AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, crea la Autoridad Metropolitana de Autobuses. El Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, suprime la Junta de Directores de la AMA y transfiere sus poderes y facultades al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

MISIÓN

Proveer transportación colectiva en el Área Metropolitana de forma accesible, puntual, rápida y segura, para garantizar un sistema de transportación efectivo, confiable y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes.

CLIENTELA

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene, las siguientes unidades:

  • Administración
  • Asesor Legal y Relaciones Industriales
  • Auditoría
  • Ayudantes Especiales
  • Conservación y Mantenimiento de Vehículos
  • Construcción, Conservación y Mantenimiento
  • Información y Prensa
  • Operaciones
  • Presidente
  • Programa Antidrogas
  • Programación y Desarrollo del Servicio
  • Recursos Externos
  • Recursos Humanos
  • Servicios Generales
  • Vice Presidente Ejecutivo

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Autoridad Metropolitana de Autobuses, cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. de Diego #37, Urb. San Francisco, Río Piedras y ocho oficinas regionales localizadas en Bayamón, Carolina, Cataño, Hato Rey, Río Piedras, San Juan, Santurce y San Patricio (Buchanan).

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 1,270 1,272 1,207 1,207
Costo promedio por puesto 34 35 39 40
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.


PROGRAMA


Programa: Transportación Colectiva en el Área Metropolitana


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Desarrolla, administra y mantiene un sistema de transportación colectiva en el Área Metropolitana para todos los ciudadanos, con énfasis en las personas de escasos recursos económicos y las personas con impedimentos.

OBJETIVOS

  • Adquirir para el año fiscal 2007 cuatro (4) Autobuses Híbridos adicionales para crear nuevas rutas de servicio para satisfacer la demanda de transportación en el aeropuerto, el nuevo Distrito de Convenciones y la Ruta de la Salud.
  • Para el año fiscal 2007 haber desarrollado en un 100% la programación del proyecto de "Parada por Voz", el mismo consiste de un sistema que permite anunciar por voz la próxima parada a la que se acerca el autobús.
  • Desarrollar para el año fiscal 2007 un proyecto de "Monitores de Información", el cual consiste de un sistema que le permitirá a la Autoridad visualizar los autobuses en servicio y actualizar información de los eventos que puedan surgir durante el día. Cada Terminal de la AMA tendrá un monitor que mostrará el estatus de cada autobús asignado a las rutas que le correspondan.
  • Aumentar en un 15% el uso de los sistemas de transportación masiva mediante la promoción de programas educativos y campañas de mercadeo.
  • Mantener las unidades en servicio en cumplimiento de un 100% con la reglamentación federal.
  • Durante el año 2007 aumentar la flota a un total de 58 unidades especiales que proveen servicio a la comunidad con impedimentos.
  • Para el 2007 comenzar a operar el Centro de Comunicaciones con tecnología avanzada de GPS que permitirá un control sobre el itinerario real de cada autobús en rutas regulares y del programa Llame y Viaje.
  • Para el 2007 haber implantado un nuevo y uniforme sistema de recolección de tarifas que permita la integración al sistema de transportación "Alternativa de Transporte Integrado" (ATI).

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Autobuses Adquiridos 34 34 30
Autobuses en Servicio 240 245 245
Clientes Mensuales 2,377,245 2,472,445 2,571,479
Millaje Recorrido en Servicio 7,610,148 7,914,554 8,168,203
Pasajeros beneficiados de Llame y Viaje 132,632 136,632 140,731
Pasajeros de ruta regular 28,941,288 29,520,114 30,110,515

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 309 309 236 265
Servicios Generales y de Mantenimiento 961 963 971 942
Total, Puestos 1,270 1,272 1,207 1,207


PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $100,033,000. Este se compone de $6,500,000 de Asignaciones Especiales, $11,638,000 de Ingresos Propios, $41,641,000 de Fondos Federales y $40,254,000 de Otros Ingresos.

La AMA refleja un aumento en el presupuesto de gastos funcionamiento de $7,547,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en los conceptos principales de nómina ($695,000), compra de equipo ($3,500,000), materiales y suministros ($2,739,000), y los aumentos restantes se desglosan entren los demás conceptos por ($613,000).

Con los fondos asignados la agencia puede mantener la operación del sistema de transportación colectiva confiable, seguro y moderno. Para ofrecer un servicio más eficiente se aumentaran los autobuses en funcionamiento y se extenderá el servicio de transportación complementaria a personas con impedimentos. Para el Programa Llama y Viaje se adquirirán 14 guaguas para reemplazar las que ya cumplieron su vida útil.

Para continuar con el desarrollo de mejoras permanentes, se recomienda la cantidad de $22,562,000 para adquirir autobuses, equipo, piezas y materiales para ofrecer el mantenimiento que necesitan los autobuses, terminales, talleres y facilidades centrales. De los $4,000,000 que provienen del Fondo General, $3,000,000 corresponden a Asignaciones Especiales para el pareo de Fondos Federales asignados para la compra de autobuses. Con estos fondos se proyecta adquirir los autobuses, para reforzar la flota como parte del programa de inversión. De igual forma la adqisición de unidades híbridas para atender las necesidades de pasajeros especiales y aportar con la política ambiental. Esto permitirá reducir significativamente las emisiones contaminantes de gas y obtener economías en el uso de combustible. El 80% de la flota está disponible, lo que permite estabilizar los itinerarios y cumplir con la reglamentación Federal del "Spare Ratio". El cumplimiento de esta reglamentación es requisito para obtener fondos federales.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)


Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto Recom.
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana 61,444 69,924 69,924 77,471
Subtotal, Gastos de funcionamiento 61,444 69,924 69,924 77,471
Mejoras Permanentes
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana 25,035 24,331 24,331 22,562
Subtotal, Mejoras Permanentes 25,035 24,331 24,331 22,562
Total, Presupuesto Consolidado 86,479 94,255 94,255 100,033
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 479 1,000 1,000 0
Asignaciones Especiales 0 3,000 3,000 6,500
Fondos Federales 17,263 17,950 17,950 19,079
Ingresos Propios 9,266 9,482 9,482 11,638
Otros Ingresos 34,436 38,492 38,492 40,254
Subtotal, Gastos de funcionamiento 61,444 69,924 69,924 77,471
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,000 0 0 0
Fondos Federales 20,035 24,331 24,331 22,562
Subtotal, Mejoras Permanentes 25,035 24,331 24,331 22,562
Total, Presupuesto Consolidado 86,479 94,255 94,255 100,033
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 44,434 47,668 47,668 48,363
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 888 1,014 1,014 1,227
Servicios Comprados 5,817 6,326 6,326 6,546
Gastos de Transportación 25 25 25 25
Servicios Profesionales 958 1,175 1,175 1,350
Otros Gastos Operacionales 1,273 1,773 1,773 1,778
Compra de Equipo 25 3,025 3,025 6,525
Materiales y Suministros 7,966 8,843 8,843 11,582
Anuncios y Pautas en Medios 58 75 75 75
Inversion en mejoras permanentes 25,035 24,331 24,331 22,562
Total, Presupuesto Consolidado 86,479 94,255 94,255 100,033

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.