RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo social, educativo y cultural a través de la difusión pública, utilizando los medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública tiene una Junta de Directores compuesta por el Secretario de Educación, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña y ocho ciudadanos en representación del interés público, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Tiene las siguientes unidades:
- Administración
- Asesoramiento Legal
- Ingeniería
- Mercadeo y Recursos Externos
- Presidente
- Programación y Producción de Radio
- Programación y Producción de TV
- Recursos Humanos
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública cuenta con una Oficina Central localizada en Ave. Hostos #570 Baldrich, San Juan y tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, cuenta con dos estaciones de radio en Hato Rey y cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una transmisión de satélite.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
269 |
278 |
268 |
268 |
Costo promedio por puesto |
38 |
36 |
48 |
48 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Proveer servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Horas de Programación |
8,760 |
8,760 |
8,760 |
CLIENTELA
Cuatro estaciones de radio y televisión.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
52 |
46 |
46 |
Otro Personal |
14 |
14 |
14 |
14 |
Total, Puestos |
57 |
66 |
60 |
60 |
Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Diseñar, instalar y mantener el sistema de telecomunicaciones; transmitir las señales de radio y televisión al igual que proveer apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.
CLIENTELA
Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
7 |
7 |
7 |
Otro Personal |
36 |
36 |
36 |
36 |
Total, Puestos |
43 |
43 |
43 |
43 |
Programa: Operación de Estaciones de Radio
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Administrar dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.
CLIENTELA
Población de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
26 |
26 |
26 |
26 |
Total, Puestos |
28 |
28 |
28 |
28 |
Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Producir, seleccionar, evaluar y promocionar los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.
CLIENTELA
Población de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
43 |
40 |
40 |
Otro Personal |
98 |
98 |
97 |
97 |
Total, Puestos |
141 |
141 |
137 |
137 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para el año fiscal 2007 asciende a $25,358,000. Este se compone de $20,008,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,000,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales y $2,150,000 de Ingresos Propios.
La Corporación refleja un aumento en la Resolución Conjunta de $1,629,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en pago de servicios públicos ($408,000), creación de nuevos talleres de producción local de televisión ($750,000), producción local de radio AM y FM ($271,000) y compra de equipo ($200,000).
Con los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público; todo ello con arreglo a las limitaciones establecidas en las franquicias otorgadas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de América.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: brindar apoyo a la programación local y al artista puertorriqueño; ampliar la producción de unitarios y telenovelas de alto contenido educativo y cultural y continuar el Proyecto de Comunicación el cual está dirigido a las Comunidades Especiales.
La Asignación Especial de $1,000,000 se utilizará para el Proyecto Dramático Lucy Boscana.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
Operación de Estaciones de Radio |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
Programación y Producción de Programas para la Televisión |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,858 |
23,219 |
23,219 |
25,358 |
|
Mejoras Permanentes |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,258 |
23,219 |
23,219 |
25,358 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
20,388 |
18,379 |
18,379 |
20,008 |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
950 |
950 |
1,000 |
Fondos Federales |
1,800 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
Ingresos Propios |
1,670 |
1,690 |
1,690 |
2,150 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
24,858 |
23,219 |
23,219 |
25,358 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,258 |
23,219 |
23,219 |
25,358 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
10,073 |
12,837 |
12,837 |
12,837 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,015 |
1,115 |
1,115 |
1,523 |
Servicios Comprados |
1,086 |
842 |
842 |
842 |
Gastos de Transportación |
90 |
90 |
90 |
90 |
Servicios Profesionales |
1,304 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Otros Gastos Operacionales |
10,806 |
6,999 |
6,999 |
8,530 |
Compra de Equipo |
47 |
36 |
36 |
236 |
Materiales y Suministros |
220 |
150 |
150 |
150 |
Anuncios y Pautas en Medios |
217 |
150 |
150 |
150 |
Inversion en mejoras permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
30,258 |
23,219 |
23,219 |
25,358 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Dirección y Administración General |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,308 |
2,965 |
2,965 |
2,965 |
Ingresos Propios |
0 |
321 |
321 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,308 |
2,892 |
2,892 |
2,892 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
394 |
394 |
73 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,308 |
3,286 |
3,286 |
2,965 |
  |
Programa: Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,138 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,738 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,138 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,892 |
2,178 |
2,178 |
2,178 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
142 |
151 |
151 |
559 |
Servicios Comprados |
537 |
379 |
379 |
379 |
Gastos de Transportación |
10 |
10 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
64 |
64 |
64 |
64 |
Otros Gastos Operacionales |
73 |
13 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
14 |
14 |
14 |
214 |
Materiales y Suministros |
6 |
7 |
7 |
7 |
Inversion en mejoras permanentes |
5,400 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
8,138 |
2,816 |
2,816 |
3,424 |
  |
Programa: Operación de Estaciones de Radio
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Operación de Estaciones de Radio |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,931 |
1,237 |
1,237 |
1,508 |
Fondos Federales |
410 |
350 |
350 |
0 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
907 |
942 |
942 |
942 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Comprados |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gastos de Transportación |
18 |
18 |
18 |
18 |
Servicios Profesionales |
84 |
84 |
84 |
84 |
Otros Gastos Operacionales |
1,290 |
507 |
507 |
428 |
Anuncios y Pautas en Medios |
36 |
30 |
30 |
30 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,341 |
1,587 |
1,587 |
1,508 |
  |
Programa: Programación y Producción de Programas para la Televisión
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Programación y Producción de Programas para la Televisión |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,411 |
11,361 |
11,361 |
12,111 |
Asignaciones Especiales |
1,000 |
950 |
950 |
1,000 |
Fondos Federales |
1,390 |
1,850 |
1,850 |
2,200 |
Ingresos Propios |
1,670 |
1,369 |
1,369 |
2,150 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
4,966 |
6,825 |
6,825 |
6,825 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
872 |
963 |
963 |
963 |
Servicios Comprados |
544 |
458 |
458 |
458 |
Gastos de Transportación |
62 |
62 |
62 |
62 |
Servicios Profesionales |
1,156 |
852 |
852 |
852 |
Otros Gastos Operacionales |
9,443 |
6,085 |
6,085 |
8,016 |
Compra de Equipo |
33 |
22 |
22 |
22 |
Materiales y Suministros |
214 |
143 |
143 |
143 |
Anuncios y Pautas en Medios |
181 |
120 |
120 |
120 |
Total, Presupuesto Consolidado |
17,471 |
15,530 |
15,530 |
17,461 |
  |
|