RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959,
según enmendada, crea la Autoridad Metropolitana de Autobuses. El
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971,
suprime la Junta de Directores de la AMA y transfiere sus poderes y facultades al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Proveer transportación colectiva en el Área Metropolitana de forma accesible, puntual, rápida y segura, para garantizar un sistema de transportación efectivo, confiable y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes.
CLIENTELA
Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Autoridad Metropolitana de Autobuses tiene, las siguientes unidades:
- Administración
- Asesor Legal y Relaciones Industriales
- Auditoría
- Ayudantes Especiales
- Conservación y Mantenimiento de Vehículos
- Construcción, Conservación y Mantenimiento
- Información y Prensa
- Operaciones
- Presidente
- Programa Antidrogas
- Programación y Desarrollo del Servicio
- Recursos Externos
- Recursos Humanos
- Servicios Generales
- Vice Presidente Ejecutivo
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Autoridad Metropolitana de Autobuses, cuenta con una Oficina Central localizada en la Ave. de Diego #37, Urb. San Francisco, Río Piedras y ocho oficinas regionales localizadas en Bayamón, Carolina, Cataño, Hato Rey, Río Piedras, San Juan, Santurce y San Patricio (Buchanan).
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Cantidad total de puestos |
1,270 |
1,272 |
1,207 |
1,207 |
Costo promedio por puesto |
34 |
35 |
39 |
40 |
(en miles de dólares) |
|
|
|
|
PROGRAMA
Programa: Transportación Colectiva en el Área Metropolitana
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Desarrolla, administra y mantiene un sistema de transportación colectiva en el Área Metropolitana para todos los ciudadanos, con énfasis en las personas de escasos recursos económicos y las personas con impedimentos.
OBJETIVOS
- Adquirir para el año fiscal 2007 cuatro (4) Autobuses Híbridos adicionales para crear nuevas rutas de servicio para satisfacer la demanda de transportación en el aeropuerto, el nuevo Distrito de Convenciones y la Ruta de la Salud.
- Para el año fiscal 2007 haber desarrollado en un 100% la programación del proyecto de "Parada por Voz", el mismo consiste de un sistema que permite anunciar por voz la próxima parada a la que se acerca el autobús.
- Desarrollar para el año fiscal 2007 un proyecto de "Monitores de Información", el cual consiste de un sistema que le permitirá a la Autoridad visualizar los autobuses en servicio y actualizar información de los eventos que puedan surgir durante el día. Cada Terminal de la AMA tendrá un monitor que mostrará el estatus de cada autobús asignado a las rutas que le correspondan.
- Aumentar en un 15% el uso de los sistemas de transportación masiva mediante la promoción de programas educativos y campañas de mercadeo.
- Mantener las unidades en servicio en cumplimiento de un 100% con la reglamentación federal.
- Durante el año 2007 aumentar la flota a un total de 58 unidades especiales que proveen servicio a la comunidad con impedimentos.
- Para el 2007 comenzar a operar el Centro de Comunicaciones con tecnología avanzada de GPS que permitirá un control sobre el itinerario real de cada autobús en rutas regulares y del programa Llame y Viaje.
- Para el 2007 haber implantado un nuevo y uniforme sistema de recolección de tarifas que permita la integración al sistema de transportación "Alternativa de Transporte Integrado" (ATI).
DATOS ESTADÍSTICOS
Datos Estadísticos |
2005 |
2006 |
2007 |
  |
Autobuses Adquiridos |
34 |
34 |
30 |
Autobuses en Servicio |
240 |
245 |
245 |
Clientes Mensuales |
2,377,245 |
2,472,445 |
2,571,479 |
Millaje Recorrido en Servicio |
7,610,148 |
7,914,554 |
8,168,203 |
Pasajeros beneficiados de Llame y Viaje |
132,632 |
136,632 |
140,731 |
Pasajeros de ruta regular |
28,941,288 |
29,520,114 |
30,110,515 |
CLIENTELA
Residentes y visitantes del Área Metropolitana y personas con impedimentos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
309 |
309 |
236 |
265 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
961 |
963 |
971 |
942 |
Total, Puestos |
1,270 |
1,272 |
1,207 |
1,207 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007
El presupuesto consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $100,033,000. Este se compone de $6,500,000 de Asignaciones Especiales, $11,638,000 de Ingresos Propios, $41,641,000 de Fondos Federales y $40,254,000 de Otros Ingresos.
La AMA refleja un aumento en el presupuesto de gastos funcionamiento de $7,547,000 en comparación con la asignación del presupuesto vigente. Este cambio se distribuye en los conceptos principales de nómina ($695,000), compra de equipo ($3,500,000), materiales y suministros ($2,739,000), y los aumentos restantes se desglosan entren los demás conceptos por ($613,000).
Con los fondos asignados la agencia puede mantener la operación del sistema de transportación colectiva confiable, seguro y moderno. Para ofrecer un servicio más eficiente se aumentaran los autobuses en funcionamiento y se extenderá el servicio de transportación complementaria a personas con impedimentos. Para el Programa Llama y Viaje se adquirirán 14 guaguas para reemplazar las que ya cumplieron su vida útil.
Para continuar con el desarrollo de mejoras permanentes, se recomienda la cantidad de $22,562,000 para adquirir autobuses, equipo, piezas y materiales para ofrecer el mantenimiento que necesitan los autobuses, terminales, talleres y facilidades centrales. De los $4,000,000 que provienen del Fondo General, $3,000,000 corresponden a Asignaciones Especiales para el pareo de Fondos Federales asignados para la compra de autobuses. Con estos fondos se proyecta adquirir los autobuses, para reforzar la flota como parte del programa de inversión. De igual forma la adqisición de unidades híbridas para atender las necesidades de pasajeros especiales y aportar con la política ambiental. Esto permitirá reducir significativamente las emisiones contaminantes de gas y obtener economías en el uso de combustible. El 80% de la flota está disponible, lo que permite estabilizar los itinerarios y cumplir con la reglamentación Federal del "Spare Ratio". El cumplimiento de esta reglamentación es requisito para obtener fondos federales.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
Programas |
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
  |
Gastos de funcionamiento |
Gasto |
Asig.1 |
Gasto |
Recom. |
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana |
61,444 |
69,924 |
69,924 |
77,471 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
61,444 |
69,924 |
69,924 |
77,471 |
|
Mejoras Permanentes |
Transportación Colectiva en el Área Metropolitana |
25,035 |
24,331 |
24,331 |
22,562 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,035 |
24,331 |
24,331 |
22,562 |
Total, Presupuesto Consolidado |
86,479 |
94,255 |
94,255 |
100,033 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
479 |
1,000 |
1,000 |
0 |
Asignaciones Especiales |
0 |
3,000 |
3,000 |
6,500 |
Fondos Federales |
17,263 |
17,950 |
17,950 |
19,079 |
Ingresos Propios |
9,266 |
9,482 |
9,482 |
11,638 |
Otros Ingresos |
34,436 |
38,492 |
38,492 |
40,254 |
Subtotal, Gastos de funcionamiento |
61,444 |
69,924 |
69,924 |
77,471 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
5,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
20,035 |
24,331 |
24,331 |
22,562 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
25,035 |
24,331 |
24,331 |
22,562 |
Total, Presupuesto Consolidado |
86,479 |
94,255 |
94,255 |
100,033 |
  |
Presupuesto Consolidado por Concepto |
  |
Nómina y costos relacionados |
44,434 |
47,668 |
47,668 |
48,363 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
888 |
1,014 |
1,014 |
1,227 |
Servicios Comprados |
5,817 |
6,326 |
6,326 |
6,546 |
Gastos de Transportación |
25 |
25 |
25 |
25 |
Servicios Profesionales |
958 |
1,175 |
1,175 |
1,350 |
Otros Gastos Operacionales |
1,273 |
1,773 |
1,773 |
1,778 |
Compra de Equipo |
25 |
3,025 |
3,025 |
6,525 |
Materiales y Suministros |
7,966 |
8,843 |
8,843 |
11,582 |
Anuncios y Pautas en Medios |
58 |
75 |
75 |
75 |
Inversion en mejoras permanentes |
25,035 |
24,331 |
24,331 |
22,562 |
Total, Presupuesto Consolidado |
86,479 |
94,255 |
94,255 |
100,033 |
|