SECRETARÍA DE LA GOBERNACIÓN


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Boletín Administrativo Núm. 4669 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MISIÓN

Proveer asesoramiento en la formulación de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y coordinar una implantación efectiva que garantice la prestación de servicios gubernamentales ágiles y de calidad, a través de una administración pública de transparencia, consenso, sensibilidad y dirigida a la obtención de resultados.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Secretaría de la Gobernación está constituida por las siguientes unidades de administración interna de los trabajos en La Fortaleza y asesoramiento al Gobernador:

  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesor Legal
  • Oficina de Asuntos Federales
  • Oficina de Asuntos Legislativos
  • Oficina de Asuntos Municipales
  • Oficina de Bienestar Social y Servicios al Ciudadano
  • Oficina de Desarrollo Económico y Asuntos Laborales
  • Oficina de Educación, Cultura, Recreación y Deportes
  • Oficina de Gerencia Gubernamental
  • Oficina de Justicia, Seguridad y Corrección
  • Oficina de Nombramientos
  • Oficina de Urbanismo, Infraestructura y Ambiente

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Secretaría de la Gobernación cuenta con una Oficina Central localizada en la Fortaleza en el Viejo San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 275 254 278 278
Costo promedio por puesto 27 43 22 25
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

Consiste de las unidades que llevan a cabo las operaciones y procesos contables, presupuestarios, de compras, servicios generales y recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría.

OBJETIVO

  • Asegurar que el Secretario de la Gobernación y el Cuerpo de Asesores en Programación y Política Pública cuenten con los recursos y facilidades necesarios para llevar a cabo sus funciones.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 135 71 81 81
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 1 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 2 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 43 48 48
Servicios de Salud 0 1 2 2
Sistemas de Información 0 5 5 5
Total, Puestos 135 123 137 137

Programa: Formulación y Coordinación de Política Pública

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Agrupa las unidades de dirección general, asesoramiento al Gobernador y coordinación de política pública. Las Oficinas de los Asesores coordinan con las agencias y organismos gubernamentales de otras ramas de gobierno la implantación de dicha política pública y asesoran al Gobernador sobre las áreas asignadas. También, se canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.

OBJETIVO
  • Dirigir los esfuerzos y recursos gubernamentales hacia el logro de los compromisos programáticos y coordinar la implantación de la política pública, a través de todas las agencias del gobierno.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 132 113 131 131
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 11 2 2
Total, Puestos 132 124 133 133

Programa: Nombramientos Judiciales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Creado mediante la Ley Núm. 91 del 5 de diciembre de 1993, es responsable de servir como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y conservación de jueces.

OBJETIVO

  • Recopilar la información necesaria para evaluar y recomendar al Gobernador los mejores candidatos a ser nombrados en la Judicatura.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 8 6 7 7
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 1 1 1
Total, Puestos 8 7 8 8

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $10.3 millones con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El presupuesto estará dirigido a asegurar el cumplimiento de los compromisos programáticos y la implantación de la política pública, a través de todas las agencias del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 6,415 3,626 3,626 5,051
Formulación y Coordinación de Política Pública 7,178 5,433 5,433 4,930
Nombramientos Judiciales 452 481 481 333
Subtotal, Gastos de funcionamiento 14,045 9,540 9,540 10,314
Total, Presupuesto Consolidado 14,045 9,540 9,540 10,314
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,045 9,384 9,384 10,314
Asignaciones Especiales 0 156 156 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 14,045 9,540 9,540 10,314
Total, Presupuesto Consolidado 14,045 9,540 9,540 10,314
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 10,892 5,979 5,979 7,087
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,722 1,937 1,937 1,712
Servicios Comprados 464 724 724 687
Gastos de Transportación 34 80 80 62
Servicios Profesionales 405 379 379 379
Otros Gastos Operacionales 157 159 159 119
Compra de Equipo 178 143 143 74
Materiales y Suministros 193 139 139 194
Total, Presupuesto Consolidado 14,045 9,540 9,540 10,314

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)


PROGRAMA: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 6,415 3,626 3,626 5,051
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,415 3,626 3,626 5,051
Total, Presupuesto Consolidado 6,415 3,626 3,626 5,051
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,415 3,626 3,626 5,051
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,415 3,626 3,626 5,051
Total, Presupuesto Consolidado 6,415 3,626 3,626 5,051
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 4,359 1,322 1,322 3,078
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,154 1,318 1,318 1,095
Servicios Comprados 355 504 504 463
Gastos de Transportación 11 40 40 25
Servicios Profesionales 102 115 115 115
Otros Gastos Operacionales 92 100 100 65
Compra de Equipo 173 119 119 50
Materiales y Suministros 169 108 108 160
Total, Presupuesto Consolidado 6,415 3,626 3,626 5,051
 



PROGRAMA: Formulación y Coordinación de Política Pública

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Formulación y Coordinación de Política Pública 7,178 5,433 5,433 4,930
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,178 5,433 5,433 4,930
Total, Presupuesto Consolidado 7,178 5,433 5,433 4,930
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,178 5,277 5,277 4,930
Asignaciones Especiales 0 156 156 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,178 5,433 5,433 4,930
Total, Presupuesto Consolidado 7,178 5,433 5,433 4,930
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 6,128 4,251 4,251 3,748
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 548 599 599 599
Servicios Comprados 102 215 215 215
Gastos de Transportación 23 37 37 37
Servicios Profesionales 294 227 227 227
Otros Gastos Operacionales 55 49 49 49
Compra de Equipo 5 24 24 24
Materiales y Suministros 23 31 31 31
Total, Presupuesto Consolidado 7,178 5,433 5,433 4,930
 

PROGRAMA: Nombramientos Judiciales

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Nombramientos Judiciales 452 481 481 333
Subtotal, Gastos de funcionamiento 452 481 481 333
Total, Presupuesto Consolidado 452 481 481 333
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 452 481 481 333
Subtotal, Gastos de funcionamiento 452 481 481 333
Total, Presupuesto Consolidado 452 481 481 333
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 405 406 406 261
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 20 20 20 18
Servicios Comprados 7 5 5 9
Gastos de Transportación 0 3 3 0
Servicios Profesionales 9 37 37 37
Otros Gastos Operacionales 10 10 10 5
Compra de Equipo 0 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 3
Total, Presupuesto Consolidado 452 481 481 333