RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El Artículo IV, Sección 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952,
crea el Departamento de Estado. Posteriormente, otras órdenes ejecutivas y leyes le asignan deberes y responsabilidades específicas.
MISIÓN
Fomentar relaciones efectivas entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno de Estados Unidos, los países extranjeros y los organismos internacionales para mantener una buena imagen de nuestra Isla y sus instituciones públicas. Garantizar la autenticidad de las leyes aprobadas, las firmas de notarios y funcionarios públicos. Mantener Registros de las Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, de Corporaciones, de Transacciones Comerciales; y el Registro de la Propiedad Intelectual. Facilitar el movimiento de los ciudadanos de los Estados Unidos y extranjeros que viajan a otros países. Contribuir a mantener la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía y el público en general, a travéz del apoyo administrativo que es brindado a las 22 Juntas Exáminadoras adscritas al Departamento de Estado, que regulan el ejercicio de éstas Profesiones y Oficios.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Estado está constituido por las siguientes unidades:
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoria Interna
- Oficina de Comunicaciones y Prensa
- Oficina de Exención Contributiva Industrial
- Oficina de Nombramientos del Gobernador
- Oficina de Orientacion y Servicios al Ciudadano Extranjero
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina del Secretario
- Oficina del Subsecretario
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Asuntos Protocolares
- Secretaría Auxiliar de Juntas Examinadoras
- Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores
- Secretaría Auxiliar de Servicios
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Departamento de Estado cuenta con una Oficina Central localizada en la Calle San José, Esq. San Francisco en el Viejo San Juan. Además cuenta con:
- Oficina de Juntas Examinadoras (Calle Fortaleza #151 en el Viejo San Juan)
- Oficina de Exención Contributiva Industrial (Edificio de Fomento Industrial en Hato Rey)
- Centros Únicos de Servicios o Servicios Integrados en la Oficina Central en el Viejo San Juan, en el Centro Comercial Plaza las Américas en Hato Rey, en el pueblo de Arecibo, en la alcaldía de Fajardo, en el Mayagüez Mall y en el Centro Comercial Ponce Mall.
- Oficina de Ayuda al Ciudadano Extranjero ubicada en el edificio Cobian's Plaza en Santurce.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
300 |
320 |
305 |
305 |
Costo promedio por puesto |
23 |
33 |
32 |
32 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.
PROGRAMAS
Programa: Asuntos Hemisféricos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Asuntos Hemisféricos está orientado a identificar tendencias, riesgos y oportunidades en las relaciones e intercambios comerciales de Puerto Rico con los países del hemisferio occidental y en los procesos de liberalización del comercio e integración de mercados.
OBJETIVOS
- Establecer acuerdos de colaboración con instituciones universitarias para propiciar la discusión de temas internacionales, realizar investigaciones e implantar nuevas tendencias en la política exterior.
- Participar en diferentes programas patrocinados por organizaciones internacionales donde se fomenten las exportaciones, investigaciones, desarrollo de tecnología y manufactura especializada.
- Celebrar foros internacionales para propiciar alianzas con empresas del exterior y empresas puertorriqueñas.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
2,104 |
3,050 |
2,000 |
Orientaciones y Asesorías |
1,578 |
1,840 |
1,400 |
Perfiles Preparados |
90 |
90 |
96 |
Viajes al Exterior |
9 |
16 |
10 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Agencias federales y estatales, funcionarios ejecutivos, países y visitantes extranjeros, el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, estudiantes y ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
11 |
12 |
13 |
13 |
Total, Puestos |
11 |
12 |
13 |
13 |
Programa: Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Está orientado al apoyo, motivación y unión de esfuerzos en la promoción de proyectos culturales, mediante la participación de distintos sectores de la comunidad puertorriqueña. Además es responsable del registro, archivo y divulgación de las Proclamas y Órdenes Ejecutivas del Gobernador, así como la conmemoración de fechas históricas en la vida puertorriqueña y de las funciones protocolares.
OBJETIVOS
- Desarrollar un programa de intercambio cultural, turístico, científico y tecnológico para dar a conocer nuestros logros y adelantos en esas áreas a países del exterior.
- Fortalecer nuestras relaciones culturales con los países del Caribe.
- Mediante la creación de proyectos y actividades especiales, lograr que los ciudadanos, organizaciones cívicas, privadas y las agencias gubernamentales, participen activamente en la promoción cultural.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
9,395 |
9,500 |
9,000 |
Folletos Promocionales |
847 |
575 |
625 |
Ordenes Ejecutivas Registradas |
123 |
75 |
90 |
Proclamas Emitidas |
369 |
300 |
275 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Los ciudadanos particulares, además de organizaciones cívicas, entidades privadas, y las agencias gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
23 |
20 |
20 |
20 |
Total, Puestos |
23 |
20 |
20 |
20 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tiene la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar y coordinar las actividades del Departamento. Igualmente, asesora al Gobernador, Secretarios y Jefes de Agencia en materia de relaciones exteriores, protocolo y otros aspectos inherentes a las funciones del Departamento.
OBJETIVO
- Facilitar la formulación de política pública del Departamento de Estado, particularmente en lo concerniente a la proyección del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el ámbito de las relaciones internacionales, establecer los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los niveles de eficiencia y efectividad en la gestión gubernamental, así como mejorar significativamente la accesibilidad a los servicios que ofrece el Departamento de Estado, para que sean efectivos, rápidos y de calidad.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
1,021 |
850 |
1,000 |
Dispensas Emitidas |
490 |
125 |
350 |
Documentos Fiscales pre-intervenidos |
18,080 |
13,000 |
15,000 |
Nombramientos Registrados |
531 |
500 |
500 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
El Gobernador, los Secretarios y Jefes de Agencias, personal directivo y operacional del Departamento de Estado, organismos del gobierno estatal y municipal, la prensa y el público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
73 |
94 |
89 |
89 |
Total, Puestos |
73 |
94 |
89 |
89 |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene la responsabilidad de viabilizar el establecimiento y desarrollo del mayor número posible de industrias para lograr que aporten al crecimiento industrial y económico de la Isla con la creación de empleos. Estos esfuerzos se logran mediante la otorgación de exención contributiva como incentivo para la creación de empleos directos o indirectos
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
604 |
7,100 |
650 |
Exenciones Procesadas |
347 |
375 |
325 |
Peticiones de Exenciones Recibidas |
342 |
190 |
325 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Industriales
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
16 |
14 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
16 |
14 |
14 |
14 |
Programa: Relaciones Entre Puerto Rico y Otros Países
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Planifica, coordina, dirige, y supervisa actividades y programas relacionados con el intercambio cultural y la cooperación técnica con otros países en busca de estrechar relaciones multisectoriales, que faciliten el desarrollo socioeconómico y comercial de Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
2,493 |
2,700 |
2,500 |
Misiones Realizadas |
9 |
11 |
10 |
Orientaciones sobre Servicios del Programa |
1,578 |
1,850 |
1,300 |
Visados Tramitados |
5 |
16 |
10 |
Visitantes internacionales atendidos |
297 |
350 |
275 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Agencias federales y estatales, funcionarios ejecutivos, países y visitantes extranjeros, el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, estudiantes y ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
17 |
15 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
17 |
15 |
15 |
15 |
Programa: Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Está orientado a la tramitación de solicitudes de examen y emisión de licencias en aquellas profesiones y ocupaciones reglamentadas por Juntas Examinadoras; el registro de autenticidad de las firmas de notarios y funcionarios que legalizan documentos para ser usados fuera de Puerto Rico; el registro de corporaciones domésticas y foráneas, con o sin fines de lucro; tramitar pasaportes a ciudadanos y expedir copias de las leyes aprobadas, entre otros.
OBJETIVO
- Proveer a la ciudadanía aquellos servicios directos que son encomendados al Secretario de Estado por leyes y reglamentos.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Clientela atendida |
158,490 |
125,000 |
135,000 |
Exámenes Evaluados |
18,066 |
20,000 |
17,500 |
Pasaportes |
78,607 |
65,000 |
70,000 |
Registro de Gravámenes |
197,685 |
92,000 |
125,000 |
Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.
CLIENTELA
Personas naturales y jurídicas, ciudadanos americanos y extranjeros, residentes en Puerto Rico o el exterior y todas las entidades gubernamentales.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
160 |
165 |
154 |
154 |
Total, Puestos |
160 |
165 |
154 |
154 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado al Departamento para el año fiscal 2007 asciende a $14,269,000. Este se compone de $8,719,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $5,550,000 que provienen de Fondos Especiales Estatales.
El Departamento refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento con cargo al Fondo General de $712,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en $613,000 para nómina, $39,000 para el pago de las Primas de Fianzas de Fidelidad, $40,000 para el funcionamiento adecuado de la Oficina de Ayuda al Ciudadano Extranjero y $20,000 para la impresión y publicación de las Leyes, según lo dispone la Ley.
Los Fondos Especiales Estatales se nutren de una porción de los ingresos que recauda el Departamento de Estado por concepto de servicios que brinda a la ciudadanía en general en la inscripción de corporaciones, trámite de pasaportes, venta de leyes y reglamentos, y la administración de exámenes y otorgación de licencias de Juntas Examinadoras.
Con los recursos asignados el Departamento puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fomentar relaciones efectivas entre el Gobierno del Estado Libre Asociado y el de los Estados Unidos de América, los países extranjeros y los Organismos internacionales. Además, garantiza la autenticidad de las Leyes Aprobadas, las firmas de notarios y funcionarios públicos, el Registro de Marcas y Corporaciones, y la propiedad intelectual.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Asuntos Hemisféricos |
738 |
530 |
530 |
648 |
Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
Dirección y Administración General |
4,565 |
2,820 |
2,820 |
3,254 |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
Relaciones entre Puerto Rico y Otros Países |
835 |
681 |
681 |
712 |
Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,424 |
14,142 |
10,892 |
14,269 |
|
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
102 |
115 |
115 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
102 |
115 |
115 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,526 |
15,257 |
12,007 |
14,269 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,683 |
7,679 |
7,679 |
8,719 |
Asignaciones Especiales |
0 |
213 |
213 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
5,341 |
6,250 |
3,000 |
5,550 |
Otros Ingresos |
2,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
19,424 |
14,142 |
10,892 |
14,269 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
102 |
115 |
115 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
102 |
115 |
115 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,526 |
15,257 |
12,007 |
14,269 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
10,609 |
9,712 |
7,466 |
9,910 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
858 |
637 |
599 |
629 |
Servicios Comprados |
1,319 |
1,543 |
1,052 |
1,536 |
Gastos de Transportación |
165 |
253 |
174 |
236 |
Servicios Profesionales |
526 |
278 |
278 |
191 |
Otros Gastos Operacionales |
5,397 |
1,115 |
934 |
1,251 |
Compra de Equipo |
196 |
157 |
102 |
118 |
Materiales y Suministros |
285 |
305 |
216 |
275 |
Anuncios y Pautas en Medios |
69 |
142 |
71 |
123 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
102 |
115 |
115 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
19,526 |
15,257 |
12,007 |
14,269 |
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Asuntos Hemisféricos
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Asuntos Hemisféricos |
738 |
530 |
530 |
648 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
738 |
530 |
530 |
648 |
Total, Presupuesto Consolidado |
738 |
530 |
530 |
648 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
738 |
530 |
530 |
648 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
738 |
530 |
530 |
648 |
Total, Presupuesto Consolidado |
738 |
530 |
530 |
648 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
547 |
378 |
378 |
499 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
57 |
45 |
45 |
45 |
Servicios Comprados |
46 |
40 |
40 |
37 |
Gastos de Transportación |
19 |
17 |
17 |
17 |
Otros Gastos Operacionales |
33 |
27 |
27 |
27 |
Compra de Equipo |
15 |
5 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
21 |
18 |
18 |
18 |
Total, Presupuesto Consolidado |
738 |
530 |
530 |
648 |
  |
Programa: Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,318 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
Otros Ingresos |
2,100 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
811 |
646 |
646 |
688 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
83 |
64 |
64 |
64 |
Servicios Comprados |
82 |
78 |
78 |
79 |
Gastos de Transportación |
20 |
19 |
19 |
19 |
Servicios Profesionales |
164 |
131 |
131 |
131 |
Otros Gastos Operacionales |
2,191 |
73 |
73 |
188 |
Compra de Equipo |
24 |
10 |
10 |
10 |
Materiales y Suministros |
38 |
31 |
31 |
31 |
Anuncios y Pautas en Medios |
5 |
5 |
5 |
5 |
Total, Presupuesto Consolidado |
3,418 |
1,057 |
1,057 |
1,215 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
4,565 |
2,820 |
2,820 |
3,254 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,565 |
2,820 |
2,820 |
3,254 |
  |
Mejoras Permanentes |
Dirección y Administración General |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Dirección y Administración General |
102 |
115 |
115 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
102 |
115 |
115 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,667 |
3,935 |
3,935 |
3,254 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,265 |
2,607 |
2,607 |
3,254 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
4,265 |
2,607 |
2,607 |
3,254 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
102 |
115 |
115 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
102 |
115 |
115 |
0 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Asignaciones Especiales |
0 |
213 |
213 |
0 |
Otros Ingresos |
300 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
300 |
213 |
213 |
0 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,667 |
3,935 |
3,935 |
3,254 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
102 |
115 |
115 |
0 |
Nómina y costos relacionados |
2,858 |
2,475 |
2,475 |
2,896 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
193 |
145 |
145 |
145 |
Servicios Comprados |
77 |
75 |
75 |
88 |
Gastos de Transportación |
30 |
24 |
24 |
24 |
Servicios Profesionales |
28 |
22 |
22 |
22 |
Otros Gastos Operacionales |
1,355 |
50 |
50 |
50 |
Compra de Equipo |
1 |
2 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
23 |
27 |
27 |
27 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
4,667 |
3,935 |
3,935 |
3,254 |
  |
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Especiales Estatales |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,794 |
1,346 |
632 |
1,169 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
36 |
44 |
21 |
39 |
Servicios Comprados |
282 |
148 |
71 |
131 |
Gastos de Transportación |
10 |
17 |
8 |
15 |
Otros Gastos Operacionales |
31 |
40 |
19 |
35 |
Compra de Equipo |
38 |
65 |
31 |
31 |
Materiales y Suministros |
48 |
27 |
13 |
13 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
10 |
5 |
5 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,239 |
1,697 |
800 |
1,438 |
  |
Programa: Relaciones entre Puerto Rico y otros Países
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Relaciones entre Puerto Rico y Otros Países |
835 |
681 |
681 |
712 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
835 |
681 |
681 |
712 |
Total, Presupuesto Consolidado |
835 |
681 |
681 |
712 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
835 |
681 |
681 |
712 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
835 |
681 |
681 |
712 |
Total, Presupuesto Consolidado |
835 |
681 |
681 |
712 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
229 |
173 |
173 |
157 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
51 |
40 |
40 |
40 |
Servicios Comprados |
45 |
45 |
45 |
52 |
Gastos de Transportación |
21 |
18 |
18 |
18 |
Otros Gastos Operacionales |
451 |
386 |
386 |
426 |
Compra de Equipo |
21 |
5 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
17 |
14 |
14 |
14 |
Total, Presupuesto Consolidado |
835 |
681 |
681 |
712 |
  |
Programa: Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,527 |
2,804 |
2,804 |
2,890 |
Fondos Especiales Estatales |
3,102 |
4,553 |
2,200 |
4,112 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,370 |
4,694 |
3,162 |
4,501 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
438 |
299 |
284 |
296 |
Servicios Comprados |
787 |
1,157 |
743 |
1,149 |
Gastos de Transportación |
65 |
158 |
88 |
143 |
Servicios Profesionales |
334 |
125 |
125 |
38 |
Otros Gastos Operacionales |
1,336 |
539 |
379 |
525 |
Compra de Equipo |
97 |
70 |
49 |
65 |
Materiales y Suministros |
138 |
188 |
113 |
172 |
Anuncios y Pautas en Medios |
64 |
127 |
61 |
113 |
Total, Presupuesto Consolidado |
7,629 |
7,357 |
5,004 |
7,002 |
  |
|