ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Número 4 de 9 de diciembre de 1993, creó la Administración de Recursos Naturales como un componente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

MISIÓN

Velar para que el desarrollo de Puerto Rico se enmarque dentro de una política pública que aproveche, conserve y utilice eficientemente los recursos naturales manteniendo una relación balanceada entre el desarrollo económico y la calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Recursos Naturales, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tiene las siguientes oficinas:

  • Administrador de Recursos de Agua y Minerales
  • Administrador de Recursos Naturales
  • Administrador de Reforestación y Conservación de Recursos Vivientes
  • Comisionado del Cuerpo de Vigilantes
  • Comisionado de Navegación
  • Negociado de Geología y Recursos Minerales
  • Negociado de Pesca y Vida Silvestre
  • Negociado de Servicios Forestales

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Administración de Recursos Naturales cuenta con una Oficina Central localizada en la Pda. 3, Puerta de Tierra, San Juan y seis oficinas regionales en Aguadilla, Arecibo, Guayama, Humacao, Mayagüez y Ponce.

El Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales tiene una oficina central en San Juan y ocho regiones con destacamentos en:

  • Aguadilla: Guajataca
  • Arecibo: Cambalache, Río Abajo y Tortuguero
  • Central: Culebra y Vieques
  • Guayama: Carite, Cidra y Guilarte
  • Humacao: Fajardo y Ceiba
  • Mayagüez: Boquerón (Marítima), Guánica, Mona, Parguera y Maricao
  • Ponce: Caja de Muerto y Toro Negro
  • San Juan: Piñones y Vega Alta

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 1,655 1,862 1,840 1,840
Costo promedio por puesto 20 27 20 26
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece e implanta la política pública sobre los recursos de agua y minerales. Además, planifica e implanta las medidas de prevención y mitigación de inundaciones. Por otro lado, establece los lindes de la zona marítimo-terrestre, ríos, bosques, refugios de vida silvestre y reservas naturales; y asesora a la Junta de Planificación y a la Administración de Reglamentos y Permisos sobre la viabilidad de técnicas de proyectos de hidromodificaciones, los recursos minerales, geológicos y arqueológicos. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía se encuentran: limpiar canales y ríos, evaluar consultas para áreas inundables, evaluar permisos de construcción y franquicias de agua, evaluar permisos de extracción de materiales de la corteza terrestre, e inspeccionar zonas propensas a deslizamientos y derrumbes. Tiene como función primordial reglamentar y administrar el uso, aprovechamiento, conservación y desarrollo de recursos minerales en Puerto Rico que no estén reglamentados como minerales económicos. Además, delimitar físicamente el linde de los terrenos bajo jurisdicción del Departamento.

OBJETIVOS
  • Diseñar obras de mitigación que mejor se ajusten a la situación en lugar de sólo realizar obras de canalización que es una de las distintas obras de mitigación que existen.
  • Implantar un proceso ágil para la adquisición de los terrenos necesarios para los proyectos de control de inundaciones.
  • Agilizar la construcción de proyectos de control de inundaciones en aquellas áreas donde la implantación de medidas no estructurales no soluciona el problema debido al desarrollo desmedido.
  • Colaborar con los gobiernos municipales en los proyectos de conservación de cauces de ríos y quebradas.
  • Administrar los recursos de agua para garantizar su disponibilidad y el uso óptimo de manera que se proteja su calidad.
  • Actualizar el Plan Integral de Recursos de Aguas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Evaluación de consultas para áreas inundables como medida de prevención 600 600 600
Obras de conservación: limpieza de cauces, ríos, quebradas y malezas acuáticas en más de 56 municipios 177 177 177
Permisos y franquicias otorgados para el aprovechamiento de las aguas 400 400 400

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Población que habita en zonas susceptibles a inundaciones.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Ciencias y Ambiente 130 130 130 130
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 17 17 27 27
Otro Personal 15 15 25 25
Total, Puestos 169 169 182 182

Programa: Asuntos Gerenciales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política pública gerencial para dirijir las actividades administrativas y auxiliares de apoyo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sus componentes principales adscritos administrativamente. Entre los servicios que ofrecen están: realizar los informes solicitados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA), coordinar y administrar el desarrollo de los proyectos federales relacionados con vida silvestre, especies en peligro de extinción, manejo de zona costanera, geográfica, mensura y asistencia cooperativa para bosques.

OBJETIVOS

  • Analizar y recomendar las transacciones fiscales solicitadas por el Departamento y sus componentes operacionales.
  • Mejorar el funcionamiento administrativo mediante la implantación de medidas correctivas y el desarrollo de acciones efectivas.

CLIENTELA

Publico en General

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 130 130 141 141
Servicios Generales y de Mantenimiento 12 12 12 12
Total, Puestos 142 142 153 153

Programa: Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta y administra leyes y reglamentos dirigidos a la utilización, conservación, protección de los recursos naturales. Por otro lado, hace la mensura y deslinde de la zona marítimo-terrestre y de bosques; vigila las aguas costaneras, lagos, bosques, reservas naturales y refugios de vida silvestre, mediante un continuo y uniforme sistema preventivo de patrullaje terrestre, marítimo y aéreo. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía está: coordinar la solicitud de permisos simples de corteza terrestre, supervisar graveros y extracciones en áreas de dominio público, coordinar la solicitud de franquicias de agua, tramitar solicitudes de permiso de acampar, limpiar y conservar bosques, reservas y áreas recreativas e investigar querellas sobre extracción de corteza terrestre.

OBJETIVOS

  • Continuar con las tareas de limpieza de las playas.
  • Continuar colaborando con la Compañía de Turismo en la implantación del programa de Blue Flag.
  • Continuar con el programa "Adopte una Playa".
  • Desarrollar un proyecto de ley para establecer la política pública y administrativa de la zona costanera de Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 1,000 1,000 1,000

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Ciudadanía en general

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 139 139 27 27
Servicios Generales y de Mantenimiento 170 170 68 68
Otro Personal 2 2 2 2
Total, Puestos 311 311 97 97

Programa: Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Protege, preserva y conserva los recursos naturales garantizando el cumplimiento de leyes y reglamentos. Entre los servicios que ofrecen a la ciudadanía está: conferencias a las escuelas, inspecciones de permisos de extracción de corteza terrestre e inspecciones de permisos a los cazadores.

OBJETIVOS

  • Realizar patrullaje en las áreas bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para prevenir violaciones a las leyes que protegen los recursos naturales.
  • Revisar la ley creadora de este cuerpo con el propósito de redefinir su función, deberes y niveles de acción, atemperado a la misión y visión del Departamento, la cual persigue proteger, conservar y restaurar los recursos naturales y ambientales.
  • Revisar los criterios de selección de los candidatos, su preparación y destrezas, así como el currículo de la Academia.
  • Realizar investigaciones a violadores de las leyes de protección ambiental.
  • Realizar conferencias a estudiantes y a la ciudadanía sobre los aspectos distintivos que realizan los Vigilantes en la protección y conservación de los Recursos Naturales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Cazadores 750,000 750,000 750,000
Dueños de embarcaciones 65,000 65,000 65,000
Grupos comunitarios y estudiantes 62,200 62,200 62,200
Pescadores comerciales 110,000 110,000 110,000

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Cazadores, bañistas, dueños de embarcaciones, estudiantes, grupos comunitarios, dueños de "Pet Shop", pescadores, desarrolladores, comerciantes y dueños de equipo pesado.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 25 25 20 20
Otro Personal de Seguridad y Protección 397 604 535 535
Total, Puestos 422 629 555 555

Nota: La diferencia en el número de puestos entre el año 2004 y 2005 se debe al reclutamieto de 200 vigilantes.

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee dirección administrativa, coordinación y asistencia a los programas de Asuntos Gerenciales, Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales, Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes, Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales, Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales, Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana, Información y Educación sobre Protección del Ambiente, Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales y Oficina de Asesoramiento al Secretario.

OBJETIVOS

  • Reestructurar la Administración de Recursos Naturales
  • Implantar el Plan de Mecanización

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 6 6 38 38
Total, Puestos 6 6 38 38

Programa: Información y Educación Sobre Protección del Ambiente

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Promueve actividades educativas para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger, velar y conservar los recursos naturales, para el disfrute de ésta y futuras generaciones. Entre los servicios que se ofrecen a la ciudadanía están: campamentos, charlas, seminarios, conferencias y publicaciones. Además, provee un sistema de información tecnológica integrada; y desarrolla y mantiene un banco electrónico de datos.

OBJETIVOS

  • Apoyar las gestiones del Departamento de Educación para establecer programas educativos sobre recursos naturales.
  • Brindar a la ciudadanía los instrumentos necesarios para el desarrollo de su educación y la toma de conciencia de modo que asuman el liderato en la defensa del ambiente y cumplimiento de leyes y reglamentos.
  • Proveer mecanismos para incrementar el acceso a la información sobre los recursos naturales.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Actividades en comunidades para promover el manejo de los recursos 435 435 435
Charlas, conferencias y campamentos sobre recursos naturales 8,300 8,300 8,300

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Estudiantes, universitarios y público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 31 31 49 49
Total, Puestos 31 31 49 49

PROGRAMA: Oficinas de Asesoramiento al Secretario

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Apoya al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y sus componentes ofreciendo servicios para asegurar que las funciones y mandatos reglamentarios, impositivos y cuasi-judicial, se desarrollen conforme su base de principios legales. También, ofrece asesoramiento de forma constante y legal; y asesora al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a sus componentes, otras agencias gubernamentales, a la Oficina del Gobernador, la Legislatura y a la ciudadanía en general sobre leyes y reglamentos administrados por el Departamento. Representa a la agencia en procedimientos adjudicativos y judiciales, redacta contratos, escrituras, proyectos de legislación y reglamentos; efectúa funciones notariales; estudia, interpreta y aplica la política pública gubernamental sobre la conservación de los recursos naturales; e implanta la reglamentación de interés público y de adjudicación de controversias y querellas, a tono con lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

OBJETIVOS

  • Llevar a cabo una auditoría interna en áreas de alto riesgo.
  • Proveer servicios efectivos, rápidos y de calidad.


    • Efectuar investigaciones o intervenciones especiales en los libros de contabilidad, riesgos, y récords, entre otros documentos, relacionados con las operaciones fiscales y administrativas de las diferentes unidades de la Administración.
    • Completar los planes de acción correctiva.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Evaluación de expedientes de dominio en vistas en los tribunales 315 315 315
    Intervenciones internas de alto riesgo 34 34 34
    Recibo y radicación de solicitudes de permisos de agua, caza, pesca, forestales, animales exóticos, corteza terrestre y otros 31,500 31,500 31,500
    Trámite de querellas de intervenciones de los vigilantes 560 560 560

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

    CLIENTELA

    Desarrolladores de proyectos y público en general

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 40 40 43 43
    Total, Puestos 40 40 43 43

    Programa: Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Asesora al Secretario respecto al establecimiento e implantación de la política pública y planes integrados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en lo relacionado al uso, conservación, desarrollo y administración de los recursos naturales. Administra el "Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de la Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo-Terrestre" y la Ley Núm. 150 del 4 de agosto de 1988, que creó oficialmente la División de Patrimonio Natural. Propone las estrategias de manejo para las áreas de planificación especial y áreas naturales protegidas, adquiere terrenos con valor natural; recopila, actualiza y mantiene la información del Banco de Datos Biológicos y de Conservación, evalúa solicitudes de autorización y concesión para el uso y aprovechamiento de áreas de dominio público, evalúa consultas para proyectos de desarrollo y uso de terrenos; y comenta planes de ordenación territorial, medidas legislativas y solicitudes de cambio de zonificación. Prepara planes de manejo de áreas de planificación especial, áreas naturales protegidas y designación de reservas naturales.

    OBJETIVOS

    • Coordinar con las agencias públicas que tengan bajo su administración terrenos de alto valor ecológico para que consulten con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales antes de vender dichos terrenos para otros fines que no sean la conservación. Elaborar y aplicar criterios rigurosos en la evaluación de proyectos de desarrollo para proteger aquellas áreas de alto valor ecológico del desarrollo urbano.
    • Aumentar el por ciento de cuerdas destinadas a áreas naturales protegidas mediante la implantación de los distintos mecanismos de protección provistos en las leyes vigentes.
    • Desalentar la práctica de vender los terrenos de valor ecológico para otros usos que no sean afines a la conservación.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Elaboración de planes de manejo de áreas ecológicamente valiosas y documentos de designación para las reservas naturales 5 5 5
    Evaluación de solicitudes, consultas, permisos y declaraciones de impacto ambiental 3,700 3,700 3,700

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

    CLIENTELA

    Ciudadanía en General

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 31 31 55 55
    Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 2 2
    Total, Puestos 31 31 57 57

    Programa: Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Responsable de administrar los recursos forestales que incluyen 16 bosques estatales y 10 reservas naturales; además investiga, planifica y maneja los recursos acuáticos y de vida silvestre. Entre los servicios que ofrece a la ciudadanía está: evaluar árboles en la zona urbana y rural, venta y distribución de árboles, asistencia técnica para proyectos de reforestación, evaluar permisos de investigación científica y exportación de vida silvestre y evaluar permisos y licencia de caza y pesca. Administra la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, según enmendada conocida como Ley de Bosques; la Ley Núm. 70 del 30 de mayo de 1976, según enmendada conocida como "Ley de Vida Silvestre"; y la Ley Núm. 83 del 13 de mayo de 1983, según enmendada, conocida como "Ley de Pesca".

    OBJETIVOS

    • Aumentar el porciento de cuerdas destinadas a áreas naturales protegidas: bosques, reservas naturales, refugios de vida silvestre entre otros mediante la implantación de los distintos mecanismos de protección provistos en las leyes vigentes.
    • Fortalecer los programas de incentivos para la conservación de áreas de alto valor ecológico, el proyecto de Reforestación para la siembra, cuido y manejo de árboles en terrenos privados de la zona rural y establecer un programa similar en la zona urbana.
    • Enfatizar la reforestación en escuelas, áreas públicas, comunidades, el sector privado, organizaciones comunitarias y en áreas protegidas para evitar el calentamiento global.
    • Identificar y usar árboles o plantas que puedan ser útil en la bioremediación, especialmente en vertederos y lugares contaminados con metales pesados y otros contaminantes.
    • Mejorar los recursos de vida silvestre para mantener poblaciones sostenibles, asegurando el disfrute de éstas por las generaciones futuras.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Charlas educativas a la comunidad sobre reforestación 420 420 420
    Clientela atendida 1,200 1,200 1,200
    Exhibiciones educativas 250 250 250
    Producción de cotorras en cautiverio 25 25 25
    Árboles en el vivero de Cambalache 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    Árboles sembrados 850,000 850,000 850,000

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

    CLIENTELA

    Visitantes a los bosques, reservas y santuarios

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Ciencias y Ambiente 293 293 376 376
    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 141 141 65 65
    Servicios Generales y de Mantenimiento 33 33 129 129
    Total, Puestos 467 467 570 570

    Programa: Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Protege al público y los recursos naturales promoviendo el uso responsable de las embarcaciones de motor y recreativas a través de la información, educación, regulación y ejecución de ley. Entre los servicios que se ofrece a la ciudadanía está: cursos de seguridad marina, registro e inscripción de embarcaciones e inspección de las mismas como parte de la política pública sobre seguridad marina y las prácticas recreativas acuáticas y deportes relacionados de acuerdo a la Ley Núm. 430 del 21 de diciembre de 2000.

    OBJETIVOS

    • Revisar la Ley Núm. 430 del 21 de diciembre de 2000 para atemperarla a la necesidad ciudadana y la política pública actual.
    • Educar a la ciudadanía en el uso y manejo de embarcaciones, en armonía con las leyes, reglamentación estatal y federal vigente.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Actividades de educación marina a ciudadanos y certificados concedidos 6,572 6,572 6,572
    Eventos marinos especiales autorizados 109 109 109
    Registro 1,670 1,670 1,670

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

    CLIENTELA

    Dueños de embarcaciones, participantes del curso de navegación y la ciudadanía en general.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Ciencias y Ambiente 31 31 85 85
    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 5 5 11 11
    Total, Puestos 36 36 96 96

    PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

    El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $54,328,000. Este se compone de $44,494,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $5,226,000 de Fondos Especiales Estatales y $4,608,000 de Fondos Federales.

    La agencia refleja un aumento en su presupuesto de gastos de funcionamiento de $10,090,000 en comparación con la asignación del año vigente. Este cambio se concentra en la partida de nómina, lo cual le permitirá cerrar con un presupuesto balanceado.

    Los recursos recomendados le permitirán a la agencia cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de velar para que el desarrollo de Puerto Rico se enmarque dentro de una política pública que provea, conserve y utilice eficientemente los recursos naturales manteniendo un balance entre el desarrollo económico y la calidad de vida.

    RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

    Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

    Programas 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales 5,198 4,663 5,380 5,228
    Asuntos Gerenciales 5,954 4,156 6,250 6,153
    Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales 6,819 4,210 6,907 6,159
    Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales 15,240 13,788 20,273 17,613
    Dirección y Administración General 636 606 697 449
    Información y Educación Sobre Protección del Ambiente 1,096 728 1,662 985
    Oficinas de Asesoramiento al Secretario 1,946 1,327 1,923 1,357
    Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales 7,510 3,444 4,390 3,759
    Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes 10,098 9,248 11,942 10,557
    Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana 2,179 2,068 2,068 2,068
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 56,676 44,238 61,492 54,328
    Mejoras Permanentes
    Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales 15,790 28,800 28,800 0
    Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales 0 13,250 13,250 0
    Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 20,790 42,050 42,050 0
    Total, Presupuesto Consolidado 77,466 86,288 103,542 54,328
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,832 30,146 47,400 44,494
    Asignaciones Especiales 2,400 3,376 3,376 0
    Fondos Especiales Estatales 4,420 5,671 5,671 5,226
    Fondos Federales 6,024 5,045 5,045 4,608
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 56,676 44,238 61,492 54,328
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 20,790 42,050 42,050 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 20,790 42,050 42,050 0
    Total, Presupuesto Consolidado 77,466 86,288 103,542 54,328
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 50,419 36,480 50,017 48,033
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,416 1,816 5,547 1,612
    Servicios Comprados 1,647 1,727 1,727 1,798
    Gastos de Transportación 755 830 830 716
    Servicios Profesionales 705 381 381 381
    Otros Gastos Operacionales 588 1,949 1,935 751
    Compra de Equipo 726 191 191 191
    Materiales y Suministros 420 849 849 831
    Anuncios y Pautas en Medios 0 15 15 15
    Inversion en mejoras permanentes 20,790 42,050 42,050 0
    Total, Presupuesto Consolidado 77,466 86,288 103,542 54,328

    1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
    2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

    RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

    (en miles de dólares)

    Programa: Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales 5,198 4,663 5,380 5,228
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,198 4,663 5,380 5,228
     
    Mejoras Permanentes
    Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales 15,790 28,800 28,800 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 15,790 28,800 28,800 0
    Total, Presupuesto Consolidado 20,988 33,463 34,180 5,228
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,494 2,110 2,827 2,802
    Fondos Especiales Estatales 1,704 2,553 2,553 2,426
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,198 4,663 5,380 5,228
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 15,790 28,800 28,800 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 15,790 28,800 28,800 0
    Total, Presupuesto Consolidado 20,988 33,463 34,180 5,228
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 4,643 2,993 3,210 3,581
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 110 110 610 110
    Servicios Comprados 131 83 83 78
    Gastos de Transportación 55 106 106 106
    Servicios Profesionales 190 350 350 350
    Otros Gastos Operacionales 14 461 461 461
    Compra de Equipo 55 55 55 55
    Materiales y Suministros 0 490 490 472
    Anuncios y Pautas en Medios 0 15 15 15
    Inversion en mejoras permanentes 15,790 28,800 28,800 0
    Total, Presupuesto Consolidado 20,988 33,463 34,180 5,228
     

    PROGRAMA: Asuntos Gerenciales

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Asuntos Gerenciales 5,954 4,156 6,250 6,153
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,954 4,156 6,250 6,153
    Total, Presupuesto Consolidado 5,954 4,156 6,250 6,153
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,954 4,156 6,250 6,153
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,954 4,156 6,250 6,153
    Total, Presupuesto Consolidado 5,954 4,156 6,250 6,153
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 4,199 2,290 3,872 4,211
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 363 431 943 431
    Servicios Comprados 1,392 1,435 1,435 1,511
    Gastos de Transportación 0 0 0 0
    Compra de Equipo 0 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 5,954 4,156 6,250 6,153
     


    PROGRAMA: Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales 6,819 4,210 6,907 6,159
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,819 4,210 6,907 6,159
     
    Mejoras Permanentes
    Coordinación Regional de Conservación de Recursos Naturales 0 13,250 13,250 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 0 13,250 13,250 0
    Total, Presupuesto Consolidado 6,819 17,460 20,157 6,159
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,819 4,210 6,907 6,159
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,819 4,210 6,907 6,159
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 0 13,250 13,250 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 0 13,250 13,250 0
    Total, Presupuesto Consolidado 6,819 17,460 20,157 6,159
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 6,559 3,949 5,827 5,898
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 260 261 1,080 261
    Inversion en mejoras permanentes 0 13,250 13,250 0
    Total, Presupuesto Consolidado 6,819 17,460 20,157 6,159
     

    Programa: Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales 15,240 13,788 20,273 17,613
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,240 13,788 20,273 17,613
    Total, Presupuesto Consolidado 15,240 13,788 20,273 17,613
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,936 10,484 16,969 16,709
    Asignaciones Especiales 2,400 2,400 2,400 0
    Fondos Federales 904 904 904 904
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,240 13,788 20,273 17,613
    Total, Presupuesto Consolidado 15,240 13,788 20,273 17,613
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 14,954 13,517 18,702 17,342
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 181 181 1,481 181
    Gastos de Transportación 56 56 56 56
    Compra de Equipo 49 34 34 34
    Total, Presupuesto Consolidado 15,240 13,788 20,273 17,613
     

    Programa: Dirección y Administración General

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Dirección y Administración General 636 606 697 449
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 636 606 697 449
    Total, Presupuesto Consolidado 636 606 697 449
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 541 288 379 449
    Fondos Especiales Estatales 95 318 318 0
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 636 606 697 449
    Total, Presupuesto Consolidado 636 606 697 449
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 524 281 372 397
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 102 256 256 52
    Gastos de Transportación 10 69 69 0
    Total, Presupuesto Consolidado 636 606 697 449
     

    PROGRAMA: Información y Educación Sobre Protección del Ambiente

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Información y Educación Sobre Protección del Ambiente 1,096 728 1,662 985
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,096 728 1,662 985
    Total, Presupuesto Consolidado 1,096 728 1,662 985
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,096 728 1,662 985
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,096 728 1,662 985
    Total, Presupuesto Consolidado 1,096 728 1,662 985
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 938 570 904 827
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 158 158 758 158
    Gastos de Transportación 0 0 0 0
    Otros Gastos Operacionales 0 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 1,096 728 1,662 985
     

    PROGRAMA: Oficinas de Asesoramiento al Secretario

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Oficinas de Asesoramiento al Secretario 1,946 1,327 1,923 1,357
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,946 1,327 1,923 1,357
    Total, Presupuesto Consolidado 1,946 1,327 1,923 1,357
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,757 1,206 1,802 1,236
    Fondos Federales 189 121 121 121
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,946 1,327 1,923 1,357
    Total, Presupuesto Consolidado 1,946 1,327 1,923 1,357
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 1,887 1,268 1,864 1,298
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57 57 57 57
    Gastos de Transportación 2 2 2 2
    Otros Gastos Operacionales 0 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 1,946 1,327 1,923 1,357
     

    PROGRAMA: Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Planificación Integral del Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos Naturales 7,510 3,444 4,390 3,759
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,510 3,444 4,390 3,759
    Total, Presupuesto Consolidado 7,510 3,444 4,390 3,759
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,903 1,809 2,755 2,624
    Asignaciones Especiales 0 500 500 0
    Fondos Federales 2,607 1,135 1,135 1,135
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,510 3,444 4,390 3,759
    Total, Presupuesto Consolidado 7,510 3,444 4,390 3,759
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 6,221 2,729 3,675 3,544
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 115 115 115 115
    Servicios Comprados 4 0 0 0
    Gastos de Transportación 110 50 50 50
    Servicios Profesionales 190 0 0 0
    Otros Gastos Operacionales 225 550 550 50
    Compra de Equipo 550 0 0 0
    Materiales y Suministros 95 0 0 0
    Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 7,510 3,444 4,390 3,759
     

    PROGRAMA: Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes 10,098 9,248 11,942 10,557
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,098 9,248 11,942 10,557
     
    Mejoras Permanentes
    Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 15,098 9,248 11,942 10,557
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,332 5,155 7,849 7,377
    Asignaciones Especiales 0 476 476 0
    Fondos Especiales Estatales 442 732 732 732
    Fondos Federales 2,324 2,885 2,885 2,448
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,098 9,248 11,942 10,557
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 15,098 9,248 11,942 10,557
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 9,268 7,722 10,430 9,774
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 204 204 204
    Servicios Comprados 0 89 89 89
    Gastos de Transportación 119 144 144 99
    Servicios Profesionales 325 31 31 31
    Otros Gastos Operacionales 303 938 924 240
    Compra de Equipo 0 30 30 30
    Materiales y Suministros 56 90 90 90
    Inversion en mejoras permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 15,098 9,248 11,942 10,557
     

    PROGRAMA: Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Seguridad Marina y Capacitación Ciudadana 2,179 2,068 2,068 2,068
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,179 2,068 2,068 2,068
    Total, Presupuesto Consolidado 2,179 2,068 2,068 2,068
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Fondos Especiales Estatales 2,179 2,068 2,068 2,068
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,179 2,068 2,068 2,068
    Total, Presupuesto Consolidado 2,179 2,068 2,068 2,068
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 1,226 1,161 1,161 1,161
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 43 43 43 43
    Servicios Comprados 120 120 120 120
    Gastos de Transportación 403 403 403 403
    Otros Gastos Operacionales 46 0 0 0
    Compra de Equipo 72 72 72 72
    Materiales y Suministros 269 269 269 269
    Total, Presupuesto Consolidado 2,179 2,068 2,068 2,068