COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997, según enmendada, derogó la Ley Núm. 423 de 14 de mayo de 1950, según enmendada y transfirió todos los poderes, facultades, y funciones de la Administración de Fomento Económico a la Compañía de Fomento Industrial. Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y se adscribe a la Compañía de Fomento Industrial. Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según enmendada.

MISIÓN

Promover el desarrollo industrual y económico de Puerto Rico, mediante la promoción, creación y retención de empleos e inversión de capital en los renglones de manufactura, servicio, ciencia y tecnología para los mercados dentro y fuera de Puerto Rico. Trabajar en equipo mediante el uso de la más alta tecnología y desarrollar al máximo nuestros recursos humanos para lograr la competitividad mundial sin menos cabo del ambiente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Compañía de Fomento Industrial forma parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Los poderes de la Compañía se ejercen y su política se determina por una Junta de Directores integrada por siete miembros, compuesta por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, quien es su presidente; el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; el Secretario de Hacienda; el Presidente de la Junta de Planificación; y tres miembros de la empresa privada nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. El Director Ejecutivo de la Compañía, es nombrado por el Gobernador y desempeña su cargo por voluntad de la Junta, sujeto a la aprobación del Senado.

La Compañía de Fomento Industrial tiene las siguientes oficinas:

  • Equipo de Bio-Ciencias
  • Equipo de Industrias y Servicios Estratégicos
  • Equipo de Telecomunicaciones e Informática
  • Oficina de Administración de Propiedades
  • Oficina de Asuntos Contributivos y Legislativos
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Contraloría
  • Oficina de Desarrollo Estratégico de Bienes Raíces
  • Oficina de Desarrollo Organizaciional y Capital Humano
  • Oficina de Planificación Estratégica y Economía
  • Oficina de Secretaría y Asesoría Legal
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina de Tesorería
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Oficial Principal de Bienes Raíces
  • Oficina del Oficial Principal de Desarrollo de Negocios
  • Oficina del Oficial Principal de Finanzas
  • Oficina del Oficial Principal de Mercadeo y Comunicaciones
  • Oficina del Oficial Principal de Servicios Administrativos
  • Oficina del Subdirector Ejecutivo Señor

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Compañía de Fomento Industrial cuenta con la Oficina Central localizada en San Juan y una oficina regional en Ponce.


  • ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


    PUESTOS OCUPADOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Cantidad total de puestos 707 714 679 261
    Costo promedio por puesto 58 59 67 325
    (en miles de dólares)

    Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

    Se presenta una reducción en puestos por el retiro y separación voluntaria de 478 empleados, como resultado de la restructuración de la compañía. Luego de concluir el estudio de necesidad laboral se indicarán los puestos que finalmente van a formar la fuerza laboral de la Compañía.

    PROGRAMAS

    Programa: Desarrollo de Infraestructura

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Se conoce como programa de Bienes Raíces y desarrolla estrategias para el manejo de bienes raíces y de las alianzas estratégicas para maximizar el uso de los recursos de bienes raíces de la Compañía e identificar nuevas oportunidades para el desarrollo y maximización de las propiedades de la Compañía. Llevar a cabo acuerdos con la empresa privada para el desarrollo de nuevos parques y propiedades industriales, así como la administración y el manejo de las propiedades de la Compañía. Coordinar y supervisar los proyectos de la Compañía desde el punto de vista de planificación, diseño, construcción de edificios y ampliaciones a la industria, así como el mantenimiento físico de los edificiois y urbanizaciones industriales.

    OBJETIVO

    • Ofrecer a la industria los recursos y la atención inmediata para viabilizar y agilizar los proyectos industriales para crear más y mejores oportunidades de empleo.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Consultas de ubicación para proyectos industriales* 386 405 425
    Desarrollar y viabilizar la construcción de proyectos 20,040 20,680 35,400
    Evaluación de casos a promoverse (Permisiología)* 560 588 617
    Mantenimiento de edificios industriales 8,000 8,000 10,500
    Programación de proyectos industriales 38,980 47,760 50,650

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

    * Basado en una aproximación del número de casos.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 106 112 105 52
    Total, Puestos 106 112 105 52

    Programa: Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Se conoce como Desarrollo de Negocios y establece estrategias a seguir para la promoción de industrias y proyectos en y fuera de Puerto Rico. Dentro de éstos, promover el establecimiento y desarrollo de industrias o proyectos nuevos en bio-ciencias vivas para convertir a Puerto Rico en un sector industral robusto en el campo de bio-ciencias, y así crear empleos sofisticados y aportar al desarrollo de una economía de conocimiento. A la vez, atraer a Puerto Rico inversión para fortalecer el sector de informática mediante proyectos para el desarrollo de aplicaciones de "software" y "hardware"; igualmente promover que se desarrolle en Puerto Rico el diseño y ejecución de pruebas de los mismos. Brindar el apoyo y el servicio necesario a las industrias promovidas y establecidas en sectores y conglomerados establecidos estratégicamente que no sean atendidos por los equipos de bio-ciencias ni telecomunicaciones e informática. Diseñar estrategias dirigidas hacia los diferentes sectores que se desarrollan en Puerto Rico. Desarrollar estudios económicos pertinentes sobre aquellos eventos, situaciones, modelos económicos internacionales y estrategias de planificación industrial que dirijan la estrategia promocional de la Compañía. Delinear e implantar la estrategia de mercadeo para promover a Puerto Rico y dar a conocer su ventaja geográfica, económica e industrial mediante el desarrollo, implantación y ejecución de campañas de relaciones y publicidad.

    OBJETIVO

    • Fomentar la nueva inversión y la retención de la industria existente.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Empleos promovidos 9,536 10,980 12,369
    Negocios adicionales y extensiones 59 64 67
    Proyectos a promoverse 140 168 175
    Servicios a la Industria 12,770 13,944 15,338
    Solicitudes de patentes de inversionistas recibidas y tramitadas 436 526 579

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 152 138 133 88
    Ventas y Promoción de Servicios 40 48 45 0
    Total, Puestos 192 186 178 88

    Programa: Dirección y Administración General

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Desarrolla la dirección y control administrativo que brinden apoyo a las operaciones de los programas de la Compañía de Fomento Industrial. Igualmente, las actividades del Director Ejecutivo en dicha capacidad y su relación con otras agencias del gobierno y el sector privado. Dirige y coordina las actividades del sector industrial en armonía con la política pública del gobierno. Establece los mecanismos necesarios para lograr el apoyo eficaz de las actividades de promoción del ron de Puerto Rico en los Estados Unidos.

    OBJETIVOS

    • Promover el desarrollo del recurso humano de la agencia para apoyar y mantener la calidad en el servicio.
    • Desarrollar indicadores de satisfacción, mediante la utilización de actividades de contacto directo (reuniones, encuestras, etc.) para conocer las necesidades y expectativas de servicio de los clientes.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Desarrollo de Campañas Publicitarias 4 4 4

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 76 127 124 40
    Total, Puestos 76 127 124 40

    Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Otorga exención contributiva como incentivo a la creación de empleos directos e indirectos, conforme a la ley y en armonía con la política pública. Ofrece servicios de asesoramiento legal, asuntos económicos y financieros a las industrias manufactureras y de servicios, hoteles y propiedades dedicadas al fomento industrial, al transporte marítimo, transporte aéreo y a la industria cervecera. Prepara, comenta y analiza legislación relacionada con el desarrollo industrial y económico de Puerto Rico.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Casos de exención contributiva procesados 334 354 354
    Informes legales preparados sobre órdenes y proyectos 335 340 340
    Legislación 192 218 218

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

    Los datos fueron revisados por la Agencia y se mantienen constantes.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 6 8 8 6
    Total, Puestos 6 8 8 6

    Programa: Incentivos Especiales para Establecer Industrias

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Otorga y administra incentivos para fomentar el establecimiento o expansión de industrias. Fomentar el establecimiento o expanción de industrias para promover la creación de empleos en la Isla.

    OBJETIVOS

    • Negociar al amparo de la ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico, un incentivo basado en las necesidades de las empresas manufactureras que operan en un mercado global, bajo diversas jurisdicciones tributarias.
    • Promover incentivos (económicos, espacio, entre otros), para que empresas que operaban bajo la Sección 936, que decidieron terminar sus operaciones en la Isla, sean adquiridas por la gerencia o capital local.
    • Desarrollar estrategias de promoción donde se entrelacen empresarios de Puerto Rico con empresarios del exterior, para formar alianzas o acuerdos en áreas de venta y mercadeo, transferencia de tecnología, destrezas gerenciales, capital y financiamiento, según las tendencias de los mercados globales.
    • Desarrollar programas de incentivos que permitan revertir la fuga de talento empresarial, científico y técnico.

    DATOS ESTADÍSTICOS

    Datos Estadísticos 2005 2006 2007

     

    Industrias del exterior que se promoverán 46 42 45
    Industrias puertorriqueñas que se promoverán 94 126 130

    Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 13 14 12 5
    Total, Puestos 13 14 12 5

    Programa: Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Desarrolla las campañas de publicidad, relaciones públicas y promoción para la industria del ron en Puerto Rico. Utiliza como medio informativo, los rotativos y revistas de mayor circulación. Realiza promociones a través de muestreos, programas de tabernas, licorerías y mediante el auspicio de programas especiales.

    OBJETIVO

    • Aumentar el recaudo en aproximadamente $350 millones en arbitrios federales, por concepto de la venta de los rones de Puerto Rico en los Estados Unidos.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 12 13 12 5
    Ventas y Promoción de Servicios 3 3 3 0
    Total, Puestos 15 16 15 5

    Programa: Servicios Técnicos Auxiliares

    DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

    Brinda apoyo administrativo a todos los programas de la Compañía.

    OBJETIVO

    • Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

    RECURSOS HUMANOS

    Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

    Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 299 251 237 65
    Total, Puestos 299 251 237 65


    PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007


    El presupuesto consolidado recomendado a la Compañía de Fomento Industrial, para el año fiscal 2007 asciende a $197,493,000. Este se compone de Asignaciones Especiales $20,000,000, Fondos Especiales Estatales $24,983,000, Ingresos Propios $41,854,000, Préstamos y Emisiones de Bono $108,156,000; y Fondos Federales $2,500,000.

    El presupuesto de gastos de funcionamiento recomendado a la Compañía refleja un aumento de $43,909,000 en comparación con los gastos proyectados en el año vigente. Este aumento proviene de recursos con cargo a préstamos y emisiones de bono, mediante el cual se atenderá el Plan de Reestructuración de la Compañía, que incluye el Plan de Separación Voluntaria y el Plan de Retiro Temprano con un costo de inversión de 60,000,000.

    Los recursos para gastos de funcionamiento contienen $40,000,000 que serán usados para fomentar el establecimiento y expansión de industrias para la creación de empleos, a través de la otorgación de incentivos en el sector industrial. Estos recursos son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Central y la Compañía en donde se nutren de $20,000,000 provenientes de Asignaciones Especiales del Fondo General y $20,000,000 de Ingresos Propios.

    Para atender el programa de mejoras permanentes, se recomiendan $50,656,000 que se distribuyen en $2,500,000 con cargo a Fondos Federales, y $48,156,000 de Préstamos y Emisiones de Bono. Los mismos serán usados para financiar los trabajos para la remodelación de edificios existentes multifabriles en el Parque Industrial Guanajibo en Mayagüez, en específico, la Planta de Bioprocesos.

    Los fondos asignados a la Compañía le permitirán cumplir con los compromisos dispuestos en su Ley Núm. 203 de 29 de diciembre de 1997, según enmendada, dirigidos a promover el desarrollo industrial de Puerto Rico. También, permitirá que la Compañía atienda sus metas estratégicas y los compromisos programáticos que enfatizan el establecimiento de industrias o proyectos nuevos en biotecnología industrial, en informática y los dirigidos al "Programa Operación Triunfo", en las áreas de matemáticas. De igual forma, podrá apoyar económicamente el Programa de Horarios Extendidos en Ciencias, Matemática e Idiomas y aumentar los recursos del Programa de becas de Fomento con la ayuda del sector industrial. Con el propósito de ampliar las oportunidades para el estudio de tecnología a nivel postgraduado, y apoyar económicamente a la Escuela Modelo de Ciencias y Tecnología del Municipio de Caguas, el presupuesto contiene una aportación a ser pareada con recursos de dicho Municipio para otorgar becas a estudiantes en ese campo.



    RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

    Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)






    Programas 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Desarrollo de Infraestructura 20,209 16,898 16,898 9,856
    Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios 14,908 12,653 12,653 9,969
    Dirección y Administración General 12,396 12,527 12,527 71,887
    Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 449 486 486 448
    Incentivos Especiales para Establecer Industrias 20,000 0 0 0
    Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos 25,654 24,983 24,983 24,983
    Servicios Técnicos Auxiliares 15,062 15,182 15,182 9,495
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 108,678 82,729 82,729 126,638
    Mejoras Permanentes
    Desarrollo de Infraestructura 42,421 47,505 47,505 50,656
    Dirección y Administración General 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 47,421 47,505 47,505 50,656
    Subsidios, Incentivos y Donativos
    Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios 200 225 225 199
    Incentivos Especiales para Establecer Industrias 0 0 0 20,000
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 225 225 20,199
    Total, Presupuesto Consolidado 156,299 130,459 130,459 197,493
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,100 12,882 12,882 0
    Fondos Especiales Estatales 25,654 24,983 24,983 24,983
    Fondos Federales 257 257 257 0
    Ingresos Propios 47,667 44,607 44,607 41,655
    Préstamos y Emisiones de Bonos 20,000 0 0 60,000
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 108,678 82,729 82,729 126,638
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 5,000 0 0 0
    Fondos Federales 2,384 249 249 2,500
    Préstamos y Emisiones de Bonos 40,037 47,256 47,256 48,156
    Subtotal, Mejoras Permanentes 47,421 47,505 47,505 50,656
     
    Subsidios, Incentivos y Donativos  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 200 225 225 0
    Asignaciones Especiales 0 0 0 20,000
    Ingresos Propios 0 0 0 199
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 225 225 20,199
    Total, Presupuesto Consolidado 156,299 130,459 130,459 197,493
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 42,463 45,503 45,503 84,765
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 621 658 658 462
    Servicios Comprados 6,637 7,639 7,639 8,222
    Gastos de Transportación 1,389 1,287 1,287 901
    Servicios Profesionales 11,805 4,783 4,783 9,039
    Otros Gastos Operacionales 20,835 341 341 751
    Compra de Equipo 10 23 23 4
    Materiales y Suministros 296 394 394 903
    Anuncios y Pautas en Medios 24,622 22,101 22,101 21,591
    Inversion en mejoras permanentes 47,421 47,505 47,505 50,656
    Incentivos y Subsidios 200 225 225 20,199
    Total, Presupuesto Consolidado 156,299 130,459 130,459 197,493

    1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
    2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

    RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

    (en miles de dólares)


    Programa: Desarrollo de Infraestructura



    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Desarrollo de Infraestructura 20,209 16,898 16,898 9,856
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,209 16,898 16,898 9,856
     
    Mejoras Permanentes
    Desarrollo de Infraestructura 42,421 47,505 47,505 50,656
    Subtotal, Mejoras Permanentes 42,421 47,505 47,505 50,656
    Total, Presupuesto Consolidado 62,630 64,403 64,403 60,512
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Ingresos Propios 20,209 16,898 16,898 9,856
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,209 16,898 16,898 9,856
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondos Federales 2,384 249 249 2,500
    Préstamos y Emisiones de Bonos 40,037 47,256 47,256 48,156
    Subtotal, Mejoras Permanentes 42,421 47,505 47,505 50,656
    Total, Presupuesto Consolidado 62,630 64,403 64,403 60,512
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 9,887 11,601 11,601 3,249
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 516 560 560 414
    Servicios Comprados 4,628 4,350 4,350 3,834
    Gastos de Transportación 381 351 351 271
    Servicios Profesionales 2,518 0 0 2,045
    Otros Gastos Operacionales 2 1 1 26
    Materiales y Suministros 32 35 35 17
    Anuncios y Pautas en Medios 2,245 0 0 0
    Inversion en mejoras permanentes 42,421 47,505 47,505 50,656
    Total, Presupuesto Consolidado 62,630 64,403 64,403 60,512
     


    Programa: Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios 14,908 12,653 12,653 9,969
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 14,908 12,653 12,653 9,969
     
    Subsidios, Incentivos y Donativos
    Desarrollo y Fomento de Industrias de Manufacturas y Servicios 200 225 225 199
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 225 225 199
    Total, Presupuesto Consolidado 15,108 12,878 12,878 10,168
     
    Origen de Recursos  
    Subsidios, Incentivos y Donativos  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 200 225 225 0
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 200 225 225 0
     
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 14,651 12,396 12,396 0
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 14,651 12,396 12,396 0
     
    Subsidios, Incentivos y Donativos  
    Ingresos Propios 0 0 0 199
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 199
     
    Gastos de funcionamiento  
    Fondos Federales 257 257 257 0
    Ingresos Propios 0 0 0 9,969
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 257 257 257 9,969
    Total, Presupuesto Consolidado 15,108 12,878 12,878 10,168
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Incentivos y Subsidios 200 225 225 199
    Nómina y costos relacionados 11,061 10,073 10,073 5,970
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 46 51 51 11
    Servicios Comprados 486 1,514 1,514 2,137
    Gastos de Transportación 561 347 347 230
    Servicios Profesionales 2,000 0 0 1,325
    Otros Gastos Operacionales 569 294 294 284
    Materiales y Suministros 85 74 74 12
    Anuncios y Pautas en Medios 100 300 300 0
    Total, Presupuesto Consolidado 15,108 12,878 12,878 10,168
     

    Programa: Dirección y Administración General

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Dirección y Administración General 12,396 12,527 12,527 71,887
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,396 12,527 12,527 71,887
     
    Mejoras Permanentes
    Dirección y Administración General 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 17,396 12,527 12,527 71,887
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Ingresos Propios 12,396 12,527 12,527 11,887
    Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 0 60,000
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 12,396 12,527 12,527 71,887
     
    Mejoras Permanentes  
    Fondo de Mejoras Públicas 5,000 0 0 0
    Subtotal, Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 17,396 12,527 12,527 71,887
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 7,347 8,865 8,865 67,320
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 22 15 15 11
    Servicios Comprados 192 195 195 275
    Gastos de Transportación 121 117 117 127
    Servicios Profesionales 4,657 3,269 3,269 3,995
    Otros Gastos Operacionales 3 16 16 128
    Materiales y Suministros 54 50 50 31
    Inversion en mejoras permanentes 5,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 17,396 12,527 12,527 71,887
     

    Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 449 486 486 448
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 449 486 486 448
    Total, Presupuesto Consolidado 449 486 486 448
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Resolución Conjunta del Presupuesto General 449 486 486 0
    Ingresos Propios 0 0 0 448
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 449 486 486 448
    Total, Presupuesto Consolidado 449 486 486 448
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 434 435 435 384
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1
    Servicios Comprados 8 1 1 4
    Gastos de Transportación 3 2 2 10
    Servicios Profesionales 0 40 40 40
    Otros Gastos Operacionales 0 4 4 8
    Materiales y Suministros 3 3 3 1
    Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 0
    Total, Presupuesto Consolidado 449 486 486 448
     


    Programa: Incentivos Especiales para Establecer Industrias


    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Incentivos Especiales para Establecer Industrias 20,000 0 0 0
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,000 0 0 0
     
    Subsidios, Incentivos y Donativos
    Incentivos Especiales para Establecer Industrias 0 0 0 20,000
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 20,000
    Total, Presupuesto Consolidado 20,000 0 0 20,000
     
    Origen de Recursos  
    Subsidios, Incentivos y Donativos  
    Asignaciones Especiales 0 0 0 20,000
    Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 0 20,000
     
    Gastos de funcionamiento  
    Préstamos y Emisiones de Bonos 20,000 0 0 0
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 20,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 20,000 0 0 20,000
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Incentivos y Subsidios 0 0 0 20,000
    Otros Gastos Operacionales 20,000 0 0 0
    Total, Presupuesto Consolidado 20,000 0 0 20,000
     

    Programa: Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Promoción del Ron de Puerto Rico en los Estados Unidos 25,654 24,983 24,983 24,983
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 25,654 24,983 24,983 24,983
    Total, Presupuesto Consolidado 25,654 24,983 24,983 24,983
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Fondos Especiales Estatales 25,654 24,983 24,983 24,983
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 25,654 24,983 24,983 24,983
    Total, Presupuesto Consolidado 25,654 24,983 24,983 24,983
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 813 845 845 734
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 16 17 17 17
    Servicios Comprados 1,087 818 818 905
    Gastos de Transportación 40 190 190 25
    Servicios Profesionales 1,142 1,143 1,143 751
    Otros Gastos Operacionales 260 25 25 253
    Compra de Equipo 10 23 23 4
    Materiales y Suministros 10 122 122 703
    Anuncios y Pautas en Medios 22,276 21,800 21,800 21,591
    Total, Presupuesto Consolidado 25,654 24,983 24,983 24,983
     

    Programa: Servicios Técnicos Auxiliares

    Programa 2005 2006 2006 2007

     

    Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
    Servicios Técnicos Auxiliares 15,062 15,182 15,182 9,495
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,062 15,182 15,182 9,495
    Total, Presupuesto Consolidado 15,062 15,182 15,182 9,495
     
    Origen de Recursos  
    Gastos de funcionamiento  
    Ingresos Propios 15,062 15,182 15,182 9,495
    Subtotal, Gastos de funcionamiento 15,062 15,182 15,182 9,495
    Total, Presupuesto Consolidado 15,062 15,182 15,182 9,495
     
    Presupuesto Consolidado por Concepto  
    Nómina y costos relacionados 12,921 13,684 13,684 7,108
    Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21 15 15 8
    Servicios Comprados 236 761 761 1,067
    Gastos de Transportación 283 280 280 238
    Servicios Profesionales 1,488 331 331 883
    Otros Gastos Operacionales 1 1 1 52
    Materiales y Suministros 112 110 110 139
    Total, Presupuesto Consolidado 15,062 15,182 15,182 9,495