RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997,
según enmendada, derogó la Ley Núm. 423 de 14 de mayo de 1950, según enmendada y transfirió todos los poderes, facultades, y funciones de la Administración de Fomento Económico a la Compañía de Fomento Industrial.
Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994,
crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y se adscribe a la Compañía de Fomento Industrial.
Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942,
según enmendada.
MISIÓN
Promover el desarrollo industrual y económico de Puerto Rico, mediante la promoción, creación y retención de empleos e inversión de capital en los renglones de manufactura, servicio, ciencia y tecnología para los mercados dentro y fuera de Puerto Rico. Trabajar en equipo mediante el uso de la más alta tecnología y desarrollar al máximo nuestros recursos humanos para lograr la competitividad mundial sin menos cabo del ambiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Compañía de Fomento Industrial forma parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los poderes de la Compañía se ejercen y su política se determina por una Junta de Directores integrada por siete miembros, compuesta por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, quien es su presidente; el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Secretario de Hacienda; el Presidente de la Junta de Planificación; y tres miembros de la empresa privada nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Director Ejecutivo de la Compañía, es nombrado por el Gobernador y desempeña su cargo por voluntad de la Junta, sujeto a la aprobación del Senado.
La Compañía de Fomento Industrial tiene las siguientes oficinas:
- Equipo de Bio-Ciencias
- Equipo de Industrias y Servicios Estratégicos
- Equipo de Telecomunicaciones e Informática
- Oficina de Administración de Propiedades
- Oficina de Asuntos Contributivos y Legislativos
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Contraloría
- Oficina de Desarrollo Estratégico de Bienes Raíces
- Oficina de Desarrollo Organizaciional y Capital Humano
- Oficina de Planificación Estratégica y Economía
- Oficina de Secretaría y Asesoría Legal
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina de Tesorería
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina del Oficial Principal de Bienes Raíces
- Oficina del Oficial Principal de Desarrollo de Negocios
- Oficina del Oficial Principal de Finanzas
- Oficina del Oficial Principal de Mercadeo y Comunicaciones
- Oficina del Oficial Principal de Servicios Administrativos
- Oficina del Subdirector Ejecutivo Señor
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Compañía de Fomento Industrial cuenta con la Oficina Central localizada en San Juan y una oficina regional en Ponce.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
707 |
714 |
679 |
261 |
Costo promedio por puesto |
58 |
59 |
67 |
325 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Desarrollo de Infraestructura
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se conoce como programa de Bienes Raíces y desarrolla estrategias para el manejo de bienes raíces y de las alianzas estratégicas para maximizar el uso de los recursos de bienes raíces de la Compañía e identificar nuevas oportunidades para el desarrollo y maximización de las propiedades de la Compañía. Llevar a cabo acuerdos con la empresa privada para el desarrollo de nuevos parques y propiedades industriales, así como la administración y el manejo de las propiedades de la Compañía. Coordinar y supervisar los proyectos de la Compañía desde el punto de vista de planificación, diseño, construcción de edificios y ampliaciones a la industria, así como el mantenimiento físico de los edificiois y urbanizaciones industriales.
OBJETIVO
- Ofrecer a la industria los recursos y la atención inmediata para viabilizar y agilizar los proyectos industriales para crear más y mejores oportunidades de empleo.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Consultas de ubicación para proyectos industriales* |
386 |
405 |
425 |
Desarrollar y viabilizar la construcción de proyectos |
20,040 |
20,680 |
35,400 |
Evaluación de casos a promoverse (Permisiología)* |
560 |
588 |
617 |
Mantenimiento de edificios industriales |
8,000 |
8,000 |
10,500 |
Programación de proyectos industriales |
38,980 |
47,760 |
50,650 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
106 |
112 |
105 |
52 |
Total, Puestos |
106 |
112 |
105 |
52 |
Programa: Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se conoce como Desarrollo de Negocios y establece estrategias a seguir para la promoción de industrias y proyectos en y fuera de Puerto Rico. Dentro de éstos, promover el establecimiento y desarrollo de industrias o proyectos nuevos en bio-ciencias vivas para convertir a Puerto Rico en un sector industral robusto en el campo de bio-ciencias, y así crear empleos sofisticados y aportar al desarrollo de una economía de conocimiento. A la vez, atraer a Puerto Rico inversión para fortalecer el sector de informática mediante proyectos para el desarrollo de aplicaciones de "software" y "hardware"; igualmente promover que se desarrolle en Puerto Rico el diseño y ejecución de pruebas de los mismos. Brindar el apoyo y el servicio necesario a las industrias promovidas y establecidas en sectores y conglomerados establecidos estratégicamente que no sean atendidos por los equipos de bio-ciencias ni telecomunicaciones e informática. Diseñar estrategias dirigidas hacia los diferentes sectores que se desarrollan en Puerto Rico. Desarrollar estudios económicos pertinentes sobre aquellos eventos, situaciones, modelos económicos internacionales y estrategias de planificación industrial que dirijan la estrategia promocional de la Compañía. Delinear e implantar la estrategia de mercadeo para promover a Puerto Rico y dar a conocer su ventaja geográfica, económica e industrial mediante el desarrollo, implantación y ejecución de campañas de relaciones y publicidad.
OBJETIVO
- Fomentar la nueva inversión y la retención de la industria existente.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Empleos promovidos |
9,536 |
10,980 |
12,369 |
Negocios adicionales y extensiones |
59 |
64 |
67 |
Proyectos a promoverse |
140 |
168 |
175 |
Servicios a la Industria |
12,770 |
13,944 |
15,338 |
Solicitudes de patentes de inversionistas recibidas y tramitadas |
436 |
526 |
579 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
152 |
138 |
133 |
88 |
Ventas y Promoción de Servicios |
40 |
48 |
45 |
0 |
Total, Puestos |
192 |
186 |
178 |
88 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla la dirección y control administrativo que brinden apoyo a las operaciones de los programas de la Compañía de Fomento Industrial. Igualmente, las actividades del Director Ejecutivo en dicha capacidad y su relación con otras agencias del gobierno y el sector privado. Dirige y coordina las actividades del sector industrial en armonía con la política pública del gobierno. Establece los mecanismos necesarios para lograr el apoyo eficaz de las actividades de promoción del ron de Puerto Rico en los Estados Unidos.
OBJETIVOS
- Promover el desarrollo del recurso humano de la agencia para apoyar y mantener la calidad en el servicio.
- Desarrollar indicadores de satisfacción, mediante la utilización de actividades de contacto directo (reuniones, encuestras, etc.) para conocer las necesidades y expectativas de servicio de los clientes.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Desarrollo de Campañas Publicitarias |
4 |
4 |
4 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
76 |
127 |
124 |
40 |
Total, Puestos |
76 |
127 |
124 |
40 |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Otorga exención contributiva como incentivo a la creación de empleos directos e indirectos, conforme a la ley y en armonía con la política pública. Ofrece servicios de asesoramiento legal, asuntos económicos y financieros a las industrias manufactureras y de servicios, hoteles y propiedades dedicadas al fomento industrial, al transporte marítimo, transporte aéreo y a la industria cervecera. Prepara, comenta y analiza legislación relacionada con el desarrollo industrial y económico de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Casos de exención contributiva procesados |
334 |
354 |
354 |
Informes legales preparados sobre órdenes y proyectos |
335 |
340 |
340 |
Legislación |
192 |
218 |
218 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
6 |
8 |
8 |
6 |
Total, Puestos |
6 |
8 |
8 |
6 |
Programa: Incentivos Especiales para Establecer Industrias
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Otorga y administra incentivos para fomentar el establecimiento o expansión de industrias. Fomentar el establecimiento o expanción de industrias para promover la creación de empleos en la Isla.
OBJETIVOS
- Negociar al amparo de la ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico, un incentivo basado en las necesidades de las empresas manufactureras que operan en un mercado global, bajo diversas jurisdicciones tributarias.
- Promover incentivos (económicos, espacio, entre otros), para que empresas que operaban bajo la Sección 936, que decidieron terminar sus operaciones en la Isla, sean adquiridas por la gerencia o capital local.
- Desarrollar estrategias de promoción donde se entrelacen empresarios de Puerto Rico con empresarios del exterior, para formar alianzas o acuerdos en áreas de venta y mercadeo, transferencia de tecnología, destrezas gerenciales, capital y financiamiento, según las tendencias de los mercados globales.
- Desarrollar programas de incentivos que permitan revertir la fuga de talento empresarial, científico y técnico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Industrias del exterior que se promoverán |
46 |
42 |
45 |
Industrias puertorriqueñas que se promoverán |
94 |
126 |
130 |
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
13 |
14 |
12 |
5 |
Total, Puestos |
13 |
14 |
12 |
5 |
Programa: Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla las campañas de publicidad, relaciones públicas y promoción para la industria del ron en Puerto Rico. Utiliza como medio informativo, los rotativos y revistas de mayor circulación. Realiza promociones a través de muestreos, programas de tabernas, licorerías y mediante el auspicio de programas especiales.
OBJETIVO
- Aumentar el recaudo en aproximadamente $350 millones en arbitrios federales, por concepto de la venta de los rones de Puerto Rico en los Estados Unidos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
12 |
13 |
12 |
5 |
Ventas y Promoción de Servicios |
3 |
3 |
3 |
0 |
Total, Puestos |
15 |
16 |
15 |
5 |
Programa: Servicios Técnicos Auxiliares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Brinda apoyo administrativo a todos los programas de la Compañía.
OBJETIVO
- Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
299 |
251 |
237 |
65 |
Total, Puestos |
299 |
251 |
237 |
65 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Fomento Industrial, para el año fiscal 2007 asciende a $197,493,000. Este se compone de Asignaciones Especiales $20,000,000, Fondos Especiales Estatales $24,983,000, Ingresos Propios $41,854,000, Préstamos y Emisiones de Bono $108,156,000; y Fondos Federales $2,500,000.
El presupuesto de gastos de funcionamiento recomendado a la Compañía refleja un aumento de $43,909,000 en comparación con los gastos proyectados en el año vigente. Este aumento proviene de recursos con cargo a préstamos y emisiones de bono, mediante el cual se atenderá el Plan de Reestructuración de la Compañía, que incluye el Plan de Separación Voluntaria y el Plan de Retiro Temprano con un costo de inversión de 60,000,000.
Los recursos para gastos de funcionamiento contienen $40,000,000 que serán usados para fomentar el establecimiento y expansión de industrias para la creación de empleos, a través de la otorgación de incentivos en el sector industrial. Estos recursos son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Central y la Compañía en donde se nutren de $20,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales del Fondo General y $20,000,000 de Ingresos Propios.
Para atender el programa de mejoras permanentes, se recomiendan $50,656,000 que se distribuyen en $2,500,000 con cargo a Fondos Federales, y $48,156,000 de Préstamos y Emisiones de Bono. Los mismos serán usados para financiar los trabajos para la remodelación de edificios existentes multifabriles en el Parque Industrial Guanajibo en Mayagüez, en específico, la Planta de Bioprocesos.
Los fondos asignados a la Compañía le permitirán cumplir con los compromisos dispuestos en su Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997, según enmendada, dirigidos a promover el desarrollo industrial de Puerto Rico. También, permitirá que la Compañía atienda sus metas estratégicas y los compromisos programáticos que enfatizan el establecimiento de industrias o proyectos nuevos en biotecnología industrial, en informática y los dirigidos al "Programa Operación Triunfo", en las áreas de matemáticas. De igual forma, podrá apoyar económicamente el Programa de Horarios Extendidos en Ciencias, Matemática e Idiomas y aumentar los recursos del Programa de becas de Fomento con la ayuda del sector industrial. Con el propósito de ampliar las oportunidades para el estudio de tecnología a nivel postgraduado, y apoyar económicamente a la Escuela Modelo de Ciencias y Tecnología del Municipio de Caguas, el presupuesto contiene una aportación a ser pareada con recursos de dicho Municipio para otorgar becas a estudiantes en ese campo.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Desarrollo de Infraestructura |
20,209 |
16,898 |
16,898 |
9,856 |
Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios |
14,908 |
12,653 |
12,653 |
9,969 |
Dirección y Administración General |
12,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva |
449 |
486 |
486 |
448 |
Incentivos Especiales para Establecer Industrias |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Servicios Técnicos Auxiliares |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
108,678 |
82,729 |
82,729 |
126,638 |
|
Mejoras Permanentes |
Desarrollo de Infraestructura |
42,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Dirección y Administración General |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
47,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios |
200 |
225 |
225 |
199 |
Incentivos Especiales para Establecer Industrias |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
200 |
225 |
225 |
20,199 |
Total, Presupuesto Consolidado |
156,299 |
130,459 |
130,459 |
197,493 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
15,100 |
12,882 |
12,882 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Fondos Federales |
257 |
257 |
257 |
0 |
Ingresos Propios |
47,667 |
44,607 |
44,607 |
41,655 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
20,000 |
0 |
0 |
60,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
108,678 |
82,729 |
82,729 |
126,638 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
2,384 |
249 |
249 |
2,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
40,037 |
47,256 |
47,256 |
48,156 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
47,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
200 |
225 |
225 |
0 |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
199 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
200 |
225 |
225 |
20,199 |
Total, Presupuesto Consolidado |
156,299 |
130,459 |
130,459 |
197,493 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
42,463 |
45,503 |
45,503 |
84,765 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
621 |
658 |
658 |
462 |
Servicios Comprados |
6,637 |
7,639 |
7,639 |
8,222 |
Gastos de Transportación |
1,389 |
1,287 |
1,287 |
901 |
Servicios Profesionales |
11,805 |
4,783 |
4,783 |
9,039 |
Otros Gastos Operacionales |
20,835 |
341 |
341 |
751 |
Compra de Equipo |
10 |
23 |
23 |
4 |
Materiales y Suministros |
296 |
394 |
394 |
903 |
Anuncios y Pautas en Medios |
24,622 |
22,101 |
22,101 |
21,591 |
Inversion en mejoras permanentes |
47,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Incentivos y Subsidios |
200 |
225 |
225 |
20,199 |
Total, Presupuesto Consolidado |
156,299 |
130,459 |
130,459 |
197,493 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Desarrollo de Infraestructura
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Desarrollo de Infraestructura |
20,209 |
16,898 |
16,898 |
9,856 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
20,209 |
16,898 |
16,898 |
9,856 |
  |
Mejoras Permanentes |
Desarrollo de Infraestructura |
42,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
42,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Total, Presupuesto Consolidado |
62,630 |
64,403 |
64,403 |
60,512 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
20,209 |
16,898 |
16,898 |
9,856 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
20,209 |
16,898 |
16,898 |
9,856 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondos Federales |
2,384 |
249 |
249 |
2,500 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
40,037 |
47,256 |
47,256 |
48,156 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
42,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Total, Presupuesto Consolidado |
62,630 |
64,403 |
64,403 |
60,512 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
9,887 |
11,601 |
11,601 |
3,249 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
516 |
560 |
560 |
414 |
Servicios Comprados |
4,628 |
4,350 |
4,350 |
3,834 |
Gastos de Transportación |
381 |
351 |
351 |
271 |
Servicios Profesionales |
2,518 |
0 |
0 |
2,045 |
Otros Gastos Operacionales |
2 |
1 |
1 |
26 |
Materiales y Suministros |
32 |
35 |
35 |
17 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2,245 |
0 |
0 |
0 |
Inversion en mejoras permanentes |
42,421 |
47,505 |
47,505 |
50,656 |
Total, Presupuesto Consolidado |
62,630 |
64,403 |
64,403 |
60,512 |
  |
Programa: Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios |
14,908 |
12,653 |
12,653 |
9,969 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
14,908 |
12,653 |
12,653 |
9,969 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios |
200 |
225 |
225 |
199 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
200 |
225 |
225 |
199 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,108 |
12,878 |
12,878 |
10,168 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
200 |
225 |
225 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
200 |
225 |
225 |
0 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
14,651 |
12,396 |
12,396 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
14,651 |
12,396 |
12,396 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
199 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
199 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
257 |
257 |
257 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
9,969 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
257 |
257 |
257 |
9,969 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,108 |
12,878 |
12,878 |
10,168 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
200 |
225 |
225 |
199 |
Nómina y costos relacionados |
11,061 |
10,073 |
10,073 |
5,970 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
46 |
51 |
51 |
11 |
Servicios Comprados |
486 |
1,514 |
1,514 |
2,137 |
Gastos de Transportación |
561 |
347 |
347 |
230 |
Servicios Profesionales |
2,000 |
0 |
0 |
1,325 |
Otros Gastos Operacionales |
569 |
294 |
294 |
284 |
Materiales y Suministros |
85 |
74 |
74 |
12 |
Anuncios y Pautas en Medios |
100 |
300 |
300 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,108 |
12,878 |
12,878 |
10,168 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
12,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
12,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
12,396 |
12,527 |
12,527 |
11,887 |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
0 |
0 |
0 |
60,000 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
12,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
7,347 |
8,865 |
8,865 |
67,320 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
22 |
15 |
15 |
11 |
Servicios Comprados |
192 |
195 |
195 |
275 |
Gastos de Transportación |
121 |
117 |
117 |
127 |
Servicios Profesionales |
4,657 |
3,269 |
3,269 |
3,995 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
16 |
16 |
128 |
Materiales y Suministros |
54 |
50 |
50 |
31 |
Inversion en mejoras permanentes |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,396 |
12,527 |
12,527 |
71,887 |
  |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva |
449 |
486 |
486 |
448 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
449 |
486 |
486 |
448 |
Total, Presupuesto Consolidado |
449 |
486 |
486 |
448 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
449 |
486 |
486 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
448 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
449 |
486 |
486 |
448 |
Total, Presupuesto Consolidado |
449 |
486 |
486 |
448 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
434 |
435 |
435 |
384 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
0 |
0 |
0 |
1 |
Servicios Comprados |
8 |
1 |
1 |
4 |
Gastos de Transportación |
3 |
2 |
2 |
10 |
Servicios Profesionales |
0 |
40 |
40 |
40 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
4 |
4 |
8 |
Materiales y Suministros |
3 |
3 |
3 |
1 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
449 |
486 |
486 |
448 |
  |
Programa: Incentivos Especiales para Establecer Industrias
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Incentivos Especiales para Establecer Industrias |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Incentivos Especiales para Establecer Industrias |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Total, Presupuesto Consolidado |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Préstamos y Emisiones de Bonos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
0 |
20,000 |
Otros Gastos Operacionales |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
  |
Programa: Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
813 |
845 |
845 |
734 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
16 |
17 |
17 |
17 |
Servicios Comprados |
1,087 |
818 |
818 |
905 |
Gastos de Transportación |
40 |
190 |
190 |
25 |
Servicios Profesionales |
1,142 |
1,143 |
1,143 |
751 |
Otros Gastos Operacionales |
260 |
25 |
25 |
253 |
Compra de Equipo |
10 |
23 |
23 |
4 |
Materiales y Suministros |
10 |
122 |
122 |
703 |
Anuncios y Pautas en Medios |
22,276 |
21,800 |
21,800 |
21,591 |
Total, Presupuesto Consolidado |
25,654 |
24,983 |
24,983 |
24,983 |
  |
Programa: Servicios Técnicos Auxiliares
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios Técnicos Auxiliares |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Ingresos Propios |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
12,921 |
13,684 |
13,684 |
7,108 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
21 |
15 |
15 |
8 |
Servicios Comprados |
236 |
761 |
761 |
1,067 |
Gastos de Transportación |
283 |
280 |
280 |
238 |
Servicios Profesionales |
1,488 |
331 |
331 |
883 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
1 |
1 |
52 |
Materiales y Suministros |
112 |
110 |
110 |
139 |
Total, Presupuesto Consolidado |
15,062 |
15,182 |
15,182 |
9,495 |
  |
|