CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988 , según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo tiene las siguientes unidades:

  • Academia de Bomberos
  • Área de Administración
  • Área de Emergencias Médicas
  • Área de Extinción
  • Área de Prevención
  • Distritos
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Personal
  • Oficina de Relaciones Públicas con la Comunidad
  • Oficina del Jefe de Bomberos
  • Zonas
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en Antigua Casa Lee, en la Calle Loiza, Urb. Punta Las Marías, Esq. Doncella #2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizados en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan.

Las zonas a su vez se subdividen en 12 distritos ubicados en Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 92 Parques de Bombas de la Isla.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 1,917 2,180 2,131 2,331
Costo promedio por puesto 25 28 32 30
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

CLIENTELA

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 5 6 6
Total, Puestos 3 5 6 6

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

OBJETIVO
  • Continuaremos con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Yauco, Salinas, Ponce ( El Tuque), Rio Grande, Peñuelas, Camuy, Guayanilla, Aibonito y Dorado.

CLIENTELA

Personal civil y de rango de la agencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 114 121 80 80
Total, Puestos 114 121 80 80

Programa: Educación y Prevención de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.

OBJETIVO

  • Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Charlas a envejecientes 368 423 444
Exhibiciones 210 1,015 1,066
Exhibiciones de equipo contra incendios 441 450 473
Ferias educativas 807 195 205
Otras actividades promocionales y educativas 624 814 855
Presentaciones en escuelas elementales 857 1,733 1,820

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas que se estiman en alrededor de 75,000 y ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Bomberos 87 113 127 127
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 1 1 1 1
Total, Puestos 88 114 128 128

Programa: Extinción y Control de Incendios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

OBJETIVO

  • Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla. Inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Extinción y Control de Incendios 17,900 18,012 17,111

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Este programa atiende a la ciudadanía conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Bomberos 1,076 1,302 1,282 1,482
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 9 6 6
Total, Puestos 1,083 1,311 1,288 1,488

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.

OBJETIVO

  • Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos. Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

CLIENTELA

Atiende a la ciudadanía en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Bomberos 629 629 629 629
Total, Puestos 629 629 629 629

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $79,586,000. Este se compone de $77,586,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,700,000 de Fondos Especiales Estatales y $300,000 de Ingresos Propios.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $4,195,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Los recursos recomendados en la Resolución Conjunta del Fondo General se asignarán a la partida de Nómina y Costos Relacionados para continuar con el reclutamiento de 200 nuevos bomberos.

Mediante los fondos asignados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

El presupuesto recomendado permitirá el cumplimiento de las metas estratégicas y los compromisos programáticos establecidos de reclutar nuevos efectivos al cuerpo de bomberos para atender las emergencias en todos los municipios.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 107 234 234 234
Dirección y Administración General 1,578 2,298 2,298 2,298
Educación y Prevención de Incendios 2,543 3,909 3,909 3,909
Extinción y Control de Incendios 50,530 57,650 56,695 61,845
Servicio de Emergencia 9-1-1 11,463 11,300 11,300 11,300
Subtotal, Gastos de funcionamiento 66,221 75,391 74,436 79,586
Mejoras Permanentes
Extinción y Control de Incendios 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 66,231 78,391 77,436 79,586
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 59,175 68,563 68,563 77,586
Asignaciones Especiales 3,750 3,873 3,873 0
Fondos Especiales Estatales 3,017 2,655 1,700 1,700
Otros Ingresos 279 300 300 300
Subtotal, Gastos de funcionamiento 66,221 75,391 74,436 79,586
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 66,231 78,391 77,436 79,586
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 60,126 68,809 68,731 69,777
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,337 3,153 3,131 4,721
Servicios Comprados 1,035 593 725 825
Gastos de Transportación 65 70 77 77
Servicios Profesionales 79 55 55 0
Otros Gastos Operacionales 723 1,418 221 2,635
Compra de Equipo 797 767 564 477
Materiales y Suministros 1,058 526 931 1,073
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 1
Inversion en mejoras permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 66,231 78,391 77,436 79,586
1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.

2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA



(en miles de dólares)


Programa:Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 107 234 234 234
Subtotal, Gastos de funcionamiento 107 234 234 234
Total, Presupuesto Consolidado 107 234 234 234
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 107 234 234 234
Subtotal, Gastos de funcionamiento 107 234 234 234
Total, Presupuesto Consolidado 107 234 234 234
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 107 234 234 234
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 107 234 234 234
 

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,578 2,298 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,578 2,298 2,298 2,298
Total, Presupuesto Consolidado 1,578 2,298 2,298 2,298
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,578 2,298 2,298 2,298
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,578 2,298 2,298 2,298
Total, Presupuesto Consolidado 1,578 2,298 2,298 2,298
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,578 2,298 2,298 2,298
Total, Presupuesto Consolidado 1,578 2,298 2,298 2,298
 



Programa: Educación y Prevención de Incendios

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Educación y Prevención de Incendios 2,543 3,909 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,543 3,909 3,909 3,909
Total, Presupuesto Consolidado 2,543 3,909 3,909 3,909
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,543 3,909 3,909 3,909
Subtotal, Gastos de funcionamiento 2,543 3,909 3,909 3,909
Total, Presupuesto Consolidado 2,543 3,909 3,909 3,909
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,543 3,909 3,909 3,909
Total, Presupuesto Consolidado 2,543 3,909 3,909 3,909
 

Programa: Extinción y Control de Incendios



Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Extinción y Control de Incendios 50,530 57,650 56,695 61,845
Subtotal, Gastos de funcionamiento 50,530 57,650 56,695 61,845
 
Mejoras Permanentes
Extinción y Control de Incendios 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 50,540 60,650 59,695 61,845
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,763 51,122 51,122 60,145
Asignaciones Especiales 3,750 3,873 3,873 0
Fondos Especiales Estatales 3,017 2,655 1,700 1,700
Subtotal, Gastos de funcionamiento 50,530 57,650 56,695 61,845
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 10 3,000 3,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 50,540 60,650 59,695 61,845
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 44,714 51,368 51,290 52,336
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,337 3,153 3,131 4,721
Servicios Comprados 1,035 593 725 825
Gastos de Transportación 65 70 77 77
Servicios Profesionales 79 55 55 0
Otros Gastos Operacionales 723 1,418 221 2,635
Compra de Equipo 519 514 311 224
Materiales y Suministros 1,057 479 884 1,026
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 1
Inversion en mejoras permanentes 10 3,000 3,000 0
Total, Presupuesto Consolidado 50,540 60,650 59,695 61,845
 

Programa: Servicio de Emergencia 9-1-1

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 11,463 11,300 11,300 11,300
Subtotal, Gastos de funcionamiento 11,463 11,300 11,300 11,300
Total, Presupuesto Consolidado 11,463 11,300 11,300 11,300
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,184 11,000 11,000 11,000
Otros Ingresos 279 300 300 300
Subtotal, Gastos de funcionamiento 11,463 11,300 11,300 11,300
Total, Presupuesto Consolidado 11,463 11,300 11,300 11,300
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 11,184 11,000 11,000 11,000
Servicios Comprados 0 0 0 0
Compra de Equipo 278 253 253 253
Materiales y Suministros 1 47 47 47
Total, Presupuesto Consolidado 11,463 11,300 11,300 11,300