GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.

MISIÓN

Preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al Ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidades de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuartel General de la Guardia Nacional de Puerto Rico está ubicado en el sector de Puerta de Tierra en San Juan. Además, tienen cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 522 574 545 545
Costo promedio por puesto 28 52 40 40
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos, y Relaciones Públicas de la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 23 25 24 24
Total, Puestos 23 25 24 24

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.

CLIENTELA

La Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus facilidades físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela Atendida 39 39 39

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles y facilidades militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 31 46 37 37
Servicios Generales y de Mantenimiento 90 90 147 147
Otro Personal de Seguridad y Protección 272 290 266 266
Total, Puestos 393 426 450 450

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 40 47 47 47
Servicios Generales y de Mantenimiento 63 73 19 21
Otro Personal 0 0 2 0
Total, Puestos 103 120 68 68

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $29,250,000. Este se compone de $8,336,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $500,000 de Asignaciones Especiales y $20,414,000 de Fondos Federales.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $1,389,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Además, se recomienda un aumento de $500,000 en Asignación Especial para ser utilizados en pareo de fondos federales para el desarrollo de programas juveniles. Estos programas impactan jóvenes desertores escolares de 16 a 18 años a un ambiente de disciplina, motivación académica, desarrollo de liderazgo y acondicionamiento físico, para desarrollarlos como ciudadanos productivos de la sociedad. El $1,389,000 de aumento en fondos federales son para fortalecer varias partidas para gastos de funcionamiento.

Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al ejército de los Estados Unidos de América en coflictos bélicos.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,129 973 973 976
Guardia Estatal de Puerto Rico 160 130 130 143
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 30,629 22,035 22,035 22,763
Servicios Auxiliares de Administración 6,494 4,223 4,223 4,868
Subtotal, Gastos de funcionamiento 38,412 27,361 27,361 28,750
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 0 300 300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 300 0
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 0 0 500
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 500
Total, Presupuesto Consolidado 38,412 27,661 27,661 29,250
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,195 8,247 8,247 8,336
Asignaciones Especiales 0 89 89 0
Fondos Federales 22,217 19,025 19,025 20,414
Otros Ingresos 5,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 38,412 27,361 27,361 28,750
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 300 300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 300 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 500
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 500
Total, Presupuesto Consolidado 38,412 27,661 27,661 29,250
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 29,718 21,644 21,644 21,720
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,401 3,512 3,512 3,013
Servicios Comprados 1,561 899 899 1,715
Gastos de Transportación 111 76 76 97
Servicios Profesionales 15 14 14 1,271
Otros Gastos Operacionales 2,326 1,085 1,085 840
Compra de Equipo 196 73 73 47
Materiales y Suministros 84 58 58 47
Inversion en mejoras permanentes 0 300 300 0
Incentivos y Subsidios 0 0 0 500
Total, Presupuesto Consolidado 38,412 27,661 27,661 29,250
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.

2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,129 973 973 976
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,129 973 973 976
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 0 0 500
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 500
Total, Presupuesto Consolidado 1,129 973 973 1,476
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,129 973 973 976
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,129 973 973 976
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 0 500
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 500
Total, Presupuesto Consolidado 1,129 973 973 1,476
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Incentivos y Subsidios 0 0 0 500
Nómina y costos relacionados 800 785 785 788
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 62 50 50 50
Servicios Comprados 11 10 10 10
Gastos de Transportación 6 5 5 5
Servicios Profesionales 0 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 250 123 123 123
Total, Presupuesto Consolidado 1,129 973 973 1,476
 

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Guardia Estatal de Puerto Rico 160 130 130 143
Subtotal, Gastos de funcionamiento 160 130 130 143
Total, Presupuesto Consolidado 160 130 130 143
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 160 130 130 143
Subtotal, Gastos de funcionamiento 160 130 130 143
Total, Presupuesto Consolidado 160 130 130 143
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 118 90 90 100
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 6 6 7
Servicios Comprados 17 17 17 17
Gastos de Transportación 2 2 2 4
Otros Gastos Operacionales 10 10 10 10
Compra de Equipo 3 3 3 3
Materiales y Suministros 2 2 2 2
Total, Presupuesto Consolidado 160 130 130 143
 

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 30,629 22,035 22,035 22,763
Subtotal, Gastos de funcionamiento 30,629 22,035 22,035 22,763
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 0 300 300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 300 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,629 22,335 22,335 22,763
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,235 5,776 5,776 5,837
Asignaciones Especiales 0 89 89 0
Fondos Federales 17,394 16,170 16,170 16,926
Otros Ingresos 5,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 30,629 22,035 22,035 22,763
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 300 300 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 300 300 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,629 22,335 22,335 22,763
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 23,122 17,154 17,154 17,154
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,657 2,977 2,977 2,398
Servicios Comprados 1,484 833 833 1,182
Gastos de Transportación 79 47 47 40
Servicios Profesionales 15 14 14 1,271
Otros Gastos Operacionales 2,030 917 917 680
Compra de Equipo 175 52 52 13
Materiales y Suministros 67 41 41 25
Inversion en mejoras permanentes 0 300 300 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,629 22,335 22,335 22,763
 

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios Auxiliares de Administración 6,494 4,223 4,223 4,868
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,494 4,223 4,223 4,868
Total, Presupuesto Consolidado 6,494 4,223 4,223 4,868
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,671 1,368 1,368 1,380
Fondos Federales 4,823 2,855 2,855 3,488
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,494 4,223 4,223 4,868
Total, Presupuesto Consolidado 6,494 4,223 4,223 4,868
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 5,678 3,615 3,615 3,678
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 674 479 479 558
Servicios Comprados 49 39 39 506
Gastos de Transportación 24 22 22 48
Otros Gastos Operacionales 36 35 35 27
Compra de Equipo 18 18 18 31
Materiales y Suministros 15 15 15 20
Total, Presupuesto Consolidado 6,494 4,223 4,223 4,868