CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004, crea el Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; adscrito al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con autonomía físcal y administrativa; establecer su organización, propósitos, deberes, funciones, poderes; para crear el Fondo Especial del Cuerpo de Emergencias Médicas; para establecer penalidades por el incumplimiento de la misma; para derogar la Ley Núm. 114 de 6 de septiembre de 1997; y para derogar el Artículo V del Plan de Reorganización Número 2 de 9 de diciembre de 1993.

MISIÓN

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una facilidad médica adecuada a todo el que lo requiera, de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
  • Área de Operaciones*
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
  • Oficina de Coordinación y Apoyo Operacional
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina para el Control Médico
  • Oficina para el Control de Calidad
  • Oficinas Regionales
*Las ambulancias están distribuidas a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico tiene su oficina central localizada en la Calle San Martín, Marginal Buchanan, Sector Pueblo Viejo Guaynabo, P.R. (Edif. Rodvel). Además, tiene nueve regiones a través de toda la Isla, localizadas en: Aguadilla, San Juan, Arecibo, Caguas, Central, Fajardo, Mayagüez, Montaña y Ponce.

A estas regiones le responden estaciones a través de toda la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 1,077 1,161 1,064 1,064
Costo promedio por puesto 18 27 27 29
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este Programa es responsable de agilizar el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten a salas de emergencias, mediante la llamada al Centro de Atención de Llamadas 9-1-1, como parte de la iniciativa interagencial.

OBJETIVO

  • Agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Centro de Atención de Llamadas 9-1-1.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Servicios de Salud 216 216 216 216
Total, Puestos 216 216 216 216

Programa: Servicio de Emergencias Médicas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de traslado de pacientes a las salas de emergencias. En el transcurso se le brindan los primeros auxilios y se controlan las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes.

OBJETIVO
  • Conservar la vida del paciente durante su traslado a una sala de emergencia, donde se le ofrecerá servicios de mayor complejidad.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Casos atendidos 130,000 156,000 156,000
Llamadas recibidas 170,000 187,000 187,000

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Este programa atiende un promedio anual de 120,000 casos de personas que solicitan o requieren servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 134 110 125 125
Servicios de Salud 727 748 658 658
Otro Personal 0 87 65 65
Total, Puestos 861 945 848 848

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $36,861,000. Este se compone de $26,361,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,000,000 de Fondo Especiales Estatales, y $3,500,000 de Otros Ingresos.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto consolidado recomendado para gastos de funcionamiento de $3,256,000, en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye entre un aumento en los conceptos de nómina y costos relacionados ($3,000,000), facilidades y pagos por servicios públicas ($658,000) y servicios profesionales ($6,000) y una disminución en servicios comprados ($408,000). Parte del cambio en el concepto de nómina y costos ($1,094,000) relacionados permitirá el reclutamiento de 49 Técnicos de Emergencias Médicas. La asignación recomendada para gastos de funcionamiento refleja un aumento de $1,906,000 en comparación al presupuesto asignado para el año 2006.

Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, ser la agencia responsable del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta por esta Ley a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto relacionado al sistema de emergencias médicas en Puerto Rico. El Cuerpo de Emergencias Médicas será responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigidos al cumplimiento de dicha política pública a través de un sistema que garantice un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista la condición de salud de los ciudadanos necesite un cuidado médico pre-hospitalario, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo a una facilidad médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar la salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos, como son; el reclutamiento de técnicos de emergencias médicas para garantizar unos servicios de excelencia a la ciudadanía y disminuir el tiempo respuesta de las llamadas recibidas.

Los ingresos por concepto de Fondo Especiales Estatales de la agencia por $7,000,000 provienen de la facturación a los planes médicos por los servicios médicos pre hospitalarios, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo ofrecidos a la ciudadanía. Además, tiene Otros Ingresos por $3,500,000 que proviene de recursos que le transfiere la Junta de Gobierno 9-1-1 por las llamadas de emergencias médicas referidas.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 1,373 1,098 1,098 1,098
Servicios de Emergencias Médicas 34,900 32,507 35,307 35,763
Subtotal, Gastos de funcionamiento 36,273 33,605 36,405 36,861
Total, Presupuesto Consolidado 36,273 33,605 36,405 36,861
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 28,052 17,960 20,760 26,361
Asignaciones Especiales 0 5,134 5,134 0
Fondos Especiales Estatales 5,506 7,511 7,511 7,000
Otros Ingresos 2,715 3,000 3,000 3,500
Subtotal, Gastos de funcionamiento 36,273 33,605 36,405 36,861
Total, Presupuesto Consolidado 36,273 33,605 36,405 36,861
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 31,117 28,379 31,079 31,379
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 316 401 401 1,059
Servicios Comprados 1,536 1,917 1,917 1,509
Gastos de Transportación 11 82 82 82
Servicios Profesionales 539 511 511 517
Otros Gastos Operacionales 497 292 292 292
Compra de Equipo 71 152 152 152
Materiales y Suministros 2,185 1,870 1,970 1,870
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 1
Total, Presupuesto Consolidado 36,273 33,605 36,405 36,861
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.

2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 1,373 1,098 1,098 1,098
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,373 1,098 1,098 1,098
Total, Presupuesto Consolidado 1,373 1,098 1,098 1,098
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,373 1,098 1,098 1,098
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,373 1,098 1,098 1,098
Total, Presupuesto Consolidado 1,373 1,098 1,098 1,098
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,373 1,098 1,098 1,098
Total, Presupuesto Consolidado 1,373 1,098 1,098 1,098
 


Programa: Servicios de Emergencias Médicas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicios de Emergencias Médicas 34,900 32,507 35,307 35,763
Subtotal, Gastos de funcionamiento 34,900 32,507 35,307 35,763
Total, Presupuesto Consolidado 34,900 32,507 35,307 35,763
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26,679 16,862 19,662 25,263
Asignaciones Especiales 0 5,134 5,134 0
Fondos Especiales Estatales 5,506 7,511 7,511 7,000
Otros Ingresos 2,715 3,000 3,000 3,500
Subtotal, Gastos de funcionamiento 34,900 32,507 35,307 35,763
Total, Presupuesto Consolidado 34,900 32,507 35,307 35,763
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 29,744 27,281 29,981 30,281
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 316 401 401 1,059
Servicios Comprados 1,536 1,917 1,917 1,509
Gastos de Transportación 11 82 82 82
Servicios Profesionales 539 511 511 517
Otros Gastos Operacionales 497 292 292 292
Compra de Equipo 71 152 152 152
Materiales y Suministros 2,185 1,870 1,970 1,870
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 1 1
Inversion en mejoras permanentes 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 34,900 32,507 35,307 35,763