OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, fue creada por la Ley Núm. 20 del 11 de abril de 2001, Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, como entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública.

MISIÓN

Velar y hacer cumplir la política pública que garantiza los derechos humanos de las mujeres.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres está compuesta de las siguientes unidades:

  • Cuerpo Consultivo
  • Oficina de Comunicación y Prensa
  • Oficina de Informática
  • Oficina de la Procuradora
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficinas Regionales
  • Procuraduría Auxiliar de Administración
    • División de Presupuesto y Finanzas
    • División de Servicios Generales
  • Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales
    • División de Investigaciones Jurídicas y de Querellas
    • División de Acción Afirmativa
  • Procuraduría Auxiliar de Educación y Servicios de Apoyo
    • División de Prevención y Educación
    • División de Orientación y Coordinación de Servicios
    • División de Prevención y Educación

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, cuenta con una oficina Central en San Juan y dos oficinas regionales en Vieques y Adjuntas.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 79 84 78 78
Costo promedio por puesto 32 38 39 38
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el proceso Presupuestario, año fiscal 2006-2007.

PROGRAMAS

Programa: Asuntos de la Mujer

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseña, coordina y ofrece conferencias en áreas tales como violencia doméstica, equidad educativa en el ambiente laboral. Además, asesora, brinda asistencia legal, realiza investigaciones de casos relacionados a asuntos que afecten los derechos de la mujer y promueve legislación en beneficio de la mujer.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela Atendida 10,000 10,000 10,000
Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y Agresión Sexual 8,638 10,365 12,092

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Mujeres, estudiantes, funcionarios públicos y empresas privadas

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 77 82 77 77
Total, Puestos 77 82 77 77

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de orientación a mujeres de residenciales públicos para crear conciencia sobre el problema de la violencia doméstica y dirigir los esfuerzos hacia su erradicación.

CLIENTELA

Mujeres residentes en residenciales públicos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 1 1
Total, Puestos 2 2 1 1

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $7,518,000. Este se compone de $3,331,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,000,000 de Asignaciones Especiales y $2,187,000 de Fondos Federales.

La agencia refleja una reducción de $652,000 en los gastos de funcionamiento en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio es el producto neto de disminuciones en nómina ($30,000), servicios comprados ($7,000), gastos de transportación ($20,000), servicios profesionales ($243,000), compra de equipo ($27,000), materiales y suministros ($18,000), anuncios y pautas en medios ($328,000) y aumentos en facilidades y pagos por servicios públicos ($1,000) y otros gastos operacionales ($20,000)

Los fondos recomendados le permitirán a la agencia cumplir con los compromisos de continuar dirigiendo sus esfuerzos a propiciar la implantación efectiva de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, para prevenir la violencia doméstica en coordinación con las agencias y municipios correspondientes. Así mismo, cumplir con las funciones que le otorga la Ley Núm. 20 del 11 de abril de 2001, que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asuntos de la Mujer 7,641 8,098 8,098 7,446
Servicios Integrados a Comunidades 60 72 72 72
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,701 8,170 8,170 7,518
Total, Presupuesto Consolidado 7,701 8,170 8,170 7,518
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,621 3,638 3,638 3,331
Asignaciones Especiales 2,000 1,693 1,693 2,000
Fondos Federales 2,080 2,839 2,839 2,187
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,701 8,170 8,170 7,518
Total, Presupuesto Consolidado 7,701 8,170 8,170 7,518
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 3,150 3,015 3,015 2,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 188 195 195 196
Servicios Comprados 551 478 478 471
Gastos de Transportación 95 64 64 44
Servicios Profesionales 0 513 513 270
Otros Gastos Operacionales 3,584 3,481 3,481 3,501
Compra de Equipo 27 38 38 11
Materiales y Suministros 76 58 58 40
Anuncios y Pautas en Medios 30 328 328 0
Total, Presupuesto Consolidado 7,701 8,170 8,170 7,518

1 Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2 Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacieda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2006.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Asuntos de la Mujer

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asuntos de la Mujer 7,641 8,098 8,098 7,446
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,641 8,098 8,098 7,446
Total, Presupuesto Consolidado 7,641 8,098 8,098 7,446
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,561 3,566 3,566 3,259
Asignaciones Especiales 2,000 1,693 1,693 2,000
Fondos Federales 2,080 2,839 2,839 2,187
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,641 8,098 8,098 7,446
Total, Presupuesto Consolidado 7,641 8,098 8,098 7,446
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 3,100 2,955 2,955 2,925
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 187 193 193 194
Servicios Comprados 549 476 476 469
Gastos de Transportación 91 59 59 39
Servicios Profesionales 0 513 513 270
Otros Gastos Operacionales 3,582 3,479 3,479 3,499
Compra de Equipo 27 38 38 11
Materiales y Suministros 75 57 57 39
Anuncios y Pautas en Medios 30 328 328 0
Total, Presupuesto Consolidado 7,641 8,098 8,098 7,446
 

Programa: Servicios Integrados a Comunidades

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios Integrados a Comunidades 60 72 72 72
Subtotal, Gastos de funcionamiento 60 72 72 72
Total, Presupuesto Consolidado 60 72 72 72
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 60 72 72 72
Subtotal, Gastos de funcionamiento 60 72 72 72
Total, Presupuesto Consolidado 60 72 72 72
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 50 60 60 60
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 2 2 2
Servicios Comprados 2 2 2 2
Gastos de Transportación 4 5 5 5
Servicios Profesionales 0 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 2 2 2 2
Materiales y Suministros 1 1 1 1
Total, Presupuesto Consolidado 60 72 72 72