ADMINISTRACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, según enmendada, conocida como Ley del Derecho al Trabajo, creó la Administración. El Plan de Reorganización Núm. 2 del 4 de mayo de 1994, reorganiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y le adscribe la Administración del Derecho al Trabajo (ADT). La Ley Núm. 129 de 31 de mayo de 2004 crea el Programa de Apoyo para crear oportunidades de empleo a trabajadores lesionados, sus dependientes, beneficiarios o allegados, así como para otros trabajadores.

MISIÓN

Combatir el desempleo en Puerto Rico, a través del desarrollo de los recursos humanos y mediante el establecimiento de un sistema de servicios integrados, en el cual nuestra fuerza laboral tenga acceso universal a servicios de orientación, información del mercado laboral, evaluación de destrezas y consejería.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La ADT está adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y tiene las siguientes oficinas:

  • Área de Administración
  • Área de Servicios al Cliente
  • Área de Servicios al Patrono
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina del Administrador
  • Oficina de Monitoría
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficinas Locales

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La ADT cuenta con una Oficina Central localizada en el Edif. Metro Center, Piso 12, Calle Mayagüez, en Hato Rey. Además, tiene catorce oficinas locales, las cuales se encuentran en: Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Coamo, Fajardo, Guayama, Humacao, Manatí, Mayagüez, Ponce, San Juan y San Germán.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 484 422 394 394
Costo promedio por puesto 17 25 25 30
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento y Empleo para Trabajadores Agrícolas

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer oportunidades de adiestramiento y empleo a los trabajadores agrícolas y sus familiares, quienes están considerados como el grupo poblacional con mayor desventaja económica, social y académica.

OBJETIVO

  • Ofrecer cursos de alfabetización y oportunidades de adiestramiento y empleo a un promedio de 900 trabajadores agrícolas.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela atendida 900 925 925

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Trabajadores agrícolas y sus dependientes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 39 47 47 47
Total, Puestos 39 47 47 47

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Proveer servicios de apoyo a los programas operacionales, tales como: servicios administrativos, asesoramiento técnico y legal, atención de querellas, auditorías, monitorías internas y otros.

OBJETIVOS

  • Implantar la política pública a través de los programas de la Administración, para responder efectivamente en la creación de nuevos empleos y reducir la tasa de desempleo.

  • Conseguir nuevas fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo de proyectos encaminados a crear empleos y proporcionar adiestramientos a jóvenes y adultos.

CLIENTELA

Personal directivo y operacional de la ADT.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 445 375 347 347
Total, Puestos 445 375 347 347

Programa: Oportunidades de Empleo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fomentar la creación de oportunidades de empleo no subsidiados para trabajadores de 16 años en adelante tanto en el sector público como privado.

OBJETIVO

  • Fomentar el desarrollo de destrezas para ejercer un empleo en áreas de demanda en el mercado laboral para beneficio de 23,000 participantes. Esto mediante la creación de empleos en agencias del gobierno, en la legislatura, municipios y entidades sin fines de lucro.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela Atendida Servicio de Empleo 24,691 3,000 23,000

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007

CLIENTELA

Desempleados, estudiantes universitarios y de escuela superior.

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos de este programa se presentan en el programa de Dirección y Administración, debido a que son funciones temporeras y dependen del programa para el cual se asignen los recursos.


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $19,407,000. Este se compone de $12,463,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,000,000 de Asignaciones Especiales y $2,944,000 de Fondos Federales.

La agencia refleja un aumento de gastos de funcionamiento de $2,505,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en nómina ($1,795), servicios comprados($400,000), servicios público($310,000). En Asignación Especial bajo el concepto de aportaciones se incluye $4,000,000 para fortalecer el Programa de Oportunidades de Empleo y Adiestramiento.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos: (1) Creación de empleos en agencias y municipios bajo el programa de Oportunidades de Empleo. (2) Adiestramiento y Empleo de Trabajadores Agrícolas de los Fondos Federales de la Ley de Inversión en la Fuerza Trabajadora (WIA). Estos recursos permitirán atender el problema de desempleo de 900 trabajadores agrícolas a través de la participación en actividades de experiencias de trabajo, adiestramientos y cursos de educación remedial y alfabetización que les permita el desarrollo de destrezas para competir en el mercado de empleo en diferentes áreas laborales.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento y Empleo para Trabajadores Agrícolas 2,696 2,944 2,944 2,944
Dirección y Administración General 10,512 9,923 12,923 12,463
Oportunidades de Empleo 55,000 4,035 4,035 4,000
Subtotal, Gastos de funcionamiento 68,208 16,902 19,902 19,407
Total, Presupuesto Consolidado 68,208 16,902 19,902 19,407
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,512 9,923 12,923 12,463
Asignaciones Especiales 4,000 4,035 4,035 4,000
Fondos Federales 2,696 2,944 2,944 2,944
Otros Ingresos 51,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 68,208 16,902 19,902 19,407
Total, Presupuesto Consolidado 68,208 16,902 19,902 19,407
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 10,440 10,018 12,288 11,813
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 111 135 275 445
Servicios Comprados 1,420 1,390 1,447 1,790
Gastos de Transportación 65 45 107 65
Servicios Profesionales 0 85 495 85
Otros Gastos Operacionales 56,154 5,199 5,199 5,179
Compra de Equipo 10 10 10 10
Materiales y Suministros 8 18 79 18
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 2 2
Total, Presupuesto Consolidado 68,208 16,902 19,902 19,407

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Adiestramiento y Empleo para Trabajadores Agrícolas

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento y Empleo para Trabajadores Agrícolas 2,696 2,944 2,944 2,944
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,696 2,944 2,944 2,944
Total, Presupuesto Consolidado 2,696 2,944 2,944 2,944
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Fondos Federales 2,696 2,944 2,944 2,944
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,696 2,944 2,944 2,944
Total, Presupuesto Consolidado 2,696 2,944 2,944 2,944
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,348 1,514 1,514 1,514
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 65 89 89 89
Servicios Comprados 154 125 125 125
Gastos de Transportación 65 45 45 45
Servicios Profesionales 0 85 85 85
Otros Gastos Operacionales 1,046 1,056 1,056 1,056
Compra de Equipo 10 10 10 10
Materiales y Suministros 8 18 18 18
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 2 2
Total, Presupuesto Consolidado 2,696 2,944 2,944 2,944
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 10,512 9,923 12,923 12,463
Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,512 9,923 12,923 12,463
Total, Presupuesto Consolidado 10,512 9,923 12,923 12,463
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,512 9,923 12,923 12,463
Subtotal, Gastos de funcionamiento 10,512 9,923 12,923 12,463
Total, Presupuesto Consolidado 10,512 9,923 12,923 12,463
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 9,092 8,504 10,774 10,299
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 46 46 186 356
Servicios Comprados 1,266 1,265 1,322 1,665
Gastos de Transportación 0 0 62 20
Servicios Profesionales 0 0 410 0
Otros Gastos Operacionales 108 108 108 123
Materiales y Suministros 0 0 61 0
Total, Presupuesto Consolidado 10,512 9,923 12,923 12,463
 

Programa: Oportunidades de Empleo

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Oportunidades de Empleo 55,000 4,035 4,035 4,000
Subtotal, Gastos de funcionamiento 55,000 4,035 4,035 4,000
Total, Presupuesto Consolidado 55,000 4,035 4,035 4,000
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,000 4,035 4,035 4,000
Otros Ingresos 51,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 55,000 4,035 4,035 4,000
Total, Presupuesto Consolidado 55,000 4,035 4,035 4,000
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Otros Gastos Operacionales 55,000 4,035 4,035 4,000
Total, Presupuesto Consolidado 55,000 4,035 4,035 4,000