RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.
MISIÓN
Preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al Ejército de los Estados Unidos en conflictos bélicos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes unidades organizacionales:
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidades de la Guardia Nacional Aérea
- Unidades de la Guardia Nacional Terrestre
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Cuartel General de la Guardia Nacional de Puerto Rico está ubicado en el sector de Puerta de Tierra en San Juan. Además, tienen cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
522 |
574 |
545 |
545 |
Costo promedio por puesto |
28 |
52 |
40 |
40 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos, y Relaciones Públicas de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
23 |
25 |
24 |
24 |
Total, Puestos |
23 |
25 |
24 |
24 |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador o el Presidente de los Estados Unidos.
CLIENTELA
La Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
Total, Puestos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus facilidades físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela Atendida |
39 |
39 |
39 |
CLIENTELA
Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles y facilidades militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
31 |
46 |
37 |
37 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
90 |
90 |
147 |
147 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
272 |
290 |
266 |
266 |
Total, Puestos |
393 |
426 |
450 |
450 |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Presta todos los servicios administrativos (finanzas, presupuestarios, etc.) y generales a los distintos componentes de la Guardia Nacional.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
40 |
47 |
47 |
47 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
63 |
73 |
19 |
21 |
Otro Personal |
0 |
0 |
2 |
0 |
Total, Puestos |
103 |
120 |
68 |
68 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $29,250,000. Este se compone de $8,336,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $500,000 de Asignaciones Especiales y $20,414,000 de Fondos Federales.
La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $1,389,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Además, se recomienda un aumento de $500,000 en Asignación Especial para ser utilizados en pareo de fondos federales para el desarrollo de programas juveniles. Estos programas impactan jóvenes desertores escolares de 16 a 18 años a un ambiente de disciplina, motivación académica, desarrollo de liderazgo y acondicionamiento físico, para desarrollarlos como ciudadanos productivos de la sociedad. El $1,389,000 de aumento en fondos federales son para fortalecer varias partidas para gastos de funcionamiento.
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general en situaciones de emergencia nacional y servir de apoyo militar al ejército de los Estados Unidos de América en coflictos bélicos.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
1,129 |
973 |
973 |
976 |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
160 |
130 |
130 |
143 |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
30,629 |
22,035 |
22,035 |
22,763 |
Servicios Auxiliares de Administración |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
38,412 |
27,361 |
27,361 |
28,750 |
|
Mejoras Permanentes |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
0 |
500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,412 |
27,661 |
27,661 |
29,250 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,195 |
8,247 |
8,247 |
8,336 |
Asignaciones Especiales |
0 |
89 |
89 |
0 |
Fondos Federales |
22,217 |
19,025 |
19,025 |
20,414 |
Otros Ingresos |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
38,412 |
27,361 |
27,361 |
28,750 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,412 |
27,661 |
27,661 |
29,250 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
29,718 |
21,644 |
21,644 |
21,720 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,401 |
3,512 |
3,512 |
3,013 |
Servicios Comprados |
1,561 |
899 |
899 |
1,715 |
Gastos de Transportación |
111 |
76 |
76 |
97 |
Servicios Profesionales |
15 |
14 |
14 |
1,271 |
Otros Gastos Operacionales |
2,326 |
1,085 |
1,085 |
840 |
Compra de Equipo |
196 |
73 |
73 |
47 |
Materiales y Suministros |
84 |
58 |
58 |
47 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
0 |
500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
38,412 |
27,661 |
27,661 |
29,250 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
1,129 |
973 |
973 |
976 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,129 |
973 |
973 |
976 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
0 |
0 |
0 |
500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,129 |
973 |
973 |
1,476 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,129 |
973 |
973 |
976 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,129 |
973 |
973 |
976 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
500 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
500 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,129 |
973 |
973 |
1,476 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
0 |
500 |
Nómina y costos relacionados |
800 |
785 |
785 |
788 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
62 |
50 |
50 |
50 |
Servicios Comprados |
11 |
10 |
10 |
10 |
Gastos de Transportación |
6 |
5 |
5 |
5 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
250 |
123 |
123 |
123 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,129 |
973 |
973 |
1,476 |
  |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Guardia Estatal de Puerto Rico |
160 |
130 |
130 |
143 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
160 |
130 |
130 |
143 |
Total, Presupuesto Consolidado |
160 |
130 |
130 |
143 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
160 |
130 |
130 |
143 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
160 |
130 |
130 |
143 |
Total, Presupuesto Consolidado |
160 |
130 |
130 |
143 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
118 |
90 |
90 |
100 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
6 |
6 |
7 |
Servicios Comprados |
17 |
17 |
17 |
17 |
Gastos de Transportación |
2 |
2 |
2 |
4 |
Otros Gastos Operacionales |
10 |
10 |
10 |
10 |
Compra de Equipo |
3 |
3 |
3 |
3 |
Materiales y Suministros |
2 |
2 |
2 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
160 |
130 |
130 |
143 |
  |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
30,629 |
22,035 |
22,035 |
22,763 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
30,629 |
22,035 |
22,035 |
22,763 |
  |
Mejoras Permanentes |
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,629 |
22,335 |
22,335 |
22,763 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
8,235 |
5,776 |
5,776 |
5,837 |
Asignaciones Especiales |
0 |
89 |
89 |
0 |
Fondos Federales |
17,394 |
16,170 |
16,170 |
16,926 |
Otros Ingresos |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
30,629 |
22,035 |
22,035 |
22,763 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
300 |
300 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,629 |
22,335 |
22,335 |
22,763 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
23,122 |
17,154 |
17,154 |
17,154 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,657 |
2,977 |
2,977 |
2,398 |
Servicios Comprados |
1,484 |
833 |
833 |
1,182 |
Gastos de Transportación |
79 |
47 |
47 |
40 |
Servicios Profesionales |
15 |
14 |
14 |
1,271 |
Otros Gastos Operacionales |
2,030 |
917 |
917 |
680 |
Compra de Equipo |
175 |
52 |
52 |
13 |
Materiales y Suministros |
67 |
41 |
41 |
25 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,629 |
22,335 |
22,335 |
22,763 |
  |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios Auxiliares de Administración |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,671 |
1,368 |
1,368 |
1,380 |
Fondos Federales |
4,823 |
2,855 |
2,855 |
3,488 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
5,678 |
3,615 |
3,615 |
3,678 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
674 |
479 |
479 |
558 |
Servicios Comprados |
49 |
39 |
39 |
506 |
Gastos de Transportación |
24 |
22 |
22 |
48 |
Otros Gastos Operacionales |
36 |
35 |
35 |
27 |
Compra de Equipo |
18 |
18 |
18 |
31 |
Materiales y Suministros |
15 |
15 |
15 |
20 |
Total, Presupuesto Consolidado |
6,494 |
4,223 |
4,223 |
4,868 |
  |
|