DEPARTAMENTO DE ESTADO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Artículo IV, Sección 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Departamento de Estado. Posteriormente, otras órdenes ejecutivas y leyes le asignan deberes y responsabilidades específicas.

MISIÓN

Fomentar relaciones efectivas entre el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Gobierno de Estados Unidos, los países extranjeros y los organismos internacionales para mantener una buena imagen de nuestra Isla y sus instituciones públicas. Garantizar la autenticidad de las leyes aprobadas, las firmas de notarios y funcionarios públicos. Mantener Registros de las Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales, de Corporaciones, de Transacciones Comerciales; y el Registro de la Propiedad Intelectual. Facilitar el movimiento de los ciudadanos de los Estados Unidos y extranjeros que viajan a otros países. Contribuir a mantener la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía y el público en general, a travéz del apoyo administrativo que es brindado a las 22 Juntas Exáminadoras adscritas al Departamento de Estado, que regulan el ejercicio de éstas Profesiones y Oficios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Estado está constituido por las siguientes unidades:

  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoria Interna
  • Oficina de Comunicaciones y Prensa
  • Oficina de Exención Contributiva Industrial
  • Oficina de Nombramientos del Gobernador
  • Oficina de Orientacion y Servicios al Ciudadano Extranjero
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Secretario
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Asuntos Protocolares
  • Secretaría Auxiliar de Juntas Examinadoras
  • Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores
  • Secretaría Auxiliar de Servicios

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Departamento de Estado cuenta con una Oficina Central localizada en la Calle San José, Esq. San Francisco en el Viejo San Juan. Además cuenta con:

  • Oficina de Juntas Examinadoras (Calle Fortaleza #151 en el Viejo San Juan)
  • Oficina de Exención Contributiva Industrial (Edificio de Fomento Industrial en Hato Rey)
  • Centros Únicos de Servicios o Servicios Integrados en la Oficina Central en el Viejo San Juan, en el Centro Comercial Plaza las Américas en Hato Rey, en el pueblo de Arecibo, en la alcaldía de Fajardo, en el Mayagüez Mall y en el Centro Comercial Ponce Mall.
  • Oficina de Ayuda al Ciudadano Extranjero ubicada en el edificio Cobian's Plaza en Santurce.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 300 320 305 305
Costo promedio por puesto 23 33 32 32
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Asuntos Hemisféricos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Asuntos Hemisféricos está orientado a identificar tendencias, riesgos y oportunidades en las relaciones e intercambios comerciales de Puerto Rico con los países del hemisferio occidental y en los procesos de liberalización del comercio e integración de mercados.

OBJETIVOS

  • Establecer acuerdos de colaboración con instituciones universitarias para propiciar la discusión de temas internacionales, realizar investigaciones e implantar nuevas tendencias en la política exterior.
  • Participar en diferentes programas patrocinados por organizaciones internacionales donde se fomenten las exportaciones, investigaciones, desarrollo de tecnología y manufactura especializada.
  • Celebrar foros internacionales para propiciar alianzas con empresas del exterior y empresas puertorriqueñas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 2,104 3,050 2,000
Orientaciones y Asesorías 1,578 1,840 1,400
Perfiles Preparados 90 90 96
Viajes al Exterior 9 16 10

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agencias federales y estatales, funcionarios ejecutivos, países y visitantes extranjeros, el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, estudiantes y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 11 12 13 13
Total, Puestos 11 12 13 13

Programa: Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Está orientado al apoyo, motivación y unión de esfuerzos en la promoción de proyectos culturales, mediante la participación de distintos sectores de la comunidad puertorriqueña. Además es responsable del registro, archivo y divulgación de las Proclamas y Órdenes Ejecutivas del Gobernador, así como la conmemoración de fechas históricas en la vida puertorriqueña y de las funciones protocolares.

OBJETIVOS

  • Desarrollar un programa de intercambio cultural, turístico, científico y tecnológico para dar a conocer nuestros logros y adelantos en esas áreas a países del exterior.
  • Fortalecer nuestras relaciones culturales con los países del Caribe.
  • Mediante la creación de proyectos y actividades especiales, lograr que los ciudadanos, organizaciones cívicas, privadas y las agencias gubernamentales, participen activamente en la promoción cultural.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 9,395 9,500 9,000
Folletos Promocionales 847 575 625
Ordenes Ejecutivas Registradas 123 75 90
Proclamas Emitidas 369 300 275

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Los ciudadanos particulares, además de organizaciones cívicas, entidades privadas, y las agencias gubernamentales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 23 20 20 20
Total, Puestos 23 20 20 20

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tiene la responsabilidad de dirigir, administrar, supervisar y coordinar las actividades del Departamento. Igualmente, asesora al Gobernador, Secretarios y Jefes de Agencia en materia de relaciones exteriores, protocolo y otros aspectos inherentes a las funciones del Departamento.

OBJETIVO

  • Facilitar la formulación de política pública del Departamento de Estado, particularmente en lo concerniente a la proyección del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el ámbito de las relaciones internacionales, establecer los mecanismos de apoyo gerencial necesarios para mejorar los niveles de eficiencia y efectividad en la gestión gubernamental, así como mejorar significativamente la accesibilidad a los servicios que ofrece el Departamento de Estado, para que sean efectivos, rápidos y de calidad.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 1,021 850 1,000
Dispensas Emitidas 490 125 350
Documentos Fiscales pre-intervenidos 18,080 13,000 15,000
Nombramientos Registrados 531 500 500

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

El Gobernador, los Secretarios y Jefes de Agencias, personal directivo y operacional del Departamento de Estado, organismos del gobierno estatal y municipal, la prensa y el público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 73 94 89 89
Total, Puestos 73 94 89 89

Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene la responsabilidad de viabilizar el establecimiento y desarrollo del mayor número posible de industrias para lograr que aporten al crecimiento industrial y económico de la Isla con la creación de empleos. Estos esfuerzos se logran mediante la otorgación de exención contributiva como incentivo para la creación de empleos directos o indirectos

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 604 7,100 650
Exenciones Procesadas 347 375 325
Peticiones de Exenciones Recibidas 342 190 325

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Industriales

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 16 14 14 14
Total, Puestos 16 14 14 14

Programa: Relaciones Entre Puerto Rico y Otros Países


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Planifica, coordina, dirige, y supervisa actividades y programas relacionados con el intercambio cultural y la cooperación técnica con otros países en busca de estrechar relaciones multisectoriales, que faciliten el desarrollo socioeconómico y comercial de Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 2,493 2,700 2,500
Misiones Realizadas 9 11 10
Orientaciones sobre Servicios del Programa 1,578 1,850 1,300
Visados Tramitados 5 16 10
Visitantes internacionales atendidos 297 350 275

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Agencias federales y estatales, funcionarios ejecutivos, países y visitantes extranjeros, el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico, estudiantes y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 17 15 15 15
Total, Puestos 17 15 15 15

Programa: Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Está orientado a la tramitación de solicitudes de examen y emisión de licencias en aquellas profesiones y ocupaciones reglamentadas por Juntas Examinadoras; el registro de autenticidad de las firmas de notarios y funcionarios que legalizan documentos para ser usados fuera de Puerto Rico; el registro de corporaciones domésticas y foráneas, con o sin fines de lucro; tramitar pasaportes a ciudadanos y expedir copias de las leyes aprobadas, entre otros.

OBJETIVO

  • Proveer a la ciudadanía aquellos servicios directos que son encomendados al Secretario de Estado por leyes y reglamentos.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 158,490 125,000 135,000
Exámenes Evaluados 18,066 20,000 17,500
Pasaportes 78,607 65,000 70,000
Registro de Gravámenes 197,685 92,000 125,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Personas naturales y jurídicas, ciudadanos americanos y extranjeros, residentes en Puerto Rico o el exterior y todas las entidades gubernamentales.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 160 165 154 154
Total, Puestos 160 165 154 154


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado al Departamento para el año fiscal 2007 asciende a $14,269,000. Este se compone de $8,719,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $5,550,000 que provienen de Fondos Especiales Estatales.

El Departamento refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento con cargo al Fondo General de $712,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en $613,000 para nómina, $39,000 para el pago de las Primas de Fianzas de Fidelidad, $40,000 para el funcionamiento adecuado de la Oficina de Ayuda al Ciudadano Extranjero y $20,000 para la impresión y publicación de las Leyes, según lo dispone la Ley.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de una porción de los ingresos que recauda el Departamento de Estado por concepto de servicios que brinda a la ciudadanía en general en la inscripción de corporaciones, trámite de pasaportes, venta de leyes y reglamentos, y la administración de exámenes y otorgación de licencias de Juntas Examinadoras.

Con los recursos asignados el Departamento puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fomentar relaciones efectivas entre el Gobierno del Estado Libre Asociado y el de los Estados Unidos de América, los países extranjeros y los Organismos internacionales. Además, garantiza la autenticidad de las Leyes Aprobadas, las firmas de notarios y funcionarios públicos, el Registro de Marcas y Corporaciones, y la propiedad intelectual.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)


Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asuntos Hemisféricos 738 530 530 648
Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural 3,418 1,057 1,057 1,215
Dirección y Administración General 4,565 2,820 2,820 3,254
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 2,239 1,697 800 1,438
Relaciones entre Puerto Rico y Otros Países 835 681 681 712
Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras 7,629 7,357 5,004 7,002
Subtotal, Gastos de funcionamiento 19,424 14,142 10,892 14,269
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 0 1,000 1,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,000 1,000 0
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 102 115 115 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 102 115 115 0
Total, Presupuesto Consolidado 19,526 15,257 12,007 14,269
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,683 7,679 7,679 8,719
Asignaciones Especiales 0 213 213 0
Fondos Especiales Estatales 5,341 6,250 3,000 5,550
Otros Ingresos 2,400 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 19,424 14,142 10,892 14,269
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 1,000 1,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,000 1,000 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 102 115 115 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 102 115 115 0
Total, Presupuesto Consolidado 19,526 15,257 12,007 14,269
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 10,609 9,712 7,466 9,910
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 858 637 599 629
Servicios Comprados 1,319 1,543 1,052 1,536
Gastos de Transportación 165 253 174 236
Servicios Profesionales 526 278 278 191
Otros Gastos Operacionales 5,397 1,115 934 1,251
Compra de Equipo 196 157 102 118
Materiales y Suministros 285 305 216 275
Anuncios y Pautas en Medios 69 142 71 123
Inversion en mejoras permanentes 0 1,000 1,000 0
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 102 115 115 0
Total, Presupuesto Consolidado 19,526 15,257 12,007 14,269

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Asuntos Hemisféricos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asuntos Hemisféricos 738 530 530 648
Subtotal, Gastos de funcionamiento 738 530 530 648
Total, Presupuesto Consolidado 738 530 530 648
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 738 530 530 648
Subtotal, Gastos de funcionamiento 738 530 530 648
Total, Presupuesto Consolidado 738 530 530 648
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 547 378 378 499
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57 45 45 45
Servicios Comprados 46 40 40 37
Gastos de Transportación 19 17 17 17
Otros Gastos Operacionales 33 27 27 27
Compra de Equipo 15 5 5 5
Materiales y Suministros 21 18 18 18
Total, Presupuesto Consolidado 738 530 530 648
 
Programa: Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Coordinación de Proyectos Públicos y Privados de Promoción Cultural 3,418 1,057 1,057 1,215
Subtotal, Gastos de funcionamiento 3,418 1,057 1,057 1,215
Total, Presupuesto Consolidado 3,418 1,057 1,057 1,215
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,318 1,057 1,057 1,215
Otros Ingresos 2,100 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 3,418 1,057 1,057 1,215
Total, Presupuesto Consolidado 3,418 1,057 1,057 1,215
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 811 646 646 688
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 64 64 64
Servicios Comprados 82 78 78 79
Gastos de Transportación 20 19 19 19
Servicios Profesionales 164 131 131 131
Otros Gastos Operacionales 2,191 73 73 188
Compra de Equipo 24 10 10 10
Materiales y Suministros 38 31 31 31
Anuncios y Pautas en Medios 5 5 5 5
Total, Presupuesto Consolidado 3,418 1,057 1,057 1,215
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 4,565 2,820 2,820 3,254
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,565 2,820 2,820 3,254
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 0 1,000 1,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,000 1,000 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 102 115 115 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 102 115 115 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,667 3,935 3,935 3,254
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,265 2,607 2,607 3,254
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,265 2,607 2,607 3,254
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 102 115 115 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 102 115 115 0
 
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 213 213 0
Otros Ingresos 300 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 300 213 213 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 1,000 1,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,000 1,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,667 3,935 3,935 3,254
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 102 115 115 0
Nómina y costos relacionados 2,858 2,475 2,475 2,896
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 193 145 145 145
Servicios Comprados 77 75 75 88
Gastos de Transportación 30 24 24 24
Servicios Profesionales 28 22 22 22
Otros Gastos Operacionales 1,355 50 50 50
Compra de Equipo 1 2 2 2
Materiales y Suministros 23 27 27 27
Inversion en mejoras permanentes 0 1,000 1,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 4,667 3,935 3,935 3,254
 
Programa: Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 2,239 1,697 800 1,438
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,239 1,697 800 1,438
Total, Presupuesto Consolidado 2,239 1,697 800 1,438
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,239 1,697 800 1,438
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,239 1,697 800 1,438
Total, Presupuesto Consolidado 2,239 1,697 800 1,438
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,794 1,346 632 1,169
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 36 44 21 39
Servicios Comprados 282 148 71 131
Gastos de Transportación 10 17 8 15
Otros Gastos Operacionales 31 40 19 35
Compra de Equipo 38 65 31 31
Materiales y Suministros 48 27 13 13
Anuncios y Pautas en Medios 0 10 5 5
Total, Presupuesto Consolidado 2,239 1,697 800 1,438
 


Programa: Relaciones entre Puerto Rico y otros Países

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Relaciones entre Puerto Rico y Otros Países 835 681 681 712
Subtotal, Gastos de funcionamiento 835 681 681 712
Total, Presupuesto Consolidado 835 681 681 712
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 835 681 681 712
Subtotal, Gastos de funcionamiento 835 681 681 712
Total, Presupuesto Consolidado 835 681 681 712
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 229 173 173 157
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 51 40 40 40
Servicios Comprados 45 45 45 52
Gastos de Transportación 21 18 18 18
Otros Gastos Operacionales 451 386 386 426
Compra de Equipo 21 5 5 5
Materiales y Suministros 17 14 14 14
Total, Presupuesto Consolidado 835 681 681 712
 

Programa: Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios de Incorporación, Pasaportes, Reglamentos y Juntas Examinadoras 7,629 7,357 5,004 7,002
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,629 7,357 5,004 7,002
Total, Presupuesto Consolidado 7,629 7,357 5,004 7,002
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,527 2,804 2,804 2,890
Fondos Especiales Estatales 3,102 4,553 2,200 4,112
Subtotal, Gastos de funcionamiento 7,629 7,357 5,004 7,002
Total, Presupuesto Consolidado 7,629 7,357 5,004 7,002
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 4,370 4,694 3,162 4,501
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 438 299 284 296
Servicios Comprados 787 1,157 743 1,149
Gastos de Transportación 65 158 88 143
Servicios Profesionales 334 125 125 38
Otros Gastos Operacionales 1,336 539 379 525
Compra de Equipo 97 70 49 65
Materiales y Suministros 138 188 113 172
Anuncios y Pautas en Medios 64 127 61 113
Total, Presupuesto Consolidado 7,629 7,357 5,004 7,002