RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988
, según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
MISIÓN
Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo tiene las siguientes unidades:
- Academia de Bomberos
- Área de Administración
- Área de Emergencias Médicas
- Área de Extinción
- Área de Prevención
- Distritos
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría
- Oficina de Personal
- Oficina de Relaciones Públicas con la Comunidad
- Oficina del Jefe de Bomberos
- Zonas
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en Antigua Casa Lee, en la Calle Loiza, Urb. Punta Las Marías, Esq. Doncella #2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizados en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.
Las zonas a su vez se subdividen en 12 distritos ubicados en Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 92 Parques de Bombas de la Isla.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,917 |
2,180 |
2,131 |
2,331 |
Costo promedio por puesto |
25 |
28 |
32 |
30 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMAS
Programa: Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.
CLIENTELA
Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
5 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
3 |
5 |
6 |
6 |
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.
OBJETIVO
- Continuaremos con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Yauco, Salinas, Ponce ( El Tuque), Rio Grande, Peñuelas, Camuy, Guayanilla, Aibonito y Dorado.
CLIENTELA
Personal civil y de rango de la agencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
114 |
121 |
80 |
80 |
Total, Puestos |
114 |
121 |
80 |
80 |
Programa: Educación y Prevención de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.
OBJETIVO
- Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Charlas a envejecientes |
368 |
423 |
444 |
Exhibiciones |
210 |
1,015 |
1,066 |
Exhibiciones de equipo contra incendios |
441 |
450 |
473 |
Ferias educativas |
807 |
195 |
205 |
Otras actividades promocionales y educativas |
624 |
814 |
855 |
Presentaciones en escuelas elementales |
857 |
1,733 |
1,820 |
CLIENTELA
Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas que se estiman en alrededor de 75,000 y ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Bomberos |
87 |
113 |
127 |
127 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
1 |
1 |
1 |
1 |
Total, Puestos |
88 |
114 |
128 |
128 |
Programa: Extinción y Control de Incendios
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.
OBJETIVO
- Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla.
Inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Extinción y Control de Incendios |
17,900 |
18,012 |
17,111 |
CLIENTELA
Este programa atiende a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Bomberos |
1,076 |
1,302 |
1,282 |
1,482 |
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
7 |
9 |
6 |
6 |
Total, Puestos |
1,083 |
1,311 |
1,288 |
1,488 |
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.
OBJETIVO
- Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos.
Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que
puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.
CLIENTELA
Atiende a la ciudadanía en general.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Bomberos |
629 |
629 |
629 |
629 |
Total, Puestos |
629 |
629 |
629 |
629 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $79,586,000. Este se compone de $77,586,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Fondos Especiales Estatales y $300,000 de Ingresos Propios.
La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $4,195,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Los recursos recomendados en la Resolución Conjunta del Fondo General se asignarán a la partida de Nómina y Costos Relacionados para continuar con el reclutamiento de 200 nuevos bomberos.
Mediante los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.
El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos de reclutar nuevos efectivos al cuerpo de bomberos para atender las emergencias en todos los municipios.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
107 |
234 |
234 |
234 |
Dirección y Administración General |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Educación y Prevención de Incendios |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Extinción y Control de Incendios |
50,530 |
57,650 |
56,695 |
61,845 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
66,221 |
75,391 |
74,436 |
79,586 |
|
Mejoras Permanentes |
Extinción y Control de Incendios |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
66,231 |
78,391 |
77,436 |
79,586 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
59,175 |
68,563 |
68,563 |
77,586 |
Asignaciones Especiales |
3,750 |
3,873 |
3,873 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,017 |
2,655 |
1,700 |
1,700 |
Otros Ingresos |
279 |
300 |
300 |
300 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
66,221 |
75,391 |
74,436 |
79,586 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
66,231 |
78,391 |
77,436 |
79,586 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
60,126 |
68,809 |
68,731 |
69,777 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,337 |
3,153 |
3,131 |
4,721 |
Servicios Comprados |
1,035 |
593 |
725 |
825 |
Gastos de Transportación |
65 |
70 |
77 |
77 |
Servicios Profesionales |
79 |
55 |
55 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
723 |
1,418 |
221 |
2,635 |
Compra de Equipo |
797 |
767 |
564 |
477 |
Materiales y Suministros |
1,058 |
526 |
931 |
1,073 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
0 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
66,231 |
78,391 |
77,436 |
79,586 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
(en miles de dólares)
Programa:Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios |
107 |
234 |
234 |
234 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
107 |
234 |
234 |
234 |
Total, Presupuesto Consolidado |
107 |
234 |
234 |
234 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
107 |
234 |
234 |
234 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
107 |
234 |
234 |
234 |
Total, Presupuesto Consolidado |
107 |
234 |
234 |
234 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
107 |
234 |
234 |
234 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
107 |
234 |
234 |
234 |
  |
Programa: Dirección y Administración General
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Dirección y Administración General |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
Total, Presupuesto Consolidado |
1,578 |
2,298 |
2,298 |
2,298 |
  |
Programa: Educación y Prevención de Incendios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Educación y Prevención de Incendios |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
Total, Presupuesto Consolidado |
2,543 |
3,909 |
3,909 |
3,909 |
  |
Programa: Extinción y Control de Incendios
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Extinción y Control de Incendios |
50,530 |
57,650 |
56,695 |
61,845 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
50,530 |
57,650 |
56,695 |
61,845 |
  |
Mejoras Permanentes |
Extinción y Control de Incendios |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,540 |
60,650 |
59,695 |
61,845 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
43,763 |
51,122 |
51,122 |
60,145 |
Asignaciones Especiales |
3,750 |
3,873 |
3,873 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
3,017 |
2,655 |
1,700 |
1,700 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
50,530 |
57,650 |
56,695 |
61,845 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,540 |
60,650 |
59,695 |
61,845 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
44,714 |
51,368 |
51,290 |
52,336 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,337 |
3,153 |
3,131 |
4,721 |
Servicios Comprados |
1,035 |
593 |
725 |
825 |
Gastos de Transportación |
65 |
70 |
77 |
77 |
Servicios Profesionales |
79 |
55 |
55 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
723 |
1,418 |
221 |
2,635 |
Compra de Equipo |
519 |
514 |
311 |
224 |
Materiales y Suministros |
1,057 |
479 |
884 |
1,026 |
Anuncios y Pautas en Medios |
1 |
0 |
1 |
1 |
Inversion en mejoras permanentes |
10 |
3,000 |
3,000 |
0 |
Total, Presupuesto Consolidado |
50,540 |
60,650 |
59,695 |
61,845 |
  |
Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1
Programa |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto2 |
Recom. |
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,184 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Otros Ingresos |
279 |
300 |
300 |
300 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
11,184 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
278 |
253 |
253 |
253 |
Materiales y Suministros |
1 |
47 |
47 |
47 |
Total, Presupuesto Consolidado |
11,463 |
11,300 |
11,300 |
11,300 |
  |
|