RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004,
crea el Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; adscrito al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con autonomía físcal y administrativa; establecer su organización, propósitos, deberes, funciones, poderes; para crear el Fondo Especial del Cuerpo de Emergencias Médicas; para establecer penalidades por el incumplimiento de la misma; para derogar la
Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997;
y para derogar el Artículo V del Plan de Reorganización Número 2 de 9 de diciembre de 1993.
MISIÓN
Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una facilidad médica adecuada a todo el que lo requiera, de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- Área de Operaciones*
- Oficina de Administración
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
- Oficina de Coordinación y Apoyo Operacional
- Oficina de Finanzas y Presupuesto
- Oficina de Recursos Humanos
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Director Ejecutivo
- Oficina para el Control Médico
- Oficina para el Control de Calidad
- Oficinas Regionales
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico tiene su oficina central localizada en la Calle San Martín, Marginal Buchanan, Sector Pueblo Viejo Guaynabo, P.R. (Edif. Rodvel). Además, tiene nueve regiones a través de toda la Isla, localizadas en: Aguadilla, San Juan, Arecibo, Caguas, Central, Fajardo, Mayagüez, Montaña y Ponce.
A estas regiones le responden estaciones a través de toda la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,077 |
1,161 |
1,064 |
1,064 |
Costo promedio por puesto |
18 |
27 |
27 |
29 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Programa es responsable de agilizar el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten a salas de emergencias, mediante la llamada al Centro de Atención de Llamadas 9-1-1, como parte de la iniciativa interagencial.
OBJETIVO
- Agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Centro de Atención de Llamadas 9-1-1.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Servicios de Salud |
216 |
216 |
216 |
216 |
Total, Puestos |
216 |
216 |
216 |
216 |
Programa: Servicio de Emergencias Médicas
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios de traslado de pacientes a las salas de emergencias. En el transcurso se le brindan los primeros auxilios y se controlan las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes.
OBJETIVO
- Conservar la vida del paciente durante su traslado a una sala de emergencia, donde se le ofrecerá servicios de mayor complejidad.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Casos atendidos |
130,000 |
156,000 |
156,000 |
Llamadas recibidas |
170,000 |
187,000 |
187,000 |
CLIENTELA
Este programa atiende un promedio anual de 120,000 casos de personas que solicitan o requieren servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
134 |
110 |
125 |
125 |
Servicios de Salud |
727 |
748 |
658 |
658 |
Otro Personal |
0 |
87 |
65 |
65 |
Total, Puestos |
861 |
945 |
848 |
848 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $36,861,000. Este se compone de $26,361,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,000,000 de Fondo Especiales Estatales, y $3,500,000 de Otros Ingresos.
La agencia refleja un aumento en el presupuesto consolidado recomendado para gastos de funcionamiento de $3,256,000, en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye entre un aumento en los conceptos de nómina y costos relacionados ($3,000,000), facilidades y pagos por servicios públicas ($658,000) y servicios profesionales ($6,000) y una disminución en servicios comprados ($408,000). Parte del cambio en el concepto de nómina y costos ($1,094,000) relacionados permitirá el reclutamiento de 49 Técnicos de Emergencias Médicas. La asignación recomendada para gastos de funcionamiento refleja un aumento de $1,906,000 en comparación al presupuesto asignado para el año 2006.
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, ser la agencia responsable del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta por esta Ley a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado al sistema de emergencias médicas en Puerto Rico. El Cuerpo de Emergencias Médicas será responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política pública a través de un sistema que garantice un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista la condición de salud de los ciudadanos necesite un cuidado médico pre-hospitalario, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo a una facilidad médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar la salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos, como son; el reclutamiento de técnicos de emergencias médicas para garantizar unos servicios de excelencia a la ciudadanía y disminuir el tiempo respuesta de las llamadas recibidas.
Los ingresos por concepto de Fondo Especiales Estatales de la agencia por $7,000,000 provienen de la facturación a los planes médicos por los servicios médicos pre hospitalarios, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo ofrecidos a la ciudadanía. Además, tiene Otros Ingresos por $3,500,000 que proviene de recursos que le transfiere la Junta de Gobierno 9-1-1 por las llamadas de emergencias médicas referidas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Servicios de Emergencias Médicas |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
36,273 |
33,605 |
36,405 |
36,861 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,273 |
33,605 |
36,405 |
36,861 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
28,052 |
17,960 |
20,760 |
26,361 |
Asignaciones Especiales |
0 |
5,134 |
5,134 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
5,506 |
7,511 |
7,511 |
7,000 |
Otros Ingresos |
2,715 |
3,000 |
3,000 |
3,500 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
36,273 |
33,605 |
36,405 |
36,861 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,273 |
33,605 |
36,405 |
36,861 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
31,117 |
28,379 |
31,079 |
31,379 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
316 |
401 |
401 |
1,059 |
Servicios Comprados |
1,536 |
1,917 |
1,917 |
1,509 |
Gastos de Transportación |
11 |
82 |
82 |
82 |
Servicios Profesionales |
539 |
511 |
511 |
517 |
Otros Gastos Operacionales |
497 |
292 |
292 |
292 |
Compra de Equipo |
71 |
152 |
152 |
152 |
Materiales y Suministros |
2,185 |
1,870 |
1,970 |
1,870 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Presupuesto Consolidado |
36,273 |
33,605 |
36,405 |
36,861 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,373 |
1,098 |
1,098 |
1,098 |
  |
Programa: Servicios de Emergencias Médicas
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicios de Emergencias Médicas |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
Total, Presupuesto Consolidado |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
26,679 |
16,862 |
19,662 |
25,263 |
Asignaciones Especiales |
0 |
5,134 |
5,134 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
5,506 |
7,511 |
7,511 |
7,000 |
Otros Ingresos |
2,715 |
3,000 |
3,000 |
3,500 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
Total, Presupuesto Consolidado |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
29,744 |
27,281 |
29,981 |
30,281 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
316 |
401 |
401 |
1,059 |
Servicios Comprados |
1,536 |
1,917 |
1,917 |
1,509 |
Gastos de Transportación |
11 |
82 |
82 |
82 |
Servicios Profesionales |
539 |
511 |
511 |
517 |
Otros Gastos Operacionales |
497 |
292 |
292 |
292 |
Compra de Equipo |
71 |
152 |
152 |
152 |
Materiales y Suministros |
2,185 |
1,870 |
1,970 |
1,870 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
1 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
34,900 |
32,507 |
35,307 |
35,763 |
  |
|