ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS DE ENERGÍA


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Número 4 de 9 de diciembre de 1993, mediante el Artículo 7 adscribe la Administración de Asuntos de Energía (AAE) al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La Oficina de Energía de Puerto Rico fue creada, en su origen, por la Ley Núm. 128 de 29 de junio de 1977, según enmendada, estableciendo dicho estatuto sus propósitos, funciones y deberes.

MISIÓN

Implantar la política pública para desarrollar un futuro energético más eficiente, económico y ambientalmente sostenible en términos de conservación de energía. Asimismo, desarrollar fuentes alternas y renovables de energía y programas relacionados al manejo, utilización, protección y conservación de los recursos energéticos de Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Administración de Asuntos de Energía, está adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y cuenta con las siguientes oficinas:

  • Administrador
  • Área de Conservación de Energía y Eficiencia Energética
  • Área de Fuentes Alternas y Renovables de Energía

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Administración de Asuntos de Energía cuenta con una Oficina Central en la Carretera Núm. 8838 en Río Piedras y tres oficinas regionales en Arecibo, Mayagüez y Ponce.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 30 30 30 30
Costo promedio por puesto 33 42 38 38
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMA

Programa: Administración y Conservación de Asuntos de Energía

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Promueve el uso de fuentes de energía alternas al petróleo y fuentes renovables de energía; así como programas de conservación de energía para promover un futuro energético más eficiente y económico, menos vulnerable y ambientalmente sostenible. A su vez, tiene el deber de asesorar al Secretario de Recursos Naturales al evaluar, aprobar o desautorizar cualquier incremento en la capacidad generatriz de Puerto Rico sobre un megavatio.

OBJETIVOS

  • Continuar los esfuerzos iniciados en el pasado año fiscal para el desarrollo del Sistema de Contabilidad y Contingencia Energética.
  • Continuar esfuerzos educativos en las escuelas públicas del país.
  • Desarrollar programas de adiestramiento para ingenieros y personal de operación y mantenimiento de las agencias. Esto con el propósito de certificarlos como Gerentes de Energía.
  • Promover la producción local o importación del biodiesel.
  • Iniciar la fase II del Estudio de Viabilidad de Uso de Tecnología de Molinos de Viento. Esto consiste en permisología, medición y recopilación de datos.
  • Convertir a las dependencias del Gobierno en modelos de conservación de energía y propulsores principales de la utilización de fuentes renovables de energía, mediante la implantación del Plan de Conservación y Eficiencia Energética para la Rama Ejecutiva.
  • Continuar los esfuerzos dirigidos a la adopción de códigos de eficiencia energética a nivel comercial y residencial.
  • Desarrollar ocho proyectos adicionales de instalación de alumbrado público solar en los municipios.
  • Desarrollar un proyecto piloto de acondicionador de aire solar en una escuela pública del país.
  • Continuar con la implantación de los objetivos y metas contenidas en el Plan de Conservación y Eficiencia Energética para la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Alumbrado Solar en Municipios 3 9 10
Centros de Información 150 155 160
Charlas Eficiencia Energética y Energía Renovable a Estudiantes 1,000 856 900
Clínicas Automotrices 5,000 5,498 3,000
Entrenamiento a Coordinadores Energéticos 150 150 150
Inspecciones Energéticas 300 130 130
Inspecciones a la Industria Solar 35 13 15
Registro Industria Solar 1 1 1
Revisión Reglamento Solar 1 0 1
Revisión de Propuestas 20 20 25
Solicitud de Información Fuentes Renovables, Combustibles Alternos y Planificación 700 700 750
Talleres sobre Tecnología Renovable 2 1 1
Tecnología Alterna vehículos de motor 300 500 600
Verificación de Facturas 60 75 75
Visitas a la Industria 60 60 75

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestario Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Comercios, industrias; escuelas públicas, privadas y laicas; hospitales, agencias gubernamentales, municipios, universidades y comunidad en general.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 30 30 30 30
Total, Puestos 30 30 30 30

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto del consolidado recomendado a la agencia para el año fiscal 2007 asciende a $1,628,000. Este se compone de $150,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $543,000 de Fondos Federales y $935,000 de Otros Ingresos.

La agencia refleja un presupuesto recomendado igual al vigente. Mediante los fondos recomedados la agencia puede cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fiscalizar, regular y hacer cumplir la política pública que se establezca en relación a la conservación de energía.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Administración y Conservación de Asuntos de Energía 1,700 1,628 1,628 1,628
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,700 1,628 1,628 1,628
Total, Presupuesto Consolidado 1,700 1,628 1,628 1,628
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 170 149 149 150
Asignaciones Especiales 0 1 1 0
Fondos Federales 539 543 543 543
Otros Ingresos 991 935 935 935
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,700 1,628 1,628 1,628
Total, Presupuesto Consolidado 1,700 1,628 1,628 1,628
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 1,251 1,140 1,140 1,140
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 35 30 30 30
Servicios Comprados 48 138 138 138
Gastos de Transportación 45 45 45 45
Servicios Profesionales 114 79 79 79
Otros Gastos Operacionales 116 97 97 97
Compra de Equipo 41 34 34 34
Materiales y Suministros 30 35 35 35
Anuncios y Pautas en Medios 20 30 30 30
Total, Presupuesto Consolidado 1,700 1,628 1,628 1,628

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.