CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural a través de la difusión pública, utilizando los medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública tiene una Junta de Directores compuesta por el Secretario de Educación, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y ocho ciudadanos en representación del interés público, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Tiene las siguientes unidades:

  • Administración
  • Asesoramiento Legal
  • Ingeniería
  • Mercadeo y Recursos Externos
  • Presidente
  • Programación y Producción de Radio
  • Programación y Producción de TV
  • Recursos Humanos

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública cuenta con una Oficina Central localizada en Ave. Hostos #570 Baldrich, San Juan y tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, cuenta con dos estaciones de radio en Hato Rey y cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una transmisión de satélite.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 269 278 268 268
Costo promedio por puesto 38 36 48 48
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Horas de Programación 8,760 8,760 8,760

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Cuatro estaciones de radio y televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 43 52 46 46
Otro Personal 14 14 14 14
Total, Puestos 57 66 60 60

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Diseñar, instalar y mantener el sistema de telecomunicaciones; transmitir las señales de radio y televisión al igual que proveer apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

CLIENTELA

Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 7 7
Otro Personal 36 36 36 36
Total, Puestos 43 43 43 43

Programa: Operación de Estaciones de Radio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Administrar dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 2 2 2
Otro Personal 26 26 26 26
Total, Puestos 28 28 28 28

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Producir, seleccionar, evaluar y promocionar los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

CLIENTELA

Población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 43 43 40 40
Otro Personal 98 98 97 97
Total, Puestos 141 141 137 137

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para el año fiscal 2007 asciende a $25,358,000. Este se compone de $20,008,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,000,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales y $2,150,000 de Ingresos Propios.

La Corporación refleja un aumento en la Resolución Conjunta de $1,629,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en pago de servicios públicos ($408,000), creación de nuevos talleres de producción local de televisión ($750,000), producción local de radio AM y FM ($271,000) y compra de equipo ($200,000).

Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público; todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en las franquicias otorgadas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: brindar apoyo a la programación local y al artista puertorriqueño; ampliar la producción de unitarios y telenovelas de alto contenido educativo y cultural y continuar el Proyecto de Comunicación el cual está dirigido a las Comunidades Especiales.

La Asignación Especial de $1,000,000 se utilizará para el Proyecto Dramático Lucy Boscana.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)



Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Dirección y Administración General 2,308 3,286 3,286 2,965
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,738 2,816 2,816 3,424
Operación de Estaciones de Radio 2,341 1,587 1,587 1,508
Programación y Producción de Programas para la Televisión 17,471 15,530 15,530 17,461
Subtotal, Gastos de funcionamiento 24,858 23,219 23,219 25,358
Mejoras Permanentes
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,258 23,219 23,219 25,358
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,388 18,379 18,379 20,008
Asignaciones Especiales 1,000 950 950 1,000
Fondos Federales 1,800 2,200 2,200 2,200
Ingresos Propios 1,670 1,690 1,690 2,150
Subtotal, Gastos de funcionamiento 24,858 23,219 23,219 25,358
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,258 23,219 23,219 25,358
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 10,073 12,837 12,837 12,837
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,015 1,115 1,115 1,523
Servicios Comprados 1,086 842 842 842
Gastos de Transportación 90 90 90 90
Servicios Profesionales 1,304 1,000 1,000 1,000
Otros Gastos Operacionales 10,806 6,999 6,999 8,530
Compra de Equipo 47 36 36 236
Materiales y Suministros 220 150 150 150
Anuncios y Pautas en Medios 217 150 150 150
Inversion en mejoras permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 30,258 23,219 23,219 25,358

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)


Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Dirección y Administración General 2,308 3,286 3,286 2,965
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,308 3,286 3,286 2,965
Total, Presupuesto Consolidado 2,308 3,286 3,286 2,965
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,308 2,965 2,965 2,965
Ingresos Propios 0 321 321 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,308 3,286 3,286 2,965
Total, Presupuesto Consolidado 2,308 3,286 3,286 2,965
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,308 2,892 2,892 2,892
Otros Gastos Operacionales 0 394 394 73
Total, Presupuesto Consolidado 2,308 3,286 3,286 2,965
 

Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 2,738 2,816 2,816 3,424
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,738 2,816 2,816 3,424
 
Mejoras Permanentes
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 8,138 2,816 2,816 3,424
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,738 2,816 2,816 3,424
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,738 2,816 2,816 3,424
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,400 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 8,138 2,816 2,816 3,424
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,892 2,178 2,178 2,178
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 142 151 151 559
Servicios Comprados 537 379 379 379
Gastos de Transportación 10 10 10 10
Servicios Profesionales 64 64 64 64
Otros Gastos Operacionales 73 13 13 13
Compra de Equipo 14 14 14 214
Materiales y Suministros 6 7 7 7
Inversion en mejoras permanentes 5,400 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 8,138 2,816 2,816 3,424
 


Programa: Operación de Estaciones de Radio

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Operación de Estaciones de Radio 2,341 1,587 1,587 1,508
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,341 1,587 1,587 1,508
Total, Presupuesto Consolidado 2,341 1,587 1,587 1,508
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,931 1,237 1,237 1,508
Fondos Federales 410 350 350 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,341 1,587 1,587 1,508
Total, Presupuesto Consolidado 2,341 1,587 1,587 1,508
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 907 942 942 942
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 1 1 1
Servicios Comprados 5 5 5 5
Gastos de Transportación 18 18 18 18
Servicios Profesionales 84 84 84 84
Otros Gastos Operacionales 1,290 507 507 428
Anuncios y Pautas en Medios 36 30 30 30
Total, Presupuesto Consolidado 2,341 1,587 1,587 1,508
 

Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Programación y Producción de Programas para la Televisión 17,471 15,530 15,530 17,461
Subtotal, Gastos de funcionamiento 17,471 15,530 15,530 17,461
Total, Presupuesto Consolidado 17,471 15,530 15,530 17,461
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,411 11,361 11,361 12,111
Asignaciones Especiales 1,000 950 950 1,000
Fondos Federales 1,390 1,850 1,850 2,200
Ingresos Propios 1,670 1,369 1,369 2,150
Subtotal, Gastos de funcionamiento 17,471 15,530 15,530 17,461
Total, Presupuesto Consolidado 17,471 15,530 15,530 17,461
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 4,966 6,825 6,825 6,825
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 872 963 963 963
Servicios Comprados 544 458 458 458
Gastos de Transportación 62 62 62 62
Servicios Profesionales 1,156 852 852 852
Otros Gastos Operacionales 9,443 6,085 6,085 8,016
Compra de Equipo 33 22 22 22
Materiales y Suministros 214 143 143 143
Anuncios y Pautas en Medios 181 120 120 120
Total, Presupuesto Consolidado 17,471 15,530 15,530 17,461