AUTORIDAD PARA EL MANEJO DE DESPERDICIOS SÓLIDOS


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 70 del 23 de junio de 1978 , enmendada, creó la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico.

MISIÓN

Evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los residuos sólidos del país, además de estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos para proteger el ambiente, la salud pública y conservar los recursos naturales de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad de Desperdicios Sólidos, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tiene las siguientes oficinas:

  • Administración
  • Área de Asesoramiento Técnico e Infraestructura
  • Área de Educación, Reducción y Reciclaje
  • Asuntos Fiscales
  • Asuntos Legales
  • Auditoría Interna
  • Director
  • Planificación
  • Recursos Humanos
  • Servicios Generales
  • Sistemas de Información

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico cuenta con una Oficina Central localizada en el Sector 5, Carretera Núm. 838, Río Piedras.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 146 137 114 114
Costo promedio por puesto 28 34 34 44
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee asesoramiento y ayuda técnica sobre el desarrollo, manejo y operación de las facilidades para el trasbordo y disposición final de los desperdicios sólidos. Promueve el desarrollo y construcción de los nuevos proyectos de infraestructura y el cierre o rehabilitación de las facilidades existentes, tomando como punto de partida procesos económicamente viables y ambientalmente seguros.

OBJETIVOS

  • Mantener una coordinación efectiva con los funcionarios municipales relacionados con el manejo y disposición final de los desperdicios sólidos.
  • Evaluar en 30 días las consultas sometidas a consideración.
  • Implantar y actualizar, según la necesidad, los criterios de evaluación desarrollados para los planes de reciclaje que someten los distintos sectores regulados.
  • Establecer un banco de datos para la información que se genera y recibe de los distintos usuarios.
  • Identificar deficiencias en instalaciones y proveer recomendaciones.
  • Mantener planes de emergencia para cada instalación en operación.
  • Recopilar información uniforme y preparar informes estadísticos del manejo de desperdicios sólidos.
  • Facilitar y encaminar los asuntos relacionados a los planes agenciales a corto y largo plazo.
  • Identificar recursos económicos para las instalaciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Charlas a industrias para implantación de reciclaje 300 300 300
Certificaciones de aprobación a planes de reciclaje 200 250 250
Clientela atendida 2,300 2,300 2,300
Registro de comercios con programas de recuperación de cartón y vidrio 978 1,238 1,238

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Población en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Ciencias y Ambiente 14 10 12 12
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 2 3 2 2
Total, Puestos 16 13 14 14

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Establece la política pública, estrategia y directrices del organismo para implantar el plan de trabajo dirigido al manejo, reducción, reuso, procesamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos generados en Puerto Rico. Además, provee servicios de asesoramiento técnico a las áreas a través de las Oficinas de Recursos Humanos, Presupuesto y Asuntos Fiscales, y otras.

OBJETIVO

  • Proveer asistencia a los programas de Asesoramiento Técnico e Infraestructura y Reciclaje y Educación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 146 146 146

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Empleados de la Agencia

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 63 78 61 61
Total, Puestos 63 78 61 61

Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Educa sobre las estrategias de manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en la Isla. Integrando las estrategias de prevención de contaminación, manejo de residuos especiales, composta de residuos orgánicos y de jardinería e intercambio de materiales al desarrollo e implantación de programas de reciclaje en agencias de gobierno, instituciones educativas privadas, municipios y comunidades.

OBJETIVOS

  • Proteger y mejorar las condiciones del medio ambiente, fomentando una disposición adecuada de los desperdicios sólidos.
  • Aumentar gradualmente la tasa de participación y de reciclaje de Puerto Rico según requerido por la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992.
  • Fomentar la reducción y reciclaje de los residuos sólidos como parte integral del Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos en Puerto Rico (PERMS).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 2,300 2,300 2,300

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Toda la población.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Ciencias y Ambiente 13 16 36 36
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 54 30 3 3
Total, Puestos 67 46 39 39

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la Agencia para el año fiscal 2007 asciende a $6,663,000. Este se compone de $5,403,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $660,000 de Fondos Especiales Estatales y $600,000 de Ingresos Propios.

La Corporación refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $1,652,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en nómina y costos relacionados ($1,126,000), pago de servicios públicos ($184,000) y servicios comprados ($342,000).

Los fondos asignados a la Autoridad le permitirán cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de evaluar, planificar, desarrollar e implantar la infraestructura para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos del país.

El presupuesto recomendado permitirá continuar el desarrollo de proyectos demostrativos de reciclaje en los municipios, dirigidos a identificar sus necesidades particulares para facilitar la implantación de programas de reciclaje y lograr las metas de reducción establecidas. Se continuará reforzando el área educativa destacando la importancia en la reducción, el reuso, el reciclaje y la composta como estrategias ambientalmente seguras para el manejo de los desperdicios sólidos.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asesoramiento Técnico e Infraestructura 2,295 1,469 1,469 2,173
Dirección y Administración General 659 271 271 819
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos 3,805 3,271 3,271 3,671
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,759 5,011 5,011 6,663
Total, Presupuesto Consolidado 6,759 5,011 5,011 6,663
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,499 3,751 3,751 5,403
Fondos Especiales Estatales 660 660 660 660
Ingresos Propios 600 600 600 600
Subtotal, Gastos de funcionamiento 6,759 5,011 5,011 6,663
Total, Presupuesto Consolidado 6,759 5,011 5,011 6,663
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 4,621 3,905 3,905 5,031
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 211 211 211 395
Servicios Comprados 311 225 225 567
Gastos de Transportación 162 57 57 57
Servicios Profesionales 654 379 379 379
Otros Gastos Operacionales 496 75 75 75
Compra de Equipo 75 30 30 30
Materiales y Suministros 197 129 129 129
Anuncios y Pautas en Medios 32 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 6,759 5,011 5,011 6,663

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Programa: Asesoramiento Técnico e Infraestructura

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Asesoramiento Técnico e Infraestructura 2,295 1,469 1,469 2,173
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,295 1,469 1,469 2,173
Total, Presupuesto Consolidado 2,295 1,469 1,469 2,173
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,026 1,200 1,200 1,904
Ingresos Propios 269 269 269 269
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,295 1,469 1,469 2,173
Total, Presupuesto Consolidado 2,295 1,469 1,469 2,173
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,824 1,268 1,268 1,762
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 97 97 97 227
Servicios Comprados 73 40 40 120
Gastos de Transportación 24 0 0 0
Servicios Profesionales 75 25 25 25
Otros Gastos Operacionales 130 29 29 29
Compra de Equipo 15 5 5 5
Materiales y Suministros 57 5 5 5
Total, Presupuesto Consolidado 2,295 1,469 1,469 2,173
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 659 271 271 819
Subtotal, Gastos de funcionamiento 659 271 271 819
Total, Presupuesto Consolidado 659 271 271 819
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 538 150 150 698
Ingresos Propios 121 121 121 121
Subtotal, Gastos de funcionamiento 659 271 271 819
Total, Presupuesto Consolidado 659 271 271 819
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 497 192 192 444
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 27 27 61
Servicios Comprados 31 27 27 289
Gastos de Transportación 13 7 7 7
Servicios Profesionales 52 4 4 4
Otros Gastos Operacionales 20 6 6 6
Compra de Equipo 6 0 0 0
Materiales y Suministros 13 8 8 8
Total, Presupuesto Consolidado 659 271 271 819
 

Programa: Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Educación, Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos 3,805 3,271 3,271 3,671
Subtotal, Gastos de funcionamiento 3,805 3,271 3,271 3,671
Total, Presupuesto Consolidado 3,805 3,271 3,271 3,671
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,935 2,401 2,401 2,801
Fondos Especiales Estatales 660 660 660 660
Ingresos Propios 210 210 210 210
Subtotal, Gastos de funcionamiento 3,805 3,271 3,271 3,671
Total, Presupuesto Consolidado 3,805 3,271 3,271 3,671
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,300 2,445 2,445 2,825
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 87 87 87 107
Servicios Comprados 207 158 158 158
Gastos de Transportación 125 50 50 50
Servicios Profesionales 527 350 350 350
Otros Gastos Operacionales 346 40 40 40
Compra de Equipo 54 25 25 25
Materiales y Suministros 127 116 116 116
Anuncios y Pautas en Medios 32 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 3,805 3,271 3,271 3,671