RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
El Consejo de Educación Superior de Puerto Rico (CESPR) se crea mediante la
Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993.
La
Ley Núm. 435 del 22 de septiembre de 2004,
le asigna al CESPR la responsabilidad de administrar el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios. Este Fondo concede becas y ayudas educativas a estudiantes de instituciones postsecundarias en Puerto Rico. Además,
Ley Núm. 213 del 1 de agosto de 2003,
adscribe al CESPR un Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña.
MISIÓN
Establecer la política pública sobre educación superior; supervisar, reglamentar y dirigir su implantación para beneficio de los estudiantes y la ciudadanía.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Consejo de Educación Superior está compuesto por el Secretario de Educación, como miembro ex-oficio y ocho miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El CESPR tiene las siguientes divisiones:
- Administración de Programas
- Asuntos Legales y Reglamentación
- Licencia y Acreditación
- Política y Planificación
- Presidencia y Director Ejecutivo
- Servicios de Administración
- Sistemas de Información
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Consejo de Educación Superior cuenta con una Oficina Central localizada en el Edif. Centro Europa, Piso 5 en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
78 |
79 |
75 |
75 |
Costo promedio por puesto |
39 |
44 |
46 |
46 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
Programa: Administración de Programas de Asistencia Económica
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas, que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.
OBJETIVOS
- Administrar y coordinar la distribución de ayudas económicas estatales y federales a estudiantes.
- Recopilar y diseminar información sobre el perfil de la población estudiantil atendida mediante las ayudas económicas que administra el Consejo.
- Recopilar y diseminar datos estadísticos sobre la población atendida mediante el programa federal "No Child Left Behind".
- Administrar y coordinar la distribución de fondos federales para proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores.
- Administrar y coordinar la distribución de ayudas económicas estatales y federales a estudiantes.
- Recomendar reglamentación para la administración de los programas de asistencia económica.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Instituciones participantes |
98 |
100 |
100 |
Ayuda Suplementaria Sub Graduada |
66,818 |
63,243 |
63,243 |
Ayuda Suplementaria Graduada |
3,963 |
4,500 |
4,500 |
Programa de Becas |
3,896 |
4,000 |
4,000 |
LEAP |
0 |
1,500 |
1,500 |
Total |
74,677 |
71,743 |
71,743 |
CLIENTELA
Estudiantes de nivel universitario y no universitario, vocacional y técnico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
8 |
7 |
7 |
Total, Puestos |
7 |
8 |
7 |
7 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Provee apoyo administrativo a las divisiones programáticas del Consejo, responsabilizándose por la administración de los recursos humanos, finanzas y contabilidad, pagaduría, recaudaciones, compras y suministros, administración y control del presupuesto, administración de documentos, biblioteca, actas, asesoramiento legal, servicios auxiliares, seguros, propiedad y mensajería.
OBJETIVOS
- Rendir informe anual sobre el estado de la educación superior del país con recomendaciones de acción ejecutiva y legislativa.
- Convocar audiencias públicas y celebrar foros entre la industria, gobierno y universidades sobre asuntos relacionados con la educación superior.
- Asistir y coordinar los trabajos del Consejo y las divisiones para que cumplan con la política pública en cuanto a la educación superior.
- Mantener un programa de adiestramiento continuo a los empleados.
- Mantener actualizada la página de Internet para promover un mayor número de servicios a la ciudadanía.
- Proveer apoyo en sistemas de información al personal y la gerencia.
- Auditar los programas a su cargo para velar por el cumplimiento con las leyes y reglamentos aprobados.
- Apoyar el cumplimiento de las normas y procedimientos que aprueba el Consejo.
CLIENTELA
Empleados del Consejo.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
40 |
39 |
37 |
37 |
Total, Puestos |
40 |
39 |
37 |
37 |
Programa: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Tiene la responsabilidad de recopilar y divulgar los datos estadísticos de la educación superior en Puerto Rico y de establecer una base de datos sobre la educación superior.
OBJETIVOS
- Publicar y distribuir el Boletín CESPR y otros estudios del CES a la comunidad universitaria.
- Publicar la edición anual del informe estadístico sobre egresados, matrícula, personal docente, tasas de graduación y finanzas.
- Coordinar la recopilación de datos de los "Integrated Postsecundary Educational Data System", según requiere el Departamento de Educación Federal.
- Coordinar los trabajos del Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña, según dispone la Ley Núm. 213 del 1 de agosto de 2003.
- Desarrollar una base de datos sobre la educación superior puertorriqueña.
- Mantener actualizada la base de datos sobre transferencias interinstitucionales.
- Publicar y diseminar los estudios elaborados como parte de la Agenda de Investigación.
CLIENTELA
Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
9 |
10 |
10 |
10 |
Total, Puestos |
9 |
10 |
10 |
10 |
Programa: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Responsable de expedir licencias de autorización para operar en Puerto Rico a instituciones de educación superior pública y privada. Otorgar acreditaciones a dichas instituciones.
OBJETIVOS
- Establecer una unidad de acreditación voluntaria de las instituciones.
- Culminar con la mecanización de la base de datos de la oferta académica en Puerto Rico.
- Divulgar la oferta académica autorizada a las instituciones de educación superior a través de la prensa del país, el Directorio de Instituciones que operan en Puerto Rico y la página de Internet.
- Colaborar con el Departamento de Educación de Puerto Rico en la evaluación de los programas de preparación de maestros.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
22 |
22 |
21 |
21 |
Total, Puestos |
22 |
22 |
21 |
21 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado, recomendado al Consejo de Educación Superior para el año fiscal 2007 asciende a $32,308,000. Este se compone de $4,499,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $25,054,000 de Asignaciones Especiales, y $2,755,000 de Fondos Federales.
Los Fondos asignados de la Resolución Conjunta del Presupuesto General por $4,499,000 se utilizarán para que la Agencia continue con su Plan de Trabajo establecido para evaluar y licenciar las instituciones de educación superior y el funcionamiento del Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior y las Asignaciones Especiales de $25,054,000 se utilizarán para continuar ofreciendo asistencia económica a los estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria. También, cuenta con una asignación de $2,755,000 de Fondos Federales que se utilizan para ofrecer ayudas complementarias a estudiantes universitarios y de apoyo a la formación y desarrollo de maestros.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
5,667 |
3,075 |
3,075 |
3,100 |
Dirección y Administración General |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior |
918 |
690 |
690 |
712 |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,282 |
7,254 |
7,254 |
7,254 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Total, Presupuesto Consolidado |
33,336 |
32,308 |
32,308 |
32,308 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,263 |
4,486 |
4,486 |
4,499 |
Asignaciones Especiales |
0 |
13 |
13 |
0 |
Fondos Federales |
2,519 |
2,755 |
2,755 |
2,755 |
Otros Ingresos |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
10,282 |
7,254 |
7,254 |
7,254 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Total, Presupuesto Consolidado |
33,336 |
32,308 |
32,308 |
32,308 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
3,447 |
3,475 |
3,475 |
3,425 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
93 |
125 |
125 |
115 |
Servicios Comprados |
707 |
499 |
499 |
521 |
Gastos de Transportación |
62 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
172 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
5,517 |
3,155 |
3,155 |
3,170 |
Compra de Equipo |
120 |
0 |
0 |
2 |
Materiales y Suministros |
125 |
0 |
0 |
1 |
Anuncios y Pautas en Medios |
39 |
0 |
0 |
20 |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Total, Presupuesto Consolidado |
33,336 |
32,308 |
32,308 |
32,308 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
PROGRAMA: Administración de Programas de Asistencia Económica
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
5,667 |
3,075 |
3,075 |
3,100 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,667 |
3,075 |
3,075 |
3,100 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Total, Presupuesto Consolidado |
28,721 |
28,129 |
28,129 |
28,154 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
648 |
320 |
320 |
345 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
648 |
320 |
320 |
345 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Fondos Federales |
2,519 |
2,755 |
2,755 |
2,755 |
Otros Ingresos |
2,500 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
5,019 |
2,755 |
2,755 |
2,755 |
Total, Presupuesto Consolidado |
28,721 |
28,129 |
28,129 |
28,154 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
23,054 |
25,054 |
25,054 |
25,054 |
Nómina y costos relacionados |
442 |
320 |
320 |
340 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
6 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
86 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
5 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
57 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
5,024 |
2,755 |
2,755 |
2,757 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
44 |
0 |
0 |
1 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
2 |
Total, Presupuesto Consolidado |
28,721 |
28,129 |
28,129 |
28,154 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,564 |
2,476 |
2,476 |
2,470 |
Asignaciones Especiales |
0 |
13 |
13 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,744 |
1,865 |
1,865 |
1,854 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
58 |
125 |
125 |
115 |
Servicios Comprados |
408 |
499 |
499 |
499 |
Gastos de Transportación |
36 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
89 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
67 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
98 |
0 |
0 |
2 |
Materiales y Suministros |
51 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
13 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,564 |
2,489 |
2,489 |
2,470 |
  |
PROGRAMA: Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior |
918 |
690 |
690 |
712 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
918 |
690 |
690 |
712 |
Total, Presupuesto Consolidado |
918 |
690 |
690 |
712 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
918 |
690 |
690 |
712 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
918 |
690 |
690 |
712 |
Total, Presupuesto Consolidado |
918 |
690 |
690 |
712 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
356 |
290 |
290 |
292 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
10 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
87 |
0 |
0 |
7 |
Gastos de Transportación |
8 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
24 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
404 |
400 |
400 |
413 |
Compra de Equipo |
20 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
6 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
918 |
690 |
690 |
712 |
  |
PROGRAMA: Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
905 |
1,000 |
1,000 |
939 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
19 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
126 |
0 |
0 |
15 |
Gastos de Transportación |
13 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
2 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
22 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
2 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
24 |
0 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
20 |
0 |
0 |
18 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,133 |
1,000 |
1,000 |
972 |
  |
|