CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS DE CIEGOS, PERSONAS MENTALMENTE RETARDADAS Y OTRAS PERSONAS INCAPACITADAS


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 207 del 14 de mayo de 1948, según enmendada, crea la Corporación Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico. El Plan de Reorganización Número 1, aprobado el 28 de julio de 1995, adscribe la Corporación al Departamento de la Familia.

MISIÓN

Contribuir a la rehabilitación social y económica de las personas no videntes y con otro tipo de impedimento.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico tiene las siguientes unidades:

  • Área de Administración y Operaciones Comerciales
  • Área de Producción
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Presidente

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

Cuenta con una Oficina Central localizada en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 24 24 24 24
Costo promedio por puesto 20 21 16 16
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el proceso Presupuestario, año fiscal 2006-2007.

PROGRAMA

Programa: Adiestramiento y Empleo Remunerado a Ciegos y Otras Personas Incapacitadas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece, desarrolla y administra talleres que proporcionan adiestramiento, empleo remunerado y cualquier otro servicio que se considere necesario para la rehabilitación de personas ciegas, personas mentalmente retardadas y otras personas incapacitadas en Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Ingresos por ventas de artículos de limpieza ($) 530,976 826,568 826,568
Ingresos por ventas de mapos ($) 144,897 230,000 230,000
Producción de mapos (por docenas) 7,471 19,524 19,524
Unidades de artículos de limpieza 35,664 68,143 68,143

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Personas ciegas, mentalmente retardadas y con otras incapacidades físicas o mentales de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 8 8 8 8
Otro Personal 16 16 16 16
Total, Puestos 24 24 24 24

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $1,168,000. Este se compone de $150,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $100,000 de Asignaciones Especiales y $918,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado permitirá que la Corporación provea trabajo a personas ciegas, incapacitadas y mentalmente retardadas logrando su rehabilitación económica y social.

Otros recursos de la Corporación incluye una Asignación Especial de $100,000 para gastos de funcionamiento.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento y Empleo Remunerado a Ciegos y Otras Personas Incapacitadas 1,256 1,068 1,068 1,068
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,256 1,068 1,068 1,068
Mejoras Permanentes
Adiestramiento y Empleo Remunerado a Ciegos y Otras Personas Incapacitadas 800 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 800 0 0 0
Subsidios, Incentivos y Donativos
Adiestramiento y Empleo Remunerado a Ciegos y Otras Personas Incapacitadas 0 0 0 100
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 100
Total, Presupuesto Consolidado 2,056 1,068 1,068 1,168
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 141 150 150 150
Ingresos Propios 1,115 918 918 918
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,256 1,068 1,068 1,068
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 800 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 800 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 100
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 100
Total, Presupuesto Consolidado 2,056 1,068 1,068 1,168
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 497 372 372 372
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 2 2 2
Servicios Comprados 15 18 18 18
Otros Gastos Operacionales 39 41 41 41
Materiales y Suministros 700 635 635 635
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 0
Inversion en mejoras permanentes 800 0 0 0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 0 100
Total, Presupuesto Consolidado 2,056 1,068 1,068 1,168

1 Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de Gastos del Fondo General al 30 de junio de 2206 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.