DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES


RESUMEN DE LA AGENCIA


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 9 de diciembre de 1993, redenomina el Departamento de Recursos Naturales que se creó por la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, como Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.


MISIÓN

Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Oficiales Examinadores
  • Oficina de Secretaría
  • Oficina del Secretario
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría Auxiliar de Asuntos Gerenciales
  • Secretaría Auxiliar de Operaciones Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Información y Educación
  • Secretaría Auxiliar de Planificación Integral


ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene su oficina principal localizada en la Pda. 3, Puerta de Tierra en San Juan.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 22 19 18 18
Costo promedio por puesto 26 56 36 65
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Agrupar todos los organismos y programas cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo económico ambientalmente sostenible. Garantizar el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones de la agencia y la implantación de la política pública de desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y energéticos.

OBJETIVOS

  • Revisar la estructura organizacional para hacerla más ágil y funcional.
  • Establecer y manejar todo tipo de emergencias o desastres mediante la integración de las acciones de mitigación, preparación, respuesta y recuperación.
  • Completar la creación de la Oficina de Coordinación Interagencial para integrar la mitigación, administración de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y sus componentes.
  • Desarrollar e implantar un sistema de auditoría rápida, en respuesta a los requisitos de FEMA, que garantice la sana administración de los fondos federales.
  • Identificar fondos y personal para mejorar las áreas naturales bajo la custodia del Departamento con énfasis en los sistemas de comunicación, infraestructura y equipo, de manera que se garantice mayor seguridad a los visitantes y personal de la agencia.
  • Continuar adiestrando al personal del Departamento en técnicas de búsqueda y rescate, incendios forestales, terrorismo, manejo de materiales peligrosos y manejo de crisis, entre otros.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 22 19 18 18
Total, Puestos 22 19 18 18

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007


El presupuesto recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $2,028,000 y el mismo proviene en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El aumento de $1,315,000 en los recursos recomendados le permitirán sufragar sus necesidades actuales con un presupuesto balanceado. Además, permitirá mejorar la efectividad en las funciones que tiene el Departamento en cuanto a la Coordinación Interagencial con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y sus componentes en situaciones de emergencias.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,131 713 713 2,028
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,131 713 713 2,028
Total, Presupuesto Consolidado 1,131 713 713 2,028
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,131 707 707 2,028
Asignaciones Especiales 0 6 6 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,131 713 713 2,028
Total, Presupuesto Consolidado 1,131 713 713 2,028
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,065 647 647 1,167
Servicios Comprados 66 66 66 66
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 795
Total, Presupuesto Consolidado 1,131 713 713 2,028

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.