CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) se crea mediante la Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993. La Ley Núm. 435 del 22 de septiembre de 2004, le asigna al CESPR la responsabilidad de administrar el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios. Este Fondo concede becas y ayudas educativas a estudiantes de instituciones postsecundarias en Puerto Rico. Además, Ley Núm. 213 del 1 de agosto de 2003, adscribe al CESPR un Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña.

MISIÓN

Establecer la política pública sobre educación superior; supervisar, reglamentar y dirigir su implantación para beneficio de los estudiantes y la ciudadanía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Consejo de Educación Superior está compuesto por el Secretario de Educación, como miembro ex-oficio y ocho miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El CESPR tiene las siguientes divisiones:

  • Administración de Programas
  • Asuntos Legales y Reglamentación
  • Licencia y Acreditación
  • Política y Planificación
  • Presidencia y Director Ejecutivo
  • Servicios de Administración
  • Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Consejo de Educación Superior cuenta con una Oficina Central localizada en el Edif. Centro Europa, Piso 5 en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 78 79 75 75
Costo promedio por puesto 39 44 46 46
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.


Programa: Administración de Programas de Asistencia Económica

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas, que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

OBJETIVOS

  • Administrar y coordinar la distribución de ayudas económicas estatales y federales a estudiantes.
  • Recopilar y diseminar información sobre el perfil de la población estudiantil atendida mediante las ayudas económicas que administra el Consejo.
  • Recopilar y diseminar datos estadísticos sobre la población atendida mediante el programa federal "No Child Left Behind".
  • Administrar y coordinar la distribución de fondos federales para proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores.
  • Administrar y coordinar la distribución de ayudas económicas estatales y federales a estudiantes.
  • Recomendar reglamentación para la administración de los programas de asistencia económica.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Instituciones participantes 98 100 100
Ayuda Suplementaria Sub Graduada 66,818 63,243 63,243
Ayuda Suplementaria Graduada 3,963 4,500 4,500
Programa de Becas 3,896 4,000 4,000
LEAP 0 1,500 1,500
Total 74,677 71,743 71,743

Notas: Los programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios.

CLIENTELA

Estudiantes de nivel universitario y no universitario, vocacional y técnico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 8 7 7
Total, Puestos 7 8 7 7

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee apoyo administrativo a las divisiones programáticas del Consejo, responsabilizándose por la administración de los recursos humanos, finanzas y contabilidad, pagaduría, recaudaciones, compras y suministros, administración y control del presupuesto, administración de documentos, biblioteca, actas, asesoramiento legal, servicios auxiliares, seguros, propiedad y mensajería.

OBJETIVOS

  • Rendir informe anual sobre el estado de la educación superior del país con recomendaciones de acción ejecutiva y legislativa.
  • Convocar audiencias públicas y celebrar foros entre la industria, gobierno y universidades sobre asuntos relacionados con la educación superior.
  • Asistir y coordinar los trabajos del Consejo y las divisiones para que cumplan con la política pública en cuanto a la educación superior.
  • Mantener un programa de adiestramiento continuo a los empleados.
  • Mantener actualizada la página de Internet para promover un mayor número de servicios a la ciudadanía.
  • Proveer apoyo en sistemas de información al personal y la gerencia.
  • Auditar los programas a su cargo para velar por el cumplimiento con las leyes y reglamentos aprobados.
  • Apoyar el cumplimiento de las normas y procedimientos que aprueba el Consejo.

CLIENTELA

Empleados del Consejo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 40 39 37 37
Total, Puestos 40 39 37 37

Programa: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Tiene la responsabilidad de recopilar y divulgar los datos estadísticos de la educación superior en Puerto Rico y de establecer una base de datos sobre la educación superior.

OBJETIVOS

  • Publicar y distribuir el Boletín CESPR y otros estudios del CES a la comunidad universitaria.
  • Publicar la edición anual del informe estadístico sobre egresados, matrícula, personal docente, tasas de graduación y finanzas.
  • Coordinar la recopilación de datos de los "Integrated Postsecundary Educational Data System", según requiere el Departamento de Educación Federal.
  • Coordinar los trabajos del Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña, según dispone la Ley Núm. 213 del 1 de agosto de 2003.
  • Desarrollar una base de datos sobre la educación superior puertorriqueña.
  • Mantener actualizada la base de datos sobre transferencias interinstitucionales.
  • Publicar y diseminar los estudios elaborados como parte de la Agenda de Investigación.

CLIENTELA

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 9 10 10 10
Total, Puestos 9 10 10 10

Programa: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Responsable de expedir licencias de autorización para operar en Puerto Rico a instituciones de educación superior pública y privada. Otorgar acreditaciones a dichas instituciones.

OBJETIVOS

  • Establecer una unidad de acreditación voluntaria de las instituciones.
  • Culminar con la mecanización de la base de datos de la oferta académica en Puerto Rico.
  • Divulgar la oferta académica autorizada a las instituciones de educación superior a través de la prensa del país, el Directorio de Instituciones que operan en Puerto Rico y la página de Internet.
  • Colaborar con el Departamento de Educación de Puerto Rico en la evaluación de los programas de preparación de maestros.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 22 22 21 21
Total, Puestos 22 22 21 21

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado, recomendado al Consejo de Educación Superior para el año fiscal 2007 asciende a $32,308,000. Este se compone de $4,499,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $25,054,000 de Asignaciones Especiales, y $2,755,000 de Fondos Federales.

Los Fondos asignados de la Resolución Conjunta del Presupuesto General por $4,499,000 se utilizarán para que la Agencia continue con su Plan de Trabajo establecido para evaluar y licenciar las instituciones de educación superior y el funcionamiento del Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior y las Asignaciones Especiales de $25,054,000 se utilizarán para continuar ofreciendo asistencia económica a los estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria. También, cuenta con una asignación de $2,755,000 de Fondos Federales que se utilizan para ofrecer ayudas complementarias a estudiantes universitarios y de apoyo a la formación y desarrollo de maestros.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 5,667 3,075 3,075 3,100
Dirección y Administración General 2,564 2,489 2,489 2,470
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior 918 690 690 712
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior 1,133 1,000 1,000 972
Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,282 7,254 7,254 7,254
Subsidios, Incentivos y Donativos
Administración de Programas de Asistencia Económica 23,054 25,054 25,054 25,054
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,054 25,054
Total, Presupuesto Consolidado 33,336 32,308 32,308 32,308
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,263 4,486 4,486 4,499
Asignaciones Especiales 0 13 13 0
Fondos Federales 2,519 2,755 2,755 2,755
Otros Ingresos 2,500 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,282 7,254 7,254 7,254
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 23,054 25,054 25,054 25,054
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,054 25,054
Total, Presupuesto Consolidado 33,336 32,308 32,308 32,308
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 3,447 3,475 3,475 3,425
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 93 125 125 115
Servicios Comprados 707 499 499 521
Gastos de Transportación 62 0 0 0
Servicios Profesionales 172 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5,517 3,155 3,155 3,170
Compra de Equipo 120 0 0 2
Materiales y Suministros 125 0 0 1
Anuncios y Pautas en Medios 39 0 0 20
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 23,054 25,054 25,054 25,054
Total, Presupuesto Consolidado 33,336 32,308 32,308 32,308
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

PROGRAMA: Administración de Programas de Asistencia Económica

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 5,667 3,075 3,075 3,100
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,667 3,075 3,075 3,100
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Administración de Programas de Asistencia Económica 23,054 25,054 25,054 25,054
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,054 25,054
Total, Presupuesto Consolidado 28,721 28,129 28,129 28,154
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 648 320 320 345
Subtotal, Gastos de funcionamiento 648 320 320 345
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 23,054 25,054 25,054 25,054
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 23,054 25,054 25,054 25,054
 
Gastos de funcionamiento  
Fondos Federales 2,519 2,755 2,755 2,755
Otros Ingresos 2,500 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,019 2,755 2,755 2,755
Total, Presupuesto Consolidado 28,721 28,129 28,129 28,154
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 23,054 25,054 25,054 25,054
Nómina y costos relacionados 442 320 320 340
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 0 0 0
Servicios Comprados 86 0 0 0
Gastos de Transportación 5 0 0 0
Servicios Profesionales 57 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5,024 2,755 2,755 2,757
Compra de Equipo 0 0 0 0
Materiales y Suministros 44 0 0 1
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 2
Total, Presupuesto Consolidado 28,721 28,129 28,129 28,154
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Dirección y Administración General 2,564 2,489 2,489 2,470
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,564 2,489 2,489 2,470
Total, Presupuesto Consolidado 2,564 2,489 2,489 2,470
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,564 2,476 2,476 2,470
Asignaciones Especiales 0 13 13 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,564 2,489 2,489 2,470
Total, Presupuesto Consolidado 2,564 2,489 2,489 2,470
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,744 1,865 1,865 1,854
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 58 125 125 115
Servicios Comprados 408 499 499 499
Gastos de Transportación 36 0 0 0
Servicios Profesionales 89 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 67 0 0 0
Compra de Equipo 98 0 0 2
Materiales y Suministros 51 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 13 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 2,564 2,489 2,489 2,470
 

PROGRAMA: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior 918 690 690 712
Subtotal, Gastos de funcionamiento 918 690 690 712
Total, Presupuesto Consolidado 918 690 690 712
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 918 690 690 712
Subtotal, Gastos de funcionamiento 918 690 690 712
Total, Presupuesto Consolidado 918 690 690 712
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 356 290 290 292
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 0 0 0
Servicios Comprados 87 0 0 7
Gastos de Transportación 8 0 0 0
Servicios Profesionales 24 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 404 400 400 413
Compra de Equipo 20 0 0 0
Materiales y Suministros 6 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 918 690 690 712
 

PROGRAMA: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior 1,133 1,000 1,000 972
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,133 1,000 1,000 972
Total, Presupuesto Consolidado 1,133 1,000 1,000 972
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,133 1,000 1,000 972
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,133 1,000 1,000 972
Total, Presupuesto Consolidado 1,133 1,000 1,000 972
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 905 1,000 1,000 939
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 0 0 0
Servicios Comprados 126 0 0 15
Gastos de Transportación 13 0 0 0
Servicios Profesionales 2 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 22 0 0 0
Compra de Equipo 2 0 0 0
Materiales y Suministros 24 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 20 0 0 18
Total, Presupuesto Consolidado 1,133 1,000 1,000 972