transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) |
870,000 |
885,000 |
896,000 |
Pasajeros Transportados San Juan, Cataño y Hato Rey |
1,140,000 |
0 |
0 |
Toneladas de Carga Transportada FVC |
230,000 |
245,000 |
255,000 |
CLIENTELA
Usuarios del servicio en general y habitantes de Vieques y Culebra.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
25 |
27 |
50 |
50 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
187 |
197 |
62 |
62 |
Total, Puestos |
212 |
224 |
112 |
112 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), para el año fiscal 2007 asciende a $25,346,000. Este se compone de $15,000,000 con cargo a las Asignaciones Especiales del Fondo General, $6,800,000 de Fondos Federales, $2,732,000 de Ingresos Propios y 814,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.
La Autoridad refleja una reducción en el presupuesto de gastos funcionamiento de $13,932,000 principalmente en el origen de ingresos propios en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Esta reducción es producto de la reestructuración del servicio de transportación marítima que dispone la Ley Núm. 231 del 26 de agosto de 2004. Mediante la cual se divide el servicio en dos unidades operacionales: (a) el servicio de San Juan-Hato Rey-Cataño, adscrito a la Autoridad de Carreteras; y (b) el de Fajardo-Vieques-Culebra, que prevalece adscrito a la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio. La asignación especial de $15,000,000 para gastos de funcionamiento se mantiene para garantizar que la operación marítima, que prevalece en la Autoridad no sea deficitaria.
Los fondos asignados permitirán que la Autoridad cumpla con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para proveer un servicio de transportación marítima eficiente y confiable a los usuarios de las islas municipio de Vieques y Culebra. Además de construir un nuevo terminal en la antigua Base Roosevelt Roads del Municipio de Ceiba, para establecer la ruta corta entre los municipios de Vieques y Culebra. Igualmente, implantar un sistema electrónico de reservaciones y boletos.
El presupuesto recomendado de $5,000,000 de fondos federales para mejoras permanentes, va dirigido a la adquisición de dos embarcaciones de pasajeros y carga.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
19,698 |
33,278 |
33,278 |
20,346 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,698 |
33,278 |
33,278 |
20,346 |
|
Mejoras Permanentes |
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla |
7,000 |
6,000 |
6,000 |
5,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
7,000 |
6,000 |
6,000 |
5,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,698 |
39,278 |
39,278 |
25,346 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
15,500 |
15,500 |
15,500 |
15,000 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
0 |
1,800 |
Ingresos Propios |
4,198 |
2,777 |
2,777 |
2,732 |
Otros Ingresos |
0 |
15,001 |
15,001 |
0 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
814 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,698 |
33,278 |
33,278 |
20,346 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
5,900 |
4,800 |
4,800 |
5,000 |
Ingresos Propios |
600 |
1,200 |
1,200 |
0 |
Otros Ingresos |
500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
7,000 |
6,000 |
6,000 |
5,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,698 |
39,278 |
39,278 |
25,346 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
11,939 |
11,881 |
11,881 |
9,510 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
227 |
226 |
226 |
319 |
Servicios Comprados |
2,770 |
3,390 |
3,390 |
3,830 |
Gastos de Transportación |
119 |
249 |
249 |
277 |
Servicios Profesionales |
138 |
9,383 |
9,383 |
138 |
Otros Gastos Operacionales |
1,594 |
7,300 |
7,300 |
0 |
Compra de Equipo |
565 |
0 |
0 |
40 |
Materiales y Suministros |
2,338 |
841 |
841 |
6,232 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
8 |
8 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
7,000 |
6,000 |
6,000 |
5,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
26,698 |
39,278 |
39,278 |
25,346 |
|